Закон Тамбовской области от 31 марта 2006 г. N 22-З
"Об областной целевой программе "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тамбовской области
на 2006 - 2010 годы"
(принят Тамбовской областной Думой 31 марта 2006 г.)
20 июля, 31 октября 2006 г.
Законом Тамбовской области от 3 апреля 2007 г. N 171-З настоящий Закон признан утратившим силу
См. экспертное заключение отдела Главного управления министерства юстиции по ЦФО в Тамбовской области от 20 сентября 2006 г. N 349 на настоящий Закон
Глава администрации
Тамбовской области |
О.И.Бетин |
г. Тамбов
31 марта 2006 г.
N 22-З
Областная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тамбовской области на 2006 - 2010 годы"
(утв. Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 г. N 22-З)
20 июля, 31 октября 2006 г.
Тамбов 2006
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.
Паспорт
областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы"
Наименование программы | Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения |
Закон Тамбовской области "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" "____"_______________ 2006 г. N _________ |
Государственный заказчик | Администрация Тамбовской области |
Основные разработчики подпрограммы# |
Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, управление экономической политики администрации области, финансовое управление области, управление инвестиций области, правовое управление администрации области, управление природных ресурсов области, управление строительства и архитектуры области |
Исполнители программы | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, управление экономической политики администрации области, финансовое управление области, управление инвестиций области, правовое управление администрации области, управление природных ресурсов области |
Цель и задачи программы | Целью программы является повышение качества и надежности, снижение стоимости производства и предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в области, создание устойчивых и эффективных механизмом привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и увеличение объемов жилищного строительства, улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Задачи программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в муниципальных образованиях области; сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: 2006 г. - 60% 2007 г. - 58% 2008 г. - 55% 2009 г. - 52% 2010 г. - 50% Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: 2006 г. - 64,0% 2007 г. - 38,8% 2008 г. - 45,0% 2009 г. - 55,0% 2010 г. - 65,0% Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса: 2006 г. - 50% 2007 г. - 55% 2008 г. - 60% 2009 г. - 65% 2010 г. - 70% Дополнительный ввод жилья в результате реализации программы в 2006 - 2010 годах составит 463 тыс. кв. м, в том числе: в 2006 году - 34 тыс. кв. м (8,5 процента общего годового ввода жилья); в 2007 году - 62,5 тыс. кв. м (13,9 процента); в 2008 году - 110,2 тыс. кв. м (18,7 процента); в 2009 году - 116 тыс. кв. м (23,2 процента); в 2010 году - 140 тыс. кв. м (26,6 процента) увеличение обеспеченности населения водоснабжением на 10,9 %, снижение ветхости водопроводных сетей на 9,0 %, увеличение объемов подачи воды на 11,0 % |
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации программы 2006 - 2010 годы, в том числе: 1 этап: 2006 - 2007 годы; 2 этап: 2008 - 2010 годы |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2006 - 2010 годах составит 6697,02 млн. руб. в том числе: федерального бюджета - 1402,92 млн. руб.; областного и местного бюджетов - 1473,83 млн. руб.; внебюджетных средств - 3820,27 млн. руб. Кроме того, в качестве механизма реализации программы планируется предоставление государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий Тамбовской области и муниципальных гарантий по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в размере 637,7 млн. рублей. Из общего объема финансирования программы в 2006 - 2010 годах: на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет направлено 3205,22 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 777,62 млн. рублей, из областного и местных бюджетов - 704,43 млн. рублей, внебюджетных средств - 1723,17 млн. рублей; на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства - 1528,1 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет - 70,8 млн. рублей; областной бюджет - 306,8 млн. рублей; местный бюджет - 35,3 млн. рублей; внебюджетные средства - 1115,2 млн. рублей; на обеспечение населения качественной питьевой водой - 1963,7 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 554,5 млн. рублей; областной бюджет - 338,9 млн. рублей; бюджеты муниципальных образований - 88,4 млн. рублей; другие источники финансирования - 981,9 млн. рублей. Кроме того, государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии Тамбовской области и муниципальные гарантии - 637,7 млн. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры на 15%. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Переход на рыночные отношения в сфере жилищно- коммунального хозяйства. Стабилизация тарифов на жилищно- коммунальные услуги с ростом, не превышающим инфляцию. Улучшение экологической ситуации. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в объеме, не менее 60% от общего объема инвестиций в эту сферу Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство Обеспечение водоснабжением населения в пределах существующих нормативов; улучшение качества питьевой воды; снижение стоимости используемой воды; сокращение потерь воды; поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; контроль изменения состояния водных объектов |
Структура программы |
I. Введение II. Характеристика, проблемы и их решение III. Цели, задачи и этапы реализации программы IV. Перечень программных мероприятий V. Ресурсное обеспечение программы VI. Механизм реализации программы VII. Социально-экономическое и экологическая эффективность программы VIII. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Тамбовской области на 2006 - 2010 годы IX. Подпрограмма "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
Законом Тамбовской области от 20 июля 2006 г. N 66-З раздел I настоящей Программы изложен в новой редакции
I. Введение
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" направлена на решение проблемы перехода к устойчивому развитию жилищной сферы, создание условий, обеспечивающих доступность жилья и коммунальных услуг:
в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения новых ресурсосберегающих технологий, снижения их сверхнормативного износа, обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработки и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечения средств внебюджетных источников;
в области обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства за счет создания условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций, разработки нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы вводимого жилья.
II. Характеристика, проблемы и их решение
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры области характеризуется высоким (более 60%) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;
- значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
Причинами высокого уровня износа являются:
- недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям;
- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовывалась на протяжении ряда лет, в результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.
В настоящее время количество аварийных ситуаций и повреждений превышает 1,6 аварии на один километр сетей при максимально допустимых 0,1 - 0,2. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет около 60%. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 1,5 - 2 раза выше.
На 01.01.2006 года доля частных компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению области, от общего их количества составляет - 50%.
Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы области включают 1234 котельных суммарной мощностью 4644 Гкал/час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 42,4% работают на твердом топливе, 48,0% - на газообразном и 6,6 % - на жидком.
В общем числе котельных преобладают малоэффективные, мощностью до 3 Гкал/час (84,4%) которые вырабатывают 11,2% тепла от всего объема производимой теплоэнергии. Основными производителями являются крупные котельные мощностью свыше 100 Гкал/час (0,5%), которые вырабатывают 34,4% всего тепла.
На начало отопительного сезона 2005 - 2006 года муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области имеют на балансе - 241 котельную. Основным видом топлива является природный газ, на котором работают - 206 коммунальных котельных, 20 котельных - на жидком топливе и 15 - на твердом топливе. Суммарная установленная мощность котельных - 1137,1 Гкал/час, что в 2,55 раза превышает потребность в тепле для муниципального жилищного фонда.
Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 813 установленных котлов требуют капитального ремонта - 447, что составляет около 55%, а 63 котла из них (7%) выработали ресурс и подлежат замене.
Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 40%, а некоторые котельные загружены лишь на 15 - 20%, что приводит к увеличению удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепла. В то же время в некоторых котельных (Тамбовский район - ст. Селезни) имеет место дефицит тепла. Это обусловлено отсутствием технически исправного котельного оборудования.
Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, кпд которых колеблется в пределах 75 - 87%, на 53% котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 87% отсутствуют приборы учета выработки тепла, потребления воды и на 85% котельных не используются энергосберегающие технологии. На большинстве котельных уровень автоматизации очень низок. Вызвано это как технологической неприспособленностью схем и оборудования к автоматизации, так и несовершенством используемой аппаратуры систем контроля и управления.
Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на большинстве котельных на 15 - 20% превышает нормативные показатели.
Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:
1. Основное оборудование котельных, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования больше предусмотренного документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное.
2. Большинство котельных не оснащены в достаточной степени приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Причина такого положения - отсутствие средств плюс отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.
3. Установленная суммарная тепловая мощность существенно выше присоединенной тепловой нагрузки. До настоящего времени это позволяло удовлетворить потребности населения в тепловой энергии и горячей воде. Однако стоимость жилищно-коммунальных услуг при этом остается высокой.
Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.
Общее количество тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет 544,3 км. Ветхих тепловых сетей - 103,6 км или 19,0%, в том числе ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) в муниципальных организациях - 85,82 км. (82,8%). Объем замены ветхих сетей недостаточен.
Физический износ тепловых сетей в целом по области достигает 65%. Вместе с тем в ряде муниципальных образований области тепловые сети имеют предельную степень изношенности и не обеспечивают стабильное теплоснабжение населения.
В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5 - 8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.
Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно перекладывать не менее 7% трубопроводов, что составит около 40 км сетей в двухтрубном исчислении.
Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:
на 1 км тепловых сетей - 1500 тыс. руб.;
на 40 км тепловых сетей - 60000 тыс. руб.
Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 5180,3 км, в том числе в городах - 1694,3 км и в сельской местности - 3486,0 км. Из них ветхие сети - 1543,7 км, или 29,8%, которые нуждаются в срочной замене. Общий износ водопроводных сетей составляет около 60%.
В 2005 году на водопроводных сетях произошло 1442 аварии, что на 302 больше предыдущего года. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды, так в 2000 г. - 7%, в 2004 г. - 17%, а в 2005 г. - более 20%.
Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и как приемники канализационных, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Так, из всех сброшенных вод в водоемы области около 75% составляют загрязненные.
Наибольший дефицит качества питьевой воды наблюдается в городах Моршанске, Мичуринске, Котовске, рабочем поселке Инжавино и других поселениях области.
Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет - 44,9 млн. м3/год, в том числе в городских поселениях - 42,5 млн. м3/год, сельской местности - 2,4 млн. м3/год. Требуют срочной модернизации 35% мощностей или 15,7 млн. м3/год.
Канализационные сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеют протяженность - 510 км, в том числе в городских поселениях - 437,4 км, в сельской местности - 72,6 км с физическим износом коммунальных канализационных сетей - 62%. За 2004 год произошло 567 аварий канализационных сетей, за 2005 - 638 аварий в результате которых загрязненные воды попали в водоемы полностью неочищенными. Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную#
опасность для здоровья населения. К нормативному качеству их очистки приближаются только очистные сооружения г. Тамбова.
Централизованная очистка сточных вод в райцентрах практически отсутствует, а имеющиеся в рабочем поселке Инжавино, Мичуринском (с. Заворонежское) и Тамбовском районах требуют реконструкции.
Среднесуточный отпуск воды в 2004 году каждому жителю области составил - 134 литра, городскому - 172 литра, сельскому - 83 литра.
В сельской местности данный показатель очень низок и не соответствует нормативным и санитарным нормам. Из 16 тыс. объектов водоснабжения более половины являются бесхозяйными, в том числе 1/3 артезианских скважин и до 50% - сетей водоснабжения. Требуют тампонажа и ремонта 1456 артезианских скважин, 1104 - подлежат консервации.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательного условия требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. Основным инструментом, стимулирующим вовлечение в энерго- и ресурсосбережение поставщиков и потребителей, является объективный, приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса коммерческого потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также коммунальных услуг - горячего и холодного водоснабжения.
Установка приборов учета расходования энергоресурсов и коммунальных услуг осуществляется в три этапа.
На I этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов потребления (здания и сооружения федеральной собственности, объекты областной и муниципальной собственности, социокультурной сферы, жилого фонда) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации) ресурсов или услуг.
На II этапе установка приборов учета осуществляется на границах имущественной принадлежности объектов поставляющей ресурсы или услуги компании (сетевые, транспортные предприятия и организации) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации-перепродавца).
На III этапе установка приборов учета осуществляется непосредственно в жилых помещениях.
Финансирование работ по установке приборов учета, их приобретения осуществляется на объектах:
- федеральной собственности - за счет средств собственника (федеральный бюджет);
- областной собственности, а также объектах социокультурной сферы - областной бюджет;
- муниципальной собственности - за счет средств местного бюджета;
- жилого фонда - за счет средств поставщика услуги при условии включения в инвестиционную составляющую в тарифе на услугу, а также за собственный счет по инициативе потребителей.
Установка приборов учета (организационные мероприятия, финансирование) может осуществляться за счет средств инвестиционных компаний с компенсацией затрат по согласованному механизму возврата финансовых ресурсов в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Такие проекты будут предусматривать более совершенный механизм энергосбережения, т.е. через автоматизированный сбор данных о расходовании энергоресурсов в режиме реального времени возможно управление самим процессом поставки услуг в необходимых объемах и с оптимальными параметрами. Реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов экономически обоснована в крупных городских поселениях таких, как Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Котовск, Тамбовский район и др.
На начало 2006 года уровень оснащенности жилых объектов теплосчетчиками, приборами учета горячей и холодной воды в среднем по области не превышал 7%.
Полную установку приборов учета на входе в многоквартирные дома планируется завершить в течение 2006 - 2008 гг. Общий объем затрат на эти цели составляет - 284.4# млн. рублей. В том числе по городам: Тамбов - 151,4 млн. рублей; Кирсанов - 1,9 млн. рублей; Котовск - 11,9 млн. рублей; Мичуринск - 29,3 млн. рублей; Моршанск - 38,9 млн. рублей; Рассказово - 12.8# млн. рублей; Уварово - 8,4 млн. рублей. Инвестирование финансовых ресурсов в оснащение узлами учета жилых объектов планируется равномерными долями в течение трех лет, начиная с 2006 года - порядка 90 млн. рублей ежегодно.
Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях области. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат. Как правило, в муниципальных образованиях отсутствует муниципальный заказ как форма развития конкурентной среды и управления жилищно-коммунальным обслуживанием. Имеющийся в ряде муниципальных образований области муниципальный заказ отражает лишь выделение из местных бюджетов средств на текущую деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства и развитие жилищно-коммунального комплекса без установления соответствующих требований к качеству обслуживания. В действующих договорах, как правило, недостаточно четко определены роль и ответственность хозяйствующих субъектов и органов управления и отражена организация взимания платежей, права и обязанности сторон.
Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Более 40% коммунальной техники полностью амортизированы, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.
Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства области требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.
В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства области без государственной поддержки практически невозможно.
Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
III. Цели, задачи и этапы реализации программы
Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
В рамках выполнения программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты в различных муниципальных образованиях области. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях - участниках программы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Программа основана на следующих базовых принципах:
софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;
открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов. Предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия программы будут реализованы в 2006 - 2010 годах в 2 этапа:
Первый этап - 2006 - 2007 годы;
второй этап - 2008 - 2010 годы.
В рамках первого этапа реализации программы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счет бюджетных средств. В результате указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%, увеличение доли средств внебюджетных источников до 65% общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 70% общего количества организаций коммунального комплекса.
В рамках второго этапа реализации программы финансирование за счет средств федерального бюджета будет составлять до 25% общего объема финансирования программы проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 45 и более процентов инвестиционных потребностей - финансироваться за счет средств внебюджетных источников. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%, увеличение доли средств внебюджетных источников до 65% общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 70% общего количества организаций коммунального комплекса.
IV. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.
Основные мероприятия программы изложены в перечне.
Перечень
основных мероприятий по реализации программы
N п/п |
Наименование мероприятия | Ответственный | Начало работы |
Окончание работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и привлечения частных инвестиций |
|||
1.1 | Подготовка технических данных о состоянии инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях |
Муниципальные образования области (по согласованию) |
II кв. 2006 |
|
1.2 | Проведение по каждому предприятию жилищно-коммунального комплекса уточняющей инвентаризации накопленной дебиторской и кредиторской задолженности |
Муниципальные образования области (по согласованию) |
III кв. 2006 |
IV кв. 2006 |
1.3 | Реструктуризация задолженности бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса, установление реальных сроков ее погашения |
Финансовое управление области, муниципальные образования области (по согласованию) |
III кв. 2006 |
IV кв. 2006 |
1.4 | Оптимизация тарифной политики. Установление реальных тарифов на коммунальные услуги, сбалансированные с требуемым качеством и инвестициями, а также с платежеспособностью потребителей и возможностью бюджета |
Комитет по государственному регулированию тарифов области, органы местного самоуправления |
II кв. 2006 |
III кв. 2006 |
1.5 | Разработка механизмов стимулирования коммунальных предприятий к снижению издержек производства и повышения качества оказываемых услуг |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
III кв. 2006 |
IV кв. 2006 |
1.6 | Проведение комплексной экспертизы, аудита деятельности естественных локальных монополистов в сфере ЖКХ с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат |
Комитет по государственному регулированию тарифов области |
II кв. 2006 |
III кв. 2006 |
2. |
Разработка областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
I кв. 2006 |
II кв. 2006 |
|
2.1 | Проведение консультаций по подготовке муниципальных проектов |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
I кв. 2006 |
|
3. |
Реализация областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" в определенных объемах на год |
2006 | 2010 | |
3.1 | Участие инвестиционных проектов муниципальных образований в конкурсе Росстроя с целью обеспечения софинансирования реализации проектов из федерального бюджета |
II кв. 2006 |
II кв. 2009 |
|
3.2 | Мониторинг выполнения программы в разрезе инвестиционных проектов |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
3.3 | Проведение организационной и консультативной работы с органами местного самоуправления по подготовке и принятию правил, платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
I кв. 2006 |
II кв. 2006 |
3.4 | Подготовка перечня проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с указанием основных параметров проекта, в том числе примерного общего бюджета проекта, размеров требуемой федеральной поддержки, объемов необходимых средств местных бюджетов и частных инвесторов, объемов и сроков реализации проектов |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2009 |
3.5 | Определение объема ежегодного финансирования программы (подпрограммы) и утверждение объемов финансирования в региональном и местных бюджетах;# |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2009 |
3.6 | Отбор объектов и проектов для софинансирования из федерального бюджета по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2009 |
3.7 | Разработка и предоставление в Росстрой заявок на участие в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2009 |
3.8 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2009 |
3.9 | Проведение мониторинга реализации программы;# |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
3.10 | Подготовка отчетов о реализации программы, информационно-аналитических материалов для представления Государственному заказчику. |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | I кв. 2011 |
4. |
Повышение информированности населения |
|||
4.1 | Разработка плана информационного обеспечения реализации областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
IV кв. 2005 |
II кв. 2006 |
4.2 | Организация в региональных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач программы;# |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
4.3 | Освещение в средствах массовой информации целей, задач и основного содержания областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
4.4 | Регулярное информирование специалистов отрасли и населения о ходе реализации программы |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
5. |
Мероприятия по организации и проведению контроля за ходом реализации программы и разработка предложений по ее развитию |
|||
5.1 | Осуществление контроля за реализацией программы на региональном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;# |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
5.2 | Выезд специалистов отраслевых отделов на объекты реализации программы для оценки качества производимых работ |
Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Тамбовской области |
2006 | 2010 |
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З в раздел V настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.
V. Ресурсное обеспечение программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2010 года составляет 6697,02 млн. рублей.
В рамках Программы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:
средства федерального бюджета;
средства областного и местных бюджетов (софинансирование приоритетных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры);
частные инвестиции на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры до 2010 года составляет 3205,22 млн. рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2006 году.
Предполагаемый размер средств федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры составит 825,93 млн. рублей. Объем средств, выделяемых из консолидированного бюджета области в рамках государственной поддержки модернизации отрасли, на весь период реализации программных мероприятий является прогнозной величиной и составляет 659,84 млн. рублей, а размер средств внебюджетных источников составляет 1719,45 млн. рублей.
Финансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства будет проводиться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Тамбовской области на 2006 - 2010 годы". Механизмом реализации подпрограммы предусматриваются меры по предоставлению государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий Тамбовской области и муниципальных гарантий по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, а также возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2010 годах составит 1528,1 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 70,8 млн. рублей;
областной бюджет - 306,8 млн. рублей;
местный бюджет - 35,3 млн. рублей;
внебюджетные средства - 1115,2 млн. рублей.
Кроме того, государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии Тамбовской области и муниципальные гарантии в размере 637,7 млн. рублей, в том числе:
государственные гарантии Российской Федерации - 318,9 млн. руб.
государственные гарантии Тамбовской области - 159,4 млн. руб.
муниципальные гарантии - 159,4 млн. руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий по обеспечению населения области качественной питьевой водой до 2010 года составляет 1963,7 млн. рублей (в ценах, действующих в 2006 году), в том числе:
федеральный бюджет - 554,5 млн. рублей;
областной бюджет - 338,9 млн. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 88,4 млн. рублей;
другие источники финансирования - 981,9 млн. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, других федеральных целевых программ, при обеспечении необходимых объемов софинансирования за счет средств территории, а также в рамках настоящей подпрограммы.
Объемы финансирования Программы приведены в Приложении.
Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию программы.
VI. Механизм реализации программы
Отбор муниципальных образований области и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, предоставления и расходования средств федерального и областного бюджетов на реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках программы производится комиссией, созданной администрацией области.
Муниципальные образования области ежегодно представляют в администрацию области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор заявок муниципальных образований области на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия условиям участия в программе.
Дисквалификационными условиями для муниципальных образований области являются:
дотирование из бюджетов любого уровня организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании, в котором предполагается реализация проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
просроченная кредиторская задолженность организаций коммунального комплекса муниципального образования, участвующего в проекте, в 2006 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы не уменьшилась на 10% и более (в случае ее наличия);
величина просроченной кредиторской задолженности организации коммунального комплекса, участвующей в проекте, в расчете на 1 рубль среднегодовой балансовой стоимости основных средств организации превышает 0,7 рубля.
В случае соответствия муниципального образования области этим условиям заявка муниципального образования области к процедуре отбора не допускается.
Условиями для участия в реализации мероприятий программы являются:
наличие программы муниципального образования области, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации программы, а также на привлечение средств внебюджетных источников, или письменного обязательства муниципального образования области по принятию указанной программы до 1 августа 2006 г. (в этом случае представляются основные планируемые параметры такой программы);
представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (указываются основные параметры проекта, в том числе примерный общий бюджет проекта, размеры требуемой федеральной и областной поддержки, предлагаемые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных источников, объемы и сроки реализации указанных проектов);
представлений письменных обязательств муниципальных образований по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием области намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования области;
наличие производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, которые планируют участвовать в отборе.
Комиссия администрации области производит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, исходя из их важности для обеспечения жизнедеятельности населения, степени износа основных фондов коммунального комплекса и выполнения перечисленных дисквалификационных условий.
Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального и областного бюджетов в рамках программы, представляют отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных проектов.
Государственный заказчик программы осуществляет:
общее руководство и управление реализацией программы через созданную комиссию, отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям отбора для последующего направления материалов на конкурс в Росстрой и включения в программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области" на 2006 - 2010 годы;
координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией программы, в части исполнения ими положений программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация области и комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства областной Думы.
VII. Социально-экономическая и экологическая эффективность
программы
Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств федерального и областного бюджета обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств федерального и областного бюджета;
привлечения средств местных бюджетов;
привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2010 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% (2006 год) до 50%;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
улучшение экологического состояния окружающей природной среды области, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области;
реконструкцию очистных сооружений в г. Мичуринске, населенных пунктах Инжавино, Заворонежское (Мичуринского района), Бокино (Тамбовского района), позволит пропускать через очистные сооружения 7,6 млн. куб. метров сточных вод в год и довести очистку стоков до требуемой предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ;
создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
Система индикаторов оценки социально-экономической
эффективности программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы"
Индикаторы оценки | Значение индикаторов, в процентах | ||||
Факт 2006 г. |
Целевое значение | ||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
60 | 58 | 55 | 52 | 50 |
2. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
86,1 | 34 | 45 | 55 | 65 |
3. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Законом Тамбовской области от 20 июля 2006 г. N 66-З настоящая Программа дополнена разделом VIII
VIII. Подпрограмма
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства в Тамбовской области
на 2006 - 2010 годы"
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства в Тамбовской области
на 2006 - 2010 годы"
Наименование подпрограммы |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Тамбовской области на 2006 - 2010 годы |
Основание для разработки |
Постановление администрации области от 31.03.2006 N 318 "О разработке "Областной комплексной программы по государственной поддержке строительства жилья в Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
Государственный заказчик |
Администрация Тамбовской области |
Основные разработчики подпрограммы |
Управление инвестиций области, управление строительства и архитектуры области |
Исполнители подпрограммы |
Администрация области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель - обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения жилищного строительства. Задачи подпрограммы: реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в муниципальных образованиях области; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2006 - 2010 годы, в том числе: 1 этап - 2006 - 2007 годы; 2 этап - 2008 - 2010 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1528,1 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 70,8 млн. рублей; областной бюджет - 306,8 млн. рублей; местный бюджет - 35,3 млн. рублей; внебюджетные средства - 1115,2 млн. рублей. Кроме того: Государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии Тамбовской области и муниципальные гарантии по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в размере 637,7 млн. рублей, в том числе: Государственные гарантии Российской Федерации - 318,9 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 20,3 млн. рублей; в 2007 году - 140,8 млн. рублей; в 2008 году - 112,5 млн. рублей; в 2009 году - 45,3 млн. рублей Государственные гарантии Тамбовской области - 159,4 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 10,2 млн. рублей; в 2007 году - 70,4 млн. рублей; в 2008 году - 56,2 млн. рублей; в 2009 году - 22,6 млн. рублей; Муниципальные гарантии - 159,4 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 10,2 млн. рублей; в 2007 году - 70,4 млн. рублей; в 2008 году - 56,2 млн. рублей; в 2009 году - 22,6 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство. Дополнительный ввод жилья в результате реализации подпрограммы в 2006 - 2010 годах составит 463 тыс. кв. м, в том числе: в 2006 году - 34 тыс. кв. м (8,1 процента общего годового ввода жилья); в 2007 году - 63 тыс. кв. м (13,6 процента); в 2008 году - 110 тыс. кв. м (23,2 процента); в 2009 году - 116 тыс. кв. м (23,2 процента); в 2010 году - 140 тыс. кв. м (26,6 процента) |
I. Характеристика проблемы
Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и бюрократической системой предоставления земельных участков является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Инвестиции в развитие инженерных сетей занимают минимальную долю в общем объеме инвестиций в строительство, так как каждый застройщик стремится выбрать строительную площадку с минимальными затратами на ее подготовку, в том числе затратами на обеспечение жилых домов водой, светом, газом, канализацией. Таких площадок по области все меньше, многие требуют дополнительных капитальных затрат на отселение и снос.
Для обеспечения увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья необходимо начать подготовку строительных площадок с обеспечения их коммунальной инфраструктурой.
На начало 2006 года в Тамбовской области сформирован перечень земельных участков под жилищное строительство. Площадь земельных участков по данным органов местного самоуправления составляет 1112 га, из которых только 5% обеспечены коммунальной инфраструктурой. Предполагаемая общая площадь жилья на данных участках составит около 1,0 млн. кв. м жилья. Для первоочередного освоения предлагаются земельные участки площадью 404,3 га с ожидаемым вводом жилья на этих участках 463 тыс. кв. общей площади.
В рамках подпрограммы предполагается обеспечить коммунальной инфраструктурой и земельные участки, предназначенные под жилищное строительство на территориях, занимаемых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом, составляющим 3,6% от общего жилищного фонда.
II. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.
Для достижения основной цели предусматривается решить следующие задачи:
создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в муниципальных образованиях области, что создаст условия для привлечения частных инвестиций и увеличения объемов жилищного строительства;
стимулировать органы местного самоуправления, активно проводящие государственную политику по демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечивающие комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы будет осуществляться в два этапа.
На 1 этапе (2006 - 2007 годы) планируется повысить объем инвестиций, направляемых на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, путем осуществления мер государственной поддержки, формирования системы территориального планирования, создания нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности.
В этот период поддержка из бюджетов всех уровней будет оказываться органам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам - застройщикам или организациями коммунального комплекса, реализующим проекты по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.
На втором этапе реализации подпрограммы (2008 - 2010 годы) развитие коммунальной инфраструктуры в значительной степени будет происходить на основе рыночных принципов. Доля государственных и муниципальных гарантий, а также бюджетные средства, направляемые на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, предоставляемым на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, будут сокращаться. При этом за счет средств федерального, областного и местных бюджетов будут обеспечиваться ранее принятые обязательства по содействию в реализации проектов, начатых на первой стадии реализации подпрограммы.
В целях активизации рыночных процессов с 2008 года основное внимание будет уделяться государственной поддержке проектов, осуществляемых хозяйствующими субъектами.
IV. Перечень программных мероприятий
Для осуществления программных мероприятий предусматриваются следующие меры поддержки участников, реализующих инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства из средств федерального, областного и местных бюджетов;
предоставление государственных капитальных вложений за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников;
предоставление государственных и муниципальных гарантий по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Вышеуказанные меры государственной поддержки из средств федерального бюджета планируется осуществлять на условиях, предусмотренных подпрограммой "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
Предполагается, что общий объем государственных гарантий Российской Федерации, Тамбовской области и муниципальных гарантий не может быть более 80 процентов основной суммы долга по кредитам, выданным в 2006 году, более 65 процентов по кредитам, выданным в 2007 году, и более 50 процентов по кредитам, выданным в 2008 - 2009 годах.
В качестве дополнительного обеспечения кредитов будут использоваться также залог прав на земельные участки и другие активы заемщиков.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, планируется производить из бюджетов всех уровней, в том числе по кредитам, выданным в 2006 году, - на 80 процентов, по кредитам, выданным в 2007 году, - на 65 процентов, по кредитам, выданным в 2008 - 2009 годах, - на 50 процентов.
Возможны различные сочетания мер поддержки инвестиционных проектов на федеральном, областном и местном уровнях.
Государственные гарантии Тамбовской области и муниципальные гарантии по кредитам, предоставляемым в 2006 - 2009 годах, а также средства областного и местных бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам будут предусматриваться в необходимом объеме на весь срок кредита, соответствующего условиям подпрограммы.
Порядок предоставления государственных гарантий Тамбовской области по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также порядок и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, устанавливаются администрацией области (в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации).
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
2006 - 2010 годы - всего |
в том числе | ||||
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Средства федерального бюджета |
70,8 |
1,4 |
19,3 |
25,1 |
18,6 |
6,4 |
из них субсидии бюджету Тамбовской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
70,8 | 1,4 | 19,3 | 25,1 | 18,6 | 6,4 |
Средства областного бюджета |
306,8 | 45,7 | 59,3 | 62,5 | 69,3 | 70,0 |
из них субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
35,3 | 0,7 | 9,6 | 12,5 | 9,3 | 3,2 |
Средства местных бюджетов |
35,3 | 0,7 | 9,6 | 12,5 | 9,3 | 3,2 |
Внебюджетные средства |
1115,2 | 50,8 | 433,3 | 450 | 181,1 | |
Всего | 1528,1 | 98,6 | 521,5 | 550,1 | 278,3 | 79,6 |
Кроме того, предоставление гарантий: |
637,7 |
40,7 |
281,6 |
224,9 |
90,5 |
|
гарантии Российской Федерации |
318,9 |
20,3 |
140,8 |
112,5 |
45,3 |
|
гарантии Тамбовской области |
159,4 | 10,2 | 70,4 | 56,2 | 22,6 | |
муниципальные гарантии |
159,4 | 10,2 | 70,4 | 56,2 | 22,6 |
При обосновании размера расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам учитывались следующие показатели рыночной процентной ставки по этим кредитам: в 2006 году - 14 процентов, в 2007 году - 12 процентов, в 2008 году - 11 процентов и в 2009 году - 10 процентов.
Объемы финансирования программы и перечень инвестиционных проектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы, а так же сроков кредитования, уровня рыночных процентных ставок по кредитам и другим условиям.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизмы финансирования развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства должны обеспечивать привлечение банковских кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов. В рамках подпрограммы предусматриваются меры государственной поддержки в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, предоставление государственных гарантий, муниципальных гарантий, а также предоставление государственных капитальных вложений за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Указанные меры поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов будут осуществляться на условиях оказания на местном уровне аналогичных мер поддержки проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в соответствии с требованиями, установленными подпрограммой.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в подпрограмме будет производиться ежегодно государственным заказчиком подпрограммы в соответствии с порядком отбора муниципальных образований и проектов, утвержденным администрацией области.
Для муниципальных образований при реализации подпрограммы необходимо выполнение основных мероприятий:
принятие правил землепользования и застройки;
подготовка проектов планировки территорий, предназначенных для жилищного строительства;
принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
введение платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
отбор муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы, и инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
координацию деятельности органов местного самоуправления и организаций, связанной с выполнением ими мероприятий подпрограммы.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы для осуществления инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой будет привлечено 1115,2 млн. рублей кредитных средств, в том числе:
в 2006 году - 50,8 млн. рублей;
в 2007 году - 433,3 млн. рублей;
в 2008 году - 450 млн. рублей;
в 2009 году - 118,1 млн. рублей.
Предусмотренные подпрограммой меры поддержки инвестиционных проектов на федеральном, областном и местном уровнях позволят обеспечить дополнительный ввод жилья в объеме 463 тыс. кв. м общей площади, в том числе:
в 2006 году - 34 тыс. кв. м (8,5 процента общего годового ввода жилья);
в 2007 году - 63 тыс. кв. м (13,9 процента);
в 2008 году - 110 тыс. кв. м (18,7 процента);
в 2009 году - 116 тыс. кв. м (23,2 процента);
в 2010 году - 140 тыс. кв. м (26,6 процента)
Создание рыночных механизмов финансирования инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой позволит также снизить стоимость жилищного строительства и повысить его доступность для населения области.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
развитие первичного рынка жилья;
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
увеличение частных инвестиций в жилищное строительство.
Общий объем ввода жилья за 2006 - 2010 годы составит не менее 2383,3 тыс. кв. м общей площади, в том числе:
в 2006 году - 419 тыс. кв. м;
в 2007 году - 464,3 тыс. кв. м;
в 2008 году - 475 тыс. кв. м;
в 2007 году - 500 тыс. кв. м;
в 2007 году - 525 тыс. кв. м.
VIII. Основные мероприятия по реализации подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятия | Срок исполне- ния |
Ответственные исполнители |
1. | Разработка нормативно-правовых документов в области градостроительной деятельности |
2006-2007 годы |
Администрация области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления |
2. | Разработка проекта постановления администрации области о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
2006 год | Администрация области, органы исполнительной власти области |
3. | Отбор инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
ежегодно | Администрация области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления |
4. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
2006-2010 годы |
органы местного самоуправления, застройщики, организации коммунального комплекса, банки |
5. | Мониторинг и оценка реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
ежегодно | Администрация области, органы исполнительной власти области |
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З настоящая Программа дополнена разделом IX, вступающим в силу с 1 января 2007 г.
IX. Подпрограмма
"Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой
на 2007 - 2010 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
Государственный заказчик | Администрация Тамбовской области |
Основные разработчики подпрограммы |
Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области |
Исполнители подпрограммы | Администрация области; управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; финансовое управление области; управление инвестиций области; управление по охране окружающей среды и природопользованию области |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели подпрограммы: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения Задачи подпрограммы: - сохранение имеющего потенциала мощности систем водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения; - развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; - обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки; - поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения области качественной питьевой водой; - предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах; - повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; - совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды; - осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды |
Сроки реализации подпрограммы |
2007 - 2010 годы |
Перечень основных программных мероприятий |
- развитие систем водоснабжения в городах и районах области; - поисково-разведочные, оценочные, прогнозные, ликвидационные работы для улучшения качества водоснабжения населения Тамбовской области |
Объемы и источники финансирования |
Потребность в финансировании подпрограммы составляет 1963,7 млн. рублей (в ценах 2006 года). Источниками средств являются: - федеральный бюджет - 554,5 млн. рублей, - областной бюджет - 338,9 млн. рублей, - бюджеты муниципальных образований - 88,4 млн. рублей, - другие источники финансирования - 981,9 млн. рублей, в том числе: 2007 г. - 490,0 млн. рублей; 2008 г. - 490,0 млн. рублей; 2009 г. - 490,0 млн. рублей; 2010 г. - 493,7 млн. рублей; из них: - капитальные вложения - 1963,7 млн. рублей |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - увеличить обеспеченность населения водоснабжением на 10,9 %; - снизить ветхость водопроводных сетей на 9,0 %; - увеличить объемы подачи воды на 11,0 % |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В ходе реализации подпрограммы будет: - построено 328,9 км водопроводных сетей; - модернизировано 250,6 км ветхих водопроводных сетей; - произведен ремонт и реконструкция 1056 шт артезианских скважин; - пробурено 233 шт артезианских скважин; - произведен монтаж 16 шт и модернизировано 10 шт систем очистки воды. В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено: водоснабжение населения в пределах существующих нормативов; улучшение качества питьевой воды; снижение стоимости используемой воды; сокращение потерь воды; поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; контроль изменения состояния водных объектов. |
Глава 1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом
Основным источником питьевого водоснабжения городских и сельских поселений области являются подземные воды.
По данным территориального центра "Тамбовгеомониторинг" суммарный водоотбор по области составляет в среднем 428,3 тыс. м3/сутки. Наибольший водоотбор зафиксирован в Тамбовском районе - 192,0 тыс. м3/сутки или 44,8% от общего количества добытой воды. Основная доля водоотбора приходится на г. Тамбов - 118,0 тыс. м3/сутки или 61% от общей доли водоотбора в Тамбовском районе. Данные приведены в таблице 1 приложения 2.
Удельное водопотребление на одного жителя составляет: в городе - 173 л/сутки, в поселке городского типа - 95 л/сутки, в сельской местности - 143 л/сутки.
На территории области насчитывается 1105 водопользователей и более двух тысяч групповых и одиночных водозаборов. Водозаборы включают 6418 эксплуатационных скважин. Из них в рабочем состоянии находятся 2892 скважин (45,1%), резервных - 273 (4,3%); подлежат ремонту - 471 (7,3%), консервации - 161 (2,5%) и тампонажу - 1370 (21,3%).
Суммарные прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод области оцениваются в 1904,4 тыс. м3/сутки. Общие эксплуатационные запасы подземных вод разведанных месторождений составляют 1011,1 тыс. м3/сутки.
В обеспечении населения области качественной питьевой водой основными проблемами являются:
крайне неравномерное распределение ресурсов пресных подземных вод на территории области. Наиболее полно ими обеспечены центральные части области, хуже - северные, восточные, западные и плохо - южные;
прогрессирующее техногенное загрязнение подземных вод, в том числе и на освоенных месторождениях, приводящее к частичному или полному закрытию водозаборов. Потенциальными очагами являются загрязненные почвы, сточные воды, различные аварийные сбросы и выбросы в атмосферу;
образование крупных депрессионных воронок вследствие многолетнего интенсивного водоотбора для городов Тамбова, Котовска, Рассказово и Мичуринска;
отсутствие необходимого комплекса сооружений водоподготовки (природное повышенное содержание железа в питьевой воде (в 2 и более раз превышающее предельно-допустимые концентрации), повышенная жесткость, низкое содержание фтора);
ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водоисточников;
изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.
Наиболее остро в области стоит проблема с обезжелезиванием воды, которое проводится только в г. Тамбове, г. Рассказове и частично в г. Мичуринске.
Но, пожалуй, основную тревогу вызывает тенденция ухудшения качества воды за счет роста ее минерализации, прежде всего в городах: Тамбове, Мичуринске, Котовске и Рассказове, где под воздействием сосредоточенного водоотбора идет ухудшение качества подземных вод со сравнительно небольшой скоростью, но необратимо (в 1,5 - 2 раза превышает минерализацию на начало шестидесятых годов).
В таблице 2 приложения 2 приведены данные территориального центра "Тамбовгеомониторинг" об изменении химического состава эксплуатируемых подземных вод за последние годы.
Водоснабжение населения области осуществляется из подземных водоносных горизонтов водопроводами, общая протяженность которых составляет 6432,3 км. При этом протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети, не имеющие зон санитарной охраны), составляет 2623 км (40,8%).
На 1.01.2006 централизованным водоснабжением охвачено 51,5% населения области (по Российской Федерации - 74,8%) в г. Тамбове - 83,3%. В то же время в ряде муниципальных районов области охват населения централизованными системами водоснабжения остается низким: в Токаревском районе - 27,0%, Кирсановском - 28,3%, Мордовском - 34,5%, Петровском - 38,4%.
Характеристики современного состояния объектов водоснабжения приведены в таблицах 7 и 8 приложения 2.
Изношенность водопроводных сетей, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обусловливает вторичное загрязнение при подаче ее населению.
Из общего количества отобранных проб питьевой воды из артезианских скважин не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям 3,97%, по санитарно-химическим показателям - 42,15%. Из разводящей сети 4,3% проб питьевой воды не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям и 34,9% - по санитарно-химическим.
Проблемы в сфере водоснабжения Тамбовской области достаточно типичны для областей Центрального федерального округа. Сравнительные показатели по приграничным регионам приведены в таблице 3 приложения 2.
Системы централизованного водоотведения в сельских районах Тамбовской области не развиты и имеются преимущественно в районных центрах. В целом по области, по данным статистической отчетности, 60,2% населения Тамбовской области обеспечено канализацией, в т.ч. в г. Тамбове 81,5%. По административным районам области обеспеченность канализационными системами составляет от 27% в Моршанском районе до 62,8% в Тамбовском районе.
Общая протяженность канализационных сетей в области 476,7 км, в том числе в г. Тамбове 148,8 км. Суммарная пропускная способность всех имеющихся очистных сооружений 393,0 тыс. м3/сутки, в том числе очистные сооружения г. Тамбова 130,1 тыс. м3/сутки.
В 2004 - 2005 годах финансирование строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось в соответствии с Законами Тамбовской области об областном бюджете и Федеральной целевой программой "Жилище". Объемы и источники финансирования этих работ представлены в таблицах 4, 5 приложения 2.
Действующие организационно-экономические и нормативно-правовые основы функционирования жилищно-коммунального сектора не позволяют генерировать внутри него финансовые средства, необходимые для охраны и восстановления источников водоснабжения, эффективной эксплуатации водопроводных и канализационных сооружений, их обновления и расширения.
Первоочередным мероприятием в области нормативно-правового обеспечения является разработка методических рекомендаций по расчету норм водопотребления и водоотведения для муниципальных образований области.
В последние годы из-за сложившегося недостатка финансирования в сфере коммунальных услуг проблема водоснабжения и водоотведения крайне осложнилась и требует безотлагательного решения. Для ее решения необходим программный подход, который позволит стабилизировать и значительно улучшить обеспечение населения питьевой водой.
Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, укрепление и развитие систем водоснабжения и водоотведения позволит приостановить разрушение отрасли и в значительной степени повлияет на уровень бытовых услуг населению и на сохранение его здоровья.
Глава 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышение степени очистки питьевой воды, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
- сохранение имеющего потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;
- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения области качественной питьевой водой;
- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технологических и санитарных мероприятий;
- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;
- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.
Достижение указанных целей подпрограммы предусматривает:
- разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения;
- замену ветхих водопроводных сетей;
- строительство водопроводных сетей в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения;
- бурение новых скважин взамен вышедших из строя;
- тампонаж непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;
- проведение мероприятий по организации учета и экономии воды;
- продолжение работ по строительству и реконструкции водозаборов и очистных сооружений в г. Тамбове и районных центрах области;
- использование локальных источников водоснабжения и очистки воды;
- обустройство зон санитарной охраны на существующих водозаборах.
Глава 3. Система программных мероприятий
Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Состав конкретных мероприятий (объектов) по направлениям и видам работ с указанием административных районов области, мощности, стоимости по видам затрат и источникам финансирования приводятся в приложении 3 к настоящей подпрограмме. Сводные данные по источникам финансирования приводятся в таблице 6 приложения 2.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения в районах области
3.1. Мероприятия по развитию централизованных систем
водоснабжения
Основными целями мероприятий по развитию систем водоснабжения являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в необходимом количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого обеспечения. Цель мероприятий по развитию систем водоотведения - повышение степени очистки сточных вод, сокращение сброса загрязняющих веществ и объема сточных вод в реки Волго-Донского бассейна (Цна, Ворона), улучшение их экологического и санитарного состояния, улучшение условий проживания населения.
В результате реализации программных мероприятий по развитию систем водоснабжения обеспеченность населения водопроводами увеличится на 10,9% и достигнет в целом по области 74,1%.
Лишь в 15 районных центрах области разведаны месторождения подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами.
Для решения проблем водоснабжения районов области подпрограммой предусмотрены поисково-разведочные мероприятия по изысканию новых источников водоснабжения районов, не имеющих утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод и там, где имеются техногенные загрязнения.
В Тамбовской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется в основном первые от поверхности водоносные горизонты, подверженные растущему техногенному загрязнению.
С целью предотвращения загрязнения и истощения запасов подземных вод подпрограммой предусматривается ликвидационный тампонаж скважин, представляющих прямую угрозу наиболее продуктивным водоносным горизонтам. К таким скважинам относятся бездействующие по различным причинам - 3210 шт.
Общее количество скважин, требующих ликвидационного тампонажа, составляет 1370 шт.
В результате реализации программных мероприятий по развитию систем водоотведения в районах Тамбовской области прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние в реках Цна, Ворона и малых реках области, уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.
3.2. Мероприятия по развитию локальных систем водоснабжения
Централизованные системы водоснабжения не всегда могут обеспечить техническую и гигиеническую надежность. Об этом свидетельствует мировой опыт.
Очевидно, что в сложившихся условиях необходимо по-новому рассмотреть вопрос о путях и принципах решения проблемы обеспечения населения водой. Должна быть гибкая организационно-техническая структура системы водоснабжения, сочетающая централизованное и автономное водоснабжение с использованием новых технологий, экономичного оборудования, схем оптимизации водоснабжения, локальных систем очистки воды для групповых потребителей (школы, больницы, раздаточные пункты) и индивидуальных бытовых фильтров.
Из общего количества подаваемой воды на хозяйственно-бытовые нужды нужно выделить необходимое количество для кондиционирования питьевой воды высшей категории качества (СанПиН-2002).
См. также Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1116-0 "2.1.4. "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"
Приготавливать питьевую воду следует в местах максимально приближенных к ее потреблению для сокращения расстояния и времени прохождения воды от места приготовления до места потребления. Большим преимуществом автономных систем является отсутствие работ, связанных с прокладкой наружных сетей водопровода и канализации, строительством зданий и сооружений.
Предлагается выбрать различные схемы водоснабжения в зависимости от численности населения в конкретных поселениях и развитости существующих систем водного хозяйства, например:
централизованное водоснабжение в неограниченном количестве;
централизованное водоснабжение безопасной водой с доочисткой до питьевой воды на кустовых или домовых установках;
поквартальное водоснабжение питьевой водой без подачи ее в отдельные квартиры;
обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды из шахтных колодцев и поставка бутилированной питьевой воды или в иной таре;
централизованные или нецентрализованные поставки бутилированной воды негосударственными предприятиями.
Для создания реалистичности решения проблемы обеспечения водой населения проектируемой территории предстоит дополнительно выполнить детальный анализ (аудит) текущего состояния в сфере водоснабжения муниципальных образований, разработать и утвердить проектно-сметную документацию на каждую систему водоснабжения поселения, входящего в план реализации подпрограммы на каждый финансовый год.
3.3. Развитие организационно-правовой формы и структуры
управления системой водоснабжения
Для достижения наибольшей эффективности реализации подпрограммы необходима структурная перестройка системы управления сферой водоснабжения. Этому будет способствовать привлечение частных операторов жилищно-коммунальных услуг, в том числе крупных компаний - открытого акционерного общества "Газпром", РАО "ЕЭС России", открытого акционерного общества "Российские коммунальные системы" и других, которые наряду с эксплуатацией газовых, электрических, тепловых сетей, имея достаточную материально-техническую базу и ресурс специалистов на территории муниципальных образований, с меньшими издержками могут развивать и обслуживать системы водоснабжения в поселениях.
Ими будут производиться работы по ремонту и реконструкции существующих сооружений, развитие системы водоснабжения (строительство скважин, прокладка водопроводов, подключение новых абонентов на компенсационной основе, создание локальных систем водообеспечения), сокращению потерь, организации учета и управления спросом.
Результатом мероприятий должно стать снижение удельного водопотребления, повышение эффективности управления сооружениями и системами, восстановление наиболее изношенных участков и объектов, организация учета потребления и переход на оплату измеренного объема, сокращение неучтенных потерь, снижение переменных эксплуатационных расходов (электроэнергия, реактивы, заработная плата, аварийные работы и т.п.).
3.4. Обустройство зон санитарной охраны водозаборов
и водопроводных сооружений
Современное состояние зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений практически на всей территории области неудовлетворительное. Для улучшения ситуации предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса - восстановление ограждений, организация подъездных путей и монтажных площадок и озеленения, удаление стихийных свалок мусора, строений и предприятий, влияющих на качество воды; а при обнаружении загрязненных поверхностных водотоков в зонах санитарной охраны производится защита их путем обвалования грунтом; все скважины (в т. ч. и неработающие), находящиеся в заглубленных колодцах, должны быть надежно защищены от попадания в них поверхностных вод.
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации подпрограммы.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2010 года составляет 1963,7 млн. рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2006 году.
Первоначально предстоит решить стратегические задачи:
а) финансово-экономическое развитие водопроводно-канализационного хозяйства с привлечением в отрасль инвестиций, в том числе средства федерального бюджета (28%), регионального бюджета (22%), частное финансирование, включая средства населения (50%);
б) создание условий для привлечения частного сектора к финансированию коммунальной инфраструктуры;
в) разработка моделей финансирования.
Выполнение мероприятий по водоснабжению потребует использования возвратных схем финансирования оптимальным вариантом, в данном случае является применение различных схем лизинга и аренды оборудования с субсидированием лизинговых платежей за счет регионального бюджета.#
Основные расходы на строительство, эксплуатацию и развитие систем водоснабжения несут потребители услуг, оплачивая их по экономически обоснованным тарифам.
В принципе определены четыре источника финансирования для решения проблемы водоснабжения:
потребители;
частные финансовые институты;
международные финансовые институты;
бюджеты.
Стратегически основным источником финансирования являются платежи населения и других потребителей по реальным тарифам, включающим инвестиционную составляющую.
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование программных мероприятий за счет следующих источников:
- средства федерального бюджета;
- средства областного и местных бюджетов (софинансирование приоритетных проектов по условиям программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры);
- средства внебюджетных источников;
- средства предприятий за счет использования инвестиционной составляющей тарифа для прямого финансирования проектов и возврата кредитных ресурсов.
Финансирование подпрограммы составит 1963,7 млн. рублей (в ценах 2006 г.) за счет средств:
- федерального бюджета 554,5 млн. рублей (28,25%);
- областного бюджета 338,9 млн. рублей (17,25%);
- муниципальных бюджетов 88,4 млн. рублей (4,50%);
- других источников финансирования 981,9 млн. рублей (50,00%).
В том числе:
- 2007 г. - 490,0 млн. руб.;
- 2008 г. - 490,0 млн. руб.;
- 2009 г. - 490,0 млн. руб.;
- 2010 г. - 493,7 млн. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, других федеральных целевых программ, при обеспечении необходимых объемов софинансирования за счет средств территории, а также в рамках настоящей подпрограммы.
Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, окончательно устанавливается, исходя из возможностей областного бюджета.
Привлечение средств муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий будет осуществляться по соглашению с органами местного самоуправления при обязательном соблюдении нормативов софинансирования, заложенных в подпрограмме.
Глава 5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.
Отбор муниципальных образований области для участия в подпрограмме, предоставление и расходование средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы производится комиссией, созданной при администрации области.
Муниципальные образования области ежегодно представляют в администрацию области заявки и проекты на участие в подпрограмме.
Мероприятия и проекты, реализуемые в рамках подпрограммы, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.
Условиями для участия в реализации мероприятий подпрограммы являются:
наличие программы муниципального образования области по водоснабжению поселений, предусматривающей объем софинансирования из средств муниципальных бюджетов в размере не менее 20% консолидированного бюджета области;
наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования области;
наличие производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, которые планируют участвовать в отборе.
Комиссия администрации области производит отбор муниципальных образований исходя из важности обеспечения водоснабжением населения поселений, степени износа основных фондов коммунального комплекса.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов, средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также внебюджетных источников финансирования, в том числе средства# населения. Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривается в объемах, ежегодно утверждаемых законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 N 714 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 N 339) "Об утверждении положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета", Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 N 207-ФЗ) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Указа Президента Российской Федерации от 08.04.1997 N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", работы будут выполняться подрядной организацией, определенной по результатам конкурса. Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и оборудование будет определяться контрактом на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.
Государственный заказчик принимает участие в организации конкурсов исполнителей по каждому виду работ, заключает с победителями конкурса государственный контракт.
Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
через созданную комиссию, отбор муниципальных образований для включения в подпрограмму;
координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют администрация области и областная Дума.
Объемы финансирования подпрограммы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы.
Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,
социально-экономических и экологических последствий
от реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будет достигнуто повышение водообеспечения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям и контроль изменения состояния водных объектов. Кроме этого, будет построено 328,9 км водопроводных сетей; модернизировано 250,6 км ветхих водопроводных сетей; произведены ремонт и реконструкция 1056 шт артезианских скважин; пробурено 233 шт артезианских скважин; произведен монтаж 16 шт и модернизация 10 шт систем очистки воды.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить обеспеченность водоснабжением на 10,9%;
- снизить ветхость водопроводных сетей на 9,0%;
- увеличить объемы подачи воды на 11,0%.
Эффективность подпрограммы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение.
Экономическая эффективность подпрограммы будет определяться поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижением энергозатрат и потерь в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет широкого внедрения приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию.
Социальная эффективность определяется количеством сохраненных и вновь созданных рабочих мест, выплачиваемой заработной платой и поступлением в социальные фонды. Социальные последствия реализации подпрограммы заключаются в сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и экономические потери. Реализация подпрограммы позволит резко сократить ущерб населению области и природной среде за счет соблюдения установленных норм хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны питьевых водозаборов, водоохранных зонах источников водоснабжения; улучшения технического состояния водозаборных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, мероприятия# по снижению потерь питьевой воды.
В экологическом аспекте эффективность достигается за счет приведения комплекса водоохранных мероприятий, включающих внедрение современных технологий водоподготовки (очистки питьевой воды), направленных на оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Глава 7. Организация управления подпрограммой и контроль
за ходом ее реализации
Организация управления подпрограммой включает совокупность следующих элементов:
планирование (определяет стратегию, качество, темпы, пропорции реализации программных мероприятий);
организационную структуру управления подпрограммой (определяет состав и согласованность органов исполнительной государственной власти Тамбовской области совместно с хозяйствующими субъектами, участвующими в реализации подпрограммы);
материальное и финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
издание нормативных правовых актов в пределах предоставленных полномочий в процессе реализации программных мероприятий.
Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляет управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, которое несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Осуществление контроля за реализацией подпрограммы обеспечит своевременное и полное выполнение мероприятий подпрограммы, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.
Приложение 1
Объемы финансирования областной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тамбовской области на 2006 - 2010 годы"
Начало таблицы, см. продолжение 1
(млн. руб.)
NN пп |
Наименование территории, объекта |
Ед. изм. |
Мощность | Сметная стои- мость |
Источники финансирования, сроки | ||||
2006 год | |||||||||
Всего инвес- тиций |
Фед-ый б-т |
Бюджеты субъекта и местный |
Прочие | Ввод мощнос- ти |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | г. Тамбов | ||||||||
Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса, всего: |
799,8 | 137,99 | 10,94 | 127,05 | |||||
в том числе: | |||||||||
строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
км/ т.м3/с |
21,645/40 | 260,04 | 71,6 | 71,6 | ||||
реконструкция напорного канализационного коллектора |
км | 2,69 | 36,75 | ||||||
строительство очистных сооружений поверхностных стоков |
1,8 | 43,67 | |||||||
реконструкция корпуса механического обезвоживания осадков сточных вод очистных сооружений канализации |
т. м3/ сут. |
0,112 | 33,61 | 9,5 | 9,5 | ||||
реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей и ЦТП |
км | 2,039 | 110,71 | 9 | 9 | 0,330 | |||
строительсто# и реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ (РП, ТП) |
км/ед | 12,65/9 | 203,94 | 43,27 | 7,17 | 36,1 | |||
строительство подстанции 2 |
МВт | 14 | 26,1 | ||||||
строительство газопровода среднего и низкого давления |
км | 1,639 | 8,81 | 0,85 | 0,85 | 0,560 | |||
сети телефонизации и диспетчеризации |
км | 5,5 | 38,14 | ||||||
объекты благоустройства | м2 | 16670 | 30,51 | ||||||
прочие затраты | 7,52 | 3,77 | 3,77 | ||||||
2. | г. Мичуринск | ||||||||
очистные сооружения канализации (реконструкции) |
т. м3/ сут. |
43,000 | 79,92 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | |||
строительство газопоршневой мини ТЭС1-2 очередь |
МВт | 8,000 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 4,000 | |||
Итого по г. Мичуринску: |
159,92 | 56,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 | ||||
3. | г. Моршанск | ||||||||
Канализационный коллектор по ул. Сакко и Ванцетти, Гражданская, Хлебная (от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской) |
км | 1,790 | 25,80 | ||||||
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Дачной, Февральской, Мичурина, Северной-1, Северной-2, Телевизионной в г. Моршанске |
т. м3/ сут. |
9,300 | 12,64 | ||||||
Итого по г. Моршанску: |
38,44 | ||||||||
4. | г. Кирсанов | ||||||||
П очередь Терновского водозаборного узла |
т. м3/ сут. |
4,500 | 16,40 | ||||||
Итого по г. Кирсанову: |
16,40 | ||||||||
5. | г. Рассказово | ||||||||
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пролетарской ФГУП ППЗ "Арженка" |
км | 2,490 | 8,93 | ||||||
Итого по г. Рассказово: |
8,93 | ||||||||
6. | г. Уварово | ||||||||
Реконструкция котельной 2 мкр. с заменой котла ДКВР на котел ДЕ 25/14 и заменой двух теплообменников |
шт | 3,000 | 11,00 | ||||||
Итого по г. Уварово: | 11,00 | ||||||||
7. | Инжавинский район | ||||||||
Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Инжавино |
т. м3/ сут. |
0,99 | 64,50 | ||||||
Итого по Инжавинскому району: |
64,50 | ||||||||
8. | Инвентаризация объектов | 6,5 | |||||||
9. | Проектно-изыскательские работы |
18,6 | |||||||
10. | Оформление прав собственности на вновь вводимые объекты |
7,4 | |||||||
11. | Приборы учета | 20 | |||||||
12. | Земельные участки для первоочередного обеспечения коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальных образованиях области |
тыс. кв.м |
463 | 1528,1 | 98,6 | 1,4 | 46,4 | 50,8 | 34 |
13. | Мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
||||||||
Всего: | 193,99 | 8 | 18,94 | 167,05 |
Продолжение 1 таблицы, см. продолжение 2
(млн. руб.)
NN пп |
Наименование территории, объекта |
Ед. изм. |
Источники финансирования, сроки | ||||
2007 год | |||||||
Всего инвес- тиций |
Фед-ый б-т |
Бюджеты субъекта и местный |
Прочие | Ввод мощности |
|||
1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | г. Тамбов | ||||||
Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса, всего: |
388,11 | 143,56 | 109,9 | 134,7 | |||
в том числе: | |||||||
строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
км/ т.м3/с |
126,81 | 46,92 | 35,51 | 44,38 | /40,0 | |
реконструкция напорного канализационного коллектора |
км | 15,16 | 5,61 | 4,24 | 5,31 | 1,075 | |
строительство очистных сооружений поверхностных стоков |
|||||||
реконструкция корпуса механического обезвоживания осадков сточных вод очистных сооружений канализации |
т. м3/ сут. |
24,11 | 8,92 | 6,75 | 8,44 | 0,112 | |
реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей и ЦТП |
км | 49,65 | 18,37 | 13,9 | 17,38 | 0,593 | |
строительсто# и реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ (РП, ТП) |
км/ед | 122,66 | 45,36 | 34,33 | 42,97 | ||
строительство подстанции 2 |
МВт | 26,13 | 9,66 | 7,31 | 9,16 | 14 | |
строительство газопровода среднего и низкого давления |
км | 2,94 | 1,08 | 0,83 | 1,03 | 0,530 | |
сети телефонизации и диспетчеризации |
км | 10 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | ||
объекты благоустройства | м2 | 7,2 | 2,66 | 2,01 | 2,53 | ||
прочие затраты | 3,45 | 1,28 | 2,17 | ||||
2. | г. Мичуринск | ||||||
очистные сооружения канализации (реконструкции) |
т. м3/ сут. |
63,92 | 23,65 | 17,9 | 22,37 | 43,000 | |
строительство газопоршневой мини ТЭС1-2 очередь |
МВт | 40,00 | 14,8 | 11,2 | 14,00 | 4,000 | |
Итого по г. Мичуринску: |
103,92 | 38,45 | 29,1 | 36,37 | |||
3. | г. Моршанск | ||||||
Канализационный коллектор по ул. Сакко и Ванцетти, Гражданская, Хлебная (от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской) |
км | 12,64 | 4,68 | 3,54 | 4,42 | ||
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Дачной, Февральской, Мичурина, Северной-1, Северной-2, Телевизионной в г. Моршанске |
т. м3/ сут. |
12,64 | 4,68 | 3,54 | 4,42 | 9,300 | |
Итого по г. Моршанску: |
25,28 | 9,36 | 7,08 | 8,84 | |||
4. | г. Кирсанов | ||||||
П очередь Терновского водозаборного узла |
т. м3/ сут. |
10,7 | 3,96 | 3 | 3,74 | ||
Итого по г. Кирсанову: |
10,7 | 3,96 | 3 | 3,74 | |||
5. | г. Рассказово | ||||||
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пролетарской ФГУП ППЗ "Арженка" |
км | 8,93 | 3,3 | 2,5 | 3,13 | ||
Итого по г. Рассказово: |
8,93 | 3,3 | 2,5 | 3,13 | |||
6. | г. Уварово | ||||||
Реконструкция котельной 2 мкр. с заменой котла ДКВР на котел ДЕ 25/14 и заменой двух теплообменников |
шт | 11 | 4,07 | 3,08 | 3,85 | ||
Итого по г. Уварово: | 11 | 4,07 | 3,08 | 3,85 | |||
7. | Инжавинский район | ||||||
Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Инжавино |
т. м3/ сут. |
14,30 | 5,29 | 4,00 | 5,01 | ||
Итого по Инжавинскому району: |
14,30 | 5,29 | 4,00 | 5,01 | |||
8. | Инвентаризация объектов | 1,5 | 1,5 | ||||
9. | Проектно-изыскательские работы |
3,8 | 1,4 | 2,4 | |||
10. | Оформление прав собственности на вновь вводимые объекты |
1,45 | 1,45 | ||||
11. | Приборы учета | 5 | 5 | ||||
12. | Земельные участки для первоочередного обеспечения коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальных образованиях области |
521,5 | 19,3 | 68,9 | 433,3 | 63 | |
13. | Мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
490,0 | 181,3 | 137,2 | 171,5 | ||
Всего: | 573,99 | 209,39 | 169# | 195,64 |
Продолжение 2 таблицы, см. окончание
(млн. руб.)
NN пп |
Наименование территории, объекта |
Ед. изм. |
Источники финансирования, сроки | ||||
2008 год | |||||||
Всего инвес- тиций |
Фед-ый б-т |
Бюджеты субъекта и местный |
Прочие | Ввод мощности |
|||
1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | г. Тамбов | ||||||
Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса, всего: |
|||||||
в том числе: | |||||||
строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
км/ т.м3/с |
||||||
реконструкция напорного канализационного коллектора |
км | ||||||
строительство очистных сооружений поверхностных стоков |
|||||||
реконструкция корпуса механического обезвоживания осадков сточных вод очистных сооружений канализации |
т. м3/ сут. |
||||||
реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей и ЦТП |
км | ||||||
строительсто# и реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ (РП, ТП) |
км/ед | ||||||
строительство подстанции 2 |
МВт | ||||||
строительство газопровода среднего и низкого давления |
км | ||||||
сети телефонизации и диспетчеризации |
км | ||||||
объекты благоустройства | м2 | ||||||
прочие затраты | |||||||
2. | г. Мичуринск | ||||||
очистные сооружения канализации (реконструкции) |
т. м3/ сут. |
||||||
строительство газопоршневой мини ТЭС1-2 очередь |
МВт | ||||||
Итого по г. Мичуринску: |
|||||||
3. | г. Моршанск | ||||||
Канализационный коллектор по ул. Сакко и Ванцетти, Гражданская, Хлебная (от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской) |
км | ||||||
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Дачной, Февральской, Мичурина, Северной-1, Северной-2, Телевизионной в г. Моршанске |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по г. Моршанску: |
|||||||
4. | г. Кирсанов | ||||||
П очередь Терновского водозаборного узла |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по г. Кирсанову: |
|||||||
5. | г. Рассказово | ||||||
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пролетарской ФГУП ППЗ "Арженка" |
км | ||||||
Итого по г. Рассказово: |
|||||||
6. | г. Уварово | ||||||
Реконструкция котельной 2 мкр. с заменой котла ДКВР на котел ДЕ 25/14 и заменой двух теплообменников |
шт | ||||||
Итого по г. Уварово: | |||||||
7. | Инжавинский район | ||||||
Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Инжавино |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по Инжавинскому району: |
|||||||
8. | Инвентаризация объектов | ||||||
9. | Проектно-изыскательские работы |
||||||
10. | Оформление прав собственности на вновь вводимые объекты |
||||||
11. | Приборы учета | ||||||
12. | Земельные участки для первоочередного обеспечения коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальных образованиях области |
550,1 | 25,1 | 75 | 450 | 110 | |
13. | Мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
490,0 | 151,9 | 117,6 | 220,5 | ||
Всего: | 737,24 | 228,5 | 176,94 | 331,76 |
Окончание таблицы, см. начало
(млн. руб.)
NN пп |
Наименование территории, объекта |
Ед. изм. |
Источники финансирования, сроки | ||||
2009 - 2010 годы | |||||||
Всего инвес- тиций |
Фед-ый б-т |
Б-ты суб-та и мест. |
Прочие | Ввод мощности |
|||
1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1. | г. Тамбов | ||||||
Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса, всего: |
|||||||
в том числе: | |||||||
строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
км/ т.м3/с |
||||||
реконструкция напорного канализационного коллектора |
км | ||||||
строительство очистных сооружений поверхностных стоков |
|||||||
реконструкция корпуса механического обезвоживания осадков сточных вод очистных сооружений канализации |
т. м3/ сут. |
||||||
реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей и ЦТП |
км | ||||||
строительсто# и реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ (РП, ТП) |
км/ед | ||||||
строительство подстанции 2 |
МВт | ||||||
строительство газопровода среднего и низкого давления |
км | ||||||
сети телефонизации и диспетчеризации |
км | ||||||
объекты благоустройства | м2 | ||||||
прочие затраты | |||||||
2. | г. Мичуринск | ||||||
очистные сооружения канализации (реконструкции) |
т. м3/ сут. |
||||||
строительство газопоршневой мини ТЭС1-2 очередь |
МВт | ||||||
Итого по г. Мичуринску: |
|||||||
3. | г. Моршанск | ||||||
Канализационный коллектор по ул. Сакко и Ванцетти, Гражданская, Хлебная (от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской) |
км | ||||||
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Дачной, Февральской, Мичурина, Северной-1, Северной-2, Телевизионной в г. Моршанске |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по г. Моршанску: |
|||||||
4. | г. Кирсанов | ||||||
П очередь Терновского водозаборного узла |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по г. Кирсанову: |
|||||||
5. | г. Рассказово | ||||||
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пролетарской ФГУП ППЗ "Арженка" |
км | ||||||
Итого по г. Рассказово: |
|||||||
6. | г. Уварово | ||||||
Реконструкция котельной 2 мкр. с заменой котла ДКВР на котел ДЕ 25/14 и заменой двух теплообменников |
шт | ||||||
Итого по г. Уварово: | |||||||
7. | Инжавинский район | ||||||
Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Инжавино |
т. м3/ сут. |
||||||
Итого по Инжавинскому району: |
|||||||
8. | Инвентаризация объектов | ||||||
9. | Проектно-изыскательские работы |
||||||
10. | Оформление прав собственности на вновь вводимые объекты |
||||||
11. | Приборы учета | ||||||
12. | Земельные участки для первоочередного обеспечения коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальных образованиях области |
357,9 | 25 | 151,8 | 181,1 | 256 | |
13. | Мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
983,7 | 221,3 | 172,0 | 590,4 | ||
Всего: | 1700 | 380 | 295 | 1025 |
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З настоящая Программа дополнена приложением 2, вступающим в силу с 1 января 2007 г.
Приложение 2
(с изменениями от 31 октября 2006 г.)
Таблица 1
Данные по отбору подземных вод
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Фактический отбор подземных вод по годам, (тыс. м3/сутки) |
||||
2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | г. Тамбов | 134,71 | 128,93 | 125,4 | 135,04 | 140,95 |
2 | г. Жердевка | 5,5 | 4,08 | 4,32 | 5,76 | 5,83 |
3 | г. Кирсанов | 5,08 | 5,34 | 5,87 | 6,85 | 5,84 |
4 | г. Котовск | 19,81 | 20,11 | 18,73 | 17,41 | 16,74 |
5 | г. Мичуринск | 42,01 | 41,27 | 37,53 | 40,3 | 35,88 |
6 | г. Моршанск | 9,87 | 10,32 | 10,0 | 10,44 | 10,85 |
7 | г. Рассказово | 12,11 | 11,21 | 11,41 | 11,89 | 13,23 |
8 | г. Уварово | 15,34 | 13,38 | 12,48 | 12,16 | 10,5 |
9 | Бондарский район | 6,01 | 2,86 | 2,94 | 2,86 | 3,55 |
10 | Гавриловский район | 5,27 | 5,27 | 4,89 | 4,76 | 4,67 |
11 | Жердевский район | 7,58 | 5,23 | 5,53 | 5,2 | 4,58 |
12 | Знаменский район | 7,95 | 7,97 | 5,94 | 7,36 | 6,06 |
13 | Инжавинский район | 7,99 | 7,94 | 7,93 | 8,08 | 7,82 |
14 | Кирсановский район | 6,13 | 5,75 | 5,5 | 5,56 | 5,69 |
15 | Мичуринский район | 14,52 | 11,88 | 11,52 | 11,44 | 10,54 |
16 | Мордовский район | 6,79 | 6,79 | 6,65 | 6,08 | 7,93 |
17 | Моршанский район | 13,96 | 11,17 | 11,75 | 12,06 | 11,08 |
18 | Мучкапский район | 3,71 | 3,7 | 3,72 | 3,88 | 3,85 |
19 | Никифоровский район | 7,26 | 8,91 | 10,3 | 10,02 | 9,17 |
20 | Первомайский район | 9,68 | 8,49 | 7,69 | 9,52 | 9,07 |
21 | Петровский район | 10,57 | 10,17 | 10,28 | 10,26 | 10,3 |
22 | Пичаевский район | 4,73 | 4,51 | 4,56 | 4,65 | 4,22 |
23 | Рассказовский район | 9,74 | 8,82 | 8,69 | 8,38 | 9,6 |
24 | Ржаксинский район | 8,35 | 2,87 | 3,43 | 4,8 | 5,8 |
25 | Сампурский район | 7,24 | 5,76 | 5,75 | 5,28 | 5,26 |
26 | Сосновский район | 9,05 | 9,05 | 9,84 | 9,16 | 9,68 |
27 | Староюрьевский район | 2,82 | 2,52 | 2,72 | 3,27 | 3,07 |
28 | Тамбовский район | 24,64 | 25,95 | 26,7 | 29,4 | 34,9 |
29 | Токаревский район | 5,95 | 5,91 | 5,75 | 6,47 | 5,17 |
30 | Уваровский район | 4,58 | 4,34 | 4,18 | 4,14 | |
31 | Уметский район | 5,95 | 5,8 | 5,8 | 5,81 | 5,82 |
Итого по области: | 434,9 | 406,3 | 397,8 | 418,29 | 421,41 |
Таблица 2
Наличие данных об изменении химического состава эксплуатируемых
подземных вод по районам Тамбовской области
Начало таблицы, см. окончание
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Наличие данных об изменении химического состава эксплуатируемых |
| п/п |муниципального | подземных вод по районам Тамбовской области |
| | образования | |
| | |----------------------------------------------------------------------------|
| | |кол-во | год | год | Жесткость,| хлориды, | сульфаты, | нитраты, |
| | | проб | первого| послед.| мг-экв/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| | | | опроб. | опроб. | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 1 | Бондарский | 33 | 1961 | 2006 | 3,25-9,19 | 3,2-125 | 2-110 | 0,075-10,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 8 | 2001 | 2002 | 7,2-9,2 | 53-125 | 42-98 | 0,1-10,22 |
| | с. Бондари | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 2 | Гавриловский | 128 | 1957 | 2006 | 3-18,8 | 2,3-329 | следы-520 | 0,01-0,1 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 17 | 1965 | 2003 | 4-17,9 | 2,3-304 | 6,7-527 | 0,01-0,1 |
| | с. Гавриловка | | | | | | | |
| | 2-я | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 3 | Жердевский | 128 | 1955 | 2005 | 3-17,6 | 3,8-517 | 19-409 | 0-10,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 35 | 1964 | 2005 | 3,2-8,9 | 28-120,9 | 60-155 | 0-3,75 |
| | г. Жердевка | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 4 | Знаменский | 77 | 1963 | 2006 | 3,0-13,0 | 7,5-426 | 0-150 | 0,1-13,6 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 22 | 1963 | 2006 | 3,0-13,0 | 10-310 | 26,8-152 | 0-13,6 |
| | р.п. Знаменка | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 5 | Инжавинский | 31 | 1953 | 2006 | 1,9-11,0 | 3,8-300 | следы-135 | 0-1,97 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 6 | 2001 | 2005 | 6,0-11,0 | 8,5-300 | 48,6-135 | 0,1-1 |
| | р.п. Инжавино | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 6 | Кирсановский | 130 | 1964 | 2005 | 3,5-18,3 | 2,0-350 | следы-421 | следы-0,15 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 34 | 1968 | 2004 | 5,2-20 | 14,5-489 | 117,6-427 | 0-0,1 |
| | г. Кирсанов | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 7 | Мичуринский | 632 | 1932 | 2005 | 3,9-16,5 | 1,6-249 | 0-163 | 0-3,51 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 891 | 1950 | 2005 | 3,8-25,2 | 3,9-675 | 0-508 | 0-18 |
| | г. Мичуринск | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 8 | Мордовский | 116 | 1966 | 2005 | 1,6-11,8 | 1-499,2 | 5,6-239 | 0-44,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 39 | 1970 | 2005 | 4,0-8,8 | 17,9-454 | 54,4-239 | 0,1-0,44 |
| | р.п. Мордово | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 9 | Моршанский | 290 | 1954 | 2006 | 3,1-16,6 | 3-368 | 1,7-494 | 0-9,6 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 33 | 1948 | 2003 | 6,4-10,2 | 80,8-276 | 16,4-228 | 0-0,02 |
| | г. Моршанск | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 10 | Мучкапский | 15 | 1987 | 2005 | 7-10,2 | 18-240 | 24-300 | 0-0,5 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 9 | 2003 | 2005 | 8-10,2 | 18-200 | 80-300 | 0-0,5 |
| | р.п. | | | | | | | |
| | Мучкапский | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 11 | Никифоровский | 195 | 1979 | 2005 | 3,5-11,2 | 22-205 | 2,1-190 | 0-2,79 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 57 | 1979 | 2004 | 3,5-11 | 22-205 | 10,9-130 | 0-1,87 |
| | р.п. | | | | | | | |
| | Дмитриевка | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 12 | Первомайский | 36 | 2000 | 2005 | 4,7-16,8 | 6,5-126 | 7,8-140,1 | 0,001-0,44 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 17 | 2002 | 2005 | 5,2-16,8 | 10,2-126 | 7,8-123,4 | 0,001-0,44 |
| | р.п. | | | | | | | |
| | Первомайский | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 13 | Петровский | 34 | 1969 | 2005 | 6,1-8,8 | 19-125 | 19-140 | 0-0,1 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 19 | 1969 | 2005 | 6,1-8,8 | 29-125 | 19-121 | 0-0,1 |
| | с. Петровское | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 14 | Пичаевский | 12 | 1989 | 2003 | 3,8-9,2 | 23,8-250 | 15-113 | 0,02-1,79 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 8 | 2002 | 2003 | 3,8-6,7 | 13,8-100 | 15-69,6 | 0,02-0,1 |
| | с. Пичаево | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 15 | Рассказовский | 260 | 1954 | 2005 | 1,8-12,2 | 2,9-179 | 0-288 | 0-2,4 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 98 | 1953 | 2005 | 2,4-10,4 | 4,5-577 | 5-243 | 0-0,23 |
| | г. Рассказово | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 16 | Ржаксинский | 293 | 1950 | 2005 | 1-11,6 | 0,05-282 | следы-201,6 | 0-45 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 32 | 1956 | 2005 | 3,8-5,1 | 3,8-35 | 8,2-100,8 | 0-4 |
| | р.п. Ржакса | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 17 | Сампурский | 47 | 1999 | 2005 | 1,8-14,7 | 3,5-261,3 | 14,1-217,4 | 0-5,9 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 3 | 2000 | 2002 | 6,4-7,3 | 4,8-16,6 | 41,8-96,7 | 0-0,1 |
| | пос. Сатинка | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 18 | Сосновский | 94 | 1941 | 2005 | 3,6-18,4 | 11-367 | 2,4-319 | 0-1,88 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 17 | 1999 | 2004 | 3,6-9,0 | 21-46,3 | 22-155 | 0-1,88 |
| | р.п. Сосновка | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 19 | Староюрьевский| 19 | 1966 | 2005 | 5,2-9,8 | 14-105,4 | 10,6-179,5 | 0-0,1 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 7 | 2002 | 2002 | 5,2-9,8 | 18,7-48,4 | 62,8-179,5 | 0 |
| | с. Староюрьево| | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 20 | Тамбовский | 809 | 1955 | 2006 | 1,5-10,7 | 3,0-198 | 0-180 | 0-5,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | г. Тамбов | 542 | 1945 | 2006 | 4,8-14,0 | 1,5-190,4 | 2,0-400 | 0-13,7 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | г. Котовск | 19 | 1971 | 2004 | 4,7-9,2 | 44-141,1 | 10,0-90,0 | 0-1,13 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 21 | Токаревский | 251 | 1956 | 2005 | 3,3-19,6 | 2,8-630 | 0-624 | 0-11,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 28 | 1967 | 2005 | 3,3-19,6 | 2,8-346 | 0-420 | 0-3,65 |
| | р.п. Токаревка| | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 22 | Уваровский | 176 | 1966 | 2005 | 2,8-14,0 | 1,0-499 | 11,4-228 | 0-44,3 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 81 | 1957 | 2003 | 3,0-11,8 | 1,7-274 | 0-254 | 0-26,6 |
| | г. Уварово | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| 23 | Уметский | 42 | 1982 | 2005 | 3,0-14,7 | 15,5-257,1| 12,0-250 | 0-0,57 |
|-----+---------------+-------+--------+--------+-----------+-----------+-------------+------------|
| | в том числе | 20 | 1983 | 2005 | 3,0-8,3 | 15,5-125 | 32,8-240 | 0-0,2 |
| | р.п. Умет | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание таблицы, см. начало
/------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Наличие данных об изменении химического состава |
| п/п |муниципального | эксплуатируемых подземных вод по районам |
| | образования | Тамбовской области |
| | |--------------------------------------------------|
| | | железо, | марганец.,| фтор, мг/л| бор, мг/л |
| | | мг/л | мг/л | | |
| | | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | Бондарский | 0,23-1,75 | 0,01-0,05 | 0,3-1,77 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,18-0,56 | 0,01-<0,1 | 0,3-0,64 | н.с. |
| | с. Бондари | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 2 | Гавриловский | 0,11-8,81 | 0,01-0,02 | 0,05-0,27 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 1,08-1,55 | 0,02 | 0,05 | н.с. |
| | с. Гавриловка | | | | |
| | 2-я | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 3 | Жердевский | 0,13-6,0 | 0-0,07 | 0,25-0,85 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,16-3,2 | 0-0,07 | 0,4-0,79 | н.с. |
| | г. Жердевка | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 4 | Знаменский | следы-6,0 | 0,01 | 0-1,25 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,02-2,84 | 0,01 | 0-1,25 | н.с. |
| | р.п. Знаменка | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 5 | Инжавинский | 0,22-3,59 | 0,01-0,05 | 0,3-0,8 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,28-2,1 | 0,01-0,05 | 0,3-0,64 | н.с. |
| | р.п. Инжавино | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 6 | Кирсановский | следы-25,2 | н.с. | 0,25-1,07 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0-6,0 | н.с. | 0,4-1,07 | н.с. |
| | г. Кирсанов | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 7 | Мичуринский | 0-3,6 | 0-0,01 | 0,07-0,89 | 0,033-0,094 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,1-14,7 | 0-0,38 | 0-1,29 | 0,015-0,073 |
| | г. Мичуринск | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 8 | Мордовский | 0-5,6 | н.с. | 0,23-1,03 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0-1,25 | 0,01-0,77 | 0,23-1,03 | н.с. |
| | р.п. Мордово | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 9 | Моршанский | 0,1-16,2 | 0-0,01 | 0,06-0,82 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,01-5,94 | 0-0,08 | 0,34-1,3 | н.с. |
| | г. Моршанск | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 10 | Мучкапский | 0,05-4,4 | н.с. | 0,31-0,63 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,05-1,27 | н.с. | 0,38 | н.с. |
| | р.п. | | | | |
| | Мучкапский | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 11 | Никифоровский | 0-5,59 | 0,01-0,05 | 0,01-1,7 | 0,13 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,03-3,83 | 0,01-0,05 | 0,03-1,7 | н.с. |
| | р.п. | | | | |
| | Дмитриевка | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 12 | Первомайский | 0,1-1,39 | 0,025-0,5 | 0,47-0,76 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,1-1,39 | 0,01-0,05 | 0,7-0,76 | 0,032-0,037 |
| | р.п. | | | | |
| | Первомайский | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 13 | Петровский | 0,08-0,4 | 0-<0,1 | 0,6-1,02 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,08-0,3 | <0,1 | 0,72-1,02 | н.с. |
| | с. Петровское | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 14 | Пичаевский | 0,13-2,59 | 0-0,01 | 0,4-1,6 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,13-2,59 | 0,01 | 0,4-1,6 | н.с. |
| | с. Пичаево | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 15 | Рассказовский | 0,1-6 | 0-0,093 | 0,25-1,6 | 0,036-0,062 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | следы-3,1 | 0-0,038 | 0,34-1,79 | 0,026-0,12 |
| | г. Рассказово | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 16 | Ржаксинский | 0,1-7,05 | 0,01 | 0,13-1,1 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,1-2,4 | 0,01 | 0,13--0,75| н.с. |
| | р.п. Ржакса | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 17 | Сампурский | 0,1-1,15 | 0-<0,1 | 0,01-1,25 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,1-0,33 | 0-<0,1 | 0,5-0,67 | н.с. |
| | пос. Сатинка | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 18 | Сосновский | 0,06-4,5 | 0-<0,1 | 0,05-1,38 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,14-4,5 | 0-<0,1 | 0,2-1,38 | н.с. |
| | р.п. Сосновка | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 19 | Староюрьевский| 0,1-0,81 | 0-0,027 | 0,4-0,69 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,49-0,81 | 0 | 05-0,69 | н.с. |
| | с. Староюрьево| | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 20 | Тамбовский | следы-4,2 | 0-0,01 | 0,13-1,5 | 0,017-0,21 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | г. Тамбов | 0,1-3,5 | 0-0,05 | 0,28-1,5 | 0,053-0,19 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | г. Котовск | 0,12-2,0 | 0,01 | 0,38-0,46 | 0,16-0,19 |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 21 | Токаревский | следы-6,0 | 0,01-0,09 | 0,03-1,13 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | следы-5,4 | 0,01-0,02 | 0,03-1,03 | н.с. |
| | р.п. Токаревка| | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 22 | Уваровский | 0,05-5,59 | н.с. | 0,47-1,0 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | 0,05-2,29 | н.с. | 0,25-0,97 | н.с. |
| | г. Уварово | | | | |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 23 | Уметский | следы-2,6 | н.с. | 0,15-1,07 | н.с. |
|-----+---------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| | в том числе | следы-2,6 | н.с. | 0,51-1,07 | н.с. |
| | р.п. Умет | | | | |
\------------------------------------------------------------------------/
Примечание: В таблице приведен разброс значений показателей, встречаемых в анализах разных лет, и которые зависят от опробуемых горизонтов, интенсивности и периода эксплуатации.
Таблица 3
Сравнительные показатели
современного состояния водоснабжения в приграничных регионах
Показатели | Ед. изме- рения |
Тамбовская область |
Липецкая область |
Воронежская область |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Процент охвата населения централизованным водоснабжением |
% | 51,5 | - | 61,8 |
2. | Общее количество скважин: | шт. | 6418 | 2390 | 7221 |
в т. ч. требующих ремонта | шт. | 471 | 744 | 993 | |
% | 7,3 | 31 | 13,8 | ||
- подлежащих ликвидационному тампонажу |
шт. | 1370 | 567 | 3240 | |
% | 21,3 | 24 | 45 | ||
- не имеющих зон санитарной охраны |
шт. | 1721 | 727 | 384 | |
% | 27 | 30 | 5 | ||
3. | Протяженность водопроводных сетей: |
км | 6432,3 | - | 8021 |
в т. ч. ветхих сетей, требующих реконструкции |
км | 2623 | 2092 | 4315 | |
% | 40,8 | - | 54 |
Таблица 4
Объемы выполненных работ и источники финансирования по объектам
водоснабжения и водоотведения за 2004 - 2005 годы
N п/п |
Виды работ | Всего | В том числе | |||
Объем | сумма затрат, млн. руб. |
федераль- ный бюджет млн. руб. |
областной бюджет млн. руб. |
прочие источники млн. руб. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2004 год | ||||||
Реконструкция объектов водоснабжения |
9,35 км 3 скв, 1 вн/б |
8,82 | 4,7 | 2,17 | 1,95 | |
Строительство объектов водоснабжения |
21,63 км 8 скв., 5 вн/б |
42,75 | 22,8 | 9,05 | 10,9 | |
Итого объекты водоснабжения |
30,98 км 11 скв. 6 вн/б |
51,57 | 27,5 | 11,22 | 12,85 | |
Реконструкция объектов водоотведения |
3,16 км | 20,16 | 11,85 | 4,94 | 3,37 | |
Строительство объектов водоотведения |
1,4 км | 18,62 | 10,95 | 4,56 | 3,11 | |
Итого объекты водоотведения |
4,56 км | 38,78 | 22,8 | 9,5 | 6,48 | |
Итого за 2004 год | 90,35 | 50,3 | 20,72 | 19,33 | ||
2005 год | ||||||
Реконструкция объектов водоснабжения |
10,94 км 7 скв. 2 вн/б |
22,7 | 13,42 | 7,71 | 1,57 | |
Строительство объектов водоснабжения |
29,22 км 16 скв. 6 вн/б |
85,98 | 50,88 | 29,2 | 5,9 | |
Итого объекты водоснабжения |
40,16 км 23 скв. 8 вн/б |
108,68 | 64,3 | 36,91 | 7,47 | |
Реконструкция объектов водоотведения |
27,13 | 16,05 | 9,21 | 1,87 | ||
Строительство объектов водоотведения |
2,11 км | 11,23 | 6,65 | 3,81 | 0,77 | |
Итого объекты водоотведения |
2,11 км | 38,36 | 22,7 | 13,02 | 2,64 | |
Итого за 2005 год | 147,04 | 87,0 | 49,93 | 10,11 | ||
Всего: | 237,39 | 137,3 | 70,65 | 29,44 |
Таблица 5
Перечень
объектов, выполненных в 2004 - 2005 годах
за счет средств федерального бюджета
N п/п |
Наименование объекта | Мощность | Объем финансирования, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Канализационный коллектор от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской в г. Моршанске |
0,83 км | 5,0 | |
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Высокой, Фрунзе, Привокзальной в г. Моршанске |
1,988 км | 6,8 | |
Очистные сооружения канализации г. Мичуринска (реконструкция) |
14,4 | ||
Реконструкция канализационого коллектора от поселка МСО до ул. Красной (Сакко и Ванцетти) в г. Моршанске |
0451 км | 1,4 | |
Строительство сетей водопровода и водонапорной башни в г. Жердевка |
4,53 км 1 башня |
5,0 | |
Строительство водозаборного узла в г. Мичуринске |
2,0 | ||
Комплекс сооружений и коммуникаций запаса воды в г. Котовске |
30,4 | ||
Водоснабжение р. п. Ржакса | 2,768 км | 2,5 | |
Строительство артскважины и водопровода в с. 2-я Гавриловка Гавриловского района |
1,825 км 1 скв. |
2,36 | |
Реконструкция водопровода в селах Новотомниково и Носины Моршанского района |
6,05 км | 1,41 | |
Строительство водопровода в с. Платоновка Рассказовского района |
0,923 км | 1,06 | |
Реконструкция насосной станции 2-го подъема по ул. Чкалова в г. Жердевка |
6,0 | ||
Строительство водопровода в р. п. Токаревка |
10,7 | ||
Инженерные сети к поликлинике по ул. Гражданской, 74 в г. Моршанске |
2,0 | ||
Очистные сооружения Сампурского детского психоневрологического дома-интерната в с. Гавриловка |
6,3 | ||
Очистные сооружения Кондауровского психоневрологического дома-интерната в с. Кузьмино-Гать |
4,4 | ||
Очистные сооружения Токаревского психоневрологического дома-интерната в д. Безукладовка |
3,4 | ||
Сети канализации 12-го отделения областной психиатрической больницы |
1,4 км | 2,0 | |
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах области |
19,5 км 21 скв. 11 башен |
30,17 |
Таблица 6
Объемы и источники финансирования мероприятий по Программе
(млн. рублей в ценах 2006 г.)
Источники финансирования |
Объем финанси- рования |
в том числе: | ||
Капвложения | НИОКР | Прочие текущие затраты |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего, в том числе: |
1963,7 | 1963,7 | ||
Федеральный бюджет | 554,5 | 554,5 | ||
Областной бюджет | 338,4 | 338,4 | ||
Бюджет муниципальных образований |
88,4 | 88,4 | ||
Внебюджетные источники | 982,4 | 982,4 | ||
в том числе по годам: | ||||
2007 год | 490,0 | 490,0 | ||
Федеральный бюджет | 181,3 | 181,3 | ||
Областной бюджет | 122,5 | 122,5 | ||
Бюджет муниципальных образований |
14,7 | 14,7 | ||
Внебюджетные источники | 171,5 | 171,5 | ||
2008 год | 490,0 | 490,0 | ||
Федеральный бюджет | 151,9 | 151,9 | ||
Областной бюджет | 98,0 | 98,0 | ||
Бюджет муниципальных образований |
19,6 | 19,6 | ||
Внебюджетные источники | 220,5 | 220,5 | ||
2009 год | 490,0 | 490,0 | ||
Федеральный бюджет | 122,5 | 122,5 | ||
Областной бюджет | 73,5 | 73,5 | ||
Бюджет муниципальных образований |
24,5 | 24,5 | ||
Внебюджетные источники | 269,5 | 269,5 | ||
2010 год | 493,7 | 493,7 | ||
Федеральный бюджет | 98,8 | 98,8 | ||
Областной бюджет | 44,4 | 44,4 | ||
Бюджет муниципальных образований |
29,6 | 29,6 | ||
Внебюджетные источники | 320,9 | 320,9 |
Таблица 7
Состояние водозаборных скважин Тамбовской области на 1.01.2006
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Количество скважин, шт | |||||||
Всего | в том числе: | Потребность | |||||||
рабочих | резерв- ных |
подлежат | в рекон- струкции |
в строи- тельстве |
|||||
ремо- нту |
консер- вации |
тампо- нажу |
|||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | г. Тамбов | 188 | 134 | 43 | 7 | 12 | 15 | ||
2 | г. Жердевка | 44 | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
3 | г. Кирсанов | 36 | 9 | 2 | 14 | 2 | |||
4 | г. Котовск | 43 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | г. Мичуринск | 227 | 29 | 7 | 25 | 3 | 6 | ||
6 | г. Моршанск | 54 | 12 | 3 | 15 | ||||
7 | г. Рассказово | 82 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
8 | г. Уварово | 74 | 8 | ||||||
9 | Бондарский район | 186 | 87 | 9 | 0 | 9 | 19 | 4 | 5 |
10 | Гавриловский район |
163 | 50 | 2 | 13 | 62 | 29 | ||
11 | Жердевский район | 230 | 103 | 9 | 110 | 12 | 7 | ||
12 | Знаменский район | 223 | 97 | 4 | 3 | 3 | 45 | 11 | 4 |
13 | Инжавинский район |
286 | 118 | 17 | 10 | 7 | 86 | 25 | 2 |
14 | Кирсановский район |
235 | 84 | 7 | 4 | 2 | 92 | 13 | 6 |
15 | Мичуринский район |
137 | 191 | 26 | 54 | 29 | 18 | ||
16 | Мордовский район | 256 | 103 | 8 | 30 | 66 | 32 | 10 | |
17 | Моршанский район | 325 | 182 | 17 | 6 | 47 | 15 | 11 | |
18 | Мучкапский район | 222 | 83 | 11 | 8 | 4 | 50 | 20 | 3 |
19 | Никифоровский район |
206 | 93 | 11 | 37 | 2 | 36 | 41 | 19 |
20 | Первомайский район |
152 | 78 | 1 | 29 | 2 | 27 | 31 | 16 |
21 | Петровский район | 247 | 116 | 1 | 40 | 7 | 42 | 41 | 9 |
22 | Пичаевский район | 180 | 75 | 14 | 1 | 6 | 22 | 4 | 4 |
23 | Рассказовский район |
252 | 157 | 77 | 39 | 44 | 84 | 15 | |
24 | Ржаксинский район |
299 | 138 | 24 | 11 | 1 | 67 | 24 | 2 |
25 | Сампурский район | 233 | 110 | 16 | 14 | 24 | 46 | 23 | 6 |
26 | Сосновский район | 352 | 152 | 3 | 63 | 10 | 6 | ||
27 | Староюрьевский район |
133 | 78 | 4 | 34 | 27 | 24 | 37 | 18 |
28 | Тамбовский район | 747 | 391 | 48 | 14 | 20 | 62 | 22 | 18 |
29 | Токаревский район |
245 | 79 | 31 | 95 | 38 | 6 | ||
30 | Уваровский район | 188 | 79 | 8 | 13 | 126 | 19 | 9 | |
31 | Уметский район | 173 | 76 | 6 | 3 | 3 | 48 | 15 | 6 |
Итого: | 6418 | 2892 | 273 | 471 | 161 | 1370 | 594 | 239 |
Таблица 8
Характеристика объектов водоснабжения Тамбовской области
Начало таблицы, см. окончание
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Водопроводные сети, км | Водонапорные башни, шт |
| п/п | муниципального |-------------------------------------+-------------------------------------|
| | образования | Всего | в том числе: | Потреб- | Всего | в то м числе: | Потреб- |
| | | |------------------| ность в | |------------------| ность в |
| | | |действу-|требующие| строи- | |действу-|требующие| строи- |
| | | | ющие | ремонта | тельстве | | ющие | ремонта | тельстве |
| | | | | |и реконст-| | | |и реконст-|
| | | | | | рукции | | | | рукции |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 1 | г. Тамбов | 424,9 | | | 22,4 | 5 | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 2 | г. Жердевка | 132,0 | 127,5 | 64 | 15 | 11 | 11 | 2 | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 3 | г. Кирсанов | 136,0 | 136 | 7,8 | 10,2 | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 4 | г. Котовск | 66,0 | 66 | 4,3 | 17,4 | 0 | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 5 | г. Мичуринск | 141,1 | | 9,3 | 9,3 | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 6 | г. Моршанск | 112,2 | 112 | 78 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 7 | г. Рассказово | 183,5 | 183,5 | 128,6 | 9,9 | 3 | 3 | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 8 | г. Уварово | 110,9 | | | 14 | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 9 | Бондарский | 188,4 | 180,4 | 57,2 | 24,5 | 74 | 63 | 25 | 6 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 10 | Гавриловский | 137,2 | 96,3 | 45,6 | 33,1 | 38 | 27 | 9 | 4 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 11 | Жердевский | 174 | 174 | | 61,4 | 61 | 46 | 11 | 2 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 12 | Знаменский | 187,4 | 179 | 76,9 | 45,5 | 81 | 71 | 40 | 26 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 13 | Инжавинский | 214,0 | 169,7 | 47,8 | 9,8 | 102 | 79 | 43 | 12 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 14 | Кирсановский | 141,7 | 129,5 | 18,5 | 12,4 | 68 | 61 | 6 | 9 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 15 | Мичуринский | 288,8 | 218,4 | 68,3 | 21,2 | 96 | 90 | 9 | 4 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 16 | Мордовский | 160,5 | 121,1 | 87,3 | 39,1 | 59 | 30 | 16 | 7 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 17 | Моршанский | 310,0 | 303,8 | 66,8 | 18,5 | 122 | 106 | 61 | 17 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 18 | Мучкапский | 168 | 151,9 | 93,3 | 42 | 63 | 58 | 49 | 16 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 19 | Никифоровский | 199,2 | 170,5 | 28,7 | 19,8 | 82 | 57 | 25 | 5 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 20 | Первомайский | 294 | 286,4 | 144,7 | 48 | 70 | 56 | 30 | 17 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 21 | Петровский | 240 | 209,9 | 73,4 | 27,5 | 116 | 89 | 31 | 9 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 22 | Пичаевский | 224,2 | 215,8 | 98,8 | 46,9 | 87 | 72 | 41 | 37 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 23 | Рассказовский | 311,9 | 310,4 | 88,7 | 42,1 | 117 | 100 | 22 | 20 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 24 | Ржаксинский | 281,9 | 251,3 | 114 | 59,7 | 149 | 119 | 51 | 21 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 25 | Сампурский | 249,4 | 240,3 | 97 | 38,2 | 110 | 90 | 26 | 14 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 26 | Сосновский | 302,9 | 282,9 | 121,6 | 32,2 | 128 | 109 | 41 | 12 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 27 | Староюрьевский | 163,6 | 140,1 | 23,5 | 20,6 | 82 | 58 | 24 | 9 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 28 | Тамбовский | 441 | 439 | 133 | 114 | 151 | 142 | 62 | 47 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 29 | Токаревский | 61,6 | 54,6 | 31,3 | 29,8 | 22 | 17 | 13 | 7 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 30 | Уваровский | 227,7 | 212 | 69,9 | 13,5 | 64 | 57 | 40 | 2 |
| | район | | | | | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| 31 | Уметский район | 158,3 | 147,3 | 68,4 | 33,5 | 62 | 50 | 34 | 25 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+----------|
| | Итого: |6432,3 | 5309,6 | 1946,7 | 895,6 | 2025 | 1663 | 713 | 328 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание таблицы, см. начало
/------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Водоразборные колонки, шт |
| п/п | муниципального |-------------------------------------|
| | образования | Всего | в том числе: | Потреб- |
| | | |------------------| ность в |
| | | |действу-|требующие| строи- |
| | | | ющие | ремонта | тельстве |
| | | | | |и реконст-|
| | | | | | рукции |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 1 | г. Тамбов | 817 | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 2 | г. Жердевка | 600 | 570 | 200 | 100 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 3 | г. Кирсанов | 215 | 215 | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 4 | г. Котовск | 50 | 50 | 8 | 10 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 5 | г. Мичуринск | 379 | | 250 | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 6 | г. Моршанск | 357 | 357 | 250 | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 7 | г. Рассказово | 675 | 675 | 90 | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 8 | г. Уварово | 212 | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 9 | Бондарский | 617 | 424 | 223 | 117 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 10 | Гавриловский | 334 | 137 | 191 | 64 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 11 | Жердевский | 804 | 294 | | 319 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 12 | Знаменский | 742 | 514 | 331 | 321 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 13 | Инжавинский | 656 | 520 | 302 | 994 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 14 | Кирсановский | 659 | 596 | 265 | 112 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 15 | Мичуринский | 557 | 330 | 226 | |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 16 | Мордовский | 294 | 230 | 180 | 104 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 17 | Моршанский | 1237 | 926 | 563 | 171 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 18 | Мучкапский | 914 | 716 | 528 | 262 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 19 | Никифоровский | 751 | 373 | 378 | 73 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 20 | Первомайский | 694 | 428 | 313 | 157 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 21 | Петровский | 569 | 436 | 253 | 72 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 22 | Пичаевский | 955 | 725 | 427 | 159 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 23 | Рассказовский | 1470 | 1013 | 457 | 147 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 24 | Ржаксинский | 1220 | 803 | 479 | 552 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 25 | Сампурский |1004,0 | 633,0 | 458,0 | 193,0 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 26 | Сосновский | 1297 | 923 | 509 | 231 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 27 | Староюрьевский | 707 | 465 | 242 | 40 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 28 | Тамбовский | 1770 | 1200 | 706 | 292 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 29 | Токаревский | 126 | 83,0 | 95,0 | 147 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 30 | Уваровский | 1416 | 539 | 907 | 80 |
| | район | | | | |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| 31 | Уметский район | 406 | 269 | 215 | 172 |
|-----+----------------+-------+--------+---------+----------|
| | Итого: | 22504 | 14444 | 9046 | 4889 |
\------------------------------------------------------------/
Законом Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З настоящая Программа дополнена приложением 3, вступающим в силу с 1 января 2007 г.
Приложение 3
Мероприятия
по реализации программы на 2007 - 2010 годы
Начало таблицы, см. продолжение
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Водозаборные скважины, | Водонапорные | Водопроводные |
| п/п | муниципальных | шт./млн. руб. | башни, | сети, |
| | образований | | шт./млн. руб. | км/млн. руб. |
| | |--------------------------------+----------------+----------------|
| | |ремонт |реконс-| строи- | там- |реконс-| строи- |реконс-| строи- |
| | | |трукция|тельство| понаж |трукция|тельство|трукция|тельство|
| | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 1 | г. Тамбов | 7 | | 15 | 12 | | | 22,4 | |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,4 | | 30,0 | 0,8 | | | 84,0 | |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 2 | г. Жердевка | 4 | 2 | 8 | 1 | | 1 | 10,0 | 5,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,8 | 0,6 | 8,8 | 0,1 | | 0,8 | 10,0 | 5,5 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 3 | г. Кирсанов | | | 2 | 14 | | | 7,8 | 2,4 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | | | 1,8 | 1,0 | | | 12,5 | 3,8 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 4 | г. Котовск | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 8,5 | 8,9 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,4 | 1,6 | 6,0 | 0,1 | | | 8,9 | 9,2 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 5 | г. Мичуринск | 25 | | 6 | 3 | | | 9,3 | |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 5,0 | | 8,0 | 0,2 | | | 11,6 | |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 6 | г. Моршанск | 15 | | | | | | | 0,5 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 3,0 | | | | | | | 1,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 7 | г. Рассказово | 2 | 9 | 4 | 5 | | | 2,7 | 7,2 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,4 | 1,8 | 3,2 | 0,5 | | | 7,0 | 8,1 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 8 | г. Уварово | | | 2 | | | | 6,1 | 7,9 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | | | 2,4 | | | | 18,5 | 20,6 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 9 | Бондарский район | | 4 | 5 | 19 | 6 | 7 | 10,0 | 8,8 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | | 1,2 | 3,5 | 1,4 | 3,0 | 5,6 | 10,0 | 9,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 10 | Гавриловский | 13 | 29 | 3 | 62 | | | 11,0 | 2,6 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 2,6 | 14,5 | 2,1 | 4,3 | | | 11,0 | 2,9 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 11 | Жердевский район | 9 | 12 | 7 | 110 | | 1 | | 17,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,8 | 6,0 | 4,9 | 7,7 | | 0,8 | | 18,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 12 | Знаменский район | 3 | 11 | 4 | 45 | 1 | 2 | 10,1 | 8,6 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,6 | 5,5 | 2,8 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 10,1 | 9,5 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 13 | Инжавинский | 10 | 25 | 2 | 86 | | 2 | 3,7 | 6,1 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 2,0 | 12,5 | 1,4 | 6,0 | | 1,6 | 3,7 | 6,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 14 | Кирсановский | 4 | 13 | 6 | 92 | | 4 | 4,0 | 8,4 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,4 | 6,5 | 4,2 | 6,5 | | 3,2 | 4,0 | 9,2 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 15 | Мичуринский | 26 | 29 | 18 | 54 | | 6 | | 21,2 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 5,2 | 14,5 | 12,6 | 3,8 | | 4,8 | | 23,3 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 16 | Мордовский район | 30 | 32 | 10 | 66 | | | 9,0 | 7,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,5 | 16,0 | 7,0 | 4,6 | | | 9,0 | 7,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 17 | Моршанский район | 6 | 15 | 11 | 47 | | 1 | 1,0 | 17,5 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,2 | 7,5 | 7,7 | 3,3 | | 0,8 | 1,0 | 19,3 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 18 | Мучкапский район | 8 | 20 | 3 | 50 | 5 | 4 | 5,0 | 12,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,6 | 10,0 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 13,2 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 19 | Никифоровский | 37 | 41 | 19 | 36 | 5 | | 11,0 | 8,8 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 7,4 | 20,5 | 13,3 | 2,5 | 2,5 | | 11,0 | 9,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 20 | Первомайский | 29 | 31 | 16 | 27 | 2 | 1 | 8,3 | 20,2 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 5,8 | 15,5 | 11,2 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 8,3 | 22,2 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 21 | Петровский район | 40 | 41 | 9 | 42 | | 3 | 14,0 | 10,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 8,0 | 20,5 | 6,3 | 2,9 | | 2,4 | 14,0 | 11,0 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 22 | Пичаевский район | 1 | 4 | 4 | 22 | 4 | 3 | 12,0 | 10,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,2 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 12,0 | 11,0 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 23 | Рассказовский | 77 | 84 | 5 | 44 | | 10 | 20,0 | 11,0 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 15,4 | 42,0 | 3,5 | 3,1 | | 8,0 | 20,0 | 12,1 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 24 | Ржаксинский | 11 | 24 | 2 | 67 | | | 20,0 | 8,9 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 2,2 | 12 | 1,4 | 4,7 | | | 20,0 | 10,7 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 25 | Сампурский район | 14 | 23 | 6 | 46 | 1 | 4 | 17,8 | 7,2 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 2,8 | 11,5 | 4,2 | 3,2 | 0,5 | 3,2 | 17,8 | 7,9 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 26 | Сосновский район | 3 | 10 | 6 | 63 | 25 | 11 | 8,6 | 23,6 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,6 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 12,5 | 8,8 | 8,6 | 26,0 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 27 | Староюрьевский | 34 | 37 | 18 | 24 | 6 | 14 | 6,8 | 13,8 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 6,8 | 18,5 | 12,6 | 1,7 | 3,0 | 11,2 | 6,8 | 15,2 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 28 | Тамбовский район | 7 | 22 | 18 | 50 | 4 | 26 | | 46,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 1,4 | 11,0 | 12,6 | 3,5 | 2,0 | 20,8 | | 50,6 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 29 | Токаревский | 31 | 38 | 6 | 95 | 1 | 4 | 8,5 | 11,3 |
| | район |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 6,2 | 193,0 | 4,2 | 6,7 | 0,5 | 3,2 | 8,5 | 12,4 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 30 | Уваровский район | 13 | 19 | 9 | 126 | | | | 5,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 2,6 | 9,5 | 6,3 | 8,8 | | | | 5,5 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| 31 | Уметский район | 3 | 15 | 6 | 48 | 5 | 3 | 3,0 | 12,0 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 0,6 | 7,5 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 14,4 |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | Итого: | 464 | 592 | 233 | 1358 | 65 | 107 | 250,6 | 328,9 |
| | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------|
| | | 87,9 | 466,7 | 195,3 | 95,3 | 32,5 | 85,6 | 336,3 | 377,8 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
Продолжение таблицы, см. окончание
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Ремонт | Водозаборные | Насосные | Станции |
| п/п | муниципальных | водораз-| узлы, | сатанции, | очистки воды, |
| | образований | борных | шт./млн. руб. | шт./млн. руб. | шт./млн. руб. |
| | | колонок,|------------------+------------------+------------------|
| | | шт/тыс. | реконст-| строи- | реконст-| строи- | реконст-| строи- |
| | | руб. | рукция |тельство| рукция |тельство| рукция |тельство|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 1 | г. Тамбов | | 2 | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | 8,4 | | | | | 40,0 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 2 | г. Жердевка | 200 | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,4 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 3 | г. Кирсанов | | | 1 | | 1 | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | 16,4 | | 12,5 | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 4 | г. Котовск | 8 | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 0,1 | | | | | | 21,0 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 5 | г. Мичуринск | 150 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,0 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 6 | г. Моршанск | 140 | | | | | 7 | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,0 | | | | | 12,4 | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 7 | г. Рассказово | 90 | 1 | | | | | 2 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 0,6 | 5,0 | | | | | 40,0 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 8 | г. Уварово | | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 9 | Бондарский район | 223 | | | | | 1 | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,6 | | | | | 2,3 | 2,4 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 10 | Гавриловский | 134 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 0,9 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 11 | Жердевский район | | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | 11,5 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 12 | Знаменский район | 300 | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,1 | | | | | | 5,0 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 13 | Инжавинский | 260 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,8 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 14 | Кирсановский | 265 | | | | | | 3 |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,9 | | | | | | 7,5 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 15 | Мичуринский | 226 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,6 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 16 | Мордовский район | 118 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 0,8 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 17 | Моршанский район | 495 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 3,5 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 18 | Мучкапский район | 365 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,6 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 19 | Никифоровский | 300 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,1 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 20 | Первомайский | 280 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,0 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 21 | Петровский район | 225 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,6 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 22 | Пичаевский район | 380 | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,7 | | | | | | 0,6 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 23 | Рассказовский | 457 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 3,2 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 24 | Ржаксинский | 479 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 3,4 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 25 | Сампурский район | 400 | | | | | | 2 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 2,8 | | | | | | 11,6 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 26 | Сосновский район | 509 | | | | | 1 | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 3,6 | | | | | 2,3 | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 27 | Староюрьевский | 242 | | | | | | |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,7 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 28 | Тамбовский район | 706 | | | | | 1 | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 4,9 | | | | | 7,5 | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 29 | Токаревский | 50 | | | | | | 1 |
| | район |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 0,4 | | | | | | 2,5 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 30 | Уваровский район | 560 | | | | | | |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 3,9 | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| 31 | Уметский район | 165 | | | | | | 1 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 1,2 | | | | | | 3,0 |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | Итого: | 7727 | 3 | 1 | | 1 | 10 | 16 |
| | |---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | 54,4 | 13,4 | 16,4 | | 12,5 | 24,5 | 145,1 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание таблицы, см. начало
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |Проектно-| Объем финансирования мероприятий на период |
| п/п | муниципальных | изыска- | реализации Программы, млн. руб. |
| | образований |тельские | |
| | | работы, |--------------------------------------------------------|
| | |млн. руб.| Всего, |федеральный|областной| бюджеты | внебюд- |
| | | | в т. ч.: | бюджет | бюджет |муниципальных| жетные |
| | | | | | | образований |источники|
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 1 | г. Тамбов | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 164,6 | 46,5 | 28,4 | 7,4 | 82,3 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 2 | г. Жердевка | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 28,0 | 7,9 | 4,8 | 1,3 | 14,0 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 3 | г. Кирсанов | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 48,0 | 13,6 | 8,3 | 2,1 | 24,0 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 4 | г. Котовск | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 47,3 | 13,4 | 8,2 | 2,1 | 23,6 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 5 | г. Мичуринск | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 25,8 | 7,3 | 4,5 | 1,2 | 12,8 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 6 | г. Моршанск | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 18,1 | 5,1 | 3,1 | 0,8 | 9,1 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 7 | г. Рассказово | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 66,6 | 18,8 | 11,5 | 3,0 | 33,3 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 8 | г. Уварово | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 41,5 | 11,8 | 7,1 | 1,9 | 20,7 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 9 | Бондарский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 40,7 | 11,5 | 7,0 | 1,8 | 20,4 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 10 | Гавриловский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 38,3 | 10,8 | 6,6 | 1,7 | 19,2 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 11 | Жердевский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 51,4 | 14,5 | 8,9 | 2,3 | 25,7 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 12 | Знаменский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 40,9 | 11,5 | 7,1 | 1,9 | 20,4 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 13 | Инжавинский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 35,7 | 10,1 | 6,2 | 1,6 | 17,8 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 14 | Кирсановский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 43,4 | 12,2 | 7,5 | 2,0 | 21,7 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 15 | Мичуринский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 65,8 | 18,6 | 11,4 | 3,0 | 32,8 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 16 | Мордовский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 46,6 | 13,2 | 8,0 | 2,1 | 23,3 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 17 | Моршанский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 44,3 | 12,5 | 7,6 | 2,0 | 22,2 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 18 | Мучкапский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 43,7 | 12,3 | 7,5 | 2,0 | 21,9 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 19 | Никифоровский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 69,0 | 19,5 | 11,9 | 3,1 | 34,5 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 20 | Первомайский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 68,7 | 19,4 | 11,9 | 3,1 | 34,3 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 21 | Петровский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 66,7 | 18,8 | 11,5 | 3,0 | 33,4 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 22 | Пичаевский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 37,2 | 10,5 | 6,4 | 1,7 | 18,6 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 23 | Рассказовский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 107,3 | 30,3 | 18,5 | 4,8 | 53,7 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 24 | Ржаксинский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 54,4 | 15,4 | 9,4 | 2,4 | 27,2 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 25 | Сампурский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 65,5 | 18,5 | 11,3 | 2,9 | 32,8 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 26 | Сосновский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 76,0 | 21,4 | 13,1 | 3,4 | 38,1 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 27 | Староюрьевский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 77,5 | 21,9 | 13,4 | 3,5 | 38,7 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 28 | Тамбовский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 114,3 | 32,3 | 19,7 | 5,1 | 57,2 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 29 | Токаревский | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| | | | 237,6 | 67,1 | 41,0 | 10,7 | 118,8 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 30 | Уваровский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 36,6 | 10,3 | 6,3 | 1,7 | 18,3 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| 31 | Уметский район | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 42,2 | 11,9 | 7,3 | 1,9 | 21,1 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| | | 20,0 | 20,0 | 5,6 | 3,5 | 0,9 | 10,0 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+-------------+---------|
| | Итого: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 20,0 | 1963,7 | 554,5 | 338,9 | 88,4 | 981,9 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Тамбовской области от 31 марта 2006 г. N 22-З "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" (принят Тамбовской областной Думой 31 марта 2006 г.)
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Закона опубликован в газете "Тамбовская жизнь" от 14 апреля 2006 г. N 85 - 86 (23572 - 23573)
Законом Тамбовской области от 3 апреля 2007 г. N 171-З настоящий Закон признан утратившим силу
В настоящий Закон внесены изменения следующими документами:
Закон Тамбовской области от 31 октября 2006 г. N 101-З
Изменения вступают в силу с 1 января 2007 г.
Закон Тамбовской области от 20 июля 2006 г. N 66-З
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Закона