Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению
Тамбовской городской Думы
от 26 апреля 2006 г. N 166
Расходы
городского бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов за 2005 год
тыс. руб.
РЗ | Пр | ЦСР | ВР | Уточненный бюджет на 2005 год |
Исполнено на 01.01.2006 |
% исполне- ния |
|
Общегосударственные вопросы | 01 | 105 739,3 | 100 316,0 | 94,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 9 206,6 | 8 775,8 | 95,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 001 00 00 | 9 206,6 | 8 775,8 | 95,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 7 826,6 | 7 451,0 | 95,2 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 365,0 | 364,1 | 99,8 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 1 015,0 | 960,7 | 94,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 71 974,4 | 69 781,7 | 97,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 71 974,4 | 69 781,7 | 97,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 71 766,2 | 69 727,4 | 97,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
01 | 04 | 001 00 00 | 902 | 8,2 | 5,7 | 69,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от взысканной пени, штрафных санкций за несвоевременную уплату платежей по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
01 | 04 | 001 00 00 | 857 | 200,0 | 48,6 | 24,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 3 084,8 | 3 084,8 | 100,0 | ||
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 020 00 00 | 3 084,8 | 3 084,8 | 100,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 3 084,8 | 3 084,8 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 4 180,4 | 4 179,8 | 100,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 4 180,4 | 4 179,8 | 100,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 4 180,4 | 4 179,8 | 100,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 84,5 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 17 208,6 | 14 493,9 | 84,2 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 1 900,0 | 1 647,8 | 86,7 | |
Расходы на проведение работ по приватизации муниципального имущества и регистрацию объектов казны |
01 | 15 | 090 00 00 | 852 | 1 900,0 | 1 647,8 | 86,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 12 152,6 | 10 438,0 | 85,9 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 15 | 092 00 00 | 184 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
01 | 15 | 092 00 00 | 518 | 4 846,3 | 3 629,4 | 74,9 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств мэрии города Тамбова |
01 | 15 | 092 00 00 | 850 | 7 131,3 | 6 633,6 | 93,0 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 102 00 00 | 3 156,0 | 2 408,1 | 76,3 | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 3 156,0 | 2 408,1 | 76,3 |
Национальная экономика | 04 | 130 625,4 | 110 259,1 | 84,4 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 128 825,4 | 108 723,4 | 84,4 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 106 009,5 | 86 325,5 | 81,4 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 106 009,5 | 86 325,5 | 81,4 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 22 815,9 | 22 397,9 | 98,2 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 22 815,9 | 22 397,9 | 98,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 1 800,0 | 1 535,7 | 85,3 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 340 00 00 | 1 800,0 | 1 535,7 | 85,3 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 1 800,0 | 1 535,7 | 85,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 910 228,8 | 911 972,8 | 100,2 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 80 049,4 | 75 956,3 | 94,9 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 00 00 | 80 049,4 | 75 956,3 | 94,9 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
05 | 01 | 350 00 00 | 184 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
Расходы на возмещение убытков жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 01 | 350 00 00 | 862 | 19 100,0 | 18 730,7 | 98,1 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве |
05 | 01 | 350 00 00 | 864 | 60 839,4 | 57 115,6 | 93,9 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 650 338,6 | 649 428,9 | 99,9 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 00 00 | 650 338,6 | 649 428,9 | 99,9 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 24 704,4 | 24 196,8 | 97,9 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 105 124,2 | 101 952,7 | 97,0 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 351 00 00 | 860 | 439 586,3 | 443 100,6 | 100,8 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 351 00 00 | 861 | 77 823,7 | 77 823,7 | 100,0 |
Расходы на возмещение убытков жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 00 00 | 862 | 3 100,0 | 2 355,1 | 76,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 179 840,8 | 186 587,6 | 103,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 001 00 00 | 23 350,0 | 23 068,3 | 98,8 | |
Субсидии | 05 | 04 | 001 00 00 | 197 | 23 350,0 | 23 068,3 | 98,8 |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
05 | 04 | 100 04 04 | 50 000,0 | 57 698,5 | 115,4 | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 100 04 04 | 213 | 50 000,0 | 57 698,5 | 115,4 |
Меры социальной поддержки граждан |
05 | 04 | 505 00 00 | 106 490,8 | 105 820,8 | 99,4 | |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 04 | 505 00 00 | 500 | 106 490,8 | 105 820,8 | 99,4 |
Образование | 07 | 503 406,5 | 497 221,6 | 98,8 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 127 438,8 | 125 126,5 | 98,2 | ||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 420 00 00 | 127 438,8 | 125 126,5 | 98,2 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
07 | 01 | 420 00 00 | 184 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 109 700,2 | 109 817,6 | 100,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 | 01 | 420 00 00 | 900 | 301,4 | 290,1 | 96,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 | 01 | 420 00 00 | 902 | 16 322,6 | 13 876,5 | 85,0 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 858 | 1 109,6 | 1 137,3 | 102,5 |
Общее образование | 07 | 02 | 353 076,0 | 350 079,6 | 99,2 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 271 659,3 | 269 960,4 | 99,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 74 788,0 | 74 465,4 | 99,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 | 02 | 421 00 00 | 900 | 1 412,1 | 1 220,3 | 86,4 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 | 02 | 421 00 00 | 902 | 7 545,5 | 6 717,7 | 89,0 |
Расходы за счет субвенции области на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования |
07 | 02 | 421 00 00 | 853 | 177 575,0 | 177 944,8 | 100,2 |
Расходы за счет субвенции области на выплату компенсации расходов на питание учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных семей |
07 | 02 | 421 00 00 | 855 | 9 023,4 | 8 495,1 | 94,1 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 02 | 421 00 00 | 858 | 309,2 | 345,5 | 111,7 |
Расходы за счет дотации области на обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений |
07 | 02 | 421 00 00 | 859 | 144,0 | 143,8 | 99,9 |
Расходы за счет субвенции области на предоставление учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатного питания |
07 | 02 | 421 00 00 | 865 | 577,9 | 344,0 | 59,5 |
Расходы за счет субвенции области на обеспечение учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 | 02 | 421 00 00 | 866 | 284,2 | 283,8 | 99,9 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 9 367,9 | 9 143,2 | 97,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 483,4 | 258,9 | 53,6 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной сферы, подлежащих передаче в государственную собственность области |
07 | 02 | 422 00 00 | 940 | 8 884,5 | 8 884,3 | 100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 62 656,2 | 61 685,3 | 98,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 58 788,2 | 58 201,2 | 99,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
07 | 02 | 423 00 00 | 900 | 385,1 | 284,7 | 73,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 | 02 | 423 00 00 | 902 | 2 738,3 | 2 523,5 | 92,2 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 02 | 423 00 00 | 858 | 744,6 | 675,9 | 90,8 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 9 197,5 | 9 097,0 | 98,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 433,8 | 341,8 | 78,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 424 00 00 | 940 | 8 763,7 | 8 755,2 | 99,9 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 | 02 | 435 00 00 | 195,1 | 193,7 | 99,3 | |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 | 02 | 435 00 00 | 902 | 195,1 | 193,7 | 99,3 |
Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 1 627,9 | 1 621,6 | 99,6 | ||
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 427 00 00 | 1 627,9 | 1 621,6 | 99,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 1 624,3 | 1 618,6 | 99,6 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 858 | 3,6 | 3,0 | 83,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 4 610,8 | 4 228,3 | 91,7 | ||
Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 900,0 | 778,6 | 86,5 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 900,0 | 778,6 | 86,5 |
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 3 710,8 | 3 449,7 | 93,0 | |
Оздоровление детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 917,7 | 914,3 | 99,6 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 07 | 432 00 00 | 858 | 1,8 | 2,0 | 111,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 | 07 | 432 00 00 | 902 | 2 791,3 | 2 533,4 | 90,8 |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 16 653,0 | 16 165,6 | 97,1 | ||
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 436 00 00 | 23,5 | 3,5 | 14,9 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
07 | 09 | 436 00 00 | 184 | 23,5 | 3,5 | 14,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 452 00 00 | 14 838,3 | 14 789,5 | 99,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 14 535,3 | 14 487,3 | 99,7 |
Расходы за счет дотации области на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
07 | 09 | 452 00 00 | 858 | 33,2 | 35,9 | 108,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
07 | 09 | 452 00 00 | 900 | 269,8 | 266,3 | 98,7 |
Региональные целевые программы |
07 | 09 | 522 00 00 | 120,2 | 76,8 | 63,9 | |
Городская целевая программа "Воспитание подрастающего поколения в г. Тамбове на 2005 - 2006 гг." |
07 | 09 | 522 00 01 | 77,1 | 76,8 | 99,6 | |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 522 00 01 | 285 | 77,1 | 76,8 | 99,6 |
Городская программа "Культура города Тамбова (2004 - 2006 годы)" |
07 | 09 | 522 00 04 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 522 00 04 | 285 | 43,1 | 0,0 | 0,0 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
07 | 09 | 102 00 00 | 1 671,0 | 1 295,8 | 77,5 | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 09 | 102 00 00 | 213 | 1 671,0 | 1 295,8 | 77,5 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 24 650,1 | 24 246,4 | 98,4 | |||
Культура | 08 | 01 | 21 447,1 | 21 113,2 | 98,4 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 11 203,5 | 10 883,1 | 97,1 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
08 | 01 | 440 00 00 | 184 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 9 246,5 | 9 253,6 | 100,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
08 | 01 | 440 00 00 | 902 | 1 937,0 | 1 609,5 | 83,1 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 213,0 | 208,8 | 98,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 213,0 | 208,8 | 98,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 7 881,2 | 7 687,2 | 97,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 7 671,2 | 7 486,3 | 97,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
08 | 01 | 442 00 00 | 902 | 210,0 | 200,9 | 95,7 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 29,9 | 29,9 | 100,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
08 | 01 | 443 00 00 | 184 | 29,9 | 29,9 | 100,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 37,9 | 237,9 | 627,7 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 37,9 | 237,9 | 627,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 01 | 452 00 00 | 1 035,5 | 1 015,2 | 98,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 1 035,5 | 1 015,2 | 98,0 |
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 522 00 00 | 1 046,1 | 1 051,1 | 100,5 | |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2004 - 2006 годы)" |
08 | 01 | 522 00 04 | 1 046,1 | 1 051,1 | 100,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 522 00 04 | 453 | 1 046,1 | 1 051,1 | 100,5 |
Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 3 182,0 | 3 112,2 | 97,8 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 457 00 00 | 3 182,0 | 3 112,2 | 97,8 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 3 182,0 | 3 112,2 | 97,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | ||
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
08 | 06 | 102 00 00 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
08 | 06 | 102 00 00 | 213 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 142 323,9 | 133 721,0 | 94,0 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 113 673,4 | 108 171,7 | 95,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 37 779,0 | 35 772,4 | 94,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 27 007,0 | 26 144,0 | 96,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 | 01 | 470 00 00 | 902 | 10 772,0 | 9 628,4 | 89,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 44 721,4 | 42 489,8 | 95,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 14 078,4 | 13 877,5 | 98,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 | 01 | 471 00 00 | 902 | 30 643,0 | 28 612,3 | 93,4 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 | 01 | 477 00 00 | 28 511,3 | 28 081,1 | 98,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 28 441,3 | 28 036,9 | 98,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 | 01 | 477 00 00 | 902 | 70,0 | 44,2 | 63,1 |
Региональные целевые программы |
09 | 01 | 522 00 00 | 2 661,7 | 1 828,4 | 68,7 | |
Городская Целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения города Тамбова на 2003 - 2005 гг." |
09 | 01 | 522 00 05 | 2 661,7 | 1 828,4 | 68,7 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 522 00 05 | 455 | 2 661,7 | 1 828,4 | 68,7 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 20 255,0 | 17 415,1 | 86,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 482 00 00 | 10 692,0 | 10 317,3 | 96,5 | |
Спортивные команды | 09 | 02 | 482 00 00 | 454 | 10 692,0 | 10 317,3 | 96,5 |
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 9 563,0 | 7 097,8 | 74,2 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
09 | 02 | 512 00 00 | 184 | 17,7 | 17,7 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 5 363,3 | 5 239,9 | 97,7 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 208,0 | 170,4 | 81,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 | 02 | 512 00 00 | 900 | 356,0 | 200,0 | 56,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 | 02 | 512 00 00 | 902 | 3 618,0 | 1 469,8 | 40,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 8 395,5 | 8 134,2 | 96,9 | ||
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
09 | 04 | 102 00 00 | 8 388,0 | 8 126,7 | 96,9 | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 04 | 102 00 00 | 213 | 8 388,0 | 8 126,7 | 96,9 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 04 | 485 00 00 | 7,5 | 7,5 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 485 00 00 | 455 | 7,5 | 7,5 | 100,0 |
Социальная политика | 10 | 258 713,1 | 246 737,2 | 95,4 | |||
Социальное обслуживание населения |
10 | 02 | 30 035,2 | 29 774,4 | 99,1 | ||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 30 035,2 | 29 774,4 | 99,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 7 548,1 | 7 475,3 | 99,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 | 02 | 506 00 00 | 902 | 1 364,0 | 1 188,1 | 87,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной сферы, подлежащих передаче в государственную собственность области |
10 | 02 | 506 00 00 | 940 | 21 123,1 | 21 111,0 | 99,9 |
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 211 249,1 | 200 229,6 | 94,8 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 505 00 00 | 124 735,0 | 120 977,1 | 97,0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
10 | 03 | 505 00 00 | 472 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 00 00 | 477 | 2 738,8 | 3 243,5 | 118,4 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 00 00 | 563 | 95 609,8 | 92 721,0 | 97,0 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города |
10 | 03 | 505 00 00 | 856 | 297,0 | 260,5 | 87,7 |
Расходы за счет субвенции области на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах государственной социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области" |
10 | 03 | 505 00 00 | 908 | 2 206,0 | 869,6 | 39,4 |
Расходы на обеспечение равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 505 00 00 | 946 | 23 882,5 | 23 882,5 | 100,0 |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | 86 484,1 | 79 232,8 | 91,6 | |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 86 484,1 | 79 232,8 | 91,6 |
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 522 00 00 | 30,0 | 19,7 | 65,7 | |
Городская целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове на 2004 - 2006 годы" |
10 | 03 | 522 00 02 | 30,0 | 19,7 | 65,7 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 522 00 02 | 482 | 30,0 | 19,7 | 65,7 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 11 063,6 | 10 769,0 | 97,3 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 | 04 | 511 00 00 | 11 063,6 | 10 769,0 | 97,3 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 899,8 | 899,8 | 100,0 |
Расходы за счет субвенции области на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством |
10 | 04 | 511 00 00 | 851 | 10 163,8 | 9 869,2 | 97,1 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 6 365,2 | 5 964,2 | 93,7 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 06 | 505 00 00 | 5 786,0 | 5 373,6 | 92,9 | |
Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 505 00 00 | 483 | 5 111,0 | 4 810,4 | 94,1 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 06 | 505 00 00 | 703 | 675,0 | 563,2 | 83,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 06 | 514 00 00 | 579,2 | 590,6 | 102,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
10 | 06 | 514 00 00 | 184 | 144,4 | 144,4 | 100,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 434,8 | 446,2 | 102,6 |
Всего расходов | 2 075 687,1 | 2 024 474,1 | 97,5 |
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.