Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 2.
Внести в областную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" (далее - Программа), утвержденную Законом Тамбовской области от 31 января 2007 года N 141-З (газета "Тамбовская жизнь" 2007, 6 февраля, 11 мая, 10 ноября), следующие изменения:
1) в Паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования |
Всего - 1708,15 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 816,8 млн. рублей; из средств областного бюджета - 891,35 млн. рублей. По подпрограммам: "Сахарный диабет": всего 218,2 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 67,7 млн. рублей; из средств областного бюджета - 150,5 млн. рублей; "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза": всего - 145,6 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 61,2 млн. рублей; из средств областного бюджета - 84,4 млн. рублей; "Анти-ВИЧ/СПИД": всего - 242,75 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 181,5 млн. рублей; из средств областного бюджета - 61,25 млн. рублей; "О мерах по развитию онкологической помощи населению Тамбовской области": всего - 483,3 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 69,7 млн. рублей; из средств областного бюджета - 413,6 млн. рублей; "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем": всего - 12,0 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 3,4 млн. рублей; из средств областного бюджета - 8,6 млн. рублей; "Защита населения от вирусных гепатитов": всего - 334,3 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 314,6 млн. рублей; из средств областного бюджета - 19,7 млн. рублей; "Развитие психиатрической службы Тамбовской области": всего - 145,2 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 26,2 млн. рублей; из средств областного бюджета - 119,0 млн. рублей; "Вакцинопрофилактика в Тамбовской области": всего - 109,0 млн.рублей: из средств федерального бюджета - 87,5 млн. рублей; из средств областного бюджета - 21,5 млн. рублей; "Профилактика артериальной гипертонии и ее осложнений в Тамбовской области": Всего - 17,8 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 5,0 млн. рублей; из средств областного бюджета - 12,8 млн. рублей."; |
2) раздел IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется 1708,15 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 891,35 млн. рублей:
в 2007 году - 98,8 млн. рублей;
в 2008 году -189,2 млн. рублей;
в 2009 году - 199,1 млн. рублей;
в 2010 году - 187,25 млн. рублей;
в 2011 году - 217,0 млн. рублей;
из федерального бюджета - 816,8 млн. рублей:
в 2007 году - 95,3 млн. рублей;
в 2008 году - 71,0 млн. рублей;
в 2009 году - 67,8 млн. рублей;
в 2010 году - 295,4 млн. рублей;
в 2011 году - 287,3 млн. рублей.";
3) в Подпрограмме "Сахарный диабет" на 2007 - 2011 годы (далее - Подпрограмма):
а) в паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "308,3" заменить цифрами "218,2", цифры "240,6" заменить цифрами "150,5";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется 218,2 млн. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 150,5 млн. рублей:
в 2007 году - 16,8 млн. рублей;
в 2008 году - 48,1 млн. рублей;
в 2009 году - 35,3 млн. рублей;
в 2010 году - 20,1 млн. рублей;
в 2011 году - 30,2 млн. рублей;
из средств федерального бюджета - 67,7 млн. рублей:
в 2007году - 12,2 млн. рублей;
в 2008 году - 13,0 млн. рублей;
в 2009 году - 14,2 млн. рублей;
в 2010 году - 14,0 млн. рублей;
в 2011 году - 14,3 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий |
Объем финансирования по программе, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Федеральный бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Амбулаторный отпуск медикаментов |
161,1 |
66,0 |
95,1 |
12,0 |
14,8 |
13,0 |
18,1 |
13,0 |
18,1 |
14,0 |
18,1 |
14,0 |
26,0 |
2. Обеспечение детей, подростков, больных сахарным диабетом с детства, женщин репродуктивного возраста средствами самоконтроля (глюкометры тест-полоски) |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,7 |
3. Капитальные вложения |
43,2 |
0,0 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Приобретение оборудования, в том числе: для кабинета "диабетическая стопа"; для кабинета офтальмолога; для постоянного мониторирования глюкозы |
2,2 |
1,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
5. Прочие расходы, в том числе: подготовка кадров (врачей и среднего медперсонала); скрининг населения для установления групп риска и лиц с начальными проявлениями болезни; скрининг всех беременных с целью выявления скрытых нарушений углеводного обмена и профилактики врожденных уродств, мертворождаемости; пропаганда мероприятий по устранению регулируемых факторов риска (ожирение, артериальная гипертензия, гиподинамия, нерациональное питание); привлечение средств массовой информации (радио, телевидение, печать) к пропаганде здорового образа жизни как метода профилактики сахарного диабета; обеспечение функционирования регистра больных сахарным диабетом; создание и совершенствование работы школ по обучению больных сахарным диабетом в городах области, эндокринологических кабинетах поликлиник; издание и распространение методической литературы для медицинского персонала и больных для обучения и самоконтроля; оздоровление и реабилитация в специализированном санатории |
1,0 |
0,7 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
Всего |
218,2 |
67,7 |
50,5 |
12,2 |
16,8 |
13,0 |
48,1 |
14,2 |
35,3 |
14,0 |
20,1 |
14,3 |
30,2" |
4) в Подпрограмме "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "120,6" заменить цифрами "145,6", цифры "59,4" заменить цифрами "84,4", цифры "100,9" заменить цифрами "125,9", цифры "42,7" заменить цифрами "67,7";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется из федерального и областного бюджетов 145,6 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 84,4 млн. рублей:
в 2007 году - 8,6 млн. рублей;
в 2008 году - 10,6 млн. рублей;
в 2009 году - 17,3 млн. рублей;
в 2010 году - 35,2 млн. рублей;
в 2011 году - 12,7 млн. рублей;
из федерального бюджета - 61,2 млн. рублей:
в 2007 году - 12,6 млн. рублей;
в 2008 году - 12,9 млн. рублей;
в 2009 году - 18,5 млн. рублей;
в 2010 году - 8,6 млн. рублей;
в 2011 году - 8,6 млн. рублей.";
в) в разделе VII "Система программных мероприятий" подраздел "В системе здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Амбулаторный отпуск медикаментов |
22,4 |
3,8 |
18,6 |
0,4 |
1,8 |
0,5 |
4,5! |
0,9 |
4,5 |
1,0 |
4,5 |
1,0 |
3,3 |
Управление здравоохранения области, финансовое управление области |
Приобретение медикаментов для лечения больных туберкулезом в стационарах |
36,4 |
34,4 |
2,0 |
6,6 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
2,0 |
Управление здравоохранения области, финансовое управление области |
Приобретение дез.средств для обработки очагов туберкулезной инфекции |
1,1 |
0 |
1,1 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Управление здравоохранения области, финансовое управление области |
Приобретение туберкулина для ЛПУ области |
2,4 |
0 |
2,4 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,1 |
Управление здравоохранения области, финансовое управление области |
Итого медикаменты |
62,3 |
38,2 |
24,1 |
7,0 |
2,5 |
7,3 |
5,4 |
7,9 |
5,4 |
8,0 |
5,4 |
8,0 |
5,4 |
|
Приобретение оборудования для ЛПУ области и противотуберкулезных диспансеров |
32,3 |
20,0 |
12,3 |
5,0 |
4,0 |
5,0 |
1,6 |
10,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
3,5 |
Управление здравоохранения области, финансовое управление области |
Капитальные вложения |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
|
|
|
6,7 |
|
24,6 |
|
|
Управление здравоохранения области, управление инвестиций области |
Итого |
125,9 |
58,2 |
67,7 |
12,0 |
6,5 |
12,3 |
7,0 |
17,9 |
13,7 |
8,0 |
31,6 |
8,0 |
8,9" |
|
5) в Подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2007 - 2011 годы (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "247,5" заменить цифрами "242,75", цифры "182" заменить цифрами "181,5", цифры "65,5" заменить цифрами "61,25";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется 242,75 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета - 61,25 млн. рублей:
в 2007 году - 6,1 млн. рублей;
в 2008 году - 11,0 млн. рублей;
в 2009 году - 17,0 млн. рублей;
в 2010 году - 17,75 млн. рублей;
в 2011 году - 9,4 млн. рублей;
из федерального бюджета - 181,5 млн. рублей:
в 2007 году - 2,0 млн. рублей;
в 2008 году - 19,3 млн. рублей;
в 2009 году - 10,0 млн. рублей;
в 2010 году - 65,5 млн. рублей;
в 2011 году - 84,7 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Профилактические мероприятия, в том числе: разработка, издание, внедрение дифференцированных программ по нравственному и половому воспитанию; подготовка, издание и распространение са-нитарно-просветительных материалов среди различных групп населения; мероприятия по просвещению групп риска и индивидуальному консультированию; организация подготовки педагогов и медицинских работников, в том числе ФСИН по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД. |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
2. Поставка диагностических препаратов, в том числе: для диагностики "оппортунистических" инфекций; развитие системы контроля качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции; расходные материалы для лабораторных исследований в ИФА, ПЦР (наконечники, пробирки и т.п.), в том числе для ФСИН |
29,0 |
18,4 |
10,6 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
8,6 |
2,1 |
9,8 |
2,4 |
3. Приобретение оборудования, в том числе: ламинарные шкафы, автоклавы, сухожаровые шкафы, рентгеновская установка, кольпоскоп, фиброгастроскоп, оборудование для физиотерапии, компьютеры,биохимический анализатор, гематологический анализатор, оборудование для стоматологического кабинета, оборудование для хирургического кабинета, проточный цитофлюориметр, оборудование для иммуноферментных исследований для ФСИН |
8,6 |
3,6 |
5,0 |
1,5 |
0,8 |
1,5 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
2,7 |
4. Приобретение препаратов для амбулаторного отпуска и стационарного лечения, в том числе: противовирусных |
138,3 |
130,2 |
8,1 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
55,8 |
1,2 |
74,4 |
3,3 |
5. Прочие расходы, в том числе: обеспечение искусственным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; разработка и внедрение программы по эпидемиологическому мониторингу; разработка и внедрение программ по диспансеризации ВИЧинфицированных и лабораторным обследованиям |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
1,0 |
6. Капитальные вложения |
63,05 |
27,3 |
35,75 |
0,0 |
2,0 |
17,3 |
7,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,75 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
242,75 |
181,5 |
61,25 |
2,0 |
6,1 |
19,3 |
11,0 |
10,0 |
17,0 |
65,5 |
17,75 |
84,7 |
9,4" |
6) в Подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи населению Тамбовской области на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в строке "Объем и источники финансирования" цифры "471,0" заменить цифрами "483,3", цифры "401,3" заменить цифрами "413,6";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется всего 483,3 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 413,6 млн. рублей:
в 2007 году - 41,1 млн. рублей;
в 2008 году - 68,7 млн. рублей;
в 2009 году - 95,9 млн. рублей;
в 2010 году - 80,5 млн. рублей;
в 2011 году - 127,4 млн. рублей;
из средств федерального бюджета 69,7 млн. рублей:
в 2007 году - 35,7 млн. рублей;
в 2008 году - 1,5 млн. рублей;
в 2009 году - 1,5 млн. рублей;
в 2010 году - 29,5 млн. рублей;
в 2011 году - 1,5 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Амбулаторный отпуск медикаментов |
35,3 |
0,0 |
35,3 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
9,0 |
2. Приобретение медикаментов для стационарных больных |
18,6 |
7,0 |
11,6 |
1,0 |
2,6 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
3,0 |
Итого медикаменты: |
53,9 |
7,0 |
46,9 |
1,0 |
8,5 |
1,5 |
8,8 |
1,5 |
8,8 |
1,5 |
8,8 |
1,5 |
12,0 |
3. Приобретение оборудования, в том числе: для лучевой диагностики; для ультразвуковой диагностики; рентгеноборудования эндоскопического обрудования |
403,7 |
46,0 |
357,7 |
18,0 |
23,6 |
0,0 |
59,9 |
0,0 |
87,1 |
28,0 |
71,7 |
0,0 |
115,4 |
4. Кап. вложения в строительство пристройки (хирургическое отделение на 60 коек) к ГУЗ "Тамбовский областной онкологический диспансер" |
25,7 |
16,7 |
9,0 |
16,7 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
483,3 |
69,7 |
413,6 |
35,7 |
41,1 |
1,5 |
68,7 |
1,5 |
95,9 |
29,5 |
80,5 |
1,5 |
127,4" |
7) в Подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "21,6" заменить цифрами "12,0", цифры "5,5" заменить цифрами "3,4", цифры "16,1" заменить цифрами "8,6";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется из федерального и областного бюджетов 12,0 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 8,6 млн. рублей:
в 2007 году - 1,5 млн. рублей;
в 2008 году - 1,5 млн. рублей;
в 2009 году - 1,5 млн. рублей;
в 2010 году - 1,5 млн. рублей;
в 2011 году - 2,6 млн. рублей;
из федерального бюджета - 3,4 млн. рублей:
в 2007 году - 0,5 млн. рублей;
в 2008 году - 1,0 млн. рублей;
в 2009 году - 1,0 млн. рублей;
в 2010 году - 0,5 млн. рублей;
в 2011 году - 0,4 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Приобретение реактивов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем (далее ИППП) |
6,5 |
2,4 |
4,1 |
0,5 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,5 |
0,8 |
0,5 |
0,8 |
0,4 |
0,8 |
2. Приобретение оборудования, в том числе: для лабораторий кожно-венеро-логических диспансеров области, для терапии ИППП, для оснащения оборудованием центра для детей и подростков с проблемами ИППП |
5,5 |
1,0 |
4,5 |
0,0 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
1,8 |
Итого: |
12,0 |
3,4 |
8,6 |
0,5 |
1,5 |
1,0 |
1,5 |
1,0 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
0,4 |
2,6" |
8) в Подпрограмме "Защита населения от вирусных гепатитов на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "344,6" заменить цифрами "334,3", цифры "30,0" заменить цифрами "19,7";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы потребуется 334,3 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета - 19,7 млн. рублей:
в 2007 году - 2,6 млн. рублей;
в 2008 году - 2,7 млн. рублей;
в 2009 году - 2,7 млн. рублей;
в 2010 году - 2,7 млн. рублей;
в 2011 году - 9,0 млн. рублей;
из федерального бюджета - 314,6 млн. рублей:
в 2007 году - 0,3 млн. рублей;
в 2008 году - 1,8 млн. рублей;
в 2009 году - 0,9 млн. рублей;
в 2010 году - 155,8 млн. рублей;
в 2011 году - 155,8 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1.Поставка диагностических препаратов, в том числе: для скрининговых исследований; для совершенствования диагностики |
23,2 |
9,9 |
13,3 |
0,3 |
1,2 |
0,3 |
2,2 |
0,3 |
2,2 |
4,5 |
2,2 |
4,5 |
5,5 |
2.Приобретение оборудования, в том числе: ламинарные шкафы, автоклавы, сухожаровые шкафы, оборудование для иммуноферментно-го анализа, для исследования методом поли-меразно-цепной реакции |
8,6 |
4,7 |
3.9 |
0,0 |
1,4 |
1,5 |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
1,3 |
0,5 |
1,3 |
1,0 |
3.Приобретение противовирусных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных вирусными гепатитами В и С |
302,5 |
300,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
2,5 |
Итого: |
334,3 |
314,6 |
19,7 |
0,3 |
2,6 |
1,8 |
2,7 |
0,9 |
2,7 |
155,8 |
2,7 |
155,8 |
9,0" |
9) в Подпрограмме "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "98,3" заменить цифрами "145,2", цифры "72,1" заменить цифрами "119,0";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется из федерального и областного бюджетов 145,2 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 119,0 млн, рублей:
в 2007 году - 17,0 млн. рублей;
в 2008 году - 42,5 млн. рублей;
в 2009 году - 24,3 млн. рублей;
в 2010 году - 24,4 млн. рублей;
в 2011 году - 10,8 млн. рублей;
из федерального бюджета - 26,2 млн. рублей:
в 2007 году - 14,0 млн. рублей;
в 2008 году - 3.0 млн. рублей;
в 2009 году - 3,2 млн. рублей;
в 2010 году - 3,0 млн. рублей;
в 2011 году - 3,0 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1 .Амбулаторный отпуск медикаментов |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
7,5 |
2. Приобретение медикаментов нового поколения для стационарных больных |
15,0 |
12.5 |
2,5 |
2,0 |
0,3 |
2,0 |
0,4 |
2,5 |
0,4 |
3,0 |
0,4 |
3,0 |
1,0 |
Итого медикаменты |
41,5 |
12,5 |
29,0 |
2,0 |
4,3 |
2,0 |
5,4 |
2,5 |
5,4 |
3,0 |
5,4 |
3,0 |
8,5 |
3. Приобретение оборудования |
15,7 |
1,7 |
14,0 |
0,0 |
2,7 |
1,0 |
3,0 |
0,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
2,3 |
4. Капитальные вложения, в том числе: |
88,0 |
12,0 |
76,0 |
12,0 |
10,0 |
0,0 |
34,1 |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
пристройка к лечебному корпусу областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая больница" (12 отделение); |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
строительство подсобных помещений и благоустройство территории 12 отделения областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая больница", в том числе проектно-сметная документация; |
57,0 |
12,0 |
45,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
реконструкция отделений областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая больница"", в том числе проектно-сметная документация |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
145,2 |
26,2 |
119,0 |
14,0 |
17,0 |
3,0 |
42,5 |
3,2 |
24,3 |
3,0 |
24,4 |
3,0 |
10,8" |
10) в Подпрограмме "Вакцинопрофилактика в Тамбовской области на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "117,0" заменить цифрами "109,0", цифры "29,5" заменить цифрами "21,5";
б) текст раздела IV. "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется из федерального и областного бюджетов 109,0 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 21,5 млн. рублей:
в 2007 году - 4,0 млн. рублей;
в 2008 году - 3,0 млн. рублей;
в 2009 году - 4,0 млн. рублей;
в 2010 году - 4,0 млн. рублей;
в 2011 году - 6,5 млн. рублей;
из федерального бюджета - 87,5 млн. рублей:
в 2007 году - 17,0 млн. рублей;
в 2008 году - 17,5 млн. рублей;
в 2009 году - 17,5 млн. рублей;
в 2010 году - 17,5 млн. рублей;
в 2011 году - 18,0 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Приобретение вакцин |
108,5 |
87,5 |
21,0 |
17,0 |
4,0 |
17,5 |
3,0 |
17,5 |
4,0 |
17,5 |
4,0 |
18,0 |
6,0 |
2. Приобретение оборудования для создания эффективной транспортировки и хранения вакцинных препаратов |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
Итого |
109,0 |
87,5 |
21,5 |
17,0 |
4,0 |
17,5 |
3,0 |
17,5 |
4,0 |
17,5 |
4,0 |
18,0 |
6,5" |
11) в Подпрограмме "Профилактика артериальной гипертонии и ее осложнений в Тамбовской области на 2007 - 2011 годы" (далее - Подпрограмма):
а) в Паспорте Подпрограммы в позиции "Объем и источники финансирования" цифры "36,1"заменить цифрами"17,8", цифры "5,1" заменить цифрами "5,0", цифры "31,0" заменить цифрами "12,8";
б) текст раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для реализации первоочередных мероприятий Подпрограммы требуется из федерального и областного бюджетов 17,8 млн. рублей, в том числе:
из областного бюджета - 12,8 млн. рублей:
в 2007 году - 1,1 млн. рублей;
в 2008 году - 1,1 млн. рублей;
в 2009 году - 1,1 млн. рублей;
в 2010 году - 1,1 млн. рублей;
в 2011 году - 8,4 млн. рублей;
из федерального бюджета - 5,0 млн. рублей:
в 2007 году - 1,0 млн. рублей;
в 2008 году - 1,0 млн. рублей;
в 2009 году - 1,0 млн. рублей;
в 2010 году - 1,0 млн. рублей;
в 2011 году - 1,0 млн. рублей.";
в) раздел VII "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VII. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий |
Объем финансирования, млн. руб. |
В том числе |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
Фед. бюджет, млн. руб. |
Обл. бюджет, млн. руб. |
||
1. Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений, в том числе: |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
выпуск теле- и радиопередач, видеороликов на местном телевидении; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
выпуск брошюр, буклетов и другой печатной продукции для населения; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
организация и оснащение школ для больных артериальной гипертонией; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
разработка и издание новых методических, справочных пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным с артериальной гипертонией |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
2. Развитие системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии, в том числе: |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
печать карт наблюдения за больными с артериальной гипертонией; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
создание районных, городских и областных регистров артериальной гипертонии и ее осложнений; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
внедрение программ по профилактике артериальной гипертонии и ее осложнений в образовательных учреждениях (для школьников и студентов) и учреждениях здравоохранения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
3. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией и ее осложнений |
14,8 |
5,0 |
9,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,0 . |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
5,5 |
Итого: |
17,8 |
5,0 |
12,8 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
8,4" |
<< Статья 1 Статья 1 |
Статья 3 >> Статья 3 |
|
Содержание Закон Тамбовской области от 2 июля 2008 г. N 401-З "О внесении изменений в некоторые целевые программы Тамбовской области"... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.