Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Отчет
об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов
за I квартал 2008 года
(утв. постановлением главы администрации города Тамбова
от 19 мая 2008 г. N 3371)
1. Доходы
тыс. руб.
Наименование показателя |
Код доходов по КД |
Утверждено по бюджету |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
|
к уточненному бюджету |
к уточненному плану |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доходы |
000 100 00000 00 0000 000 |
2015996,9 |
2015996,9 |
459855,9 |
22,8 |
22,8 |
Налоги на прибыль, доходы |
000 101 00000 00 0000 000 |
806000,0 |
806000,0 |
152161,4 |
18,9 |
18,9 |
Налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
806000,0 |
806000,0 |
152161,4 |
18,9 |
18,9 |
Налоги на совокупный доход |
000 105 00000 00 0000 000 |
218380,0 |
218380,0 |
46864,7 |
21,5 |
21,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 105 02000 02 0000 110 |
217684,0 |
217684,0 |
46840,5 |
21,5 |
21,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03000 01 0000 110 |
696,0 |
696,0 |
24,2 |
3,5 |
3,5 |
Налоги на имущество |
000 106 00000 00 0000 000 |
147706,0 |
147706,0 |
27156,3 |
18,4 |
18,4 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
000 106 01020 04 0000 110 |
18932,0 |
18932,0 |
1040,4 |
5,5 |
5,5 |
Земельный налог |
000 106 06000 00 0000 110 |
128774,0 |
128774,0 |
26115,9 |
20,3 |
20,3 |
Государственная пошлина |
000 108 00000 00 0000 000 |
36509,0 |
36509,0 |
8551,0 |
23,4 |
23,4 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 109 00000 00 0000 000 |
1488,0 |
1488,0 |
26,7 |
1,8 |
1,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 111 00000 00 0000 000 |
278359,4 |
278359,4 |
106702,9 |
38,3 |
38,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 05000 00 0000 120 |
269183,7 |
269183,7 |
104715,4 |
38,9 |
38,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 111 05010 04 0000 120 |
119243,0 |
119243,0 |
57809,2 |
48,5 |
48,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
000 111 05034 04 0000 120 |
149940,7 |
149940,7 |
46906,2 |
31,3 |
31,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за образовательными учреждениями |
000 111 05034 04 0003 120 |
5755,6 |
5755,6 |
1507,7 |
26,2 |
26,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями здравоохранения |
000 111 05034 04 0004 120 |
614,4 |
614,4 |
230,9 |
37,6 |
37,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями культуры |
000 111 05034 04 0006 120 |
53,7 |
53,7 |
46,6 |
86,8 |
86,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
000 111 05034 04 0042 120 |
143517,0 |
143517,0 |
45121,0 |
31,4 |
31,4 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
000 111 07000 00 0000 120 |
800,0 |
800,0 |
378,2 |
47,3 |
47,3 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
000 111 07014 04 0000 120 |
800,0 |
800,0 |
378,2 |
47,3 |
47,3 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 09000 00 0000 120 |
8375,7 |
8375,7 |
1609,3 |
19,2 |
19,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 09044 04 0000 120 |
8375,7 |
8375,7 |
1609,3 |
19,2 |
19,2 |
Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности |
000 111 09044 04 0001 120 |
5000,0 |
5000,0 |
845,0 |
16,9 |
16,9 |
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
000 111 09044 04 0002 120 |
3375,7 |
3375,7 |
764,3 |
22,6 |
22,6 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 112 00000 00 0000 000 |
6800,0 |
6800,0 |
2886,1 |
42,4 |
42,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 112 01000 01 0000 120 |
6800,0 |
6800,0 |
2886,1 |
42,4 |
42,4 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 113 00000 00 0000 000 |
156907,8 |
156907,8 |
28943,7 |
18,4 |
18,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 0304004 0000 130 |
156907,8 |
156907,8 |
28943,7 |
18,4 |
18,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 0304004 0000 130 |
|
|
15,1 |
0,0 |
0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0003 130 |
48768,0 |
48768,0 |
9232,3 |
18,9 |
18,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0004 130 |
58778,7 |
58778,7 |
11448,5 |
19,5 |
19,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0005 130 |
5952,0 |
5952,0 |
1302,1 |
21,9 |
21,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг прочими получателями средств бюджетов городских округов, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0006 130 |
39815,3 |
39815,3 |
6495,7 |
16,3 |
16,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0007 130 |
2110,0 |
2110,0 |
322,5 |
15,3 |
15,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0008 130 |
1458,8 |
1458,8 |
114,8 |
7,9 |
7,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 113 03040 04 0009 130 |
25,0 |
25,0 |
12,7 |
50,8 |
50,8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 114 00000 00 0000 000 |
305000,0 |
305000,0 |
55682,3 |
18,3 |
18,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 114 02032 04 0000 440 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 114 02033 04 0000 410 |
280000,0 |
280000,0 |
32253,6 |
11,5 |
11,5 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
000 114 06012 04 0000 420 |
25000,0 |
25000,0 |
23427,5 |
93,7 |
93,7 |
Административные платежи и сборы |
000 115 00000 00 0000 000 |
27712,7 |
27712,7 |
9613,1 |
34,7 |
34,7 |
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 115 02040 04 0000 140 |
27712,7 |
27712,7 |
9613,1 |
34,7 |
34,7 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 116 00000 00 0000 000 |
30384,0 |
30384,0 |
9536,4 |
31,4 |
31,4 |
Прочие неналоговые доходы |
000 117 00000 00 0000 000 |
750,0 |
750,0 |
11887,2 |
1585,0 |
1585,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 117 01040 04 0000 180 |
0,0 |
0,0 |
11671,5 |
0,0 |
0,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов гордских# округов |
000 117 05040 04 0000 180 |
750,0 |
750,0 |
210,7 |
28,1 |
28,1 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причненного# окружающей среде |
000 117 08000 01 0000 180 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 119 00000 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
-155,9 |
0,0 |
0,0 |
Безвозмездные поступления |
000 200 00000 00 0000 000 |
1190274,4 |
1316007,7 |
256929,7 |
21,6 |
19,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 202 00000 00 0000 000 |
1190274,4 |
1316007,7 |
256929,7 |
21,6 |
19,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 202 01000 00 0000 151 |
31189,1 |
34189,1 |
7797,0 |
25,0 |
22,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 202 01001 00 0000 151 |
31 189,1 |
31189,1 |
7797,0 |
25,0 |
25,0 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 202 01001 10 0000 151 |
31 189,1 |
31189,1 |
7797,0 |
25,0 |
25,0 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 202 01003 00 0000 151 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 202 01003 04 0000 151 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 202 02000 00 0000 151 |
222240,0 |
352768,1 |
39028,5 |
17,6 |
11,1 |
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
000 202 02068 00 0000 151 |
606,4 |
606,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
000 202 02068 04 0000 151 |
606,4 |
606,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
000 202 02077 00 0000 151 |
0,0 |
120318,1 |
34000,0 |
0,0 |
28,3 |
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
000 202 02077 04 0000 151 |
0,0 |
120318,1 |
34000,0 |
0,0 |
28,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
000 202 02088 00 0000 151 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
000 202 02088 04 0000 151 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
000 202 02088 04 0001 151 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие субсидии |
000 202 02999 00 0000 151 |
11 290,9 |
21500,9 |
5028,5 |
44,5 |
23,4 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
000 202 02999 04 0000 151 |
11 290,9 |
21500,9 |
5028,5 |
44,5 |
23,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 202 03000 00 0000 151 |
936845,3 |
929050,5 |
210104,2 |
22,4 |
22,6 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
000 202 03001 00 0000 151 |
230 818,2 |
230818,2 |
46000,0 |
19,9 |
19,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
000 202 03001 04 0000 151 |
230 818,2 |
230818,2 |
46000,0 |
19,9 |
19,9 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 202 03003 00 0000 151 |
11 182,7 |
11182,7 |
5591,3 |
50,0 |
50,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 202 03003 04 0000 151 |
11 182,7 |
11182,7 |
5591,3 |
50,0 |
50,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и труженников# тыла |
000 202 03008 00 0000 151 |
114 196,7 |
114196,7 |
26005,0 |
22,8 |
22,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и труженников# тыла |
000 202 03008 04 0000 151 |
114 196,7 |
114196,7 |
26005,0 |
22,8 |
22,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
000 202 03013 00 0000 151 |
3 973,4 |
3973,4 |
1000,0 |
25,2 |
25,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
000 202 03013 04 0000 151 |
3 973,4 |
3973,4 |
1000,0 |
25,2 |
25,2 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
000 202 03020 00 0000 151 |
576,0 |
576,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
000 202 03020 04 0000 151 |
576,0 |
576,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 202 03021 00 0000 151 |
15 394,9 |
15394,9 |
10263,1 |
66,7 |
66,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 202 03021 04 0000 151 |
15 394,9 |
15394,9 |
10263,1 |
66,7 |
66,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
000 202 03022 00 0000 151 |
90 385,5 |
90385,5 |
19351,6 |
21,4 |
21,4 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
000 202 03022 04 0000 151 |
90 385,5 |
90385,5 |
19351,6 |
21,4 |
21,4 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 202 03024 00 0000 151 |
0,0 |
426550,5 |
89768,1 |
0,0 |
21,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 202 03024 04 0000 151 |
0,0 |
426550,5 |
89768,1 |
0,0 |
21,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
000 202 03027 00 0000 151 |
20434,5 |
20434,5 |
7929,1 |
38,8 |
38,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
000 202 03027 04 0000 151 |
20434,5 |
20434,5 |
7929,1 |
38,8 |
38,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
000 202 03034 00 0000 151 |
15 538,1 |
15538,1 |
4196,0 |
27,0 |
27,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации |
000 202 03034 04 0000 151 |
15 538,1 |
15538,1 |
4196,0 |
27,0 |
27,0 |
Прочие субвенции |
000 202 03999 00 0000 151 |
434345,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
000 202 03999 04 0000 151 |
434345,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего доходов |
|
3206271,3 |
3332004,6 |
716785,6 |
22,4 |
21,5 |
2. Расходы
тыс. руб.
Наименование показателя |
Код расходов по КР |
Утверждено по бюджету |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
||||
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
к уточненному бюджету |
к уточненному плану |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
290066,5 |
293054,2 |
64027,2 |
22,1 |
21,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
000 00 00 |
000 |
976,4 |
976,4 |
201,0 |
20,6 |
20,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
000 |
976,4 |
976,4 |
201,0 |
20,6 |
20,6 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
000 |
976,4 |
976,4 |
201,0 |
20,6 |
20,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
976,4 |
976,4 |
201,0 |
20,6 |
20,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
000 00 00 |
000 |
26331,1 |
26331,1 |
7206,1 |
27,4 |
27,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
000 |
26331,1 |
26331,1 |
7206,1 |
27,4 |
27,4 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
000 |
24484,3 |
24484,3 |
6789,1 |
27,7 |
27,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
24484,3 |
24484,3 |
6789,1 |
27,7 |
27,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
000 |
1846,8 |
1846,8 |
417,0 |
22,6 |
22,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1846,8 |
1846,8 |
417,0 |
22,6 |
22,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
000 00 00 |
000 |
195590,7 |
195586,4 |
48499,9 |
24,8 |
24,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
000 |
195590,7 |
195586,4 |
48499,9 |
24,8 |
24,8 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
000 |
194859,0 |
194854,7 |
48276,3 |
24,8 |
24,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
193880,5 |
193876,2 |
48098,0 |
24,8 |
24,8 |
Расходы за счет субвенции области для осуществления государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
01 |
04 |
002 04 00 |
858 |
874,1 |
874,1 |
176,4 |
20,2 |
20,2 |
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
44,4 |
44,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
60,0 |
60,0 |
1,9 |
3,2 |
3,2 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
000 |
731,7 |
731,7 |
223,6 |
30,6 |
30,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
731,7 |
731,7 |
223,6 |
30,6 |
30,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
000 00 00 |
000 |
2400,8 |
2400,8 |
1691,7 |
70,5 |
70,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
07 |
002 00 00 |
000 |
1293,8 |
1293,8 |
791,7 |
61,2 |
61,2 |
Центральный аппарат |
01 |
07 |
002 04 00 |
000 |
1293,8 |
1293,8 |
791,7 |
61,2 |
61,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
002 04 00 |
500 |
1293,8 |
1293,8 |
791,7 |
61,2 |
61,2 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
000 |
1107,0 |
1107,0 |
900,0 |
81,3 |
81,3 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
000 |
1107,0 |
1107,0 |
900,0 |
81,3 |
81,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
1107,0 |
1107,0 |
900,0 |
81,3 |
81,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
000 00 00 |
000 |
35020,0 |
35020,0 |
1893,4 |
5,4 |
5,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
000 |
35020,0 |
35020,0 |
1893,4 |
5,4 |
5,4 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
000 |
35020,0 |
35020,0 |
1893,4 |
5,4 |
5,4 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
35020,0 |
35020,0 |
1893,4 |
5,4 |
5,4 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
000 00 00 |
000 |
500,0 |
492,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
000 |
500,0 |
492,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
000 |
500,0 |
492,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
500,0 |
492,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
000 00 00 |
000 |
29247,5 |
32247,5 |
4535,1 |
15,5 |
14,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
000 |
11563,5 |
11563,5 |
2350,6 |
20,3 |
20,3 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
000 |
11563,5 |
11563,5 |
2350,6 |
20,3 |
20,3 |
Фонд компенсаций |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
11182,7 |
11182,7 |
2278,6 |
20,4 |
20,4 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
01 |
14 |
001 38 00 |
868 |
94,7 |
94,7 |
16,0 |
16,9 |
16,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
01 |
14 |
001 38 00 |
869 |
286,1 |
286,1 |
56,0 |
19,6 |
19,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
000 |
2120,0 |
2120,0 |
645,0 |
30,4 |
30,4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
000 |
2120,0 |
2120,0 |
645,0 |
30,4 |
30,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
2120,0 |
2120,0 |
645,0 |
30,4 |
30,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
000 |
7882,0 |
10882,0 |
1538,7 |
19,5 |
14,1 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
000 |
7882,0 |
10882,0 |
1538,7 |
19,5 |
14,1 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
7882,0 |
10882,0 |
854,7 |
10,8 |
7,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
0,0 |
0,0 |
684,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
000 |
7000,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
000 |
7000,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
7000,0 |
7000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
000 |
682,0 |
682,0 |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
000 |
51,0 |
51,0 |
0,8 |
1,6 |
1,6 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
51,0 |
51,0 |
0,8 |
1,6 |
1,6 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 07 00 |
000 |
631,0 |
631,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
631,0 |
631,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
000 00 00 |
000 |
7296,1 |
7296,1 |
1800,9 |
24,7 |
24,7 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
000 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
202 67 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
000 00 00 |
000 |
7296,1 |
7296,1 |
1630,9 |
22,4 |
22,4 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
000 |
7296,1 |
7296,1 |
1630,9 |
22,4 |
22,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
000 |
7296,1 |
7296,1 |
1630,9 |
22,4 |
22,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
7053,1 |
7053,1 |
1622,9 |
23,0 |
23,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
243,0 |
243,0 |
8,0 |
3,3 |
3,3 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
52402,5 |
52402,5 |
19632,7 |
37,5 |
37,5 |
Транспорт |
04 |
08 |
000 00 00 |
000 |
49102,5 |
49102,5 |
10123,1 |
20,6 |
20,6 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
000 |
49102,5 |
49102,5 |
10123,1 |
20,6 |
20,6 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
000 |
21389,8 |
21389,8 |
4518,7 |
21,1 |
21,1 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
21389,8 |
21389,8 |
4518,7 |
21,1 |
21,1 |
Расходы за счет платежей, взимаемых организациями городских округов (муниципальных районов) за выполнение определенных функций |
04 |
08 |
317 01 02 |
000 |
27712,7 |
27712,7 |
5604,4 |
20,2 |
20,2 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 02 |
006 |
27712,7 |
27712,7 |
5604,4 |
20,2 |
20,2 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
000 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
9180,3 |
0,0 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
9180,3 |
0,0 |
0,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
9180,3 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 00 |
500 |
0,0 |
0,0 |
9180,3 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной зкономики# |
04 |
12 |
000 00 00 |
000 |
3300,0 |
3300,0 |
329,3 |
10,0 |
10,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
000 |
3300,0 |
3300,0 |
329,3 |
10,0 |
10,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
000 |
3300,0 |
3300,0 |
329,3 |
10,0 |
10,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3300,0 |
3300,0 |
329,3 |
10,0 |
10,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
1215560,9 |
1335879,0 |
170387,0 |
14,0 |
12,8 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
000 00 00 |
000 |
447029,2 |
447029,2 |
25955,5 |
5,8 |
5,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
000 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 00 |
000 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартиных# домов |
05 |
01 |
098 01 01 |
000 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
098 01 01 |
500 |
210342,7 |
210342,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
000 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
000 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
05 |
01 |
104 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1416,4 |
0,0 |
0,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с выским# уровнем износа(более 70 процентов) |
05 |
01 |
104 04 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1416,4 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
104 04 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
1416,4 |
0,0 |
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
000 |
158386,5 |
158386,5 |
23215,8 |
14,7 |
14,7 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
000 |
74436,5 |
74436,5 |
21064,3 |
28,3 |
28,3 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
32358,8 |
32358,8 |
3013,1 |
9,3 |
9,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
42077,7 |
42077,7 |
18051,2 |
42,9 |
42,9 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
000 |
83950,0 |
83950,0 |
2151,5 |
2,6 |
2,6 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
83950,0 |
83950,0 |
2151,5 |
2,6 |
2,6 |
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1323,3 |
0,0 |
0,0 |
Областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 - 2010 годов" |
05 |
01 |
522 34 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1323,3 |
0,0 |
0,0 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
01 |
522 34 00 |
020 |
0,0 |
0,0 |
1323,3 |
0,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
000 |
77300,0 |
77300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
000 |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Городская адресная Программа капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008 - 2011 годы |
05 |
01 |
795 10 00 |
000 |
72300,0 |
72300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
795 10 00 |
006 |
72300,0 |
72300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
000 00 00 |
000 |
79180,5 |
199498,6 |
22478,9 |
28,4 |
11,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
000 |
49220,0 |
51320,0 |
2500,4 |
5,1 |
4,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
000 |
49220,0 |
51320,0 |
2500,4 |
5,1 |
4,9 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
49220,0 |
49220,0 |
2500,4 |
5,1 |
5,1 |
Софинансирование объектов |
05 |
02 |
102 01 02 |
020 |
0,0 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
000 |
13609,3 |
13609,3 |
1147,3 |
8,4 |
8,4 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
000 |
13609,3 |
13609,3 |
1147,3 |
8,4 |
8,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
6809,3 |
6809,3 |
1091,0 |
16,0 |
16,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
6800,0 |
6800,0 |
56,3 |
0,8 |
0,8 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
05 |
02 |
522 73 00 |
000 |
5000,0 |
123218,1 |
18831,2 |
376,6 |
15,3 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 01 |
000 |
0,0 |
19218,1 |
84,2 |
0,0 |
0,4 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
02 |
522 73 01 |
020 |
0,0 |
19218,1 |
84,2 |
0,0 |
0,4 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 03 |
000 |
5000,0 |
104000,0 |
18747,0 |
374,9 |
18,0 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
02 |
522 73 03 |
020 |
5000,0 |
104000,0 |
18747,0 |
374,9 |
18,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
000 |
11351,2 |
11351,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
000 |
11351,2 |
11351,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
11351,2 |
11351,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
000 00 00 |
000 |
591001,7 |
591001,7 |
99632,7 |
16,9 |
16,9 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
000 |
591001,7 |
591001,7 |
99632,7 |
16,9 |
16,9 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
000 |
85534,5 |
85534,5 |
12620,7 |
14,8 |
14,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
85534,5 |
85534,5 |
12620,7 |
14,8 |
14,8 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
000 |
294524,0 |
294524,0 |
57423,2 |
19,5 |
19,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
289586,0 |
289586,0 |
57423,2 |
19,8 |
19,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
4938,0 |
4938,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
000 |
130088,3 |
130088,3 |
23251,7 |
17,9 |
17,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
128056,3 |
128056,3 |
23251,7 |
18,2 |
18,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
2032,0 |
2032,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
000 |
4847,0 |
4847,0 |
1046,3 |
21,6 |
21,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
4847,0 |
4847,0 |
1046,3 |
21,6 |
21,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
000 |
76007,9 |
76007,9 |
5290,8 |
7,0 |
7,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
76007,9 |
76007,9 |
5290,8 |
7,0 |
7,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
000 00 00 |
000 |
98349,5 |
98349,5 |
22319,9 |
22,7 |
22,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
000 |
98349,5 |
98349,5 |
22319,9 |
22,7 |
22,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
000 |
98349,5 |
98349,5 |
22319,9 |
22,7 |
22,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
68353,3 |
68353,3 |
16452,1 |
24,1 |
24,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
29996,2 |
29996,2 |
5867,8 |
19,6 |
19,6 |
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
000 00 00 |
000 |
6800,0 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
000 00 00 |
000 |
6800,0 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
410 00 00 |
000 |
6800,0 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
410 01 00 |
000 |
6800,0 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
6800,0 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Образование |
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
878072,0 |
880487,2 |
212437,2 |
24,2 |
24,1 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
000 00 00 |
000 |
283051,5 |
283047,0 |
73437,5 |
25,9 |
25,9 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
000 |
282286,5 |
282282,0 |
73203,5 |
25,9 |
25,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
000 |
282286,5 |
282282,0 |
73203,5 |
25,9 |
25,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
252615,1 |
252610,6 |
62209,1 |
24,6 |
24,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
599,9 |
599,9 |
23,0 |
3,8 |
3,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
29071,5 |
29071,5 |
10971,4 |
37,7 |
37,7 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
000 |
765,0 |
765,0 |
234,0 |
30,6 |
30,6 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
01 |
505 85 00 |
000 |
765,0 |
765,0 |
234,0 |
30,6 |
30,6 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 85 01 |
000 |
765,0 |
765,0 |
234,0 |
30,6 |
30,6 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
765,0 |
765,0 |
234,0 |
30,6 |
30,6 |
Общее образование |
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
558384,9 |
550594,6 |
130375,7 |
23,3 |
23,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
000 |
4640,6 |
4640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
000 |
4640,6 |
4640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
4640,6 |
4640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
000 |
431783,6 |
423988,8 |
94357,1 |
21,9 |
22,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
000 |
431783,6 |
423988,8 |
94357,1 |
21,9 |
22,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
76975,2 |
76975,2 |
26325,5 |
34,2 |
34,2 |
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
326063,5 |
328478,7 |
63677,2 |
19,5 |
19,4 |
Расходы за счет субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
10210,0 |
0,0 |
1627,1 |
15,9 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
4102,7 |
4102,7 |
154,5 |
3,8 |
3,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
14432,2 |
14432,2 |
2572,8 |
17,8 |
17,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
000 |
102360,3 |
102360,3 |
33189,9 |
32,4 |
32,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
000 |
102360,3 |
102360,3 |
33189,9 |
32,4 |
32,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
97367,2 |
97367,2 |
32086,7 |
33,0 |
33,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
725,5 |
725,5 |
75,0 |
10,3 |
10,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
4267,6 |
4267,6 |
1028,2 |
24,1 |
24,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
000 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
100,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
100,4 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
000 |
4205,5 |
4205,5 |
603,7 |
14,4 |
14,4 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
02 |
505 85 00 |
000 |
4205,5 |
4205,5 |
603,7 |
14,4 |
14,4 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
505 85 01 |
000 |
4205,5 |
4205,5 |
603,7 |
14,4 |
14,4 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
82,7 |
82,7 |
18,0 |
21,8 |
21,8 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
4039,4 |
4039,4 |
585,7 |
14,5 |
14,5 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
83,4 |
83,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
000 |
15394,9 |
15394,9 |
2220,5 |
14,4 |
14,4 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
000 |
15394,9 |
15394,9 |
2220,5 |
14,4 |
14,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
15394,9 |
15394,9 |
2220,5 |
14,4 |
14,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
6446,5 |
6446,5 |
421,7 |
6,5 |
6,5 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
000 |
1040,0 |
1040,0 |
178,5 |
17,2 |
17,2 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 01 00 |
000 |
1040,0 |
1040,0 |
178,5 |
17,2 |
17,2 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1040,0 |
1040,0 |
178,5 |
17,2 |
17,2 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
000 |
5406,5 |
5406,5 |
243,2 |
4,5 |
4,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
000 |
5406,5 |
5406,5 |
243,2 |
4,5 |
4,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1241,3 |
1241,3 |
240,1 |
19,3 |
19,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
4165,2 |
4165,2 |
3,1 |
0,1 |
0,1 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
30189,1 |
40399,1 |
8202,3 |
27,2 |
20,3 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
000 |
13802,2 |
13802,2 |
5910,1 |
42,8 |
42,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
000 |
13802,2 |
13802,2 |
5910,1 |
42,8 |
42,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
13463,2 |
13463,2 |
5854,2 |
43,5 |
43,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
327,5 |
327,5 |
55,9 |
17,1 |
17,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 00 00 |
000 |
1386,9 |
11596,9 |
1425,0 |
102,7 |
12,3 |
"Областная целевая программа"Школьное питание в Тамбовской области на 2008-2012 годы" |
07 |
09 |
522 01 00 |
000 |
0,0 |
10210,0 |
1375,1 |
0,0 |
13,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 01 00 |
022 |
0,0 |
10210,0 |
1375,1 |
0,0 |
13,5 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" |
07 |
09 |
522 30 00 |
000 |
760,3 |
760,3 |
17,5 |
2,3 |
2,3 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 30 00 |
022 |
760,3 |
760,3 |
17,5 |
2,3 |
2,3 |
Расходы за счет субвенции области на реализацию областной программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
522 65 00 |
000 |
626,6 |
626,6 |
32,4 |
5,2 |
5,2 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 65 00 |
022 |
626,6 |
626,6 |
32,4 |
5,2 |
5,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
000 |
15000,0 |
15000,0 |
867,2 |
5,8 |
5,8 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
000 |
13153,0 |
13153,0 |
791,3 |
6,0 |
6,0 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
07 |
09 |
795 02 01 |
000 |
1555,0 |
1555,0 |
9,8 |
0,6 |
0,6 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 01 |
022 |
1555,0 |
1555,0 |
9,8 |
0,6 |
0,6 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
09 |
795 02 02 |
000 |
1380,0 |
1380,0 |
5,0 |
0,4 |
0,4 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 02 |
022 |
1380,0 |
1380,0 |
5,0 |
0,4 |
0,4 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
09 |
795 02 03 |
000 |
4265,0 |
4265,0 |
231,0 |
5,4 |
5,4 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
4265,0 |
4265,0 |
231,0 |
5,4 |
5,4 |
Подпрограмма "Русский язык" |
07 |
09 |
795 02 04 |
000 |
51,0 |
51,0 |
2,0 |
3,9 |
3,9 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 04 |
022 |
51,0 |
51,0 |
2,0 |
3,9 |
3,9 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
09 |
795 02 05 |
000 |
5197,0 |
5197,0 |
543,5 |
10,5 |
10,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
5197,0 |
5197,0 |
543,5 |
10,5 |
10,5 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
07 |
09 |
795 02 06 |
000 |
329,0 |
329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 06 |
022 |
329,0 |
329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
07 |
09 |
795 02 07 |
000 |
376,0 |
376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
376,0 |
376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 04 00 |
000 |
1109,0 |
1109,0 |
75,9 |
6,8 |
6,8 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
795 04 00 |
013 |
124,0 |
124,0 |
34,9 |
28,1 |
28,1 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 04 00 |
022 |
985,0 |
985,0 |
41,0 |
4,2 |
4,2 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
09 |
795 08 00 |
000 |
738,0 |
738,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
795 08 00 |
013 |
738,0 |
738,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
00 |
000 00 00 |
000 |
75808,6 |
75816,6 |
13841,8 |
18,3 |
18,3 |
Культура |
08 |
01 |
000 00 00 |
000 |
61122,5 |
61122,5 |
11699,4 |
19,1 |
19,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
08 |
01 |
102 00 00 |
000 |
13000,0 |
13000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
08 |
01 |
102 01 02 |
000 |
13000,0 |
13000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
13000,0 |
13000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
000 |
31265,4 |
31265,4 |
5859,4 |
18,7 |
18,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
000 |
31265,4 |
31265,4 |
5859,4 |
18,7 |
18,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
28664,7 |
28664,7 |
5509,2 |
19,2 |
19,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
53,7 |
53,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
2547,0 |
2547,0 |
350,2 |
13,7 |
13,7 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
000 |
411,5 |
411,5 |
173,1 |
42,1 |
42,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
000 |
411,5 |
411,5 |
173,1 |
42,1 |
42,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
411,5 |
411,5 |
173,1 |
42,1 |
42,1 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
000 |
12181,7 |
12181,7 |
4676,0 |
38,4 |
38,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
000 |
12181,7 |
12181,7 |
4676,0 |
38,4 |
38,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
11956,7 |
11956,7 |
4564,5 |
38,2 |
38,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
225,0 |
225,0 |
111,5 |
49,6 |
49,6 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
4263,9 |
4263,9 |
990,9 |
23,2 |
23,2 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
000 |
1656,4 |
1656,4 |
242,7 |
14,7 |
14,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
1050,0 |
1050,0 |
242,7 |
23,1 |
23,1 |
Расходы за счет субвенции области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
606,4 |
606,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
000 |
2607,5 |
2607,5 |
748,2 |
28,7 |
28,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2607,5 |
2607,5 |
748,2 |
28,7 |
28,7 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
000 00 00 |
000 |
7412,5 |
7412,5 |
1519,3 |
20,5 |
20,5 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
000 |
7412,5 |
7412,5 |
1519,3 |
20,5 |
20,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
000 |
7412,5 |
7412,5 |
1519,3 |
20,5 |
20,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
5152,5 |
5152,5 |
1395,0 |
27,1 |
27,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2260,0 |
2260,0 |
124,3 |
5,5 |
5,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
000 00 00 |
000 |
7273,6 |
7281,6 |
623,1 |
8,6 |
8,6 |
обеспечение# деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
450 99 00 |
000 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
450 99 00 |
013 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
100,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
000 |
1838,4 |
1838,4 |
594,5 |
32,3 |
32,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
000 |
1838,4 |
1838,4 |
594,5 |
32,3 |
32,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
1838,4 |
1838,4 |
594,5 |
32,3 |
32,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
06 |
795 00 00 |
000 |
5435,2 |
5435,2 |
20,6 |
0,4 |
0,4 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
06 |
795 08 00 |
000 |
2072,4 |
2072,4 |
20,6 |
1,0 |
1,0 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
795 08 00 |
013 |
2072,4 |
2072,4 |
20,6 |
1,0 |
1,0 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" |
08 |
06 |
795 09 00 |
000 |
3362,8 |
3362,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
795 09 00 |
013 |
3362,8 |
3362,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
00 |
000 00 00 |
000 |
263918,2 |
263918,2 |
55804,4 |
21,1 |
21,1 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
000 00 00 |
000 |
95380,7 |
95380,7 |
21933,6 |
23,0 |
23,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
000 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
000 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
000 |
89380,7 |
89380,7 |
21933,6 |
24,5 |
24,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
000 |
89380,7 |
89380,7 |
21933,6 |
24,5 |
24,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
68046,9 |
68046,9 |
18342,2 |
27,0 |
27,0 |
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
8668,7 |
8668,7 |
1624,1 |
18,7 |
18,7 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
465,9 |
465,9 |
43,9 |
9,4 |
9,4 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
12199,2 |
12199,2 |
1923,4 |
15,8 |
15,8 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
000 00 00 |
000 |
76313,7 |
76313,7 |
17149,3 |
22,5 |
22,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
000 |
76313,7 |
76313,7 |
17149,3 |
22,5 |
22,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
000 |
76313,7 |
76313,7 |
17149,3 |
22,5 |
22,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
30492,4 |
30492,4 |
7282,2 |
23,9 |
23,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
148,5 |
148,5 |
4,6 |
3,1 |
3,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
45672,8 |
45672,8 |
9862,5 |
21,6 |
21,6 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
000 00 00 |
000 |
52386,8 |
52386,8 |
11869,7 |
22,7 |
22,7 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
000 |
39732,2 |
39732,2 |
10187,9 |
25,6 |
25,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
000 |
39732,2 |
39732,2 |
10187,9 |
25,6 |
25,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
38330,2 |
38330,2 |
9882,5 |
25,8 |
25,8 |
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1235,3 |
1235,3 |
288,0 |
23,3 |
23,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
166,7 |
166,7 |
17,4 |
10,4 |
10,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
000 |
12654,6 |
12654,6 |
1681,8 |
13,3 |
13,3 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
000 |
10196,6 |
10196,6 |
1219,2 |
12,0 |
12,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
10196,6 |
10196,6 |
1219,2 |
12,0 |
12,0 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 18 01 |
000 |
2458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 01 |
001 |
2458,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
000 |
0,0 |
2458,0 |
462,6 |
0,0 |
18,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
0,0 |
2458,0 |
462,6 |
0,0 |
18,8 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
000 00 00 |
000 |
28841,0 |
28841,0 |
4092,7 |
14,2 |
14,2 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
000 |
13676,2 |
13676,2 |
1277,2 |
9,3 |
9,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
000 |
13676,2 |
13676,2 |
1277,2 |
9,3 |
9,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
12217,4 |
12217,4 |
1158,9 |
9,5 |
9,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
1458,8 |
1458,8 |
118,3 |
8,1 |
8,1 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
000 |
15164,8 |
15164,8 |
2815,5 |
18,6 |
18,6 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
000 |
15164,8 |
15164,8 |
2815,5 |
18,6 |
18,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
15164,8 |
15164,8 |
2815,5 |
18,6 |
18,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
000 00 00 |
000 |
10996,0 |
10996,0 |
759,1 |
6,9 |
6,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
10 |
795 00 00 |
000 |
10996,0 |
10996,0 |
759,1 |
6,9 |
6,9 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
10 |
795 01 00 |
000 |
10996,0 |
10996,0 |
759,1 |
6,9 |
6,9 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 00 |
067 |
10256,0 |
10256,0 |
758,8 |
7,4 |
7,4 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
10 |
795 01 00 |
869 |
740,0 |
740,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
10 |
795 01 01 |
000 |
9153,0 |
9153,0 |
758,8 |
8,3 |
8,3 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 01 |
067 |
9153,0 |
9153,0 |
758,8 |
8,3 |
8,3 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
09 |
10 |
795 01 02 |
000 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 02 |
067 |
23,0 |
23,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
10 |
795 01 02 |
869 |
60,0 |
60,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
10 |
795 01 03 |
000 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 03 |
067 |
120,0 |
120,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
09 |
10 |
795 01 04 |
000 |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 04 |
067 |
26,0 |
26,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
10 |
795 01 04 |
869 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
09 |
10 |
795 01 05 |
000 |
122,0 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 05 |
067 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
10 |
795 01 05 |
869 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" |
09 |
10 |
795 01 06 |
000 |
71,0 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 06 |
067 |
71,0 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
09 |
10 |
795 01 07 |
00 |
430,8 |
430,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 07 |
067 |
430,8 |
430,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
09 |
10 |
795 01 08 |
000 |
890,2 |
890,2 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 08 |
067 |
340,2 |
340,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
09 |
10 |
795 01 08 |
869 |
550,0 |
550,0 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
Социальная политика |
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
615074,8 |
615079,1 |
119474,6 |
19,4 |
19,4 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
000 00 00 |
000 |
47503,7 |
47503,7 |
9601,4 |
20,2 |
20,2 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
000 |
47503,7 |
17765,9 |
9601,4 |
20,2 |
54,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
000 |
47503,7 |
17765,9 |
9601,4 |
20,2 |
54,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
15655,9 |
15655,9 |
3727,5 |
23,8 |
23,8 |
Расходы за счет субвенции области на осуществление социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 99 00 |
857 |
29737,8 |
0,0 |
5524,7 |
18,6 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
2110,0 |
2110,0 |
349,2 |
16,5 |
16,5 |
Осуществление социального обслуживания населения г. Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
000 |
0,0 |
29737,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
0,0 |
29737,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
000 00 00 |
000 |
544300,4 |
544304,7 |
104332,6 |
19,2 |
19,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 |
03 |
104 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
575,3 |
0,0 |
0,0 |
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
575,3 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение жильем |
10 |
03 |
104 02 00 |
501 |
0,0 |
0,0 |
575,3 |
0,0 |
0,0 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
000 |
538458,9 |
538458,9 |
101845,9 |
18,9 |
18,9 |
Расходы за счет субвенции области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на реализацию закона Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
505 22 05 |
000 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 00 |
000 |
121685,0 |
121685,0 |
27005,0 |
22,2 |
22,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 31 10 |
000 |
121399,7 |
121399,7 |
27000,0 |
22,2 |
22,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
121399,7 |
121399,7 |
27000,0 |
22,2 |
22,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 20 |
000 |
285,3 |
285,3 |
5,0 |
1,8 |
1,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
285,3 |
285,3 |
5,0 |
1,8 |
1,8 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
000 |
15538,1 |
15538,1 |
4196,0 |
27,0 |
27,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
15538,1 |
15538,1 |
4196,0 |
27,0 |
27,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
000 |
230818,2 |
230818,2 |
38571,7 |
16,7 |
16,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
230818,2 |
230818,2 |
38571,7 |
16,7 |
16,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 47 00 |
000 |
3973,4 |
3973,4 |
1007,8 |
25,4 |
25,4 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
3973,4 |
3973,4 |
1007,8 |
25,4 |
25,4 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
000 |
90385,5 |
90385,5 |
22681,0 |
25,1 |
25,1 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
90385,5 |
90385,5 |
22681,0 |
25,1 |
25,1 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 00 |
000 |
75428,7 |
75428,7 |
8384,4 |
11,1 |
11,1 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
75428,7 |
75428,7 |
8384,4 |
11,1 |
11,1 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 85 01 |
000 |
10535,3 |
10535,3 |
2337,1 |
22,2 |
22,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
10535,3 |
10535,3 |
2337,1 |
22,2 |
22,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 03 |
000 |
8051,7 |
8051,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
8051,7 |
8051,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
10 |
03 |
505 85 04 |
000 |
28483,5 |
28483,5 |
427,4 |
1,5 |
1,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
28483,5 |
28483,5 |
427,4 |
1,5 |
1,5 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 14 |
000 |
28358,2 |
28358,2 |
5619,9 |
19,8 |
19,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
28358,2 |
28358,2 |
5619,9 |
19,8 |
19,8 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
000 |
1841,5 |
1845,8 |
185,6 |
10,1 |
10,1 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
000 |
1841,5 |
1845,8 |
185,6 |
10,1 |
10,1 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1471,5 |
1475,8 |
126,9 |
8,6 |
8,6 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
370,0 |
370,0 |
58,7 |
15,9 |
15,9 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1438,2 |
0,0 |
0,0 |
Программа "Молодежи - доступное жилье" на 2007 - 2010 годы |
10 |
03 |
522 73 04 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1438,2 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
522 73 04 |
916 |
0,0 |
0,0 |
1438,2 |
0,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
000 |
4000,0 |
4000,0 |
287,6 |
7,2 |
7,2 |
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье" на 2006 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
000 |
4000,0 |
4000,0 |
287,6 |
7,2 |
7,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
4000,0 |
4000,0 |
287,6 |
7,2 |
7,2 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
23225,7 |
23225,7 |
5537,0 |
23,8 |
23,8 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
04 |
505 00 00 |
000 |
576,0 |
576,0 |
136,0 |
23,6 |
23,6 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
505 05 02 |
000 |
576,0 |
576,0 |
136,0 |
23,6 |
23,6 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
576,0 |
576,0 |
136,0 |
23,6 |
23,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
000 |
20434,5 |
20434,5 |
5106,9 |
25,0 |
25,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
000 |
20434,5 |
20434,5 |
5106,9 |
25,0 |
25,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
000 |
20434,5 |
20434,5 |
5106,9 |
25,0 |
25,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
20434,5 |
20434,5 |
5106,9 |
25,0 |
25,0 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
000 |
2215,2 |
2215,2 |
294,1 |
13,3 |
13,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2215,2 |
2215,2 |
294,1 |
13,3 |
13,3 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
45,0 |
45,0 |
3,6 |
8,0 |
8,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
000 |
45,0 |
45,0 |
3,6 |
8,0 |
8,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
000 |
45,0 |
45,0 |
3,6 |
8,0 |
8,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
000 |
45,0 |
45,0 |
3,6 |
8,0 |
8,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
45,0 |
45,0 |
3,6 |
8,0 |
8,0 |
Всего расходов |
|
|
|
|
3404999,6 |
3530732,9 |
657405,8 |
19,3 |
18,6 |
Дефицит (профицит), всего |
|
|
|
-198728,3 |
-198728,3 |
59379,8 |
|
|
3. Источники финансирования дефицита
тыс. руб.
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИФ |
Утверждено по бюджету |
Уточненный план |
Исполнено |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
198728,30 |
0,00 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
390214,50 |
0,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
0,00 |
390214,50 |
0,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
0,00 |
390214,50 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
-191486,20 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
0,00 |
-191486,20 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 04 0000 710 |
0,00 |
-191486,20 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
-59379,80 |
Увелечение# остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
0,00 |
0,00 |
-732887,30 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
0,00 |
0,00 |
673507,50 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
0,00 |
0,00 |
-732887,30 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
0,00 |
0,00 |
673507,50 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
0,00 |
0,00 |
-732887,30 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
0,00 |
0,00 |
673507,50 |
Кредиты кредитных организаций |
000 02 01 00 00 00 0000 700 |
198728,30 |
0,00 |
0,00 |
Получеие# кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 02 01 02 00 04 0000 710 |
390214,50 |
|
|
Погашение кредитов бюджетом городского округа Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 02 01 00 00 00 0000 800 |
-191486,20 |
0,00 |
0,00 |
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 02 01 01 00 04 0000 810 |
-136486,20 |
|
|
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
00# 02 01 02 00 04 0000 810 |
-55000,00 |
|
|
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу |
000 04 01 00 00 04 0000 810 |
0,00 |
|
|
Источники финансирования дефицита - всего |
|
198728,30 |
198728,30 |
-59379,80 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление главы администрации города Тамбова от 19 мая 2008 г. N 3371 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.