Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 14
к решению
Тамбовской городской Думы
от 28 мая 2008 г. N 653
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
городского округа - город Тамбов на 2009 - 2010 годы
(приложение 22 к решению Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 515
"О бюджете городского округа - город Тамбов на 2008 год и на плановый
период 2009 - 2010 годы")
тыс. руб.
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Бюджет на 2009 год |
Бюджет на 2010 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
286 111,8 |
280 508,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 108,9 |
1 905,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 108,9 |
1 905,1 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 108,9 |
1 905,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 108,9 |
1 905,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
23 384,0 |
22 300,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
23 384,0 |
22 300,3 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
21 344,4 |
20 954,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
21 344,4 |
20 954,5 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
2 039,6 |
1 345,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
2 039,6 |
1 345,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
204 286,3 |
206 401,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
204 286,3 |
206 401,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
203 465,0 |
205 561,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
202 337,4 |
204 372,0 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 000,7 |
1 056,8 |
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
46,9 |
53,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,0 |
80,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
821,3 |
839,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
821,3 |
839,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
26 700,0 |
18 070,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
26 700,0 |
18 070,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
26 700,0 |
18 070,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
26 700,0 |
18 070,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
1 200,0 |
1 300,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
1 200,0 |
1 300,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
1 200,0 |
1 300,0 |
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
1 200,0 |
1 300,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
29 432,6 |
30 531,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
12 648,7 |
12 874,3 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
12 648,7 |
12 874,3 |
Фонд компенсаций |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
12 252,5 |
12 472,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
01 |
14 |
001 38 00 |
868 |
104,2 |
108,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
001 38 00 |
869 |
292,0 |
293,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
2 232,8 |
2 340,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
2 232,8 |
2 340,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
2 232,8 |
2 340,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
6 373,6 |
6 561,1 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
6 373,6 |
6 561,1 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
6 373,6 |
6 561,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
7 497,0 |
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
7 497,0 |
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
7 497,0 |
8 006,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
680,5 |
749,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
49,5 |
118,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
49,5 |
118,0 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
631,0 |
631,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
631,0 |
631,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
7 302,2 |
6 970,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
7 302,2 |
6 970,8 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
7 302,2 |
6 970,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
7 302,2 |
6 970,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
7 048,5 |
6 705,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
253,7 |
264,9 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
30 289,8 |
25 089,8 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
26 789,8 |
21 389,8 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
26 789,8 |
21 389,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
26 789,8 |
21 389,8 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
26 789,8 |
21 389,8 |
Другие вопросы в области национальной зкономики# |
04 |
12 |
|
|
3 500,0 |
3 700,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 500,0 |
3 700,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 500,0 |
3 700,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 500,0 |
3 700,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 049 318,0 |
1 057 447,9 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
206 081,9 |
211 968,3 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
60 400,0 |
60 400,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
60 400,0 |
60 400,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
60 400,0 |
60 400,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
60 400,0 |
60 400,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
139 326,9 |
144 849,2 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
94 494,4 |
103 376,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
51 878,2 |
54 154,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
42 616,2 |
49 221,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
44 832,5 |
41 472,8 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
44 832,5 |
41 472,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 355,0 |
5 719,1 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 355,0 |
5 719,1 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 355,0 |
5 719,1 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
75 858,7 |
76 259,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
43 889,2 |
43 293,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
43 889,2 |
43 293,4 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
43 889,2 |
43 293,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
5 355,0 |
5 719,2 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
5 355,0 |
5 719,2 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
5 355,0 |
5 719,2 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
14 457,4 |
14 263,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
14 457,4 |
14 263,1 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
7 174,6 |
6 485,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
7 282,8 |
7 778,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
12 157,1 |
12 983,8 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
12 157,1 |
12 983,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
12 157,1 |
12 983,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
662 970,5 |
658 438,3 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
662 970,5 |
658 438,3 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
82 213,1 |
93 789,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
82 213,1 |
93 789,4 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
383 602,7 |
362 539,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
378 607,7 |
357 492,1 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
4 995,0 |
5 047,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
136 280,8 |
136 973,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
134 208,8 |
134 860,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
2 072,0 |
2 113,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
4 773,8 |
4 791,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
4 773,8 |
4 791,8 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
56 100,1 |
60 345,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
56 100,1 |
60 345,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
104 406,9 |
110 781,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
104 406,9 |
110 781,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
104 406,9 |
110 781,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
68 593,4 |
69 291,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
35 813,5 |
41 489,9 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
6 800,0 |
6 800,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
6 800,0 |
6 800,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
6 800,0 |
6 800,0 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 01 00 |
|
6 800,0 |
6 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
410 01 00 |
500 |
6 800,0 |
6 800,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
929 703,5 |
974 205,4 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
295 263,8 |
271 836,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
294 485,0 |
271 018,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
294 485,0 |
271 018,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
262 187,0 |
235 557,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
659,9 |
725,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
31 638,1 |
34 735,0 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
778,8 |
817,6 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
778,8 |
817,6 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
778,8 |
817,6 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
778,8 |
817,6 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
597 992,9 |
657 091,4 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
463 484,4 |
487 934,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
463 484,4 |
487 934,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
79 391,2 |
76 116,0 |
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
351 854,2 |
375 779,5 |
Расходы за счет субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
10 882,3 |
11 533,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
4 488,0 |
4 914,5 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
16 868,7 |
19 590,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
113 401,4 |
147 900,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
113 401,4 |
147 900,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
107 946,3 |
141 805,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
854,4 |
1 011,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
4 600,7 |
5 083,8 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
5 712,2 |
5 861,3 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
5 712,2 |
5 861,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
5 712,2 |
5 861,3 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
88,5 |
94,5 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
4 326,0 |
4 620,3 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
1 297,7 |
1 146,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
15 394,9 |
15 394,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
15 394,9 |
15 394,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
15 394,9 |
15 394,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
7 109,8 |
8 080,4 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
1 098,3 |
1 221,8 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
1 098,3 |
1 221,8 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1 098,3 |
1 221,8 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
6 011,5 |
6 858,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
6 011,5 |
6 858,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1 406,5 |
1 701,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
4 605,0 |
5 157,6 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
29 337,0 |
37 197,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
15 209,6 |
24 385,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
15 209,6 |
24 385,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
14 810,6 |
23 915,4 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
386,0 |
455,2 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
13,0 |
15,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
1 492,4 |
1 583,0 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" |
07 |
09 |
522 30 00 |
|
811,0 |
861,5 |
Подпрограмма "Развитие единой информационной среды Тамбовской области" |
07 |
09 |
522 30 20 |
|
811,0 |
861,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 30 20 |
022 |
811,0 |
861,5 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
522 65 00 |
|
681,4 |
721,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 65 00 |
022 |
681,4 |
721,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
12 635,0 |
11 229,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
10 537,0 |
8 960,0 |
Подпрограмма "Дошкольное воспитание и образование" |
07 |
09 |
795 02 01 |
|
1 650,0 |
1 550,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 01 |
022 |
1 650,0 |
1 550,0 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
09 |
795 02 02 |
|
930,0 |
935,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 02 |
022 |
930,0 |
935,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
4 260,0 |
3 455,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
4 260,0 |
3 455,0 |
Подпрограмма "Русский язык" |
07 |
09 |
795 02 04 |
|
51,0 |
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 04 |
022 |
51,0 |
51,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
2 918,0 |
2 163,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
2 918,0 |
2 163,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
07 |
09 |
795 02 06 |
|
397,0 |
475,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 06 |
022 |
397,0 |
475,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
331,0 |
331,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
331,0 |
331,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 04 00 |
|
1 300,0 |
1 471,0 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
795 04 00 |
013 |
121,0 |
136,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 04 00 |
022 |
1 179,0 |
1 335,0 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
09 |
795 08 00 |
|
798,0 |
798,0 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
795 08 00 |
013 |
798,0 |
798,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
74 505,9 |
87 060,8 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
60 164,6 |
72 081,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
8 923,0 |
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
8 923,0 |
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
8 923,0 |
9 529,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
32 875,0 |
35 946,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
32 875,0 |
35 946,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
30 211,3 |
33 186,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
53,7 |
53,7 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
2 610,0 |
2 707,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
535,2 |
575,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
535,2 |
575,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
535,2 |
575,7 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
13 179,6 |
15 064,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
13 179,6 |
15 064,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
12 943,6 |
14 817,6 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
236,0 |
247,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
4 651,8 |
10 964,2 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
1 959,8 |
8 266,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
1 050,0 |
1 100,0 |
Расходы за счет субвенции области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
909,8 |
7 166,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
2 692,0 |
2 697,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2 692,0 |
2 697,9 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
8 114,7 |
9 422,5 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
8 114,7 |
9 422,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
8 114,7 |
9 422,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
5 609,7 |
6 588,5 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2 505,0 |
2 834,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
6 226,6 |
5 557,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
1 916,4 |
2 157,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
1 916,4 |
2 157,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
1 916,4 |
2 157,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
4 310,2 |
3 400,1 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
06 |
795 08 00 |
|
2 290,2 |
1 944,6 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
795 08 00 |
013 |
2 290,2 |
1 944,6 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
08 |
06 |
795 09 00 |
|
2 020,0 |
1 455,5 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
795 09 00 |
013 |
2 020,0 |
1 455,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
276 731,8 |
286 225,1 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
91 558,0 |
100 210,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
6 426,0 |
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
6 426,0 |
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6 426,0 |
6 863,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
85 132,0 |
93 347,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
85 132,0 |
93 347,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
62 437,3 |
68 856,9 |
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
9 404,9 |
10 204,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
499,0 |
532,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
12 790,8 |
13 753,4 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
81 339,7 |
81 453,7 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
81 339,7 |
81 453,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
81 339,7 |
81 453,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
31 886,6 |
29 073,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
159,0 |
169,9 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
49 294,1 |
52 209,9 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
55 721,0 |
56 550,8 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
43 066,4 |
43 896,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
43 066,4 |
43 896,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
41 601,8 |
42 375,0 |
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 276,8 |
1 330,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
187,8 |
191,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
12 654,6 |
12 654,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
10 196,6 |
10 196,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
10 196,6 |
10 196,6 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 18 01 |
|
2 458,0 |
2 458,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 01 |
001 |
2 458,0 |
2 458,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
26 270,9 |
26 991,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
13 539,4 |
14 126,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
13 539,4 |
14 126,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
12 036,4 |
12 578,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
1 503,0 |
1 548,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
12 131,5 |
12 265,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
12 131,5 |
12 265,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
12 131,5 |
12 265,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
600,0 |
600,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
600,0 |
600,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
600,0 |
600,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
21 842,2 |
21 019,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
21 842,2 |
21 019,1 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
21 842,2 |
21 019,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 00 |
067 |
21 132,2 |
20 309,1 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
10 |
795 01 00 |
869 |
710,0 |
710,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
10 |
795 01 01 |
|
20 026,2 |
19 403,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 01 |
067 |
20 026,2 |
19 403,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
09 |
10 |
795 01 02 |
|
83,0 |
83,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 02 |
067 |
23,0 |
23,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
10 |
795 01 02 |
869 |
60,0 |
60,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
10 |
795 01 03 |
|
120,0 |
120,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 03 |
067 |
120,0 |
120,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
09 |
10 |
795 01 04 |
|
126,0 |
126,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 04 |
067 |
26,0 |
26,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
10 |
795 01 04 |
869 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
09 |
10 |
795 01 05 |
|
45,0 |
45,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 05 |
067 |
45,0 |
45,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
10 |
795 01 05 |
869 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" |
09 |
10 |
795 01 06 |
|
71,0 |
71,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 06 |
067 |
71,0 |
71,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
09 |
10 |
795 01 07 |
|
480,8 |
280,8 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 07 |
067 |
480,8 |
280,8 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
09 |
10 |
795 01 08 |
|
890,2 |
890,2 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
10 |
795 01 08 |
067 |
340,2 |
340,2 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
10 |
795 01 08 |
869 |
550,0 |
550,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
651 763,6 |
743 413,5 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
51 088,3 |
55 213,7 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
51 088,3 |
55 213,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
51 088,3 |
55 213,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
16 849,1 |
17 434,5 |
Расходы за счет субвенции области на осуществление социального обслуживания населения |
10 |
02 |
508 99 00 |
857 |
31 966,7 |
35 286,7 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
2 272,5 |
2 492,5 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
600 630,3 |
688 154,8 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
594 334,9 |
681 365,8 |
Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
630,0 |
630,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
630,0 |
630,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
136 952,3 |
164 634,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
136 607,4 |
164 219,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
136 607,4 |
164 219,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
344,9 |
414,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
344,9 |
414,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
16 594,7 |
17 673,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
16 594,7 |
17 673,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
253 107,6 |
284 934,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
253 107,6 |
284 934,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
4 839,0 |
6 013,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
4 839,0 |
6 013,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
107 039,6 |
126 939,4 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
107 039,6 |
126 939,4 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
75 171,7 |
80 541,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
75 171,7 |
80 541,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
7 071,7 |
5 830,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
7 071,7 |
5 830,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
9 662,0 |
11 691,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
9 662,0 |
11 691,0 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
26 847,0 |
27 922,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
26 847,0 |
27 922,8 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
31 591,0 |
35 097,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
31 591,0 |
35 097,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 795,4 |
1 789,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 795,4 |
1 789,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 425,4 |
1 419,0 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
370,0 |
370,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
4 500,0 |
5 000,0 |
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье" на 2006 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
4 500,0 |
5 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
4 500,0 |
5 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
45,0 |
45,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
45,0 |
45,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
45,0 |
45,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
45,0 |
45,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
45,0 |
45,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
|
|
84 936,6 |
182 511,6 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
|
84 936,6 |
182 511,6 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
84 936,6 |
182 511,6 |
Всего расходов |
|
|
|
|
3 397 463,2 |
3 650 233,1 |
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.