Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
План
мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности
структурных подразделений администрации области, исполнительных
органов государственной власти области на 2008 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 29 июля 2008 г. N 916)
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
Объем валового регионального продукта (на душу населения) |
тыс. руб. |
69,8 |
80,2 |
156,5 |
95,8 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года |
Уточнение основных макроэкономических параметров Стратегии с учетом новых проектов и мероприятий в установленном законодательством порядке |
Управление экономической политики администрации области, органы исполнительной власти области |
II квартал 2009 года |
|
||||
Мониторинг реализации Программы социально-экономического развития области на период 2007 - 2010 годы |
Внесение изменений в Программу с учетом новых инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий (реализуемых, но незапланированных в Программе, или планируемых к реализации), а также прекращением их действия в установленном законодательством порядке Непосредственные результаты: сохранение высоких темпов экономического развития области, переход на инновационно-ориентированное развитие экономики |
Управление экономической политики администрации области, органы исполнительной власти области |
2008 год |
- |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
2 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека - всего (в ценах 2003 года), в том числе: |
тыс. руб. |
11,4 |
14,2 |
23,2 |
20,0 |
||
от частной формы собственности |
тыс. руб. |
8,6 |
10,9 |
14,2 |
13,6 |
|||
от иностранной формы собственности или объем инвестиций в основной капитал из-за рубежа |
тыс. руб. |
0,23 |
0,25 |
1,8 |
0,53 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечение устойчивого роста инвестиций в основной капитал области |
Координация инвестиционной деятельности органов исполнительной власти области, муниципальных образований в части выполнения программы капитального строительства 2008 года Реализация мероприятий, предусматривающих привлечение инвестиций на развитие газификации области: реализация мероприятий согласно соглашению о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и открытым акционерным обществом (далее- ОАО) "Газпром" от 14.05.2004 N 01/0412-8 Реализация плана-графика синхронизации строительства объектов газификации области по инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью (далее- ООО) "Межрегионгаз" на 2008 - 2009 годы. Привлечение средств ОАО "Газпром" и ООО "Межрегионгаз" в 2008 году в объеме 589 млн. рублей Непосредственные результаты: объем инвестиций в основной капитал составит 37,93 млрд. руб., темп роста -125 процентов |
Управление инвестиций области, органы исполнительной власти области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
3 |
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом |
% |
113,6 |
114,2 |
116,2 |
112,6 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация Концепции повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 годы |
Предусматривается сокращение социальной и экономической бедности. Одним из приоритетных направлений сокращения экономической бедности является изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда |
Управление труда и социального развития области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Реализация Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями организаций профсоюзов на 2008 год |
Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения |
Управление труда и социального развития области |
2008 год |
|
||||
Осуществление контроля за соблюдением регионального размера минимальной заработной платы работника |
С 01 марта 2008 г. региональный размер минимальной заработной платы работника, выполнившего нормы труда и отработавшего норму рабочего времени, установлен в размере 3265 рублей в месяц |
Управление труда и социального развития области |
|
|
||||
Увеличение размеров заработной платы на условиях социального партнерства через коллективные договоры и тарифные соглашения |
Предусматривается проведение работы по включению в условия коллективных договоров, положений об оплате труда работников и соглашений следующих показателей: установленного регионального размера минимальной заработной платы; минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения области, а также установление оплаты труда работников в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда работников, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о правах и гарантиях работников в связи с введением новой нормы трудового законодательства - региональный размер минимальной заработной платы |
|||||||
Заключение Регионального трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Тамбовской области на соответствующий год |
Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения |
Управление труда и социального развития области |
2009 - 2010 гг. |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
4 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных): |
|
|
|
|
|
||
учреждений здравоохранения; |
% |
76,6 |
73,6 |
70,3 |
76,8 |
|||
учреждений образования; |
|
64,2 |
63,5 |
53,2 |
64,4 |
|||
учреждений социального обслуживания населения; |
|
53,4 |
54,8 |
48,3 |
54,9 |
|||
учреждений физической культуры и спорта; |
|
73,1 |
68,3 |
71,9 |
73,3 |
|||
учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области |
|
56,2 |
55,0 |
48,9 |
56,4 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация Концепции повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 гг. |
Предусматривается сокращение социальной и экономической бедности Одним из приоритетных направлений сокращения экономической бедности является изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда |
Управление труда и социального развития области |
2008 - 2010 гг. |
В пределах средств, выделенных областным бюджетом |
||||
Реализация Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями организаций профсоюзов на 2008 - 2010 гг. |
Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения |
Управление труда и социального развития области |
2008 - 2010 гг. |
В пределах средств, выделенных областным бюджетом |
||||
Осуществление контроля за соблюдением регионального размера минимальной заработной платы работника |
С 01 марта 2008 года региональный размер минимальной заработной платы работника, выполнившего нормы труда и отработавшего норму рабочего времени, установлен в размере 3265 рублей в месяц |
Управление труда и социального развития области |
2008 год |
В пределах средств, выделенных областным бюджетом |
||||
Переход на отраслевую систему оплаты труда в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации |
Устанавливается зависимость размера заработной платы (оплаты труда) от уровня образования, квалификации работника, количества, качества, сложности и результата выполняемой им работы. Планируемое увеличение заработной платы работников до 30 процентов, у отдельных работников до 50 процентов |
Управление труда и социального развития области |
2008 год |
|
||||
Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы |
Предусматривается повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
Управление труда и социального развития области |
Ежегодно |
|
||||
Поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования |
Распространение норм Закона области от 07.05.2008# N 187-З "О заработной плате работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений" на систему учреждений дошкольного и дополнительного образования |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
||||
Увеличение объема стимулирующих выплат в структуре фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования (далее - НПО) и среднего профессионального образования (далее - СПО), интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области |
Управление образования и науки области |
II квартал 2008 года |
|
|||||
Введение отраслевой системы оплаты труда |
Переход на отраслевую систему оплаты труда, устанавливающий зависимость размера заработной платы от уровня образования, квалификации работника, количества, качества, сложности и результата выполняемой работы, позволит перераспределить ресурсы в сторону стимулирования профессионального роста сотрудников |
Управление культуры и архивного дела области, управление труда и социального развития области, управление здравоохранения области |
Второе полугодие 2008 года |
186,8 млн. руб. |
||||
Оптимизация штатной численности учреждений социальной сферы |
Проведение оптимизации штатной численности с учетом выполнения основных показателей деятельности (показателей результативности) |
Управление культуры и архивного дела области, управление образования и науки области, управление труда и социального развития области, управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Привлечение дополнительных средств на оплату труда работников учреждений культуры |
Расширение перечня платных услуг учреждений культуры с целью получения дополнительных доходов и направление их на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
23,9 млн. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по области, |
руб. |
6275,9 |
7896,8 |
13527,4 |
10000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
в экономике области, |
|
7188 |
8840,1 |
15116,3 |
10587,6 |
|||
в сельском хозяйстве области |
|
3415,5 |
5027,9 |
5693,3 |
6320,0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Поддержка реализации приоритетных инвестиционных проектов в промышленном комплексе, осуществляемых при финансовой поддержке из областного бюджета, в том числе: ОАО "Пигмент", ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Котовский завод нетканых материалов", ЗАО "Изорок", ЗАО "Агротехмаш-Т", ООО "Гранит-М" |
Реализация мероприятий инвестиционных проектов: ОАО "Пигмент" - "Расширение ассортимента и увеличение мощности производства пигментов на 2000 тонн в год (объем инвестиций в 2008 г. более 40 млн. руб.)", "Модернизация и расширение производства антидетонационных добавок к бензинам на 6000 тонн в год" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. более 30 млн. руб.); |
Управление экономической политики администрации области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2009 год |
7803 тыс. руб. |
||||
ЗАО "Котовский завод нетканых материалов" - "Создание производства спанбонда" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. 56 млн. руб.); |
2010 год |
1152 тыс. руб. |
||||||
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова - "Технологическое развитие предприятия" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. более 100 млн. руб.); |
2010 год |
1541 тыс. руб. |
||||||
ЗАО "Изорок" - "Реконструкция, модернизация и расширение мощностей завода по производству теплоизоляционных материалов" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. более 80 млн. руб.); |
2008 год |
14543 тыс. руб. |
||||||
ЗАО "Агротехмаш-Т" - "Создание производства тракторной техники 3 и 5 тягового класса" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. более 300 млн. руб.); |
2011 год |
191970 тыс. руб. |
||||||
"Гранит-М" - "Создание производства листа из полимерных материалов методом экструзии) (объем инвестиций в 2008 г. составит 2 млн. руб.). По данной группе предприятий заработная плата возрастет более чем на 25 - 30 процентов |
2010 год |
579 тыс. руб. |
||||||
Наращивание оборота розничной торговли за счет развития и совершенствования сети потребительского рынка |
Улучшение качества обслуживания, рост оборота розничной торговли позволит увеличить среднемесячную заработную плату в сфере торговли до 6645 рублей |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
|
||||
Мониторинг величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности региона в текущем году |
Оперативный мониторинг на постоянной основе |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
2008 год |
Не предусмотрен |
||||
Реализация Концепции повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 годы |
Предусматривается сокращение социальной и экономической бедности. Одним из приоритетных направлений сокращения экономической бедности является изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда |
Управление труда и социального развития области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Реализация Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями организаций профсоюзов на 2008 - 2010 гг. |
Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения |
|
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Увеличение размеров заработной платы на условиях социального партнерства через коллективные договоры и тарифные соглашения |
Предусматривается проведение работы по включению в условия коллективных договоров, положений об оплате труда работников и соглашений: установленного регионального размера минимальной заработной платы; установление минимальной тарифной ставки рабочего I разряда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения области; установление оплаты труда работников в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда работников; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о правах и гарантиях работников в связи с введением новой нормы трудового законодательства - региональный размер минимальной заработной платы |
|
2008 год |
|
||||
Осуществление мероприятий по оплате труда в соответствии с законодательством |
Оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям по подготовке расчетов по оплате труда, подготовка тарифных ставок при изменении минимального размера оплаты труда Обеспечить в 2008 году: рост валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 102,5 процента, в том числе в растениеводстве - 103,6 процента, животноводстве - 100,2 процента, рост производительности труда на 4,8 процента Упорядочение учета численности постоянных и сезонных работников сельхозпредприятий |
Управление сельского хозяйства области |
2008 год |
|
||||
Увеличение среднемесячной заработной платы работникам муниципальных и государственных учреждений здравоохранения до 6628 рублей |
С 01 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Непосредственные результаты: подписание регионального Соглашения между органами государственной власти области и областным объединением работодателей по повышению величины заработной платы в промышленности области в 2008 г.; доведение величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности региона до планового значения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
Увеличены лимиты бюджетных обязательств по областному бюджету на 39522,5 тыс. руб. и взносы на ОМС неработающего населения на 40 000 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
6 |
Величина прожиточного минимума в области |
руб. |
2516 |
2944 |
3847 |
3337 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Определение величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по области (ежеквартально), подготовка проекта постановления администрации области |
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Тамбовской области определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики об уровне цен по области на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам и устанавливается постановлением администрации области Прожиточный минимум в целом по Тамбовской области применяется для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; установления критерия малоимущего гражданина, малоимущей семьи; расчета суммы компенсации гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг; определения размера оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания |
Управление труда и социального развития области |
Месяц, следующий за отчетным кварталом |
- |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
7 |
Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в области |
% |
163,6 |
182,0 |
- |
213,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Дальнейшее развитие организованной торговли, сети розничных предприятий с использованием прогрессивных технологий товародвижения и комплексного обслуживания потребителей, магазинов "шаговой доступности" |
Реализация мероприятий по развитию торговли и общественного питания области на 2005 - 2008 годы, которыми в 2008 году предусмотрено открытие 82 магазинов вновь построенных и в ранее используемых помещениях, позволит сохранить рост оборота розничной торговли на достаточно высоком уровне (до 18,5 процента) |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
8 |
Доля населения охваченного телефонной связью |
% |
26,0 |
26,5 |
31,9 |
27,0 |
||
Доля населения охваченного мобильной телефонной связью |
% |
84,9 |
98,5 |
120,5 |
109,0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Организация участия области в реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" в части телефонизации сельских поселений |
Подготовлен и отправлен в РОССВЯЗЬ список населенных пунктов в сельской местности Тамбовской области для включения их в перечень строек 2008 года по строительству цифровых АТС общей номерной емкостью 1024 |
Управление информатизации администрации области |
2008 - 2009 гг. |
|
||||
Содействие операторам сотовой связи в расширении зон приема до 93 - 96 процентов территории Тамбовской области и внедрение новых современные видов услуг |
Содействие операторам сотовой связи в расширении зон приема до 93 - 96 процентов территории Тамбовской области и внедрение новых современные видов услуг |
Управление информатизации администрации области |
2008 - 2009 гг. |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
9 |
Доля населения с денежными доходами ниже областной величины прожиточного минимума |
% |
14,8 |
13,5 |
13,7 |
12,6 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Разработка и реализация плана мероприятий повышения благосостояния, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 гг. |
Подготовка и согласование проекта постановления администрации области Участие в реализации мероприятий повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 гг. по направлениям: изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда, развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения, сглаживание неравномерности экономического развития территорий области и сокращение влияния территориально-географического фактора бедности, повышение эффективности мер государственной социальной поддержки и социального обслуживания населения, адресности социальной помощи, выравнивание доступности населения к государственным социальным услугам (в пределах компетенции управления труда и социального развития области) |
Управление труда и социального развития области |
2008 год |
В пределах средств, выделенных областным бюджетом |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
10 |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
% |
8,5 |
8,8 |
6,1 |
8,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Совершенствование методики проведения обследования населения по проблемам занятости |
Позволит пересмотреть долю отбора с учетом имеющейся проблемы, актуализировать выборку и получить более точные представительные итоги не только по области в целом, но и по районам области |
Управление занятости населения области |
2008 год |
|
||||
Проведение альтернативных обследований по проблемам занятости населения |
Ежегодный сбор сведений о незанятом населении на основе похозяйственных книг позволит улучшить работу по составлению балансов трудовых ресурсов, анализу ситуации и подготовке мероприятий по эффективной занятости населения, иметь достоверные сведения, независимо от органов федеральной службы государственной статистики |
Управление занятости населения области |
2008 год |
|
||||
Проведение мероприятий по информированию населения о положении на рынке труда |
Позволит повысить информированность населения о ситуации на рынке труда, гарантиях в области защиты от безработицы |
Управление занятости населения области |
2008 год |
720,3 тыс. руб. |
||||
Установление показателя, характеризующего эффективность деятельности органов местного самоуправления по снижению численности безработных, стимулированию выделения средств из местных бюджетов на проведение мероприятий активной политики занятости населения |
Дополнить порядок оценки эффективности органов местного самоуправления, утвержденный Указом Президента от 28.04.2008 N 607, показателем "доля средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий защиты от безработицы, создание рабочих мест" |
Управление занятости населения области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области |
2008 год |
|
||||
Организация общественных работ для временной занятости населения с обеспечением приоритетности их проведения в сельскохозяйственном производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, социальной сфере |
Позволит организовать временную занятость граждан, не имеющих дохода (заработка), снизить уровень регистрируемой безработицы |
Управление занятости населения области |
2008 год |
2582,5 тыс. руб. |
||||
Организация предоставления услуг по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан на рынке труда |
Проведение специальных мероприятий с элементами психокоррекции |
Управление занятости населения области |
2008 год |
102,3 тыс. руб. |
||||
Проведение массовых мероприятий для безработных граждан и незанятого населения области |
Организация массовых мероприятий с участием работодателей, незанятого населения, представителей органов местного самоуправления в целях трудоустройства незанятых граждан |
Управление занятости населения области |
2008 год |
561,4 тыс. руб. |
||||
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, обучение профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда |
Позволит повысить качество предоставляемых услуг по профессиональному обучению и конкурентоспособность безработных на рынке труда, ведет к снижению уровня регистрируемой безработицы |
Управление занятости населения области |
2008 год |
7681,3 тыс. руб. |
||||
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
Заключение договоров с работодателями и безработными гражданами на участие во временных работах с выплатой материальной поддержки позволит снизить уровень регистрируемой безработицы |
Управление занятости населения области |
2008 год |
1719,8 тыс. руб. |
||||
Согласование объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в образовательных учреждениях. |
|
Управление занятости населения области |
2008 |
|
||||
Проведение мониторингов: профессионально-квалификационного состава безработных граждан; востребованности выпускников высшего, среднего и начального профессионального образования. |
Будет способствовать анализу, прогнозу ситуации, позволит повысить удовлетворенность всех участников рынка труда качеством получаемых услуг |
|||||||
Определение порядка учета создания и сохранения эффективных рабочих мест; показателей общей безработицы |
Будет способствовать инвентаризации потребностей и возможностей работодателей, увеличит занятость населения |
Управление занятости населения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
11 |
Смертность населения: |
|
|
|
|
|
||
младенческая |
на 1000 родившихся живыми |
9,7 |
6,1 |
|
6,0 |
|||
от 1 года до 4 лет от 5 до 9 лет от 10 до 14 лет от 15 до 19 лет |
на 100000 чел. населения соответствующего возраста |
61,3 40,0 24,3 106,5 |
45,0 30,0 25,2 76,8 |
|
44,0 28,0 24,0 75,0 |
|||
материнская |
на 100000 родившихся живыми |
43,4 |
40,6 |
|
23,5 |
|||
в трудоспособном возрасте - всего, в том числе по трем основным причинам: |
на 100000 чел. населения соответствующего возраста |
774,4 |
704,0 |
658,3 (предварительные данные) |
702 |
|||
сердечно- сосудистые заболевания (от болезней кровообращения) |
на 100000 чел. населения |
244,6 |
251,4 |
203,0 (предварительные данные) |
245 |
|||
онкологические заболевания (от новообразований) |
на 100000 чел. населения |
116,8 |
105,3 |
85,3 (предварительные данные) |
105 |
|||
внешние причины |
на 100000 чел. населения |
246,5 |
206,2 |
212,2 (предварительные данные) |
203 |
|||
в результате дорожно-транспортных происшествий |
на 100 000 человек населения |
24,3 |
23,0 |
23,4 |
20 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличить среднемесячную заработную плату работникам муниципальных и государственных учреждений здравоохранения до 6628 рублей |
С 01 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда муниципальных и государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
Увеличены лимиты бюджетных обязательств по областному бюджету на 39522,5 тыс. руб. и взносы на ОМС неработающего населения на 40 000 тыс. руб. |
||||
Реализация мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий по снижению материнской и младенческой смертности в Тамбовской области на 2007 - 2009 гг., утвержденном приказом управления здравоохранения области (далее - УЗО) от 29.09.2006 N 292, в законе Тамбовской области "Об областной целевой программе "Дети Тамбовщины" (2007 - 2011 гг.) подпрограммы "Здоровое поколение" |
Приобретение реактивов для обследования беременных и новорожденных на врожденные, наследственные заболевания и внутриутробные инфекции, что приведет к снижению младенческой и детской смертности, приобретение сурфактанта для профилактики и лечения синдрома дыхательных расстройств у новорожденных, что приведет к снижению ранней неонатальной смертности, а соответственно и младенческой смертности, улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения (приобретение оборудования для выхаживания новорожденных) |
Управление здравоохранения области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Выполнение постановления администрации области (далее - ПАО) от 22.04.2008 N489 "Об организации работы по дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2008 - 2009 гг.# Реализация приказа УЗО от 26.03.2007 N 122 "Об отчетности при проведении углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" Выполнение приказа УЗО от 11.04.2008 N 191 "О предоставлении информации по целевым индикаторам и показателям федеральной и областных целевых программ" Реализация постановления администрации области от 27.12.2006 N 1530 "Об утверждении плана развития здравоохранения Тамбовской области на 2007 - 2009 годы" Реализация Закона области от 31.01.2007 N 141-З "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" |
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих граждан, ранняя диагностика заболеваний, разработка индивидуальных программ профилактических мероприятий, лечение, диспансерное наблюдение, оказание высокотехнологичной медицинской помощи даст возможность снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 710,0 на 100 тыс. населения (или на 0,73 процента); даст возможность снизить смертность от сердечнососудистых заболеваний до 240 случаев на 100 тыс. соответствующего населения или на 2,9 процента в 2008 году |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Реализация Закона Тамбовской области от 31 января 2007 г. N 141-З "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы", подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Тамбовской области", подпрограммы "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2007 - 2011 годы", Реализация областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2006 - 2011 годы" |
Увеличение первичной выявляемости лиц, страдающих психическими расстройствами в 2008 году до 361,7 на 100 тыс. населения, вовлечение молодежи в профилактические мероприятия по предупреждению употребления наркотиков, сокращение времени реагирования медицинской службы на дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП), улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, создание учебного центра в 2008 году позволит снизить смертность от внешних причин в 2008 году до 215 на 100 тыс. трудоспособного населения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Реализация Закона Тамбовской области от 29.09.2006 N 88-З "О Программе повышения безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2006 - 2012 годы" |
Организация профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Деятельность в указанном направлении предусматривает материально-техническое оснащение детских домов, школ-интернатов, базовых учреждений системы начального и среднего профессионального образования для обучения детей и молодежи правилам дорожного движения Совершенствование условий движения транспорта на областных автодорогах и улицах населенных пунктов Деятельность в указанном направлении предусматривает нанесение горизонтальной дорожной разметки, укрепление обочин в населенных пунктах, замену и установку дорожных знаков, ограждающих устройств в опасных местах, приведение в нормативное состояние подходов к железнодорожным переездам, реконструкцию светофорных объектов, устройство тротуаров, обустройство наружным освещением автодорог в населенных пунктах Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы средствами связи, оперативно-техническими средствами, патрульными автомобилями, автоматическими средствами контроля и надзора за соблюдением правил дорожного движения Мероприятия по сокращению времени реагирования служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Техническое оснащение поисково-спасательного отряда областного государственного учреждения "Тамбовский областной пожарно-спасательный центр" Установка на основных автомобильных дорогах области панно с указанием контактных телефонов спасательной службы, приобретение комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента Мероприятия по улучшению качества подготовки водительского состава Мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Сокращение времени прибытия на место происшествия бригад "скорой медицинской помощи" и медицинской специализированной бригады экстренного реагирования, повышение быстроты и слаженности их действий, сокращение времени эвакуации пострадавших в лечебные учреждения для продолжения лечения |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области; управление транспорта и автомобильных дорог области; управление образования и науки области; управление здравоохранения области |
2006 - 2012 гг. |
51120 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
12 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего |
дни |
7,0 |
6,3 |
7,3 (по данным Минздравсоцразвития РФ) |
6,1 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация приказа управления здравоохранения области от 23.01.2008 N 25 "О предоставлении информации об объемах производства экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ) области", приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 N 514 "О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности" |
Контроль за порядком выдачи листков нетрудоспособности позволит снизить число дней нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего до 3,6 дней в 2008 году |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
13 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
% |
79 |
80 |
- |
81 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Осуществление профилактических осмотров школьников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.06.1992 N 186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях", подготовка приказа управления здравоохранения области о медицинском обеспечении детей в летних оздоровительных лагерях, проведение оздоровления школьников на базе санаториев |
Круглогодичное оздоровление детей и подростков в период летних и зимних каникул в санаториях, в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
||||
Увеличение охвата горячим питанием школьников области |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
|||||
Проведение профилактических осмотров школьников позволит выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно провести оздоровление школьников в санаториях, подведомственных управлению здравоохранения: "Ласточка", "Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий", а также в санаториях Минздавсоцразвития РФ Организация оздоровления детей неработающих родителей в санатории "Тамбовский" по путевкам управления здравоохранения области, что приведет к улучшению показателей здоровья детей |
Управление здравоохранения области |
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
14 |
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя в том числе: |
|
|
|
|
|
||
стационарная медицинская помощь |
койко-дни |
3,5 |
3,1 |
2,812 |
3,1 |
|||
амбулаторная медицинская помощь |
посещения |
8,2 |
7,22 |
9,198 |
7,71 |
|||
дневные стационары всех типов |
койко-дни |
0,523 |
0,51 |
5,77 |
0,54 |
|||
скорая медицинская помощь |
вызовы |
0,316 |
0,317 |
0,318 |
0,316 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Оказание медицинской помощи населению области в стационарах круглосуточного пребывания в соответствии с предусмотренными объемами |
Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Оказание амбулаторной медицинской помощи населению области в соответствии с предусмотренными объемами |
Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Оказание медицинской помощи населению области в стационарах дневного пребывания с предусмотренными объемами |
Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Оказание скорой медицинской помощи населению области в соответствии с предусмотренными объемами |
Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
15 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
||
стационарная медицинская помощь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
расчетный норматив |
руб. |
563,2 |
674,3 |
|
758,9 |
|||
фактическое значение |
руб. |
362,0 |
521,47 |
|
557,97 |
|||
амбулаторно-медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|||
амбулаторно-поликлиническая помощь, |
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
расчетный норматив |
руб. |
103,6 |
116,9 |
|
133,3 |
|||
фактическое значение |
руб. |
81,0 |
99,46 |
|
106,42 |
|||
дневные стационары всех типов, |
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
расчетный норматив |
руб. |
217,3 |
238,3 |
|
268,5 |
|||
фактическое значение |
руб. |
135,82 |
150,99 |
|
161,56 |
|||
скорая медицинская помощь, |
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
расчетный норматив |
руб. |
913,3 |
1064,0 |
|
1213,3 |
|||
фактическое значение |
руб. |
314,0 |
360,74 |
|
385,99 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Улучшение качества оказания медицинской помощи |
Увеличение расходов на оплату медицинских услуг и содержание лечебно-профилактических учреждений области |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
16 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) |
руб. |
77,6 |
105,17 |
|
112,53 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Увеличение расходов на содержание лечебно-профилактических учреждений области |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
Финансирование на 2008 год планируется увеличить на 27,7 млн. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
17 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего, в том числе: |
руб. |
5041,5 |
6094,6 |
10299,8 |
6628,8 |
||
врачей |
руб. |
10316 |
12628,0 |
|
14248,2 |
|||
среднего медицинского персонала |
руб. |
4966 |
6086,0 |
|
6866,8 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличить среднемесячную заработную плату работникам муниципальных и государственных учреждений здравоохранения до 6628 рублей |
С 01 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Увеличены лимиты бюджетных обязательств по областному бюджету на 39522,5 тыс. руб. и взносы на ОМС неработающего населения на 40000 тыс. руб. |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
18 |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года: |
|
|
|
|
|
||
штатные должности |
единиц на 10000 человек населения |
305,2 |
305,3 |
315,3 |
300 |
|||
занятые должности |
единиц на 10000 человек населения |
283,2 |
282,0 |
299,0 |
280 |
|||
физические лица |
человек на 10000 человек населения |
229,3 |
223,2 |
204,8 |
230,7 |
|||
число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года: |
|
|
|
|
|
|||
штатные должности |
единиц на 10000 человек населения |
50,1 |
50,7 |
57,9 |
50 |
|||
занятые должности |
единиц на 10000 человек населения |
43,1 |
42,9 |
53,6 |
43,4 |
|||
физические лица |
человек на 10000 человек населения |
29,6 |
28,6 |
34,7 |
29,9 |
|||
число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года: |
|
|
|
|
|
|||
штатные должности |
единиц на 10000 человек населения |
116,0 |
115,3 |
124,9 |
114 |
|||
занятые должности |
единиц на 10000 человек населения |
109,1 |
108,3 |
119,5 |
108,4 |
|||
физические лица |
человек на 10000 человек населения |
97,5 |
95,1 |
- |
98,1 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение укомплектованности врачами ЛПУ области |
Подготовка и трудоустройство врачей-интернов после окончания интернатуры |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Увеличение укомплектованности средними медицинскими работниками ЛПУ области |
Заключение договоров на целевую подготовку специалистов от Тамбовской области с Российским государственным медицинским университетом (6 чел.), Саратовским государственным медицинским университетом (44 чел.), Воронежской государственной медицинской академией (30 чел.) Заключение государственного контракта на оказание образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина (70 чел.) |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
|
Обеспечение приема на 1 курс (150 чел.) на бюджетную форму обучения по государственным и муниципальным заказам в государственном образовательном учреждении (далее - ГОУ) СПО "Тамбовский областной базовый медицинский колледж" и Тамбовском областном государственном образовательном учреждении (далее - ТОГОУ) СПО "Мичуринское медицинское училище" |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
|
Распределение и трудоустройство выпускников в ЛПУ области после окончания ГОУ СПО "Тамбовский областной базовый медицинский колледж" и ТОГОУ СПО "Мичуринское медицинское училище" |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
19 |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
коек на 10000 человек населения |
105,7 |
96,0 |
90,9 |
95,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реструктуризация коечного фонда |
Направить в муниципальные образования расчеты по нормативам коечного фонда Определить объемы стационарной помощи в соответствии с согласованным коечным фондом в разрезе муниципальных образований; внести изменения в профиль стационарных коек в связи с потребностью населения; дать предложения по организации коек восстановительного лечения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
20 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
320,6
|
321,3 |
320 |
326,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечение работы коек в соответствии с нормативными показателями |
Ежеквартально анализировать функционирование коечного фонда Организовать лечение больных в соответствии со стандартами лечения, в том числе и по срокам пребывания |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
21 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
на 100 человек населения |
24,1 |
23,0 |
21,8 |
22,7 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечение госпитализации больных в соответствии с числом больных, утвержденных постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 |
Осуществлять контроль за госпитализацией больных, проводить лечение больных на амбулаторно-поликлиническом уровне Ежеквартально проводить анализ выполнения показателя "число пролеченных больных" в разрезе муниципальных образований; организовать проверки страховых медицинских организаций по обоснованности госпитализации больных в стационары в государственных и муниципальных ЛПУ |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
22 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
13,4 |
12,9 |
13,1 |
12,8 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечить лечение больных в стационаре в соответствии со сроками, утвержденными постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 |
Обеспечить интенсивное лечение больных с применением новых методов лечения и диагностики; снижение сроков пребывания больных на койке в предоперационный период; обеспечить преемственность лечения больных в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
23 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
84,3 |
95,5 |
|
97,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение доли лиц, сдавших ЕГЭ, от общего количества выпускников |
Сдача репетиционных экзаменов в рамках реализации проекта "Репетиция ЕГЭ" |
Управление образования и науки области |
II квартал 2008 года |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
24 |
Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников |
% |
99,4 |
99,4 |
|
99,7 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение численности выпускников, участвовавших в сдаче ЕГЭ |
Проведение семинара с представителями муниципальных органов самоуправления на тему "О проведении единого государственного экзамена в 2008 году" |
Управление образования и науки области |
II квартал 2008 года |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
25 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений всего, в том числе: |
руб. |
|
5459,2 |
8088,7 |
6480 |
||
учителей |
руб. |
5176 |
6843 |
|
7385 |
|||
прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
руб. |
3631 |
3935 |
|
4671 |
|||
директора и заместителей директора общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку |
руб. |
|
9630 |
|
16235 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования |
Распространение норм Закона области от 07.05.2008 N 187-З "О заработной плате работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений" на систему учреждений дошкольного и дополнительного образования |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
||||
|
Увеличение объема стимулирующих выплат в структуре фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО, интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области |
Управление образования и науки области |
II квартал 2008 года |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
26 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, |
человек |
3,6 |
4,0 |
|
4,5 |
||
|
в том числе одного учителя |
человек |
8,3 |
8,0 |
|
9,8 |
||
|
Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
||
|
штатные должности |
человек |
29141 |
27539 |
|
27000 |
||
|
физические лица |
человек |
26205 |
24164 |
|
24000 |
||
|
Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): |
|
|
|
|
|
||
|
штатные должности |
человек |
16005 |
16005 |
|
14900 |
||
|
физические лица |
человек |
13853 |
13853 |
|
12774 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Мероприятия, направленные на оптимизацию структуры кадров в сфере образования. |
По реструктуризации сети общеобразовательных учреждений области: |
Управление образования и науки области |
до 01.09.2008 |
|
||||
проведение собеседований с главами муниципальных образований; |
II квартал |
|
||||||
проведение выездных родительских собраний; |
II квартал |
|
||||||
финансирование мероприятий по обеспечению условий для концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках регионального комплексного проекта Министерства образования Российской Федерации (далее - РКПМО РФ) |
III квартал |
|
||||||
|
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений образования, подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
27 |
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
||
в городских поселениях, |
человек |
22 |
23,1 |
|
24,0 |
|||
в сельской местности |
человек |
8 |
9,8 |
|
13,0 |
|||
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях области: |
человек |
105949 |
100862 |
|
95000 |
|||
в городских поселениях, |
человек |
63542 |
60777 |
|
57250 |
|||
в сельской местности |
человек |
42407 |
40085 |
|
37750 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
По реструктуризации сети общеобразовательных учреждений области: |
Управление образования и науки области |
до 01 09.2008 |
|
||||
проведение собеседований с главами муниципальных образований; |
II квартал |
|||||||
проведение выездных родительских собраний; |
II квартал |
|||||||
финансирование мероприятий по обеспечению условий для концентрации ресурсов в рамках РКПМО РФ |
III квартал |
|||||||
|
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений образования, подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
28 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
58 |
60 |
|
62 |
||
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
57 |
59 |
|
60 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Создание условий для выполнения учреждениями НПО и СПО критерия востребованности выпускников со стороны производств и малого бизнеса, проработка возможности трудоустройства выпускников системы НПО и СПО через формирование региональной потребности в специалистах рабочих специальностей |
Конкурсное формирование регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
||||
Подготовка проекта постановления администрации области об утверждении контрольных цифр приема в учреждения профессионального образования области |
II квартал |
|||||||
Формирование региональной потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования на 2010 год |
IV квартал |
|||||||
Открытие одного центра профориентации и двух кабинетов по профориентационной работе на базе учреждений начального и среднего профессионального образования |
III квартал |
|||||||
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников НПО и СПО |
Позволит определить долю нетрудоустроенных выпускников НПО и СПО и будет способствовать более точному формированию регионального заказа на подготовку рабочих кадров |
Управление занятости населения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
29 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО |
% |
12,2 |
10,7 |
|
10,8 % |
||
|
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО |
% |
10,5 |
14,4 |
|
16,0 % |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Перевод обучения по отдельным (востребованным) специальностям на платную основу |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
||||
|
Проработка механизма оплаты обучения предприятиями |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
30 |
Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
человек |
2,5 |
4 |
|
7,5 |
||
Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
человек |
5,3 |
5 |
|
6,3 |
|||
Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
человек |
10,3 |
4,7 |
|
5 |
|||
Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
человек |
4,2 |
1,7 |
|
2 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Создание условий для выполнения учреждениями НПО и СПО критерия востребованности выпускников со стороны производств и малого бизнеса, проработка возможности трудоустройства выпускников системы НПО и СПО через формирование региональной потребности в специалистах рабочих специальностей |
Конкурсное формирование регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
||||
Подготовка проекта постановления администрации области об утверждении контрольных цифр приема в учреждения профессионального образования области |
IV квартал |
|
||||||
Формирование региональной потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования на 2010 год Открытие одного центра профориентации и двух кабинетов по профориентационной работе на базе учреждений начального и среднего профессионального образования |
III квартал |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
31 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего, в том числе: |
руб. |
3745 |
5767,7 |
|
6711 |
||
мастеров производственного обучения в этих учреждениях |
руб. |
3840 |
6092,0 |
|
7415 |
|||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего, в том числе: |
руб. |
4038 |
6722,4 |
|
8119 |
|||
мастеров производственного обучения в этих учреждениях |
руб. |
4462 |
7113,0 |
|
8970 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования |
Увеличение объема стимулирующих выплат в структуре фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО, интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
32 |
Численность учащихся (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, всего, |
человек |
3,2 |
4 |
|
4 |
||
в том числе: на мастера производственного обучения |
|
14,3 |
19 |
|
19 |
|||
Численность учащихся (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях СПО, всего |
человек |
4,0 |
2 |
|
6 |
|||
в том числе: на мастера производственного обучения |
|
40 |
22 |
|
30 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Мероприятия, направленные на оптимизацию структуры кадров в сфере образования. |
По реструктуризации сети общеобразовательных учреждений области: проведение собеседований с главами муниципальных образований; проведение выездных родительских собраний; финансирование мероприятий по обеспечению условий для концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках РКПМО РФ |
Управление образования и науки области |
До 01.09.2008
II квартал |
|
||||
|
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений образования, подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений |
Управление образования и науки области |
II квартал |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
33 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
40,4 |
56,7 |
6 |
79,5 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Развитие семейных форм устройства детей |
Обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях |
Управление образования и науки области |
Ежемесячно |
|
||||
|
Обеспечение выплаты единовременного пособия в сумме 8,0 тыс. руб. при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |
Управление образования и науки области |
Ежемесячно |
|
||||
|
Обеспечение выплаты единовременного пособия в сумме 200,0 тыс. руб. при усыновлении (удочерении) ребенка |
Управление образования и науки области |
Ежемесячно |
|
||||
|
Проведение мероприятий, посвященных Году семьи, проведение конкурсных мероприятий среди замещающих семей |
Управление образования и науки области" |
2008 год |
|
||||
|
Выпуск журнала "Семейный причал", реализация телепроекта "Счастливое детство" |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
34 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процент от числа опрошенных |
7,1 |
9,5 |
|
10,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Внесение изменения в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" |
Разработка подпрограмм "Развитие футбола в Тамбовской области на 2008 - 2015 гг." и "Развитие хоккея в Тамбовской области на 2008 - 2015 гг." Непосредственные результаты: внесение в областную Думу проекта постановления администрации области об утверждении подпрограмм по развитию футбола и хоккея в Тамбовской области на 2008 - 2015 годы; дальнейшее развитие футбола и хоккея в области; привлечение большего числа детей и молодежи к занятиям футболом и хоккеем; развитие спортивной инфраструктуры |
Комитет по физической культуре и спорту области |
IV квартал 2008 года |
|
||||
Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий области |
Согласование с федерациями по видам спорта сроков и мест проведения спортивных соревнований и массовых физкультурных мероприятий Непосредственные результаты: проведение более 160 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными слоями населения |
Комитет по физической культуре и спорту области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
Организация и проведение всероссийских физкультурно-массовых мероприятий |
Проведение на территории области массовых соревнований: "Лыжня России", "Российский азимут", "Кросс нации" Непосредственные результаты: предполагается участие в соревнованиях более 25000 человек разных возрастов и различных слоев населения |
Комитет по физической культуре и спорту области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
Развитие детско-юношеского спорта |
Материально-техническая поддержка детско-юношеских спортивных школ, подростковых спортивных клубов. Проведение учебно-тренировочных сборов. Проведение областных соревнований по видам спорта, участие в соревнованиях различного ранга Непосредственные результаты: увеличение количества квалифицированных спортсменов, занимающихся в системе детско-юношеского спорта |
Комитет по физической культуре и спорту области, управление образования и науки области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
35 |
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, из них: |
|
|
|
|
|
||
спортзалы |
тыс. кв. м на 100000 населения |
11,2 |
11,4 |
|||||
плавательные бассейны |
0,31 |
0,33 |
||||||
плоскостные спортивные сооружения |
19,9 |
20,4 |
||||||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Строительство спортивного центра в р.п. Мордово, академии футбола, крытого ледового катка в г. Тамбове, крытого легкоатлетического манежа в г. Мичуринске |
Увеличение показателя "обеспеченность населения спортивными сооружениями" Непосредственные результаты: развитие спортивной инфраструктуры области |
Комитет по физической культуре и спорту области |
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | |||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
|||
36 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
108 |
110,3 |
82,0 |
111,3 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | |||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Создание сельских социокультурных комплексов |
Повышение статуса работников социальной сферы, активизация работы с детьми и подростками во внеурочное время |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
|
|||||
Областной конкурс проектов "Модели оптимизации сети учреждений культуры муниципальных районов" |
Муниципальные образования, победившие в конкурсе, будут награждены автоклубами, что позволит значительно увеличить количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 - 2010 гг. |
3 млн.800 тыс. руб. |
|||||
Создание коллективов имеющих звание "народный" самодеятельный коллектив |
Увеличение числа коллективов и участников |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
|
|||||
Участие в Федеральной целевой программе "Культура России" на 2008 год и проведение Межрегионального конкурса театрализованных сцен "Символы России" |
Активизация работы по патриотическому воспитанию. В зональных конкурсах приняло участие более 200 участников художественной самодеятельности и специалистов клубных учреждений. В ходе проведения зональных и межрегионального конкурса примут участие более 2000 зрителей |
Управление культуры и архивного дела области |
II квартал 2008 года |
150 тыс. руб. |
|||||
Участие в творческих проектах, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры (4 лота) |
Популяризация фольклора, пропаганда музыкально-художественного творчества среди молодежи |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
470 тыс. руб. |
|||||
Гранты на реализацию творческих проектов учреждениям сельской культуры (20 грантов) |
Улучшение материально-технической базы клубных учреждений, создание новых коллективов, студий самодеятельного народного творчества |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
около 5 млн. руб. |
|||||
Творческие стипендии для библиотекарей, клубных работников, преподавателей музыкальных школ и школ искусств (50) |
Поддержка работников учреждений культуры |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
1 млн. руб. |
|||||
Разработаны и внедрены долгосрочные программы (2007 г.- 6; 2008 г. - 3) |
В результате реализации программ в 2007 году созданы и успешно работают 16 клубов по интересам, привлечены 482 участника. Проведены циклы мероприятий по различным направлениям культурно-досуговой деятельности, которые посетили 10000 человек. В рамках данных программ проведены выездные, зональные и районные семинары, в которых приняли участие более 350 человек. Созданы общественные советы (60 человек) По данным направлениям будет продолжена работа в 2008 году |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 - 2010 гг. |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
37 |
Расходы консолидированного бюджета области на культуру - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
484627,0 |
717213,0 |
|
661938,1 |
||
капитальные расходы |
|
34227,8 |
168189,7 |
|
66713,3 |
|||
текущие расходы |
|
450399,2 |
549023,3 |
|
595224,8 |
|||
из них расходы и начисления на оплату труда |
|
318797,0 |
386911,7 |
|
432778,1 |
|||
на одного жителя |
|
431,3 |
645,5 |
|
602,3 |
|||
Расходы консолидированного бюджета области на физическую культуру и спорт - всего, |
тыс. руб. |
104708,5 |
139002,6 |
|
96154,9 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
капитальные расходы |
|
67950,4 |
80126,9 |
|
20690,4 |
|||
текущие расходы |
|
36758,1 |
58875,7 |
|
75464,5 |
|||
из них расходы и начисления на оплату труда |
|
12643,1 |
13532,7 |
|
16543,0 |
|||
на одного жителя |
|
93,2 |
125,1 |
|
87,5 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение бюджетного финансирования |
Рост объема бюджетного финансирования и эффективное использование бюджетных средств с учетом достижения конкретных результатов Расширение программно-целевого метода финансирования Увеличение доли капитальных расходов, включая объем государственных инвестиций, на развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры и архивного дела области, финансовое управление области |
2008 год |
279,4 млн. руб. |
||||
Увеличение объема платных услуг, оказываемых учреждениями культуры |
Привлечение дополнительных источников доходов (спонсорские средства, гранты) Расширение перечня оказываемых платных услуг |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
62,7 млн. руб. |
||||
Корректировка текущих расходов бюджетов для направления части расходов на инновационную и инвестиционную деятельность |
Осуществление оптимизации штатной численности работников и сети подведомственных учреждений бюджетной сферы, обеспечивающей направление высвобождающихся средств от текущего содержания на финансирование капитальных расходов |
Управление культуры и архивного дела области, комитет по физической культуре и спорту области, финансовое управление области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
38 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
экземпляров |
9071 |
9100 |
6454 |
9200 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение финансирования комплектования общедоступных библиотек |
Увеличение финансирования комплектования центральной библиотеки области - областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина в 3 раза Доведения объема комплектования до 20 тысяч экземпляров |
Управление культуры и архивного дела области |
II квартал 2008 года |
4,4 млн. руб. |
||||
Увеличение финансирования комплектования муниципальных библиотек на 30 процентов, доведение объема комплектования до 150 тыс. экземпляров |
2008 год |
7 млн. руб. |
||||||
Реализация издательской программы |
70 процентов вновь изданных краеведческих книг направлять в общедоступные библиотеки области в рамках областной целевой программы "Культура Тамбовской области 2006 - 2010 гг." |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
700 тыс. руб. |
||||
Освоение федеральных субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Распределение федеральных субсидий по территориям области Приобретение 10000 книг |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
2,4 млн. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
39 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области - всего, в том числе |
кв. м |
22,9 |
23,2 |
21,5 |
23,5 |
||
введенная в действие за год |
кв. м |
0,375 |
0,45 |
0,42 |
0,509 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение объемов жилищного строительства |
Реализация мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой (далее - ФЦП) "Жилище" по участию в отборе субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на предоставление государственной поддержки в виде возмещения затрат по привлекаемым кредитам |
Управление инвестиций области |
2008 год |
Текущее финансирование + 154 млн. руб. |
||||
Ввод в действие жилых домов общей площадью 560 тыс. кв. метров |
Доведены показатели по вводу жилья до глав муниципальных образований. Осуществляется ежемесячный мониторинг. По итогам четырех месяцев 2008 года введено 76 тыс. кв. метров Непосредственные результаты: дополнительный ввод жилья на земельных участках, обустроенных коммунальной инфраструктурой, в текущем году в объеме 67,1 тыс. кв. м. |
Управление строительства и архитектуры области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
40 |
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в области: |
|
|
|
|
|
||
на первичном рынке жилья |
лет |
0,21 |
0,25 |
0,29 |
0,23 |
|||
на вторичном рынке жилья |
лет |
0,22 |
0,26 |
0,29 |
0,23 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
цена одного квадратного метра площади на первичном рынке жилья |
руб. |
17299 |
25624 |
|
29900 |
|||
цена одного квадратного метра площади на вторичном рынке жилья |
руб. |
18037 |
26541 |
|
29900 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья за счет: применения современных технологий при возведении домов; комплексного освоения земельных участков с подведением к ним инженерных коммуникаций |
Начато использование сборных технологий домостроения, технологий возведения методом заливки пенополистиролбетона в несъемную опалубку В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" предусмотрено 164,0 млн. руб. на строительство сооружений и инженерных сетей микрорайонов "Московский" и "Радужный" г. Тамбова; "Солнечный" - Тамбовского района; "Академгородок" - г. Мичуринска, "Энтузиаст" - Моршанского района; городов Котовска, Моршанска и Знаменского района |
Управление строительства и архитектуры области |
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
41 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего, в том числе: |
га |
167 |
736,1 |
|
755 |
||
для жилищного строительства |
|
нет данных |
55,9 |
|
60 |
|||
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
|
0 |
268,8 |
|
275 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Ведение мониторинга развития территорий |
Подготовка информации о земельных участках, предоставляемых под комплексную жилую застройку, консультативная работа с органами местного самоуправления, уполномоченными в области градостроительства, сбор данных по земельным участкам |
Управление строительства и архитектуры области |
Ежеквартально |
|
||||
Организация разработки и корректировки генеральных планов населенных пунктов области |
Оказание методологической и консультационной помощи органам местного самоуправления |
Управление строительства и архитектуры области |
Постоянно |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
42 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
% |
|
0,06 |
0,4 |
0,04 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Организация выполнения мероприятий по реализации областной программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 - 2010 годов" |
В результате строительства нового жилья, реконструкции и вторичного использования существующего ветхого жилищного фонда, сноса ветхого и аварийного жилищного фонда с целью недопустимости повторного заселения по окончании действия программы из аварийного фонда должны быть переселены все граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде |
Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее - управление ТЭК и ЖКХ области) |
2003 - 2010 гг. |
10 млн. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
43 |
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме |
% |
100 |
100 |
100 (нормативный показатель) |
100 |
||
|
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме |
% |
0 |
0 |
100 |
10 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Предоставление установленных федеральными законами и законами области мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета) |
В соответствии с графиком, утвержденным постановлением администрации области, переход на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в денежной форме в 2008 году будет произведен в г. Моршанске, Моршанском и Сампурском районах, в 2009 году - на территории всей области. В результате проведенных мероприятий меры социальной поддержки приобретут адресный характер, будет проведена оптимизация бюджетных расходов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) будут освобождены от несвойственных им функций по предоставлению льгот |
Управление труда и социального развития области |
2008 - 2009 гг. |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
44 |
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
нет данных |
16,5 |
65,9 |
18,0 |
||
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
нет данных |
4,3 |
37,7 |
5,0 |
|||
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
нет данных |
85,9 |
92,5 |
88,0 |
|||
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
нет данных |
78,0 |
99,7 |
80,0 |
|||
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
нет данных |
20,6 |
20,7 |
22,0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Внедрение программы энергосбережения коммунальных ресурсов |
Оказание методологической и консультационной помощи муниципальным образованиям области в разработке муниципальных программ оснащения объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 - 2010 гг. |
Текущее финансирование |
||||
|
Мониторинг процесса оснащения объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на территории муниципальных образований области |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Содействие органам местного самоуправления в разработке и утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих организацию учета потребления коммунальных услуг по приборам учета Непосредственные результаты: обеспечение возможности регулирования потребления коммунальных услуг, сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке от энергоснабжающей организации до потребителя |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 - 2010 гг. |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
45 |
Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: |
% |
15,0 |
33,8 |
42,1 |
100,0 |
||
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
% |
9,12 |
20,8 |
18,7 |
30,0 |
|||
управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
% |
0,65 |
1,4 |
2,5 |
2,2 |
|||
управление управляющей организацией, в том числе: |
% |
5,23 |
11,6 |
20,9 |
67,8 |
|||
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности |
% |
5,13 |
8,0 |
|
33,9 |
|||
управление управляющей организацией государственной формы собственности |
% |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|||
управление управляющей организацией частной формы собственности |
% |
0,0 |
3,6 |
|
33,9 |
|||
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |
% |
0,1 |
3,6 |
|
33,9 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Организация и построение эффективной системы управления многоквартирными домами |
Разработка типовых, методических материалов и оказание консультационной помощи органам местного самоуправления по вопросам организации и проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления домом самостоятельно до 01.01.2007 года |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Мониторинг выбора способа управления многоквартирными домами на территории муниципальных образований области |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Разработка типовых, методических материалов и оказание консультационной помощи органам местного самоуправления, собственникам помещений в многоквартирных домах и всем заинтересованным лицам по вопросам организации и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, созданию товариществ собственников жилья, управляющих организаций, построению договорных отношений, связанных с управлением и обслуживанием многоквартирного дома |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Организация обучения специалистов по тематике: "Управление многоквартирным домом" на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ТЭК и ЖКХ Тамбовского государственного технического университета Непосредственные результаты: завершение до 01.01.2009 выбора способа управления во всех многоквартирных домах, оптимизация системы управления и обслуживания многоквартирных домов, построение эффективной системы контроля за качеством предоставляемых услуг населению, проживающему в многоквартирных домах, с участием собственников помещений, создание конкурентной среды в жилищной сфере |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
46 |
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства, |
% |
нет данных |
49,5 |
50,5 |
55,0 |
||
из них хозяйственным обществам с долей участия не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |
% |
нет данных |
45,2 |
47,2 |
51,0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Привлечение частного бизнеса в сферу предоставления коммунальных услуг |
Обеспечение условий по расширению зоны обслуживания коммунальными услугами крупных сетевых операторов населения на территории всех муниципальных образований области |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
|
Мониторинг вхождения сетевых операторов на территории муниципальных образований области Непосредственные результаты: оптимизация коммунального обслуживания населения на территории всех муниципальных образований области, создание условий для акционирования муниципальных предприятий, привлечение инвестиций частного бизнеса в сферу ТЭК и ЖКХ, эффективное использование коммунального комплекса, снижение необоснованных издержек |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
47 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
53,3 |
29,4 |
42,9 |
29,4 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий ЖКХ |
В ходе ежеквартального проведения мониторинга финансово-экономического состояния предприятий ЖКХ уточнение количества убыточных предприятий ЖКХ |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
Ежеквартально |
Текущее финансирование |
||||
Содействие вхождению сетевых операторов в муниципальные образования области |
Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса возможно за счет привлечения организаций частного бизнеса к управлению и инвестированию жилищно-коммунального комплекса, снижение количества мелких организаций в результате вхождения их в состав крупных системных операторов |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
48 |
Расходы консолидированного бюджета области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего, в том числе на: |
тыс. руб. |
1237749,0 |
2684156,9 |
|
1630075,1 |
||
|
компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
|
181760,4 |
74627,1 |
|
22285,7 |
||
|
увеличение стоимости основных средств |
|
538454,2 |
1482394,6 |
|
512164,5 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация мероприятий по проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства |
Проведение администрациями муниципальных образований мероприятий по ликвидации неэффективных расходов местных бюджетов по выделению средств на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и установленными для населения Непосредственные результаты: сокращение неэффективных расходов местных бюджетов |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
2100,0 |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
49 |
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство (без учета времени разработки проекта): |
|
|
|
|
|
||
для жилищного строительства - время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, |
дни |
155 |
190 |
|
85 |
|||
для комплексного освоения в целях жилищного строительства - время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, |
дни |
135 |
120 |
|
115 |
|||
для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства Время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок представляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов |
дни |
319 |
200 |
|
190 |
|||
Время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов до даты получения разрешения на строительство |
дни |
155 |
150 |
|
130 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Разработка схем последовательности подготовки исходно-разрешительных документов по предоставлению земельных участков для строительства (через аукцион и по предварительному согласованию) |
Подробное описание каждого процесса подготовки документов по дням, работа с органами местного самоуправления по доведению до уполномоченных органов данных схем в целях соблюдения процесса оформления разрешительной документации на строительство, в результате этого - сокращение сроков подготовки документов; организация контроля за сроками проведения экспертизы проектов |
Управление строительства и архитектуры области |
Постоянно |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
50 |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году |
МВт |
16,681 |
35,113 |
30,0 |
35,35 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Рассмотрение и утверждение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области |
Реконструкция ПС-110/35 кВ N 2, 5, 8 г. Тамбов - ликвидация перспективы дефицита мощности Реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ в Бондарском, Гавриловском, Инжавинском, Никифоровском и др. районах - перспективное технологическое присоединение животноводческих комплексов, объектов стройиндустрии и переработки Реконструкция и строительство КЛ-6/0,4 кВ в городах и райцентрах области - перспективное технологическое присоединение объектов жилищного строительства |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
51 |
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
17,1 |
16,4 |
18,5 |
14,3 |
||
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
7,0 |
7,4 |
6,1 |
7,3 |
|||
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
15,3 |
13,7 |
11,1 |
13,6 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
За счет модернизации снизится уровень износа объектов водоснабжения с 70,5 процента до 50,0 процентов, повысится коэффициент полезного действия мощностей, в связи с чем снизится удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2007 - 2010 гг. |
158,21 млн. руб. |
||||
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
За счет строительства и модернизации водопроводных сетей, ремонта и реконструкции артезианских скважин, модернизации систем очистки воды снизится удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2007 - 2010 гг. |
20,0 млн. руб. |
||||
Рассмотрение и утверждение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций по реконструкции и модернизации: теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей; энергетического оборудования и распределительных электрических сетей |
Строительство новых котельных, замена котлового оборудования, оптимизация схем теплоснабжения, внедрение новых материалов и технологий - увеличение коэффициента полезного действия (далее - КПД) эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на единицу продукции, снижение потерь при выработке и транспортировке теплоносителя до потребителя Строительство новых высоковольтных линий, реконструкция существующих трансформаторных подстанций, высоковольтных и низковольтных линий с применением нового оборудования, материалов и технологий, оптимизация схем электроснабжения с переносом центров питания - увеличение КПД эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на единицу продукции, снижение потерь при выработке и транспортировке электрической энергии (мощности) до потребителя |
Управление ТЭК и ЖКХ области) |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
52 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: |
|
|
|
|
|
||
в городских поселениях, |
% |
|
80 |
|
80,5 |
|||
в сельской местности |
|
|
79 |
|
79,5 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
За счет модернизации снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, значительно увеличится надежность функционирования водопроводных систем, улучшится экологическая ситуация, за счет чего улучшится качество питьевой воды |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2007 - 2010 гг. |
158,21 млн. руб. |
||||
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
За счет строительства и модернизации водопроводных сетей, ремонта и реконструкции артезианских скважин, модернизации систем очистки воды увеличится доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества |
Управление ТЭК и ЖКХ области |
2007 - 2010 гг. |
20,0 млн. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
53 |
Доля дорог не отвечающим нормативным требованиям: |
% |
|
|
|
|
||
региональные, |
80,8 |
80,0 |
|
79,1 |
||||
муниципальные (обследование не проводилось, так как средства на эти цели бюджетами не предусматривались) |
- |
64,8 |
|
60,1 |
||||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области, утвержденная Законом Тамбовской области от 23.04.2004 N 208-З на 2004 - 2010 годы с последующими изменениями. (далее ОЦП - областная целевая программа) |
Реализация мероприятий, предусмотренных ОЦП, в том числе поддержка муниципальных образований по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 2008 году Оказание методической поддержки органам местного самоуправления по вопросам проведения торгов и проведения ремонтных дорожных работ |
Управление транспорта и автомобильных дорог области |
2008 год |
1789200,97 т. руб. в том числе: ФБ - 532939,0 т. р.; ОБ - 439951,67 т. р.; субсидии муниципальным образованиям - 816310,3 т. р.; внебюджетные средства - в сумме 800000 т. р. на ремонт территориальных автодорог |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
54 |
Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу |
на 100000 человек населения |
738,53 |
768,1 |
- |
542,7 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа профилактики правонарушений в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы" |
Нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений организация работы в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, организация работы среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также отбывающих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, рекомендация создания комиссий при органах местного самоуправления, осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, создание банка данных об освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения свободы Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений Совершенствование работы субъектов профилактики правонарушений Повышение тактического и технического оснащения субъектов профилактики правонарушений |
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации области, комитет по физической культуре и спорту области, управление здравоохранения области; управление образования и науки области; управление труда и социального развития области; управление занятости населения области; управление культуры и архивного дела области, управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 - 2010 гг. |
9008 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
55 |
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу |
% |
25,4 |
25,86 |
28,3 |
30,2 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |
Разработка нормативных правовых актов области: "Об участии населения в охране общественного порядка", "О типовом положении совета профилактики по месту жительства и работы граждан", предусматривающих формы общественного контроля за состоянием правопорядка в микрорайонах частного жилого сектора и многоэтажных домах с привлечением товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), уличкомов, домкомов, пенсионеров, надомников |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 год |
- |
||||
Организация работы по профилактике правонарушений в масштабах области, отдельного административно-территориального образования |
Размещение в средствах массовой информации материалов о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств, одновременной пропагандой патриотизма, здорового образа жизни и ориентацией на духовные ценности; организация проведения выступлений в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в СМИ о результатах работы по расследованию преступлений, об условиях, способствовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы |
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации (далее - СМИ) области, управление по связям с общественностью администрации области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |
Проведение "дней профилактики" в наиболее криминогенных микрорайонах, с привлечением сотрудников всех заинтересованных служб |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Организация работы среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также отбывающих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы |
Проведение по отдельным планам, с учетом складывающейся криминогенной обстановки в области, комплексных оперативно-профилактических операций: "Условник" (I , IV кварталы), "Быт" (II квартал), "Участок" (IV квартал), "Подросток" (в течение года) |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Совершенствование работы субъектов профилактики правонарушений |
Создание комиссий при органах местного самоуправления области, осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
Управление труда и социального развития области, |
2008 год |
|
||||
|
Создание банка данных об освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения свободы |
Управление занятости населения области |
2008 - 2010 гг. |
50 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
56 |
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
% |
4,47 |
5,3 |
3,9 |
7,7 |
||
Доля несовершеннолетних, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу к общему числу несовершеннолетних в области |
% |
|
0,29 |
|
|
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |
Размещение в средствах массовой информации материалов о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств, одновременной пропагандой патриотизма, здорового образа жизни и ориентацией на духовные ценности; организация проведения выступлений в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в СМИ о результатах работы по расследованию преступлений, об условиях, способствовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы |
Управление по взаимодействию со СМИ области, управление по связям с общественностью администрации области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |
Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения |
Управление образования и науки области, управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 год |
|
||||
Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи |
Создание общественной комиссии из числа педагогов, представителей общественности, сотрудников правоохранительных органов, СМИ по анализу радио- и телепередач, публикаций, ассортимента торговли для подростков, с целью противодействия пропаганды маргинального образа жизни, обеспечение работы постоянно действующего семинара практических психологов и специалистов Центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов |
Управление по связям с общественностью администрации области, управление образования и науки области, управление по взаимодействию со СМИ области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
|
Разработка Программы нравственного воспитания подростков посредством положительных образов литературных произведений |
Управление культуры и архивного дела области |
2008 год |
|
||||
|
Проведение мероприятий по выявлению групп несовершеннолетних с противоправной направленностью поведения, а также лиц, вовлекающих их в преступную деятельность, проведение специализированных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся притоносодержанием и вовлечением несовершеннолетних в противоправный образ жизни |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 - 2010 гг. |
|
||||
Совершенствование работы по профилактике правонарушений |
Организация обеспечения деятельности по профилактике правонарушений, оказание методической помощи и проведение комплексных проверок в городах и районах области |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области |
2008 - 2010 гг. |
300 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
57 |
Расходы консолидированного бюджета области на правоохранительную деятельность - всего |
тыс. руб. |
648725,0 |
717687,8 |
|
895636,5 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Финансирование областной целевой программы "Комплексная программа профилактики правонарушений в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы" за счет средств областного бюджета |
Основной целью реализации Программы является создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью. Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и предполагает решение следующих задач: совершенствование нормативно-правовой базы Тамбовской области в сфере профилактики правонарушений; активизация участия и координация деятельности органов власти Тамбовской области и местного самоуправления в профилактике правонарушений, а также вовлечение в указанную деятельность предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан; укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и прогнозируемых тенденций развития криминальной ситуации на территории области; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; совершенствование работы субъектов профилактики правонарушений. |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, управление культуры и архивного дела области, управление по взаимодействию со СМИ области, комитет по физической культуре и спорту области, управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление труда и социального развития области, управление занятости населения области |
2008 - 2010 гг. |
9008 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
58 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
10,3 |
11,9 |
19 |
12,4 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечить выполнение мероприятий Программы развития малого предпринимательства в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления: |
|
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
30860,0 тыс. руб. |
||||
Финансово-кредитная поддержка |
Основным видом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства будет являться их кредитование банками Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
40.0 тыс. руб. |
||||
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
Создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25 - 30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, комитет по управлению имуществом области |
2008 год |
30500 тыс. руб. |
||||
Совершенствование механизмов использования областного недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства |
Формирование и утверждение перечня областного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием |
Комитет по управлению имуществом области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
II квартал 2008 года |
- |
||||
Совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства |
Разработка проекта закона области "О применении на территории Тамбовской области упрощенной системы налогообложения на основе патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно-методической помощи органами местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
- |
||||
Реализация Закона области от 03.10.2007 N 274-З "О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" |
Реализация программных мероприятий, в части поддержки малого и среднего бизнеса в пищевой и перерабатывающей промышленности |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
|
- |
||||
Реализация кластерного подхода в развитии агропромышленного комплекса (далее - АПК) региона |
Участие малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания в отраслевой кооперации; создание новых предприятий (организаций) в промышленности |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
59 |
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта |
% |
Нет данных |
12,5 |
|
13,7 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечить выполнение мероприятий Программы развития малого предпринимательства в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления: |
|
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
30860 тыс. руб. |
||||
Финансово-кредитная поддержка |
Основным видом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства будет являться их кредитование банками Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
40,0 тыс. руб. |
||||
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
Создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25 - 30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120 - 150 новых рабочих мест |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, комитет по управлению имуществом области |
2008 год |
30500 тыс. руб. |
||||
Совершенствование механизмов использования областного недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства |
Формирование и утверждение перечня областного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием |
Комитет по управлению имуществом области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
- |
||||
Совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства |
Разработка проекта закона области "О применении на территории Тамбовской области упрощенной системы налогообложения на основе патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
|
|
||||
Реализация кластерного подхода в развитии АПК региона |
Участие малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания в отраслевой кооперации; создание новых предприятий (организаций) в промышленности |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
2008 год |
|
||||
Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим, в том числе областным, законодательством |
Оказание содействия малым предприятиям в реализации планов реконструкции и модернизации производства, иных инвестиционных проектов (программ). Продвижение продукции малых и средних предприятий на областном и общероссийском рынке |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
|
- |
||||
Реализация Закона области от 03.10.2007 N 274-З "О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" |
Реализация программных мероприятий, в части поддержки малого и среднего бизнеса в пищевой и перерабатывающей промышленности |
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области |
|
|
||||
Увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства в малых предприятиях |
Группировка объема производства продукции в малых и крупных сельхозпредприятиях Создание экономических условий, способствующих благоприятному развитию сельскохозяйственных предприятий Оказание финансовой помощи и субсидирование из областного и федерального бюджетов Расширение посевных площадей основных культур за счет сокращения залежных земель, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных |
Управление сельского хозяйства области |
2008 год |
- |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
60 |
Расходы консолидированного бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства |
тыс. руб. |
2095,5 |
4037,0 |
|
6207,7 |
||
соотношение расходов консолидированного бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в области |
% |
0,60 |
0,95 |
|
1,20 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Обеспечить выполнение мероприятий Программы развития малого предпринимательства в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления: |
|
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, органы исполнительной власти области |
2008 год |
30860 тыс. руб. |
||||
Финансово-кредитная поддержка |
Основным видом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства будет являться их кредитование банками Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
40,0 тыс. руб. |
||||
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
Создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25 - 30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120 - 150 новых рабочих мест |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, комитет по управлению имуществом области |
2008 год |
30500 тыс. руб. |
||||
Совершенствование механизмов использования областного недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства |
Формирование и утверждение перечня областного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень. Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием |
Комитет по управлению имуществом области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 год |
- |
||||
Совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства |
Разработка проекта закона области "О применении на территории Тамбовской области упрощенной системы налогообложения на основе патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, 100% выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход |
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
|
|
||||
Привлечение субсидируемых кредитов, развитие потребительской кооперации. |
Рост производства продукции в малых формах хозяйствования |
Управление сельского хозяйства области |
2008 год |
2570 млн. рублей |
||||
Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
2008 год |
18 кооперативов |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
61 |
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе |
% |
54,4 |
74,7 |
77,6 |
79,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение доходов сельхозпредприятий, |
Рассмотрение отчетов хозяйств о принимаемых мерах по ликвидации убыточности за январь - сентябрь 2008 года и по итогам года |
Управление сельского хозяйства области |
IV квартал 2008 г. |
- |
||||
повышение рентабельности производства |
Создание благоприятных обстоятельств для реализации сельскохозяйственной продукции на выгодных условиях Осуществление мероприятий по снижению затрат на производство, повышению цен реализации основных видов сельскохозяйственной продукции |
март 2009 г. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
62 |
Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете: |
|
|
|
|
|
||
на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции; |
руб. |
0,013 |
0,016 |
|
0,022 |
|||
на одного жителя в сельской местности |
руб. |
615,15 |
907,15 |
|
1450,97 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение расходов консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в целях создания общих условий функционирования сельского хозяйства; развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства |
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2008 - 2012 годы Непосредственные результаты: поддержание почвенного плодородия; приоритетное развитие животноводства, растениеводства; повышение доступности кредитов (субсидирование процентных ставок по кредитам и займам) |
Управление сельского хозяйства области, финансовое управление области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
63 |
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета области |
проценты к предыдущему году |
118,3 |
125,4 |
|
113,3 |
||
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета области |
126,5 |
149,0 |
|
153,0 |
||||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Координация действий органов исполнительной власти всех уровней по контролю за соблюдением платежной дисциплины налогоплательщиков |
Подготовка проекта постановления администрации Тамбовской области "О мерах по увеличению доходов консолидированного бюджета области", предусматривающего увеличение поступлений доходов консолидированного бюджета области |
Финансовое управление области |
II квартал 2008 года |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
64 |
Расходы консолидированного бюджета области на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1558725,3 |
|
1686689,8 |
||
в расчете на одного жителя области |
руб. |
726,6 |
1429,7 |
|
1534,7 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Разработка и внедрение нормативов материальных затрат для обеспечения деятельности государственного гражданского служащего области |
Подготовка проекта постановления администрации области "Об утверждении норматива материальных затрат для обеспечения деятельности государственного гражданского служащего области", предусматривающего экономию бюджетных средств |
Финансовое управление области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области |
Июль 2008 г. |
Текущее финансирование |
||||
Оптимизация численности административного и управленческого персонала в системе органов государственной власти области |
Разработка оптимальной структуры системы исполнительных органов государственной власти области Выявление и ликвидация избыточных и дублирующих функций, разграничение полномочий исполнительных органов государственной власти области Передача в аутсорсинг негосударственным организациям отдельных государственных функций |
Управление государственной службы и организационной работы администрации области |
2008 год |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
65 |
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений |
тыс. руб. |
108853,5 |
52756,0 |
|
0 |
||
Объемы задолженности бюджета области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами |
тыс. руб. |
- |
- |
|
0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Урегулирование просроченной кредиторской задолженности |
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Тамбовской области от 23.07.2007 N 832 "Об утверждении Порядка урегулирования просроченной кредиторской задолженности" |
Финансовое управление области |
2008 год |
|
||||
Недопущение задолженности по исполнению обязательств перед гражданами |
Обеспечение в полном объеме финансирования из областного бюджета обязательств перед гражданами Непосредственные результаты: списание в установленном порядке необоснованной просроченной кредиторской задолженности; погашение в течение двух лет с начала очередного финансового года задолженности, признанной обоснованной Отсутствие задолженности по исполнению обязательств перед гражданами |
Финансовое управление области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
66 |
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области |
млн. руб. |
1671,1 |
685,0 |
|
588,2 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Сокращение объема незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области |
Реализация мероприятий по передаче комитету по управлению имуществом области зарегистрированных в областную собственность объектов газификации на сумму 234,4 млн. руб. Реализация мероприятий по передаче затрат по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на баланс эксплуатирующим организациям Подготовка необходимых документов на списание объектов незавершенного строительства в связи с невозможностью их эксплуатации и непригодностью к дальнейшему использованию |
Комитет по управлению имуществом области, управление строительства и архитектуры области |
2008 год |
Текущее финансирование + 120,8 млн. руб. (объем бюджетных инвестиций, планируемых в отчетном году в объекты капитального строительства области)5 |
||||
|
Подготовка предложений по включению в перечень строек, лимитов и объектов областной адресной инвестиционной программы незавершенные строительством объекты, с целью завершения строительства в планируемом году Непосредственные результаты: сокращение объема незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области до 588,2 млн. руб. |
Управление строительства и архитектуры области, управление инвестиций области |
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
67 |
Доля расходов консолидированного бюджета области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
6,6 |
14,2 |
- |
16,2 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Расширение сферы применения программно-целевого метода бюджетного планирования в достижении целей и задач социально-экономического развития области |
Разработка правовых актов области, направленных на перевод ряда областных целевых программ в ведомственные целевые программы Подготовка предложений исполнительными органами государственной власти области по переводу части расходов, финансируемых по бюджетным сметам, на финансирование в рамках ведомственных целевых программ Разработка проектов ведомственных целевых программ Выделение при формировании проекта областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов отдельной строкой средств на финансирование областных целевых программ и ведомственных целевых программ |
Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, комитет по физической культуре и спорту области, управление культуры и архивного дела области, управление по взаимодействию со СМИ области, управление экономической политики администрации области, финансовое управление области |
II - III кварталы 2008 года |
Текущее финансирование + 1172,8 млн. руб. областной бюджет; 319,2 млн. руб. федеральный бюджет |
||||
Совершенствование методов программно-целевого планирования в бюджетном процессе |
Создание условий для осуществления инвестиционной деятельности с приоритетным направлением ресурсов на газификацию, строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (школ, больниц, объектов социального обеспечения) посредством участия в федеральных целевых программах и реализации областных целевых программ |
Управление инвестиций области, органы исполнительной власти области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
Рекомендовать органам местного самоуправления разработать целевые муниципальные программы, направленные на развитие социально-экономического развития |
2008 год |
|||||||
Продолжать отработку составления и реализации бюджетных целевых программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности управления инвестиций области Непосредственный результат: в 2008 году доля средств, направляемых на программную часть областной адресной инвестиционной программы - 76,4 процента |
II квартал 2008 года |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
68 |
Расходы консолидированного бюджета области на здравоохранение в расчете на одного жителя - всего, в том числе: |
руб. |
2874,2 |
3467,0 |
4799,4 |
4007,2 |
||
|
на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, |
руб. |
2594,6 |
2826,9 |
4503,0 |
3621,6 |
||
из них: средства обязательного медицинского страхования |
руб. |
1331,4 |
1617,2 |
2794,3 |
1953,1 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
Активизация работы амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения области Выделение дополнительных средств областного бюджета на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Улучшения качества лечения и обеспечение санитарно-технического состояния учреждений здравоохранения |
Обеспечить исполнение областного и муниципальных бюджетов Непосредственные результаты: сокращение затрат на стационарную медицинскую помощь, предложения по внесению изменений в Закон области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 - 2010 гг.". Увеличение финансирования на 402797,1 млн. руб. |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
69 |
Расходы консолидированного бюджета области на здравоохранение - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
2384770,0 |
2912269,8 |
|
3315086,9 |
||
капитальные расходы, |
|
398518,0 |
454301,8 |
|
328753,0 |
|||
текущие расходы, из них - |
|
1986252,0 |
2457968,0 |
|
2986333,9 |
|||
расходы на оплату труда и начисление на оплату труда |
|
702259,0 |
842027,3 |
|
1033660,2 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Корректировка текущих расходов бюджетов для направления части расходов на инновационную и инвестиционную деятельность |
Осуществление оптимизации штатной численности работников и сети подведомственных учреждений бюджетной сферы, обеспечивающей направление высвобождающихся средств от текущего содержания на финансирование капитальных расходов |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Улучшения качества лечения и обеспечение санитарно-технического состояния учреждений здравоохранения |
Обеспечение исполнения областного и муниципальных бюджетов Непосредственные результаты: увеличение финансирования на 402797,1 млн. руб. |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
70 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
% |
Нет данных |
Нет данных |
|
Не определен |
||
Число государственных и муниципальных учреждений, всего, |
|
|
89 |
|
89 |
|||
в том числе: работающих в системе обязательного медицинского страхования |
|
|
46 |
|
46 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
В 2008 году мероприятия по достижению данного показателя не определены |
|
|
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
71 |
Расходы консолидированного бюджета области в расчете на одного обучающегося: |
|
|
|
|
|
||
на общее образование, |
руб. |
23824,0 |
29620,2 |
|
33685,5 |
|||
на начальное профессиональное образование, |
руб. |
27548,0 |
31664,4 |
|
45827,7 |
|||
на среднее профессиональное образование |
руб. |
25693,0 |
29817,0 |
|
35609,0 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Изменение (повышение) статуса учреждений начального профессионального образования |
Перевод учреждений начального профессионального образования в систему учреждений среднего профессионального образования |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
72 |
Расходы консолидированного бюджета области на общее образование - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
2587557,0 |
3155112,6 |
|
3449391,6 |
||
капитальные расходы, |
|
309252,0 |
326562,7 |
|
275922,8 |
|||
текущие расходы, |
|
2278305,0 |
2828549,9 |
|
3173468,8 |
|||
из них - расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
|
1739657,0 |
2 100 051,0 |
|
2458554,6 |
|||
Расходы консолидированного бюджета области на начальное профессиональное образование - всего, в том числе: |
|
183279,0 |
167916,4 |
|
119289,4 |
|||
капитальные расходы, |
|
8371,0 |
8738,4 |
|
3137,5 |
|||
текущие расходы, |
|
174908,0 |
159178,0 |
|
116151,9 |
|||
из них - расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
|
95185,0 |
93656,5 |
|
60599,6 |
|||
Расходы консолидированного бюджета области на среднее профессиональное образование - всего, в том числе: |
|
141593,0 |
190798,7 |
|
307839,9 |
|||
капитальные расходы, |
|
3153,0 |
7679,0 |
|
7269,1 |
|||
текущие расходы, |
|
138440,0 |
183119,7 |
|
300570,8 |
|||
из них - расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
|
92814,0 |
122916,3 |
|
178506,7 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Корректировка текущих расходов бюджетов для направления части расходов на инновационную и инвестиционную деятельность |
Увеличение доли капитальных расходов через привлечение средств федерального бюджета для строительства и реконструкции объектов образования |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
||||
|
Осуществление оптимизации штатной численности работников и сети подведомственных учреждений бюджетной сферы, обеспечивающей направление высвобождающихся средств от текущего содержания на финансирование капитальных расходов |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
73 |
Расходы консолидированного бюджета области на капитальные вложения - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
1828696,7 |
2765638,6 |
|
1084167,0 |
||
на развитие транспортной инфраструктуры, из них: |
|
407157,6 |
129454,1 |
|
239858,1 |
|||
на дорожное хозяйство, |
|
405157,6 |
127454,1 |
|
139558,1 |
|||
связь |
|
17769,6 |
14025,9 |
|
18443,4 |
|||
|
Доля расходов консолидированного бюджета области на капитальные вложения от общего объема расходов консолидированного бюджета области |
|
12,3 |
13,5 |
|
5,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Увеличение доли расходов консолидированного бюджета на капитальные вложения в общем объеме расходов консолидированного бюджета |
Реализация мероприятий областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП), программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области, Программы обновления подвижного состава для пассажирских автоперевозок Тамбовской области "Новый автобус", целевых программ муниципальных образований Проведение аукциона по продаже газопроводов, находящихся в собственности области с последующим направлением средств от продажи на финансирование мероприятий ОАИП Непосредственные результаты: для реализации мероприятий ОАИП привлечены кредитные ресурсы под гарантию администрации области в объеме 500 млн. рублей. За счет дополнительных доходов расходы на реализацию ОАИП увеличены на 46 млн. рублей Для реализации Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог привлекаются кредитные ресурсы под гарантию администрации области в объеме 800 млн. рублей и внесены предложения по увеличению расходов на 50 млн. рублей за счет дополнительных доходов. За счет средств областного бюджета увеличены расходы на реализацию Программы "Новый автобус" на 100 млн. рублей |
Управление инвестиций области, управление транспорта области, комитет по управлению имуществом области, финансовое управление области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
74 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в области |
% |
- |
- |
|
1,0 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены |
|
|
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
75 |
Доля расходов консолидированного бюджета области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями в общем объеме расходов консолидированного бюджета области на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
- |
0,20 |
|
1,23 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены |
|
|
|
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
76 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
|
|
|
|
||
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, |
% |
|
100 |
|
100 |
|||
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, |
% |
|
53,0 |
|
73 |
|||
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
|
0 |
|
100 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Повышение уровня качества лечения больных |
Контроль за выполнение стандартов лечения больных Исполнение постановления администрации области от 15.01.2004 N 14 "О системе контроля качества медицинской помощи в Тамбовской области" (в редакции от 28.12.2006) |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Совершенствование управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами лечебно-профилактических учреждений |
Финансирование лечебно-профилактических учреждений в соответствии с выполненными объемами медицинской помощи (пролеченный больной, количество посещений) Внедрение подушевого принципа оплаты первичной медико-санитарной помощи в системе обязательного медицинского страхования в рамках частичного фондодержания |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
||||
Введение отраслевой системы оплаты труда работников здравоохранения |
|
Управления труда и социального развития области, управление здравоохранения области |
Второе полугодие 2008 года |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
77 |
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
||
на нормативное подушевое финансирование, |
% |
97 |
100 |
|
100 |
|||
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
Нет данных |
100 |
|
100 |
|||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Распространение норм Закона области от 07.05.2008 N 187-З "О заработной плате работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений" на систему учреждений дошкольного и дополнительного образования |
Позволит перейти на нормативное подушевое финансирование и отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат, во всех образовательных учреждениях области |
Управление образования и науки области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
78 |
Степень реализации на территории области мер по профилактике терроризма и готовности к минимизации и ликвидации его последствий |
% |
Нет данных |
Нет данных |
|
Показатель не определен |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Реализация областной целевой программы "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008 - 2010 годы" |
Организационные мероприятия - в целях реализации данного направления программы будут организованы и осуществлены: комплексные проверки в городах и районах области эффективности принимаемых мер, выполнения федерального и областного законодательства в сфере предупреждения террористических актов; проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов; обмен оперативной информацией, касающейся лиц и групп, причастных к деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований, а также осуществляющих вербовку, финансирование и обучение их членов. Профилактические мероприятия - осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности: жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с милицией и противопожарной службой; водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств; учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей; создание единой информационной системы уведомления миграционных подразделений области о фактах въезда (задержания) на постах дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, железнодорожных станциях иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивающая оперативность проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, а также законность нахождения на территории России Ликвидация угрозы террористических актов - проведение учений и тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности; совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов, и минимизации их последствий |
Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, управление по взаимодействию со СМИ области, управление культуры и архивного дела области, управление образования и науки области, управление по связям с общественностью администрации области, управление здравоохранения области, управление ТЭК и ЖКХ области, управление транспорта и автомобильных дорог области, управление по охране окружающей среды и природопользованию области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области |
2008 - 2010 гг. |
7700 тыс. руб. |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
79 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процент от числа опрошенных |
Нет данных |
60 |
65 |
65 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Подготовка нормативно-правового акта |
Подготовка приказа УЗО от 17.01.2008 N 14 "Об оценке качества оказания медицинской помощи", который предусматривает проведение ежеквартального анкетирования обслуживаемого населения по вопросам удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи Непосредственные результаты: контроль за показателями удовлетворенности населения медицинской помощью позволит снизить количество жалоб и обращений граждан, повысит удовлетворенность медицинской помощью до 65процентов в 2008 году |
Управление здравоохранения области |
2008 год |
|
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
80 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процент от числа опрошенных |
- |
75 |
|
80 |
||
Удовлетворенность населения качеством начального образования |
45 |
47 |
|
53 |
||||
Удовлетворенность населения качеством среднего образования |
49 |
51 |
|
58 |
||||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Улучшение качества образования |
Повышение качества образовательных услуг Приобретение учебно-лабораторного и технологического оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря Выполнение мероприятий, предусмотренных ОЦП "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" |
Управление образования и науки области |
2008 год |
Текущее финансирование |
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя | ||||||||
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006 г. (для информации) |
2007 г. (расчет) |
Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) |
2008 г. (плановое значение) |
||
81 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти области, в том числе их информационной открытостью |
процент от числа опрошенных |
66,7 |
69,0 (число опрошенных - 6855 чел.) |
|
65,6 |
||
Мероприятия по достижению показателя | ||||||||
Наименование мероприятия |
Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления |
Ответственные исполнители (подразделения) |
Срок исполнения мероприятия |
Объем бюджетного финансирования в 2008 году |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Проведение заседаний "круглого стола" в областном медиацентре для региональных СМИ всех форм собственности с участием представителей органов исполнительной власти области |
Заседания "круглого стола" проводятся в соответствии с утвержденным планом по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти области, способствующим реализации прав, повышению благосостояния, улучшению социально-экономического положения населения области. Спектр проблем, обсуждаемых в ходе заседаний, отражается на страницах печатных СМИ и в эфире теле- и радиокомпаний |
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации области |
2008 год |
Текущее финансирование |
||||
Размещение информации о результатах социологических исследований на интернет-сайте отдела |
Размещение на сайте отдела социологического мониторинга администрации области информации о результатах проведенных социологических исследований |
Отдел социологического мониторинга администрации области |
2008 год |
|
||||
Мониторинг удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти области |
Получение оценки информационной открытости исполнительных органов государственной власти области населением предполагает проведение социологических опросов в соответствии с разработанной методикой Результаты опроса обобщаются отделом социологического мониторинга и предоставляются главе администрации Тамбовской области, заместителям главы администрации области, руководителям исполнительных органов государственной власти области и структурных подразделений администрации области |
Отдел социологического мониторинга администрации области |
IV квартал 2008 года |
|
||||
Совершенствование организации оценки деятельности структурных подразделений администрации области, исполнительных органов государственной власти области по критерию открытости |
Принятие постановления "Об организации и проведении рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений администрации Тамбовской области, исполнительных органов государственной власти Тамбовской области по критерию открытости" позволит, используя накопленный опыт, отслеживать, координировать и при необходимости корректировать деятельность органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации области по обеспечению открытости |
Управление по связям с общественностью администрации области |
III квартал 2008 года |
|
||||
Организация и проведение рейтинговых исследований по упоминаемости главы администрации области, его заместителей, руководителей органов исполнительной власти в СМИ |
Мониторинг упоминаемости в СМИ руководителей различного уровня дает возможность делать выводы о публичности того или иного чиновника и рекомендовать корректировать работу по данному направлению |
Управление по связям с общественностью администрации области |
Ежеквартально |
|
||||
Организация рейтинговой оценки СМИ области по признаку содействия органам исполнительной власти в обеспечении прозрачности их деятельности |
Управлением по взаимодействию со СМИ области разработана система рейтинговой оценки печатных и электронных СМИ области по признаку содействия органам исполнительной власти в обеспечении прозрачности их деятельности. Печатные издания и телекомпании ежеквартально ранжируются в зависимости от степени системности работы в данном направлении. Управлением анализируются номера печатных изданий и запись эфиров телекомпаний, вышедшие в течение квартала |
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации области |
Ежеквартально |
Текущее финансирование |
||||
Оценка информационной открытости исполнительных органов государственной власти области представителями средств массовой информации |
Оценка информационной открытости исполнительного органа государственной власти предполагает проведение социологических опросов в тех целевых социальных группах, которые выступают потребителями общественных услуг, производимых соответствующим органом государственной власти |
Отдел социологического мониторинга администрации области, управление по взаимодействию со средствами массовой информации области |
IV квартал 2008 года |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Тамбовской области от 29 июля 2008 г. N 916 "О плане мероприятий по достижению показателей... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.