Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению
Тамбовской городской Думы
от 30 июля 2008 г. N 682
Расходы бюджета городского округа - город Тамбов по кодам разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов за 2007 год
тыс. руб.
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Уточненный бюджет на 2007 год |
Исполнено за 2007 год |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
246 673,3 |
360 218,0 |
146,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
|
|
34 589,8 |
34 522,2 |
99,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
03 |
001 00 00 |
|
|
34 522,2 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
001 00 00 |
005 |
32 478,7 |
32 498,3 |
100,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
001 00 00 |
026 |
813,9 |
746,3 |
91,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
001 00 00 |
027 |
1 297,2 |
1 277,6 |
98,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
165 456,2 |
164 948,8 |
99,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
001 00 00 |
|
165 456,2 |
164 948,8 |
99,7 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
161 367,4 |
160 968,2 |
99,8 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
001 00 00 |
042 |
824,0 |
823,2 |
99,9 |
Расходы за счет субвенции области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
001 00 00 |
858 |
721,4 |
620,6 |
86,0 |
Расходы за счет субвенции области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
001 00 00 |
863 |
20,6 |
20,6 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
01 |
04 |
001 00 00 |
902 |
2 522,8 |
2 516,2 |
99,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
1 038,7 |
789,8 |
76,0 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
1 038,7 |
789,8 |
76,0 |
Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации |
01 |
07 |
020 00 00 |
093 |
1 038,7 |
789,8 |
76,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
12 |
|
|
23 789,2 |
23 160,5 |
97,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
12 |
065 00 00 |
|
23 789,2 |
23 160,5 |
97,4 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
12 |
065 00 00 |
152 |
23 789,2 |
23 160,5 |
97,4 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
|
|
236,4 |
|
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
070 00 00 |
|
236,4 |
|
0,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
13 |
070 00 00 |
184 |
236,4 |
|
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
15 |
|
|
21 563,0 |
136 796,7 |
634,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
15 |
065 00 00 |
|
2 773,0 |
|
0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
15 |
065 00 00 |
152 |
2 773,0 |
|
0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
15 |
090 00 00 |
|
2 427,4 |
1 587,5 |
65,4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
15 |
090 00 00 |
200 |
2 427,4 |
1 587,5 |
65,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
15 |
092 00 00 |
|
5 330,2 |
124 161,8 |
2329,4 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
15 |
092 00 00 |
184 |
113,6 |
98,0 |
86,3 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств администрации города Тамбова |
01 |
15 |
092 00 00 |
850 |
5 216,6 |
124 063,8 |
2378,3 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
01 |
15 |
102 00 00 |
|
2 191,9 |
2 191,8 |
100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 |
15 |
102 00 00 |
214 |
2 191,9 |
2 191,8 |
100,0 |
Фонд компенсаций |
01 |
15 |
519 00 00 |
|
8 817,3 |
8 855,6 |
100,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
15 |
519 00 00 |
608 |
8 600,3 |
8 754,1 |
101,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
01 |
15 |
519 00 00 |
900 |
47,0 |
2,7 |
5,7 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
01 |
15 |
519 00 00 |
902 |
170,0 |
98,8 |
58,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
15 |
795 00 00 |
|
20,6 |
|
0,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
15 |
795 04 00 |
|
20,6 |
|
0,0 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств администрации города Тамбова |
01 |
15 |
795 04 00 |
850 |
20,6 |
|
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
7 263,0 |
6 254,5 |
86,1 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
622,5 |
35,6 |
5,7 |
Региональные целевые программы |
03 |
02 |
522 00 00 |
|
622,5 |
35,6 |
5,7 |
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Тамбовской области на 2006 - 2007 годы" |
03 |
02 |
522 49 00 |
|
622,5 |
35,6 |
5,7 |
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований области на проведение ремонта участковых пунктов милиции |
03 |
02 |
522 49 00 |
988 |
622,5 |
35,6 |
5,7 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
6 640,5 |
6 218,9 |
93,7 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
6 640,5 |
6 218,9 |
93,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 00 00 |
327 |
6 484,5 |
6 076,2 |
93,7 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
03 |
09 |
302 00 00 |
902 |
156,0 |
142,7 |
91,5 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
280 872,6 |
204 913,9 |
73,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
279 227,6 |
203 991,0 |
73,1 |
Дорожное хозяйство |
04 |
08 |
315 00 00 |
|
225 200,0 |
150 162,4 |
66,7 |
Развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) |
04 |
08 |
315 00 00 |
685 |
225 200,0 |
150 162,4 |
66,7 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
46 427,6 |
46 228,6 |
99,6 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
366 |
46 427,6 |
46 228,6 |
99,6 |
Региональные целевые программы |
04 |
08 |
522 00 00 |
|
7 600,0 |
7 600,0 |
100,0 |
Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области |
04 |
08 |
522 56 00 |
|
7 600,0 |
7 600,0 |
100,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
08 |
522 56 00 |
365 |
7 600,0 |
7 600,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной зкономики# |
04 |
11 |
|
|
1 645,0 |
922,9 |
56,1 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
11 |
340 00 00 |
|
1 645,0 |
922,9 |
56,1 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
11 |
340 00 00 |
406 |
1 645,0 |
922,9 |
56,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
997 467,2 |
1 017 061,6 |
102,0 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
182 243,3 |
165 504,4 |
90,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
05 |
01 |
104 00 00 |
|
12 000,0 |
|
0,0 |
Мероприятия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
104 33 01 |
|
12 000,0 |
|
0,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
104 33 01 |
666 |
12 000,0 |
|
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
166 927,0 |
165 028,2 |
98,9 |
Субсидии |
05 |
01 |
350 00 00 |
197 |
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
100 956,2 |
99 964,1 |
99,0 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
05 |
01 |
350 00 00 |
688 |
29 086,7 |
29 086,7 |
100,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
36 884,1 |
35 977,4 |
97,5 |
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 00 00 |
|
1 500,0 |
476,2 |
31,7 |
Областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 - 2010 годов" |
05 |
01 |
522 34 00 |
|
1 500,0 |
476,2 |
31,7 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
01 |
522 34 00 |
213 |
476,2 |
476,2 |
100,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
522 34 00 |
666 |
1 023,8 |
|
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
1 816,3 |
|
0,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
1 816,3 |
|
0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
01 |
795 06 00 |
213 |
1 816,3 |
|
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
726 930,8 |
765 943,7 |
105,4 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
84 783,3 |
111 828,4 |
131,9 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
84 783,3 |
111 828,4 |
131,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
05 |
02 |
104 50 00 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
02 |
104 50 00 |
213 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
44 963,8 |
44 280,8 |
98,5 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
11 217,3 |
11 044,6 |
98,5 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
33 746,5 |
33 236,2 |
98,5 |
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
522 00 00 |
|
6 000,0 |
27 528,1 |
458,8 |
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 41 00 |
|
|
21 528,3 |
|
Подпрограмма Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства Тамбовской области на 2006 - 2010 годы |
05 |
02 |
522 41 01 |
|
|
1 528,3 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
02 |
522 41 01 |
213 |
|
1 528,3 |
|
Программа Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
522 41 02 |
|
|
20 000,0 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
02 |
522 41 02 |
213 |
|
20 000,0 |
|
Областная целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 00 |
|
6 000,0 |
5 999,8 |
100,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 01 |
|
6 000,0 |
5 999,8 |
100,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
522 73 01 |
662 |
6 000,0 |
5 999,8 |
100,0 |
Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
541 183,7 |
532 306,4 |
98,4 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 |
02 |
600 00 00 |
412 |
39 001,8 |
36 633,4 |
93,9 |
Уличное освещение |
05 |
02 |
600 00 00 |
806 |
38 961,1 |
38 879,0 |
99,8 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
02 |
600 00 00 |
807 |
348 351,5 |
343 181,7 |
98,5 |
Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
112 787,9 |
111 854,3 |
99,2 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
02 |
600 00 00 |
809 |
1 970,0 |
1 646,6 |
83,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
05 |
02 |
600 00 00 |
902 |
111,4 |
111,4 |
100,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
|
|
88 293,1 |
85 613,5 |
97,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 |
04 |
001 00 00 |
|
88 293,1 |
85 613,5 |
97,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
04 |
001 00 00 |
327 |
62 829,3 |
60 147,9 |
95,7 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
001 00 00 |
571 |
1 267,1 |
1 267,1 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
05 |
04 |
001 00 00 |
902 |
24 196,7 |
24 198,5 |
100,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
3 000,0 |
2 705,7 |
90,2 |
Другие вопросы в области окружающей среды |
06 |
04 |
|
|
3 000,0 |
2 705,7 |
90,2 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды |
06 |
04 |
412 00 00 |
|
3 000,0 |
2 705,7 |
90,2 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
04 |
412 00 00 |
443 |
3 000,0 |
2 705,7 |
90,2 |
Образование |
07 |
|
|
|
754 723,5 |
774 321,9 |
102,6 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
221 520,8 |
218 504,6 |
98,6 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
220 998,2 |
217 945,1 |
98,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
195 697,1 |
195 657,5 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 00 00 |
900 |
592,3 |
577,7 |
97,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 |
01 |
420 00 00 |
902 |
24 708,8 |
21 709,9 |
87,9 |
Меры социальной поддержки граждан |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
522,6 |
559,5 |
107,1 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 00 00 |
851 |
522,6 |
522,6 |
100,0 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 00 00 |
908 |
|
36,9 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
499 705,9 |
522 252,6 |
104,5 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
1 532,7 |
1 532,6 |
100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 |
02 |
102 00 00 |
214 |
1 532,7 |
1 532,6 |
100,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
346 862,0 |
371 579,2 |
107,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
61 961,8 |
61 637,9 |
99,5 |
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 00 00 |
853 |
260 424,1 |
287 407,4 |
110,4 |
Расходы за счет субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 00 00 |
855 |
9 199,0 |
7 571,9 |
82,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 00 00 |
900 |
3 315,2 |
2 726,8 |
82,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
421 00 00 |
902 |
11 961,9 |
12 235,2 |
102,3 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
96,4 |
96,4 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 00 00 |
327 |
96,4 |
96,4 |
100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
101 332,1 |
101 057,0 |
99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
96 925,7 |
97 098,1 |
100,2 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
07 |
02 |
423 00 00 |
900 |
631,8 |
593,6 |
94,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
423 00 00 |
902 |
3 774,6 |
3 365,3 |
89,2 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
26,7 |
26,7 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 00 00 |
327 |
26,7 |
26,7 |
100,0 |
Меры социальной поддержки граждан |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
2 122,1 |
1 829,7 |
86,2 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 00 00 |
851 |
44,1 |
44,1 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 00 00 |
865 |
1 057,0 |
850,4 |
80,5 |
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 00 00 |
866 |
1 021,0 |
935,2 |
91,6 |
Фонд компенсаций |
07 |
02 |
519 00 00 |
|
15 394,9 |
13 792,2 |
89,6 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
519 00 00 |
623 |
15 394,9 |
13 792,2 |
89,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
32 225,0 |
32 224,8 |
100,0 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
07 |
02 |
520 00 00 |
434 |
22 925,0 |
22 924,8 |
100,0 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
07 |
02 |
520 00 00 |
621 |
6 000,0 |
6 000,0 |
100,0 |
Поощрение лучших учителей |
07 |
02 |
520 00 00 |
622 |
3 300,0 |
3 300,0 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
114,0 |
114,0 |
100,0 |
Областная целевая программа "Культура Тамбовской области (2006 - 2010 годы)" |
07 |
02 |
522 61 00 |
|
114,0 |
114,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 |
02 |
522 61 00 |
453 |
114,0 |
114,0 |
100,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
6 210,6 |
6 138,7 |
98,8 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
1 015,0 |
976,8 |
96,2 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
07 |
07 |
431 00 00 |
184 |
15,0 |
13,6 |
90,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 00 00 |
447 |
1 000,0 |
963,2 |
96,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
07 |
07 |
525 00 00 |
|
5 195,6 |
5 161,9 |
99,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
525 00 00 |
327 |
1 535,3 |
1 535,3 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 |
07 |
525 00 00 |
902 |
3 660,3 |
3 626,6 |
99,1 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
27 286,2 |
27 426,0 |
100,5 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
19 689,6 |
19 675,4 |
99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
19 395,8 |
19 381,7 |
99,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
07 |
09 |
452 00 00 |
900 |
277,8 |
277,7 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
07 |
09 |
452 00 00 |
902 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
698,9 |
954,6 |
136,6 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2008 годы" |
07 |
09 |
522 30 00 |
|
|
289,8 |
|
Подрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
09 |
522 30 02 |
|
|
40,0 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
522 30 02 |
285 |
|
40,0 |
|
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание на 2004 - 2008 годы" |
07 |
09 |
522 30 06 |
|
|
249,8 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
522 30 06 |
285 |
|
249,8 |
|
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" |
07 |
09 |
522 64 00 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
522 64 00 |
285 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
522 65 00 |
|
598,9 |
564,8 |
94,3 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
522 65 00 |
285 |
598,9 |
564,8 |
94,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
6 897,7 |
6 796,0 |
98,5 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
6 883,7 |
6 782,1 |
98,5 |
Подпрограмма "Дошкольное воспитание и образование на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 01 |
|
1 300,0 |
1 214,1 |
93,4 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 01 |
285 |
1 300,0 |
1 214,1 |
93,4 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 02 |
|
15,0 |
15,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 02 |
285 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
285 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Русский язык" на 2007 - 2010 годы |
07 |
09 |
795 02 04 |
|
44,0 |
34,0 |
77,3 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 04 |
285 |
44,0 |
34,0 |
77,3 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
5 333,4 |
5 332,7 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 05 |
285 |
5 333,4 |
5 332,7 |
100,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 06 |
|
16,0 |
11,0 |
68,8 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 06 |
285 |
16,0 |
11,0 |
68,8 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
135,3 |
135,3 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 07 |
285 |
135,3 |
135,3 |
100,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 04 00 |
|
14,0 |
13,9 |
99,3 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
795 04 00 |
285 |
14,0 |
13,9 |
99,3 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
48 513,0 |
47 399,6 |
97,7 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
36 443,6 |
35 370,3 |
97,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
19 907,9 |
19 063,8 |
95,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
15 899,9 |
15 400,0 |
96,9 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
440 00 00 |
900 |
13,0 |
9,7 |
74,6 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
440 00 00 |
902 |
3 995,0 |
3 654,1 |
91,5 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
413,6 |
413,2 |
99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 00 00 |
327 |
413,6 |
413,2 |
99,9 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
12 861,2 |
12 824,2 |
99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 00 00 |
327 |
12 596,2 |
12 576,7 |
99,8 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
442 00 00 |
902 |
265,0 |
247,5 |
93,4 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 260,9 |
3 069,1 |
94,1 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
08 |
01 |
450 00 00 |
184 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 00 00 |
327 |
2 745,0 |
2 553,2 |
93,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемотографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
453 |
485,9 |
485,9 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
5 326,0 |
5 299,5 |
99,5 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
5 326,0 |
5 299,5 |
99,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 00 00 |
327 |
5 326,0 |
5 299,5 |
99,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
6 743,4 |
6 729,8 |
99,8 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
08 |
06 |
102 00 00 |
|
5 047,6 |
5 034,3 |
99,7 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 |
06 |
102 00 00 |
214 |
5 047,6 |
5 034,3 |
99,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
1 695,8 |
1 695,5 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 00 00 |
327 |
1 695,8 |
1 695,5 |
100,0 |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
222 589,9 |
220 100,0 |
98,9 |
Здравоохранение |
09 |
01 |
|
|
191 046,4 |
188 990,5 |
98,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
70 530,5 |
69 711,7 |
98,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 00 00 |
327 |
51 189,5 |
50 790,1 |
99,2 |
Расходы за счет субсидии области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 00 00 |
854 |
7 916,6 |
7 916,6 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
09 |
01 |
470 00 00 |
900 |
405,0 |
266,1 |
65,7 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
470 00 00 |
902 |
11 019,4 |
10 738,9 |
97,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
01 |
471 00 00 |
|
70 335,6 |
70 621,2 |
100,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
471 00 00 |
327 |
24 881,2 |
24 751,3 |
99,5 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
09 |
01 |
471 00 00 |
900 |
166,0 |
110,0 |
66,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
471 00 00 |
902 |
45 288,4 |
45 759,9 |
101,0 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
01 |
477 00 00 |
|
38 848,2 |
38 827,5 |
99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
477 00 00 |
327 |
37 670,8 |
37 645,3 |
99,9 |
Расходы за счет субсидии области для долевого финансирования расходов на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
01 |
477 00 00 |
852 |
1 065,1 |
1 065,1 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
477 00 00 |
902 |
112,3 |
117,1 |
104,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
01 |
520 00 00 |
|
11 332,1 |
9 830,1 |
86,7 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
01 |
520 00 00 |
624 |
8 732,1 |
7 312,1 |
83,7 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
01 |
520 00 00 |
920 |
2 600,0 |
2 518,0 |
96,8 |
Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
|
|
23 038,6 |
23 500,7 |
102,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
02 |
482 00 00 |
|
10 531,0 |
10 456,8 |
99,3 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
09 |
02 |
482 00 00 |
184 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
482 00 00 |
327 |
9 436,0 |
9 440,3 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 |
02 |
482 00 00 |
902 |
1 000,0 |
921,5 |
92,2 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
02 |
512 00 00 |
|
12 507,6 |
13 043,9 |
104,3 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
12 507,6 |
13 043,9 |
104,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 |
04 |
|
|
8 504,9 |
7 608,8 |
89,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
6 515,9 |
5 620,2 |
86,3 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" |
09 |
04 |
795 01 00 |
|
6 515,9 |
5 620,2 |
86,3 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
04 |
795 01 01 |
|
5 348,2 |
4 556,4 |
85,2 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 01 |
455 |
5 348,2 |
4 556,4 |
85,2 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
09 |
04 |
795 01 02 |
|
100,0 |
73,2 |
73,2 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 02 |
455 |
100,0 |
73,2 |
73,2 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
04 |
795 01 03 |
|
120,0 |
82,5 |
68,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 03 |
455 |
120,0 |
82,5 |
68,8 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
09 |
04 |
795 01 04 |
|
7,9 |
7,9 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 04 |
455 |
7,9 |
7,9 |
100,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
09 |
04 |
795 01 05 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 05 |
455 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения#" |
09 |
04 |
795 01 06 |
|
36,0 |
36,0 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 06 |
455 |
36,0 |
36,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
09 |
04 |
795 01 07 |
|
510,0 |
510,0 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 07 |
455 |
510,0 |
510,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
09 |
04 |
795 01 08 |
|
368,8 |
329,2 |
89,3 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 01 08 |
455 |
183,9 |
64,6 |
35,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
09 |
04 |
795 01 08 |
902 |
184,9 |
264,6 |
143,1 |
Непрограмные инвестиции в основные фонды |
09 |
04 |
102 00 00 |
|
1 989,0 |
1 988,6 |
100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 |
04 |
102 00 00 |
214 |
1 989,0 |
1 988,6 |
100,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
639 638,3 |
462 218,4 |
72,3 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
43 224,3 |
43 112,4 |
99,7 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
506 00 00 |
|
43 224,3 |
43 112,4 |
99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
506 00 00 |
327 |
14 744,7 |
14 744,0 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции области на осуществление социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях |
10 |
02 |
506 00 00 |
857 |
26 595,6 |
26 595,6 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 |
02 |
506 00 00 |
902 |
1 884,0 |
1 772,8 |
94,1 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
576 782,0 |
400 071,7 |
69,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
3 610,1 |
1 790,1 |
49,6 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 20 00 |
|
3 610,1 |
1 790,1 |
49,6 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
104 20 00 |
661 |
3 610,1 |
1 790,1 |
49,6 |
Меры социальной поддержки граждан |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
14 731,5 |
14 838,3 |
100,7 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
10 |
03 |
505 00 00 |
184 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
Оказание социальной помощи |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
10 807,4 |
10 828,3 |
100,2 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 00 00 |
908 |
3 914,1 |
4 000,0 |
102,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
9 342,9 |
9 062,7 |
97,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
482 |
8 316,6 |
8 301,7 |
99,8 |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 |
03 |
514 00 00 |
562 |
67,5 |
76,9 |
113,9 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 |
03 |
514 00 00 |
703 |
660,0 |
385,7 |
58,4 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 00 00 |
856 |
298,8 |
298,4 |
99,9 |
Дотации и субвенции |
10 |
03 |
517 00 00 |
|
41 596,9 |
41 665,6 |
100,2 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан |
10 |
03 |
517 00 00 |
616 |
14 207,3 |
14 207,3 |
100,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
517 00 00 |
946 |
27 389,6 |
27 458,3 |
100,3 |
Фонд компенсаций |
10 |
03 |
519 00 00 |
|
501 730,9 |
327 344,5 |
65,2 |
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
519 00 00 |
496 |
4 736,0 |
3 870,3 |
81,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
519 00 00 |
563 |
104 061,1 |
101 391,5 |
97,4 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
519 00 00 |
572 |
69 058,8 |
60 963,9 |
88,3 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
519 00 00 |
611 |
323 875,0 |
161 118,8 |
49,7 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
3 175,7 |
4 658,7 |
146,7 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы" |
10 |
03 |
522 73 00 |
|
3 175,7 |
4 658,7 |
146,7 |
Подпрограмма "Молодежи # доступное жилье на 2007 - 2010 годы" |
10 |
03 |
522 73 04 |
|
3 175,7 |
4 658,7 |
146,7 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
522 73 04 |
661 |
3 175,7 |
4 658,7 |
146,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
2 594,0 |
711,8 |
27,4 |
Городская целевая Программа "Молодежи - доступное жилье" на 2006 - 2010 годы |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
2 594,0 |
711,8 |
27,4 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
795 03 00 |
661 |
2 594,0 |
711,8 |
27,4 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 |
04 |
|
|
19 580,0 |
19 007,4 |
97,1 |
Фонд компенсаций |
10 |
04 |
519 00 00 |
|
19 580,0 |
19 007,4 |
97,1 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
519 00 00 |
423 |
19 028,0 |
18 751,4 |
98,5 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
519 00 00 |
424 |
552,0 |
256,0 |
46,4 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
52,0 |
26,9 |
51,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
52,0 |
26,9 |
51,7 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
52,0 |
26,9 |
51,7 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе# с туберкулезом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
52,0 |
26,9 |
51,7 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
795 01 02 |
482 |
52,0 |
26,9 |
51,7 |
Всего расходов |
|
|
|
|
3 200 740,8 |
3 095 193,6 |
96,7 |
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.