Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
Глава |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
изменения |
c учётом изменений |
Тамбовская городская Дума |
600 |
|
|
|
|
18 520,7 |
43 013,6 |
Общегосударственные вопросы |
600 |
01 |
|
|
|
18 520,7 |
43 013,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
|
|
-101,9 |
1 007,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
-101,9 |
1 007,0 |
Глава муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
-101,9 |
1 007,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
-101,9 |
1 007,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
600 |
01 |
03 |
|
|
18 622,6 |
42 006,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
18 622,6 |
42 006,6 |
Центральный аппарат |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
18 890,6 |
40 235,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
18 890,6 |
40 235,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
-268,0 |
1 771,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
-268,0 |
1 771,6 |
Муниципальное учреждение "Аварийно-спасательная служба города Тамбова" |
608 |
|
|
|
|
-7 302,2 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
608 |
03 |
|
|
|
-7 302,2 |
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
608 |
03 |
09 |
|
|
-7 302,2 |
0,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
608 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
-7 302,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
-7 302,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
-7 048,5 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
-253,7 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Центральная городская диспетчерская служба" |
609 |
|
|
|
|
-10 998,4 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
609 |
05 |
|
|
|
-10 998,4 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
05 |
05 |
|
|
-10 998,4 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
609 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-10 998,4 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
609 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-10 998,4 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
609 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-10 998,4 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Долговой центр" |
611 |
|
|
|
|
-20 000,6 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
611 |
05 |
|
|
|
-20 000,6 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
611 |
05 |
01 |
|
|
-9 517,2 |
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
611 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
-9 517,2 |
0,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
611 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
-7 688,4 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
611 |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
-7 688,4 |
0,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
611 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
-1 828,8 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
611 |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
-1 828,8 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
611 |
05 |
02 |
|
|
-6 103,6 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
611 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
-6 103,6 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
611 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
-6 103,6 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
611 |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
-6 103,6 |
0,0 |
Благоустройство |
611 |
05 |
03 |
|
|
-1 048,9 |
0,0 |
Благоустройство |
611 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
-1 048,9 |
0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
611 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
-1 048,9 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
611 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
-1 048,9 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
611 |
05 |
05 |
|
|
-3 330,9 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-3 330,9 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
611 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-3 330,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
611 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-3 330,9 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова" |
612 |
|
|
|
|
-23 837,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
612 |
05 |
|
|
|
-23 837,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
612 |
05 |
05 |
|
|
-23 837,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
612 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-23 837,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-23 837,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-23 671,3 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-165,7 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Дирекция капитального строительства и реконструкции" |
613 |
|
|
|
|
-97 279,2 |
0,0 |
Общегосударственные вопросы |
613 |
01 |
|
|
|
-13 549,2 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
613 |
01 |
04 |
|
|
-6 052,2 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
613 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-6 052,2 |
0,0 |
Центральный аппарат |
613 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-6 052,2 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
613 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-6 052,2 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
613 |
01 |
14 |
|
|
-7 497,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
-7 497,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
-7 497,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
-7 497,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
613 |
05 |
|
|
|
-59 116,8 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
613 |
05 |
02 |
|
|
-55 542,9 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
-36 103,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
-36 103,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
-36 103,0 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
613 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
-7 282,8 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
613 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
-7 282,8 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
613 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
-7 282,8 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
613 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
-12 157,1 |
0,0 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" |
613 |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
-12 157,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
-12 157,1 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
613 |
05 |
05 |
|
|
-3 573,9 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
613 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-3 573,9 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-3 573,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-3 573,9 |
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
613 |
08 |
|
|
|
-15 241,9 |
0,0 |
Культура |
613 |
08 |
01 |
|
|
-15 241,9 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
-8 923,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
-8 923,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-8 923,0 |
0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
613 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
-5 033,7 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
-5 033,7 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
-5 033,7 |
0,0 |
Библиотеки |
613 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
-1 285,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
-1 285,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
-1 285,2 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
613 |
09 |
|
|
|
-9 371,3 |
0,0 |
Стационарная медицинская помощь |
613 |
09 |
01 |
|
|
-4 819,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
-4 819,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
-4 819,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-4 819,5 |
0,0 |
Физическая культура и спорт |
613 |
09 |
08 |
|
|
-4 551,8 |
0,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
613 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
-4 551,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
-4 551,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
-4 551,8 |
0,0 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова |
614 |
|
|
|
|
-217,0 |
4 716,1 |
Общегосударственные вопросы |
614 |
01 |
|
|
|
-217,0 |
4 716,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
614 |
01 |
04 |
|
|
-217,0 |
4 716,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-217,0 |
4 716,1 |
Центральный аппарат |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-217,0 |
4 716,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-217,0 |
4 636,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
0,0 |
80,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова |
619 |
|
|
|
|
3 996,8 |
14 554,2 |
Общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
|
|
|
3 996,8 |
11 054,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
619 |
01 |
04 |
|
|
3 996,8 |
10 745,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
3 996,8 |
10 745,7 |
Центральный аппарат |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
3 996,8 |
10 745,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
3 996,8 |
10 745,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
14 |
|
|
0,0 |
308,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
619 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
0,0 |
308,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
0,0 |
308,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
0,0 |
308,5 |
Национальная экономика |
619 |
04 |
|
|
|
0,0 |
3 500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
|
|
0,0 |
3 500,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
0,0 |
3 500,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
0,0 |
3 500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
0,0 |
3 500,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова |
620 |
|
|
|
|
2 162,3 |
20 577,2 |
Общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
|
|
|
2 162,3 |
20 577,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
620 |
01 |
04 |
|
|
-2 036,2 |
15 047,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-2 036,2 |
15 047,2 |
Центральный аппарат |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-2 036,2 |
15 047,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-2 036,2 |
15 047,2 |
Другие общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
14 |
|
|
4 198,5 |
5 530,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
620 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
4 198,5 |
5 530,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
4 198,5 |
5 530,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
4 198,5 |
5 530,0 |
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова |
623 |
|
|
|
|
11 235,0 |
44 074,4 |
Общегосударственные вопросы |
623 |
01 |
|
|
|
740,0 |
3 708,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
623 |
01 |
04 |
|
|
740,0 |
3 708,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
|
|
Центральный аппарат |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
740,0 |
3 708,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
740,0 |
3 708,2 |
Образование |
623 |
07 |
|
|
|
7 199,0 |
15 351,1 |
Общее образование |
623 |
07 |
02 |
|
|
3 957,0 |
10 942,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
623 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
3 957,0 |
10 889,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
3 957,0 |
10 889,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
3 963,0 |
10 780,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
-6,0 |
109,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
0,0 |
53,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
0,0 |
53,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
0,0 |
53,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
623 |
07 |
07 |
|
|
3 242,0 |
4 408,3 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
623 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
3 230,0 |
4 328,3 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
3 230,0 |
4 328,3 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
3 230,0 |
4 328,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
12,0 |
80,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
12,0 |
80,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
12,0 |
80,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
623 |
09 |
|
|
|
3 296,0 |
25 015,1 |
Физическая культура и спорт |
623 |
09 |
08 |
|
|
3 296,0 |
25 015,1 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
623 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
212,7 |
9 200,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
212,7 |
9 200,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
685,7 |
8 170,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
-483,0 |
1 020,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
10,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
623 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
2 383,3 |
14 514,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
2 383,3 |
14 514,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
2 383,3 |
14 514,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
700,0 |
1 300,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008-2010 годы)" |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
700,0 |
1 300,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
700,0 |
1 300,0 |
Комитет по делам горожан администрации города Тамбова |
624 |
|
|
|
|
-17 297,5 |
0,0 |
Общегосударственные вопросы |
624 |
01 |
|
|
|
-17 297,5 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
624 |
01 |
04 |
|
|
-12 305,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
624 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-12 305,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
624 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-12 305,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
624 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-12 305,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
624 |
01 |
14 |
|
|
-4 992,5 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
624 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
-4 943,0 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
624 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
-4 943,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
624 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
-4 943,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
624 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
-49,5 |
0,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
624 |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
-49,5 |
0,0 |
Прочие расходы |
624 |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
-49,5 |
0,0 |
Жилищный комитет администрации города Тамбова |
753 |
|
|
|
|
47 078,2 |
316 137,9 |
Общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
|
|
|
39 336,0 |
39 928,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
14 |
|
|
39 336,0 |
39 928,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
753 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
39 336,0 |
39 928,8 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
0,0 |
592,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
0,0 |
592,8 |
Выполнение других обязательств государства |
753 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
39 336,0 |
39 336,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
753 |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
39 336,0 |
39 336,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
39 336,0 |
39 336,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
|
|
|
7 742,2 |
271 709,1 |
Жилищное хозяйство |
753 |
05 |
01 |
|
|
25 527,4 |
216 737,1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
-10 377,8 |
50 022,2 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
-10 377,8 |
50 022,2 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
-10 377,8 |
50 022,2 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
-10 377,8 |
50 022,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
6 300,0 |
7 300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
6 300,0 |
7 300,0 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6 300,0 |
7 300,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
29 605,2 |
159 414,9 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
-17 396,2 |
75 269,4 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
-32 878,2 |
19 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
15 482,0 |
56 269,4 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
47 001,4 |
84 145,5 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
47 001,4 |
84 145,5 |
Коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
02 |
|
|
0,0 |
7 786,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
0,0 |
7 786,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
0,0 |
7 786,2 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
0,0 |
7 786,2 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
|
|
-9 408,4 |
18 274,8 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
-9 408,4 |
18 274,8 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
-9 408,4 |
18 274,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
-9 408,4 |
18 274,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
753 |
05 |
05 |
|
|
-8 376,8 |
28 911,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
753 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-8 376,8 |
28 911,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-8 376,8 |
28 911,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
21 272,3 |
26 272,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-29 649,1 |
2 638,7 |
Социальная политика |
753 |
10 |
|
|
|
0,0 |
4 500,0 |
Социальное обеспечение населения |
753 |
10 |
03 |
|
|
0,0 |
4 500,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
753 |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
0,0 |
4 500,0 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жилье" на 2008-2010 годы" |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
0,0 |
4 500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
0,0 |
4 500,0 |
Администрация города Тамбова |
754 |
|
|
|
|
171 024,3 |
277 487,6 |
Общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
|
|
|
69 064,4 |
175 527,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
754 |
01 |
04 |
|
|
13 060,7 |
117 495,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
13 060,7 |
117 495,4 |
Центральный аппарат |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
12 844,9 |
116 458,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
11 605,1 |
115 171,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 239,8 |
1 239,8 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
0,0 |
46,9 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
215,8 |
1 037,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
215,8 |
1 037,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
14 |
|
|
56 003,7 |
58 032,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
754 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
49 524,2 |
50 921,8 |
Выполнение других обязательств государства |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
49 524,2 |
50 921,8 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
13 856,9 |
15 254,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
35 352,3 |
35 352,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
869 |
315,0 |
315,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
6 200,0 |
6 200,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
6 200,0 |
6 200,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
6 200,0 |
6 200,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
279,5 |
910,5 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
49,5 |
49,5 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
49,5 |
49,5 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007-2010 годы" |
754 |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
0,0 |
631,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
0,0 |
631,0 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
230,0 |
230,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
230,0 |
230,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
754 |
05 |
|
|
|
50 097,6 |
50 097,6 |
Жилищное хозяйство |
754 |
05 |
01 |
|
|
5 355,0 |
5 355,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 355,0 |
5 355,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы |
754 |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 355,0 |
5 355,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 355,0 |
5 355,0 |
Коммунальное хозяйство |
754 |
05 |
02 |
|
|
30 749,5 |
30 749,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
15 749,5 |
15 749,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
15 749,5 |
15 749,5 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
15 749,5 |
15 749,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" |
754 |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
754 |
05 |
05 |
|
|
13 993,1 |
13 993,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
754 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
13 993,1 |
13 993,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
13 993,1 |
13 993,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
13 993,1 |
13 993,1 |
Образование |
754 |
07 |
|
|
|
18 205,8 |
18 205,8 |
Дошкольное образование |
754 |
07 |
01 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Детские дошкольные учреждения |
754 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Общее образование |
754 |
07 |
02 |
|
|
8 500,0 |
8 500,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
754 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
8 500,0 |
8 500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
8 500,0 |
8 500,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
8 500,0 |
8 500,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
754 |
07 |
07 |
|
|
4 705,8 |
4 705,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
07 |
07 |
102 00 00 |
|
4 705,8 |
4 705,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
07 |
07 |
102 01 02 |
|
4 705,8 |
4 705,8 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
07 |
07 |
102 01 02 |
003 |
4 705,8 |
4 705,8 |
Другие вопросы в области образования |
754 |
07 |
09 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
754 |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
754 |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
754 |
08 |
|
|
|
10 250,0 |
10 250,0 |
Культура |
754 |
08 |
01 |
|
|
10 250,0 |
10 250,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
754 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
7 250,0 |
7 250,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
7 250,0 |
7 250,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
7 250,0 |
7 250,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
754 |
09 |
|
|
|
23 406,5 |
23 406,5 |
Стационарная медицинская помощь |
754 |
09 |
01 |
|
|
20 406,5 |
20 406,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
20 406,5 |
20 406,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
20 406,5 |
20 406,5 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
20 406,5 |
20 406,5 |
Физическая культура и спорт |
754 |
09 |
08 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
09 |
08 |
102 00 00 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
09 |
08 |
102 01 02 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
09 |
08 |
102 01 02 |
003 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
754 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Комитет культуры администрации города Тамбова |
755 |
|
|
|
|
35 675,1 |
124 228,9 |
Общегосударственные вопросы |
755 |
01 |
|
|
|
1 061,6 |
3 619,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
755 |
01 |
04 |
|
|
1 061,6 |
3 619,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
1 061,6 |
3 619,9 |
Центральный аппарат |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
1 061,6 |
3 619,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
1 061,6 |
3 619,9 |
Образование |
755 |
07 |
|
|
|
9 698,2 |
44 544,4 |
Общее образование |
755 |
07 |
02 |
|
|
9 698,2 |
44 544,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
755 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
8 488,6 |
42 536,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
8 488,6 |
42 536,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
9 012,6 |
39 666,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
-564,0 |
2 830,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
40,0 |
40,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
1 209,6 |
2 007,6 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
1 209,6 |
2 007,6 |
Прочие расходы |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
645,6 |
1 443,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
564,0 |
564,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
755 |
08 |
|
|
|
24 915,3 |
76 064,6 |
Культура |
755 |
08 |
01 |
|
|
13 779,4 |
63 012,3 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
7 076,5 |
34 917,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
7 076,5 |
34 917,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
5 541,2 |
30 718,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
60,3 |
114,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
799,0 |
3 409,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
676,0 |
Музеи и постоянные выставки |
755 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
392,7 |
927,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
392,7 |
927,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
392,7 |
927,9 |
Библиотеки |
755 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
7 197,3 |
19 091,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
7 197,3 |
19 091,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
7 108,3 |
18 766,7 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
869 |
79,0 |
315,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
10,0 |
10,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
-1 050,0 |
3 601,8 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
-1 050,0 |
909,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
-1 050,0 |
0,0 |
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
0,0 |
909,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
0,0 |
2 692,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
0,0 |
2 692,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
162,9 |
4 473,1 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
113,0 |
2 403,2 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
73,0 |
2 363,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
869 |
40,0 |
40,0 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
49,9 |
2 069,9 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
49,9 |
2 069,9 |
Периодическая печать и издательства |
755 |
08 |
04 |
|
|
10 301,1 |
10 301,1 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
755 |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
10 301,1 |
10 301,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
10 301,1 |
10 301,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
7 796,1 |
7 796,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2 505,0 |
2 505,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
06 |
|
|
834,8 |
2 751,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
755 |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
834,8 |
2 751,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
834,8 |
2 751,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
834,8 |
2 751,2 |
Комитет образования администрации города Тамбова |
756 |
|
|
|
|
175 849,8 |
1 072 984,7 |
Общегосударственные вопросы |
756 |
01 |
|
|
|
-1 040,7 |
9 389,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
756 |
01 |
04 |
|
|
-1 040,7 |
9 389,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-1 040,7 |
9 389,0 |
Центральный аппарат |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-1 040,7 |
9 389,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-1 040,7 |
9 389,0 |
Образование |
756 |
07 |
|
|
|
146 067,8 |
1 032 773,0 |
Дошкольное образование |
756 |
07 |
01 |
|
|
68 551,3 |
367 116,5 |
Детские дошкольные учреждения |
756 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
68 551,3 |
363 036,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
68 551,3 |
363 036,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
54 146,9 |
316 333,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
-639,4 |
20,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
12 460,0 |
44 098,1 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 583,8 |
2 583,8 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
0,0 |
778,8 |
Оказание других видов социальной помощи |
756 |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
0,0 |
778,8 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
756 |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
0,0 |
778,8 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
0,0 |
778,8 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
0,0 |
211,4 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
0,0 |
211,4 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
022 |
0,0 |
211,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
0,0 |
3 090,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
0,0 |
3 090,0 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
0,0 |
1 650,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
0,0 |
1 650,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
0,0 |
880,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
880,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
01 |
795 02 05 |
|
0,0 |
560,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
560,0 |
Общее образование |
756 |
07 |
02 |
|
|
63 987,1 |
629 975,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
756 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
17 587,1 |
481 071,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
17 587,1 |
481 071,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
19 144,8 |
98 536,0 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
-4 351,1 |
347 503,1 |
Расходы за счёт субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
-10 882,3 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
-527,6 |
3 960,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
1 701,6 |
18 570,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
12 501,7 |
12 501,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
756 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
36 246,4 |
108 666,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
36 246,4 |
108 666,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
34 525,8 |
105 000,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
-244,6 |
494,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
449,2 |
1 655,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 516,0 |
1 516,0 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
0,0 |
5 712,2 |
Оказание других видов социальной помощи |
756 |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
0,0 |
5 712,2 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
0,0 |
5 712,2 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
0,0 |
88,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
0,0 |
4 326,0 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
0,0 |
1 297,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
0,0 |
15 394,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
0,0 |
15 394,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
0,0 |
15 394,9 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
10 153,6 |
10 623,6 |
Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008-2012 годы" |
756 |
07 |
02 |
522 01 00 |
|
10 153,6 |
10 153,6 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
522 01 00 |
022 |
10 153,6 |
10 153,6 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
0,0 |
470,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
0,0 |
470,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
022 |
0,0 |
470,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
0,0 |
8 506,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
0,0 |
7 327,0 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
0,0 |
930,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
0,0 |
930,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
0,0 |
3 353,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
3 353,0 |
Подпрограмма "Русский язык" |
756 |
07 |
02 |
795 02 04 |
|
0,0 |
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 04 |
022 |
0,0 |
51,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
0,0 |
2 343,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
2 343,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
756 |
07 |
02 |
795 02 06 |
|
0,0 |
370,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 06 |
022 |
0,0 |
370,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
756 |
07 |
02 |
795 02 07 |
|
0,0 |
280,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 07 |
022 |
0,0 |
280,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
0,0 |
1 179,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
022 |
0,0 |
1 179,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
756 |
07 |
07 |
|
|
1 948,9 |
7 960,4 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
756 |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
1 948,9 |
7 960,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
1 948,9 |
7 960,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1391,1 |
2797,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
557,8 |
5162,8 |
Другие вопросы в области образования |
756 |
07 |
09 |
|
|
11 580,5 |
27 721,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
756 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
11 620,1 |
26 829,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
11 620,1 |
26 829,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
11 553,8 |
26 364,4 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
-111,6 |
274,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
111,9 |
124,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
66,0 |
66,0 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
-39,6 |
771,4 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
522 30 00 |
|
-39,6 |
771,4 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" |
756 |
07 |
09 |
522 30 20 |
|
-39,6 |
771,4 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
522 30 20 |
022 |
-39,6 |
771,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
0,0 |
120,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
0,0 |
120,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
0,0 |
27,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
27,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
0,0 |
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
15,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
756 |
07 |
09 |
795 02 06 |
|
0,0 |
27,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 06 |
022 |
0,0 |
27,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
756 |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
0,0 |
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
0,0 |
51,0 |
Социальная политика |
756 |
10 |
|
|
|
30 822,7 |
30 822,7 |
Охрана семьи и детства |
756 |
10 |
04 |
|
|
30 822,7 |
30 822,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
28 575,5 |
28 575,5 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
756 |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
28 575,5 |
28 575,5 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
28 575,5 |
28 575,5 |
Социальные выплаты |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
28 575,5 |
28 575,5 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
756 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 247,2 |
2 247,2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 247,2 |
2 247,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 247,2 |
2 247,2 |
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова |
757 |
|
|
|
|
-2 224,1 |
10 424,4 |
Общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
|
|
|
-2 224,1 |
10 424,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
14 |
|
|
-2 224,1 |
10 424,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
757 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
-2 224,1 |
10 424,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
-2 224,1 |
10 424,4 |
Фонд компенсаций |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
-12 252,3 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 100,0 |
10 100,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
868 |
-104,2 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
869 |
32,4 |
324,4 |
Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова |
758 |
|
|
|
|
44 751,0 |
292 856,0 |
Общегосударственные вопросы |
758 |
01 |
|
|
|
48,3 |
4 118,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
758 |
01 |
04 |
|
|
48,3 |
4 118,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
48,3 |
4 118,4 |
Центральный аппарат |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
48,3 |
4 118,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
48,3 |
4 118,4 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
758 |
09 |
|
|
|
44 702,7 |
288 737,6 |
Стационарная медицинская помощь |
758 |
09 |
01 |
|
|
24 714,4 |
125 842,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
758 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
19 232,1 |
104 394,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
19 232,1 |
104 394,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
13 499,0 |
75 936,3 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
0,0 |
9 404,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
109,6 |
608,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
1 500,7 |
14 321,5 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 122,8 |
4 122,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
5 482,3 |
21 448,3 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
5 482,3 |
21 448,3 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
4 182,6 |
19 477,8 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
4 182,6 |
19 477,8 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
|
1 589,0 |
1 642,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
067 |
1 589,0 |
1 612,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
869 |
0,0 |
30,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
758 |
09 |
01 |
795 01 03 |
|
-6,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 03 |
067 |
-6,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
758 |
09 |
01 |
795 01 04 |
|
-6,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 04 |
067 |
-6,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
|
-4,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
067 |
-4,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
-77,3 |
328,5 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
-77,3 |
328,5 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
758 |
09 |
01 |
795 01 08 |
|
-196,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 08 |
067 |
-196,0 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
758 |
09 |
02 |
|
|
20 965,9 |
107 722,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
758 |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
17 673,4 |
99 633,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
17 673,4 |
99 633,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
8 826,7 |
40 713,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
186,4 |
345,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
8 263,1 |
58 177,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
397,2 |
397,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
3 292,5 |
8 089,1 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
3 292,5 |
8 089,1 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
3 690,6 |
7 992,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
3 690,6 |
7 992,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
758 |
09 |
02 |
795 01 02 |
|
0,0 |
30,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
02 |
795 01 02 |
869 |
0,0 |
30,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
758 |
09 |
02 |
795 01 03 |
|
-56,9 |
57,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 03 |
067 |
-56,9 |
57,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
758 |
09 |
02 |
795 01 04 |
|
-20,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 04 |
067 |
-20,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
758 |
09 |
02 |
795 01 05 |
|
-41,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 05 |
067 |
-41,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" |
758 |
09 |
02 |
795 01 06 |
|
-71,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 06 |
067 |
-71,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
758 |
09 |
02 |
795 01 07 |
|
-65,0 |
10,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 07 |
067 |
-65,0 |
10,0 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
758 |
09 |
02 |
795 01 08 |
|
-144,2 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 08 |
067 |
-144,2 |
0,0 |
Скорая медицинская помощь |
758 |
09 |
04 |
|
|
-977,6 |
55 173,0 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
5 016,2 |
48 082,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
5 016,2 |
48 082,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
5 016,1 |
46 617,9 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
0,0 |
1 276,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
0,1 |
187,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
758 |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
-6 064,2 |
6 590,4 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
-6 109,9 |
4 086,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
-6 109,9 |
4 086,7 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
45,7 |
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
45,7 |
2 503,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
70,4 |
500,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
04 |
795 01 00 |
|
70,4 |
500,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
04 |
795 01 01 |
|
70,4 |
500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
04 |
795 01 01 |
067 |
70,4 |
500,0 |
Комитет социального развития и демографии администрации города Тамбова |
759 |
|
|
|
|
50 828,8 |
716 332,2 |
Общегосударственные вопросы |
759 |
01 |
|
|
|
-12 612,3 |
5 627,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
759 |
01 |
04 |
|
|
-12 612,3 |
5 627,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-12 612,3 |
5 627,5 |
Центральный аппарат |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-12 612,3 |
5 627,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-11 611,6 |
5 627,5 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
-1 000,7 |
0,0 |
Национальная экономика |
759 |
04 |
|
|
|
46 289,4 |
46 289,4 |
Транспорт |
759 |
04 |
08 |
|
|
46 289,4 |
46 289,4 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
759 |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
46 289,4 |
46 289,4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
46 289,4 |
46 289,4 |
Субсидии юридическим лицам |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
46 289,4 |
46 289,4 |
Социальная политика |
759 |
10 |
|
|
|
17 151,7 |
664 415,3 |
Социальное обслуживание населения |
759 |
10 |
02 |
|
|
1 870,2 |
52 958,5 |
Учреждения социального обслуживания населения |
759 |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
870,0 |
19 991,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
870,0 |
19 991,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
1 015,6 |
17 864,7 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
-235,6 |
2 036,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
90,0 |
90,0 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
759 |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
1 000,2 |
32 966,9 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
1 000,2 |
32 966,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
1 000,2 |
32 966,9 |
Социальное обеспечение населения |
759 |
10 |
03 |
|
|
15 281,5 |
611 411,8 |
Социальная помощь |
759 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
15 219,6 |
609 554,5 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
759 |
10 |
03 |
505 22 00 |
|
330,0 |
960,0 |
Выплата социального пособия на погребение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
759 |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
330,0 |
960,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
330,0 |
960,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
759 |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
0,0 |
136 952,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
759 |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
0,0 |
136 607,4 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
0,0 |
136 607,4 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
759 |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
0,0 |
344,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
0,0 |
344,9 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
2 116,2 |
18 710,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
2 116,2 |
18 710,9 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
41 861,3 |
294 968,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
41 861,3 |
294 968,9 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
759 |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
0,0 |
4 839,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
0,0 |
4 839,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
-26 460,3 |
80 579,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
-26 460,3 |
80 579,3 |
Оказание других видов социальной помощи |
759 |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
-2 627,6 |
72 544,1 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
-2 627,6 |
72 544,1 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
759 |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
0,0 |
7 071,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
0,0 |
7 071,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
0,3 |
9 662,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
0,3 |
9 662,3 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
759 |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
-43,9 |
26 803,1 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
-43,9 |
26 803,1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
-2 584,0 |
29 007,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
-2 584,0 |
29 007,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
61,9 |
1 857,3 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
61,9 |
1 857,3 |
Прочие расходы |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
43,9 |
1 469,3 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
18,0 |
388,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
759 |
10 |
06 |
|
|
0,0 |
45,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
759 |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
0,0 |
45,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
759 |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
0,0 |
45,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
759 |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
0,0 |
45,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
759 |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
0,0 |
45,0 |
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова |
760 |
|
|
|
|
154 295,4 |
844 696,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
760 |
03 |
|
|
|
9 953,3 |
9 953,3 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
760 |
03 |
09 |
|
|
9 953,3 |
9 953,3 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
760 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 953,3 |
9 953,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 953,3 |
9 953,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 771,3 |
9 771,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
182,0 |
182,0 |
Национальная экономика |
760 |
04 |
|
|
|
-5 400,0 |
21 389,8 |
Транспорт |
760 |
04 |
08 |
|
|
-5 400,0 |
21 389,8 |
Другие виды транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
-5 400,0 |
21 389,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
-5 400,0 |
21 389,8 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
-5 400,0 |
21 389,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
|
|
|
144 170,1 |
800 981,4 |
Коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
02 |
|
|
0,0 |
1 071,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
0,0 |
1 071,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
0,0 |
1 071,0 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
0,0 |
1 071,0 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
|
|
134 878,8 |
769 117,2 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
119 878,8 |
754 117,2 |
Уличное освещение |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
6 786,9 |
89 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
6 786,9 |
89 000,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
75 646,5 |
459 249,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
80 397,5 |
459 005,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
-4 851,0 |
144,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
100,0 |
100,0 |
Озеленение |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
-2 500,5 |
133 780,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
-1 728,5 |
132 480,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
-772,0 |
1 300,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
946,1 |
5 719,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
946,1 |
5 719,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
38 999,8 |
66 367,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
38 999,8 |
66 367,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
760 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009-2012 годы" |
760 |
05 |
03 |
795 13 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
795 13 00 |
500 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
760 |
05 |
05 |
|
|
9 291,3 |
30 793,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
760 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
9 291,3 |
30 793,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
9 291,3 |
30 793,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
12 651,3 |
30 793,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-3 360,0 |
0,0 |
Охрана окружающей среды |
760 |
06 |
|
|
|
5 572,0 |
12 372,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
|
|
5 572,0 |
12 372,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
5 572,0 |
12 372,0 |
Природоохранные мероприятия |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
5 572,0 |
12 372,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
5 572,0 |
12 372,0 |
МУ "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова" (Инвестор) |
761 |
|
|
|
|
-16 193,5 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
761 |
05 |
|
|
|
-14 587,0 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
761 |
05 |
01 |
|
|
-5 355,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
761 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
-5 355,0 |
0,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы |
761 |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
-5 355,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
-5 355,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
761 |
05 |
02 |
|
|
-5 355,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
761 |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
-5 355,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
761 |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
-5 355,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
-5 355,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
761 |
05 |
05 |
|
|
-3 877,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
761 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-3 877,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
761 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-3 877,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
761 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-3 877,0 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
761 |
09 |
|
|
|
-1 606,5 |
0,0 |
Стационарная медицинская помощь |
761 |
09 |
01 |
|
|
-1 606,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
761 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
-1 606,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
761 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
-1 606,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-1 606,5 |
0,0 |
Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 |
|
|
|
|
40 457,3 |
167 789,8 |
Общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
|
|
|
125 393,9 |
167 789,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
829 |
01 |
04 |
|
|
1 118,1 |
15 581,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
1 118,1 |
15 581,0 |
Центральный аппарат |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
1 118,1 |
15 581,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
1 118,1 |
15 581,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
829 |
01 |
11 |
|
|
28 111,8 |
54 811,8 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
829 |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
28 111,8 |
54 811,8 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
28 111,8 |
54 811,8 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
28 111,8 |
54 811,8 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
|
|
1 300,0 |
2 500,0 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
1 300,0 |
2 500,0 |
Резервные фонды местных администраций |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
1 300,0 |
2 500,0 |
Резервный фонд |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
1 300,0 |
2 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
14 |
|
|
94 864,0 |
94 897,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
829 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
94 864,0 |
94 897,0 |
Выполнение других обязательств государства |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
1 200,0 |
1 233,0 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
1 200,0 |
1 233,0 |
Резерв средств |
829 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
83 000,0 |
83 000,0 |
Выполнение функций государственными органами |
829 |
01 |
14 |
092 03 06 |
012 |
83 000,0 |
83 000,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
829 |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
10 664,0 |
10 664,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
829 |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
10 664,0 |
10 664,0 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
|
|
-84 936,6 |
0,0 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
999 99 99 |
|
-84 936,6 |
0,0 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
-84 936,6 |
0,0 |
Всего расходов: |
560 525,2 |
3 949 873,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.