Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2010 год
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
||
|
Глава |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
изменения |
с учётом изменений |
Тамбовская городская Дума |
600 |
|
|
|
|
8 584,9 |
32 790,3 |
Общегосударственные вопросы |
600 |
01 |
|
|
|
8 584,9 |
32 790,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
|
|
-898,1 |
1 007,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
-898,1 |
1 007,0 |
Глава муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
-898,1 |
1 007,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
-898,1 |
1 007,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
600 |
01 |
03 |
|
|
9 483,0 |
31 783,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
9 483,0 |
31 783,3 |
Центральный аппарат |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
9 057,2 |
30 011,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
9 057,2 |
30 011,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
425,8 |
1 771,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
425,8 |
1 771,6 |
Муниципальное учреждение "Аварийно-спасательная служба города Тамбова" |
608 |
|
|
|
|
-6 970,8 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
608 |
03 |
|
|
|
-6 970,8 |
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
608 |
03 |
09 |
|
|
-6 970,8 |
0,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
608 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
-6 970,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
-6 970,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
-6 705,9 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
608 |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
-264,9 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Центральная городская диспетчерская служба" |
609 |
|
|
|
|
-11 061,7 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
609 |
05 |
|
|
|
-11 061,7 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
05 |
05 |
|
|
-11 061,7 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
609 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-11 061,7 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
609 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-11 061,7 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
609 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-11 061,7 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Долговой центр" |
611 |
|
|
|
|
-14 521,2 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
611 |
05 |
|
|
|
-14 521,2 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
611 |
05 |
01 |
|
|
-5 081,2 |
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
611 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
-5 081,2 |
0,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
611 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
-4 182,8 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
611 |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
-4 182,8 |
0,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
611 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
-898,4 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
611 |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
-898,4 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
611 |
05 |
02 |
|
|
-5 341,3 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
611 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
-5 341,3 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
611 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
-5 341,3 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
611 |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
-5 341,3 |
0,0 |
Благоустройство |
611 |
05 |
03 |
|
|
-754,9 |
0,0 |
Благоустройство |
611 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
-754,9 |
0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
611 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
-754,9 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
611 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
-754,9 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
611 |
05 |
05 |
|
|
-3 343,8 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-3 343,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
611 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-3 343,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
611 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-3 343,8 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова" |
612 |
|
|
|
|
-24 053,6 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
612 |
05 |
|
|
|
-24 053,6 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
612 |
05 |
05 |
|
|
-24 053,6 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
612 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-24 053,6 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-24 053,6 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-23 867,5 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
612 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-186,1 |
0,0 |
Муниципальное учреждение "Дирекция капитального строительства и реконструкции" |
613 |
|
|
|
|
-96 123,8 |
0,0 |
Общегосударственные вопросы |
613 |
01 |
|
|
|
-10 470,5 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
613 |
01 |
04 |
|
|
-2 463,7 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
613 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-2 463,7 |
0,0 |
Центральный аппарат |
613 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-2 463,7 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
613 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-2 463,7 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
613 |
01 |
14 |
|
|
-8 006,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
-8 006,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
-8 006,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
-8 006,8 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
613 |
05 |
|
|
|
-59 366,6 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
613 |
05 |
02 |
|
|
-55 739,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
-34 977,7 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
-34 977,7 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
-34 977,7 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
613 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
-7 778,0 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
613 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
-7 778,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
613 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
-7 778,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
613 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
-12 983,8 |
0,0 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" |
613 |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
-12 983,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
-12 983,8 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
613 |
05 |
05 |
|
|
-3 627,1 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
613 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-3 627,1 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-3 627,1 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-3 627,1 |
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
613 |
08 |
|
|
|
-16 278,3 |
0,0 |
Культура |
613 |
08 |
01 |
|
|
-16 278,3 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
-9 529,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
-9 529,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-9 529,8 |
0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
613 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
-5 376,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
-5 376,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
-5 376,0 |
0,0 |
Библиотеки |
613 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
-1 372,5 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
-1 372,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
-1 372,5 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
613 |
09 |
|
|
|
-10 008,4 |
0,0 |
Стационарная медицинская помощь |
613 |
09 |
01 |
|
|
-5 147,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
613 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
-5 147,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
613 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
-5 147,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
613 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-5 147,2 |
0,0 |
Физическая культура и спорт |
613 |
09 |
08 |
|
|
-4 861,2 |
0,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
613 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
-4 861,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
613 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
-4 861,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
613 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
-4 861,2 |
0,0 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова |
614 |
|
|
|
|
-219,6 |
4 815,6 |
Общегосударственные вопросы |
614 |
01 |
|
|
|
-219,6 |
4 815,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
614 |
01 |
04 |
|
|
-219,6 |
4 815,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-219,6 |
4 815,6 |
Центральный аппарат |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-219,6 |
4 815,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-219,6 |
4 735,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
0,0 |
80,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова |
619 |
|
|
|
|
6 355,8 |
17 261,4 |
Общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
|
|
|
6 355,8 |
13 561,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
619 |
01 |
04 |
|
|
6 355,8 |
13 236,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
6 355,8 |
13 236,2 |
Центральный аппарат |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
6 355,8 |
13 236,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
6 355,8 |
13 236,2 |
Другие общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
14 |
|
|
0,0 |
325,2 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
619 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
0,0 |
325,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
0,0 |
325,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
0,0 |
325,2 |
Национальная экономика |
619 |
04 |
|
|
|
0,0 |
3 700,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
|
|
0,0 |
3 700,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
0,0 |
3 700,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
0,0 |
3 700,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
0,0 |
3 700,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова |
620 |
|
|
|
|
-1 256,2 |
16 675,7 |
Общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
|
|
|
-1 256,2 |
16 675,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
620 |
01 |
04 |
|
|
-1 256,2 |
15 260,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-1 256,2 |
15 260,9 |
Центральный аппарат |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-1 256,2 |
15 260,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-1 256,2 |
15 260,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
14 |
|
|
0,0 |
1 414,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
620 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
0,0 |
1 414,8 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
0,0 |
1 414,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
0,0 |
1 414,8 |
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова |
623 |
|
|
|
|
6 744,3 |
41 208,0 |
Общегосударственные вопросы |
623 |
01 |
|
|
|
776,0 |
3 832,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
623 |
01 |
04 |
|
|
776,0 |
3 832,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
|
|
Центральный аппарат |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
776,0 |
3 832,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
776,0 |
3 832,9 |
Образование |
623 |
07 |
|
|
|
2 283,3 |
11 560,3 |
Общее образование |
623 |
07 |
02 |
|
|
2 271,3 |
10 258,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
623 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
2 283,3 |
10 202,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
2 283,3 |
10 202,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
2 282,3 |
10 086,5 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
1,0 |
116,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
-12,0 |
56,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
-12,0 |
56,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
-12,0 |
56,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
623 |
07 |
07 |
|
|
12,0 |
1 301,8 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
623 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
0,0 |
1 221,8 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
0,0 |
1 221,8 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
0,0 |
1 221,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
12,0 |
80,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
12,0 |
80,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
12,0 |
80,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
623 |
09 |
|
|
|
3 685,0 |
25 814,8 |
Физическая культура и спорт |
623 |
09 |
08 |
|
|
3 685,0 |
25 814,8 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
623 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
435,2 |
9 700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
435,2 |
9 700,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
923,2 |
8 640,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
-498,0 |
1 050,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
10,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
623 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
2 349,8 |
14 614,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
2 349,8 |
14 614,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
2 349,8 |
14 614,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
900,0 |
1 500,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008-2010 годы)" |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
900,0 |
1 500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
900,0 |
1 500,0 |
Комитет по делам горожан администрации города Тамбова |
624 |
|
|
|
|
-17 749,6 |
0,0 |
Общегосударственные вопросы |
624 |
01 |
|
|
|
-17 749,6 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
624 |
01 |
04 |
|
|
-12 515,6 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
624 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-12 515,6 |
0,0 |
Центральный аппарат |
624 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-12 515,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
624 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-12 515,6 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
624 |
01 |
14 |
|
|
-5 234,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
624 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
-5 116,0 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
624 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
-5 116,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
624 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
-5 116,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
624 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
-118,0 |
0,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
624 |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
-118,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
624 |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
-118,0 |
0,0 |
Жилищный комитет администрации города Тамбова |
753 |
|
|
|
|
25 459,2 |
313 052,4 |
Общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
|
|
|
0,0 |
600,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
14 |
|
|
0,0 |
600,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
753 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
0,0 |
600,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
0,0 |
600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
0,0 |
600,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
|
|
|
25 459,2 |
307 452,4 |
Жилищное хозяйство |
753 |
05 |
01 |
|
|
39 404,4 |
240 572,4 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
15 678,0 |
76 078,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
15 678,0 |
76 078,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
15 678,0 |
76 078,0 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
15 678,0 |
76 078,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
7 708,5 |
8 708,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
7 708,5 |
8 708,5 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
7 708,5 |
8 708,5 |
Поддержка жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
16 017,9 |
155 785,9 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
-23 411,2 |
79 066,8 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
-30 154,7 |
24 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
6 743,5 |
55 066,8 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
39 429,1 |
76 719,1 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
39 429,1 |
76 719,1 |
Коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
02 |
|
|
0,0 |
8 315,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
0,0 |
8 315,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
0,0 |
8 315,7 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
0,0 |
8 315,7 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
|
|
0,0 |
29 565,7 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
0,0 |
29 565,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
0,0 |
29 565,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
0,0 |
29 565,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
753 |
05 |
05 |
|
|
-13 945,2 |
28 998,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
753 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-13 945,2 |
28 998,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-13 945,2 |
28 998,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
21 132,4 |
26 132,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-35 077,6 |
2 866,2 |
Социальная политика |
753 |
10 |
|
|
|
0,0 |
5 000,0 |
Социальное обеспечение населения |
753 |
10 |
03 |
|
|
0,0 |
5 000,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
753 |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
0,0 |
5 000,0 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жилье" на 2008-2010 годы" |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
0,0 |
5 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
0,0 |
5 000,0 |
Администрация города Тамбова |
754 |
|
|
|
|
219 877,2 |
331 168,0 |
Общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
|
|
|
108 354,2 |
219 645,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
754 |
01 |
04 |
|
|
35 243,4 |
144 492,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
35 243,4 |
144 492,1 |
Центральный аппарат |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
35 046,1 |
143 455,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
33 756,7 |
142 112,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 289,4 |
1 289,4 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
0,0 |
53,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
197,3 |
1 037,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
197,3 |
1 037,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
14 |
|
|
73 110,8 |
75 152,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
754 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
64 711,0 |
66 122,1 |
Выполнение других обязательств государства |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
64 711,0 |
66 122,1 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
35 841,0 |
37 252,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
28 533,0 |
28 533,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
869 |
337,0 |
337,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
8 006,8 |
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
8 006,8 |
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
8 006,8 |
8 006,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
393,0 |
1 024,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
118,0 |
118,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
118,0 |
118,0 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007-2010 годы" |
754 |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
0,0 |
631,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
0,0 |
631,0 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
275,0 |
275,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
275,0 |
275,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
754 |
05 |
|
|
|
70 520,5 |
70 520,5 |
Жилищное хозяйство |
754 |
05 |
01 |
|
|
5 719,1 |
5 719,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 719,1 |
5 719,1 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы |
754 |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 719,1 |
5 719,1 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 719,1 |
5 719,1 |
Коммунальное хозяйство |
754 |
05 |
02 |
|
|
46 458,7 |
46 458,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
25 696,9 |
25 696,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
25 696,9 |
25 696,9 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
25 696,9 |
25 696,9 |
Поддержка коммунального хозяйства |
754 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
7 778,0 |
7 778,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
754 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
7 778,0 |
7 778,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
7 778,0 |
7 778,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
12 983,8 |
12 983,8 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" |
754 |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
12 983,8 |
12 983,8 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
12 983,8 |
12 983,8 |
Благоустройство |
754 |
05 |
03 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Благоустройство |
754 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
754 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
754 |
05 |
05 |
|
|
16 342,7 |
16 342,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
754 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
16 342,7 |
16 342,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
16 342,7 |
16 342,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
16 342,7 |
16 342,7 |
Образование |
754 |
07 |
|
|
|
13 000,0 |
13 000,0 |
Дошкольное образование |
754 |
07 |
01 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Детские дошкольные учреждения |
754 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Общее образование |
754 |
07 |
02 |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
754 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
754 |
08 |
|
|
|
16 278,3 |
16 278,3 |
Культура |
754 |
08 |
01 |
|
|
16 278,3 |
16 278,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
9 529,8 |
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
9 529,8 |
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
9 529,8 |
9 529,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
754 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
5 376,0 |
5 376,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
5 376,0 |
5 376,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
5 376,0 |
5 376,0 |
Библиотеки |
754 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
1 372,5 |
1 372,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
1 372,5 |
1 372,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
1 372,5 |
1 372,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
754 |
09 |
|
|
|
11 724,2 |
11 724,2 |
Стационарная медицинская помощь |
754 |
09 |
01 |
|
|
6 863,0 |
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
754 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
6 863,0 |
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
754 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
6 863,0 |
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции |
754 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6 863,0 |
6 863,0 |
Физическая культура и спорт |
754 |
09 |
08 |
|
|
4 861,2 |
4 861,2 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
754 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
4 861,2 |
4 861,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
4 861,2 |
4 861,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
4 861,2 |
4 861,2 |
Комитет культуры администрации города Тамбова |
755 |
|
|
|
|
30 711,1 |
133 953,0 |
Общегосударственные вопросы |
755 |
01 |
|
|
|
1 449,7 |
4 061,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
755 |
01 |
04 |
|
|
1 449,7 |
4 061,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
1 449,7 |
4 061,3 |
Центральный аппарат |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
1 449,7 |
4 061,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
1 449,7 |
4 061,3 |
Образование |
755 |
07 |
|
|
|
7 501,8 |
46 772,1 |
Общее образование |
755 |
07 |
02 |
|
|
7 501,8 |
46 772,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
755 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
6 394,3 |
44 866,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
6 394,3 |
44 866,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
6 928,3 |
41 642,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
-579,0 |
3 179,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
45,0 |
45,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
1 107,5 |
1 905,5 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
1 107,5 |
1 905,5 |
Прочие расходы |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
528,5 |
1 326,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
579,0 |
579,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
755 |
08 |
|
|
|
21 759,6 |
83 119,6 |
Культура |
755 |
08 |
01 |
|
|
10 825,8 |
70 028,7 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
4 390,9 |
34 961,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
4 390,9 |
34 961,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
2 930,0 |
30 740,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
-14,1 |
39,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
799,0 |
3 506,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
676,0 |
Музеи и постоянные выставки |
755 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
343,0 |
918,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
343,0 |
918,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
343,0 |
918,7 |
Библиотеки |
755 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
7 527,3 |
21 219,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
7 527,3 |
21 219,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
7 434,3 |
20 879,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
869 |
73,0 |
320,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
20,0 |
20,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
-1 750,7 |
9 213,5 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
-1 750,7 |
6 515,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
-1 100,0 |
0,0 |
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
-650,7 |
6 515,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
0,0 |
2 697,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
0,0 |
2 697,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
315,3 |
3 715,4 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
-34,6 |
1 910,0 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
-74,6 |
1 870,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
869 |
40,0 |
40,0 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
349,9 |
1 805,4 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
349,9 |
1 805,4 |
Периодическая печать и издательства |
755 |
08 |
04 |
|
|
10 313,2 |
10 313,2 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
755 |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
10 313,2 |
10 313,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
10 313,2 |
10 313,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
7 479,2 |
7 479,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2 834,0 |
2 834,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
06 |
|
|
620,6 |
2 777,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
755 |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
620,6 |
2 777,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
620,6 |
2 777,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
620,6 |
2 777,7 |
Комитет образования администрации города Тамбова |
756 |
|
|
|
|
202 819,2 |
1 139 123,3 |
Общегосударственные вопросы |
756 |
01 |
|
|
|
-219,0 |
10 427,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
756 |
01 |
04 |
|
|
-219,0 |
10 427,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-219,0 |
10 427,0 |
Центральный аппарат |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-219,0 |
10 427,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-219,0 |
10 427,0 |
Образование |
756 |
07 |
|
|
|
162 918,0 |
1 088 576,1 |
Дошкольное образование |
756 |
07 |
01 |
|
|
111 642,0 |
386 422,0 |
Детские дошкольные учреждения |
756 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
111 642,0 |
382 660,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
111 642,0 |
382 660,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
92 916,8 |
328 474,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
-705,4 |
20,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
16 846,2 |
51 581,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 584,4 |
2 584,4 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
0,0 |
817,6 |
Оказание других видов социальной помощи |
756 |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
0,0 |
817,6 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
756 |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
0,0 |
817,6 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
0,0 |
817,6 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
0,0 |
271,5 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
0,0 |
271,5 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
522 65 00 |
022 |
0,0 |
271,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
0,0 |
2 672,5 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
0,0 |
2 672,5 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
0,0 |
1 550,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
0,0 |
1 550,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
0,0 |
552,5 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
552,5 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
01 |
795 02 05 |
|
0,0 |
570,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
570,0 |
Общее образование |
756 |
07 |
02 |
|
|
45 752,5 |
664 428,9 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
756 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
15 700,3 |
503 634,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
15 700,3 |
503 634,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
17 273,3 |
93 389,3 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
1 648,3 |
377 427,8 |
Расходы за счёт субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
-11 533,9 |
0,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
-954,1 |
3 960,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
-4 085,1 |
15 505,4 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
13 351,8 |
13 351,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
756 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
19 236,0 |
120 745,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
19 236,0 |
120 745,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
17 533,7 |
116 820,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
-402,1 |
494,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
485,5 |
1 811,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 618,9 |
1 618,9 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
0,0 |
5 861,3 |
Оказание других видов социальной помощи |
756 |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
0,0 |
5 861,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
0,0 |
5 861,3 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
0,0 |
94,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
0,0 |
4 620,3 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
756 |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
0,0 |
1 146,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
0,0 |
15 394,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
0,0 |
15 394,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
0,0 |
15 394,9 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
10 816,2 |
11 266,2 |
Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008-2012 годы" |
756 |
07 |
02 |
522 01 00 |
|
10 816,2 |
10 816,2 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
522 01 00 |
022 |
10 816,2 |
10 816,2 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
0,0 |
450,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
0,0 |
450,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
522 65 00 |
022 |
0,0 |
450,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
0,0 |
7 526,5 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
0,0 |
6 191,5 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
0,0 |
935,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
0,0 |
935,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
0,0 |
2 887,5 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
2 887,5 |
Подпрограмма "Русский язык" |
756 |
07 |
02 |
795 02 04 |
|
0,0 |
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 04 |
022 |
0,0 |
51,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
0,0 |
1 578,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
1 578,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
756 |
07 |
02 |
795 02 06 |
|
0,0 |
460,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 06 |
022 |
0,0 |
460,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
756 |
07 |
02 |
795 02 07 |
|
0,0 |
280,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 07 |
022 |
0,0 |
280,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
0,0 |
1 335,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
022 |
0,0 |
1 335,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
756 |
07 |
07 |
|
|
1 562,4 |
8 421,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
756 |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
1 562,4 |
8 421,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
1 562,4 |
8 421,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1206,2 |
2907,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
356,2 |
5513,8 |
Другие вопросы в области образования |
756 |
07 |
09 |
|
|
3 961,1 |
29 304,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
756 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
4 003,3 |
28 388,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
4 003,3 |
28 388,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
3 981,6 |
27 897,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
-180,8 |
274,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
131,8 |
146,8 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
70,7 |
70,7 |
Региональные целевые программы |
756 |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
-42,2 |
819,3 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
522 30 00 |
|
-42,2 |
819,3 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" |
756 |
07 |
09 |
522 30 20 |
|
-42,2 |
819,3 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
522 30 20 |
022 |
-42,2 |
819,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
0,0 |
96,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
0,0 |
96,0 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
756 |
07 |
09 |
795 02 01 |
|
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 01 |
022 |
|
|
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
756 |
07 |
09 |
795 02 02 |
|
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 02 |
022 |
|
|
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
0,0 |
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
0,0 |
15,0 |
Подпрограмма "Русский язык" |
756 |
07 |
09 |
795 02 04 |
|
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 04 |
022 |
|
|
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
0,0 |
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
0,0 |
15,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
756 |
07 |
09 |
795 02 06 |
|
0,0 |
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 06 |
022 |
0,0 |
15,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
756 |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
0,0 |
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
0,0 |
51,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
795 04 00 |
|
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 04 00 |
022 |
0,0 |
0,0 |
Социальная политика |
756 |
10 |
|
|
|
40 120,2 |
40 120,2 |
Охрана семьи и детства |
756 |
10 |
04 |
|
|
40 120,2 |
40 120,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
37 710,7 |
37 710,7 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
756 |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
37 710,7 |
37 710,7 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
37 710,7 |
37 710,7 |
Социальные выплаты |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
37 710,7 |
37 710,7 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
756 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 409,5 |
2 409,5 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 409,5 |
2 409,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 409,5 |
2 409,5 |
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова |
757 |
|
|
|
|
-2 248,3 |
10 626,0 |
Общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
|
|
|
-2 248,3 |
10 626,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
14 |
|
|
-2 248,3 |
10 626,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
757 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
-2 248,3 |
10 626,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
-2 248,3 |
10 626,0 |
Фонд компенсаций |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
-12 472,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 300,0 |
10 300,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
868 |
-108,9 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
869 |
32,6 |
326,0 |
Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова |
758 |
|
|
|
|
44 900,3 |
301 407,8 |
Общегосударственные вопросы |
758 |
01 |
|
|
|
329,0 |
4 465,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
758 |
01 |
04 |
|
|
329,0 |
4 465,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
329,0 |
4 465,4 |
Центральный аппарат |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
329,0 |
4 465,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
329,0 |
4 465,4 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
758 |
09 |
|
|
|
44 571,3 |
296 942,4 |
Стационарная медицинская помощь |
758 |
09 |
01 |
|
|
29 125,6 |
132 857,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
758 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
24 738,3 |
118 115,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
24 738,3 |
118 115,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
18 372,1 |
87 229,0 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
0,0 |
10 204,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
98,6 |
631,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
1 766,2 |
15 549,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 501,4 |
4 501,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
4 387,3 |
14 741,6 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
4 387,3 |
14 741,6 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
4 699,6 |
14 583,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
4 699,6 |
14 583,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
|
-23,0 |
30,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
067 |
-23,0 |
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
01 |
795 01 02 |
869 |
0,0 |
30,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
758 |
09 |
01 |
795 01 03 |
|
-6,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 03 |
067 |
-6,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
758 |
09 |
01 |
795 01 04 |
|
-6,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 04 |
067 |
-6,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
|
-4,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
067 |
-4,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
-77,3 |
128,5 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
-77,3 |
128,5 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
758 |
09 |
01 |
795 01 08 |
|
-196,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 08 |
067 |
-196,0 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
758 |
09 |
02 |
|
|
12 947,1 |
104 506,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
758 |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
17 915,2 |
99 988,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
17 915,2 |
99 988,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
8 207,0 |
37 280,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
200,6 |
370,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
9 101,1 |
61 931,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
406,5 |
406,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
-4 968,1 |
4 517,1 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
-4 968,1 |
4 517,1 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
-4 570,0 |
4 420,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
-4 570,0 |
4 420,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
758 |
09 |
02 |
795 01 02 |
|
0,0 |
30,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
02 |
795 01 02 |
869 |
0,0 |
30,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
758 |
09 |
02 |
795 01 03 |
|
-56,9 |
57,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 03 |
067 |
-56,9 |
57,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" |
758 |
09 |
02 |
795 01 04 |
|
-20,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 04 |
067 |
-20,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
758 |
09 |
02 |
795 01 05 |
|
-41,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 05 |
067 |
-41,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" |
758 |
09 |
02 |
795 01 06 |
|
-71,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 06 |
067 |
-71,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
758 |
09 |
02 |
795 01 07 |
|
-65,0 |
10,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 07 |
067 |
-65,0 |
10,0 |
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" |
758 |
09 |
02 |
795 01 08 |
|
-144,2 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 08 |
067 |
-144,2 |
0,0 |
Скорая медицинская помощь |
758 |
09 |
04 |
|
|
2 498,6 |
59 579,0 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
7 422,2 |
51 318,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
7 422,2 |
51 318,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
7 422,1 |
49 797,1 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
0,0 |
1 330,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
0,1 |
191,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
758 |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
-4 894,0 |
7 760,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
-4 939,7 |
5 256,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
-4 939,7 |
5 256,9 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
45,7 |
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
45,7 |
2 503,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
-29,6 |
500,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
758 |
09 |
04 |
795 01 00 |
|
-29,6 |
500,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
04 |
795 01 01 |
|
-29,6 |
500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
04 |
795 01 01 |
067 |
-29,6 |
500,0 |
Комитет социального развития и демографии администрации города Тамбова |
759 |
|
|
|
|
54 188,2 |
811 178,7 |
Общегосударственные вопросы |
759 |
01 |
|
|
|
-13 319,5 |
5 257,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
759 |
01 |
04 |
|
|
-13 319,5 |
5 257,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
-13 319,5 |
5 257,5 |
Центральный аппарат |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
-13 319,5 |
5 257,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
-12 262,7 |
5 257,5 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
-1 056,8 |
0,0 |
Национальная экономика |
759 |
04 |
|
|
|
50 635,5 |
50 635,5 |
Транспорт |
759 |
04 |
08 |
|
|
50 635,5 |
50 635,5 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
759 |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
50 635,5 |
50 635,5 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
50 635,5 |
50 635,5 |
Субсидии юридическим лицам |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
50 635,5 |
50 635,5 |
Социальная политика |
759 |
10 |
|
|
|
16 872,2 |
755 285,7 |
Социальное обслуживание населения |
759 |
10 |
02 |
|
|
911,5 |
56 125,2 |
Учреждения социального обслуживания населения |
759 |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
911,5 |
20 838,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
911,5 |
20 838,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
1 295,6 |
18 730,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
-483,6 |
2 008,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
99,5 |
99,5 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
759 |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
0,0 |
35 286,7 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
0,0 |
35 286,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
0,0 |
35 286,7 |
Социальное обеспечение населения |
759 |
10 |
03 |
|
|
15 960,7 |
699 115,5 |
Социальная помощь |
759 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
15 890,0 |
697 255,8 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
759 |
10 |
03 |
505 22 00 |
|
330,0 |
960,0 |
Выплата социального пособия на погребение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
759 |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
330,0 |
960,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
330,0 |
960,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
759 |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
0,0 |
164 634,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
759 |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
0,0 |
164 219,6 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
0,0 |
164 219,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
759 |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
0,0 |
414,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
0,0 |
414,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
2 240,7 |
19 913,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
2 240,7 |
19 913,7 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
48 256,8 |
333 191,6 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
48 256,8 |
333 191,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
759 |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
0,0 |
6 013,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
0,0 |
6 013,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
-30 551,5 |
96 387,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
-30 551,5 |
96 387,9 |
Оказание других видов социальной помощи |
759 |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
-4 386,0 |
76 155,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
-4 386,0 |
76 155,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
759 |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
0,0 |
5 830,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
0,0 |
5 830,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
0,3 |
11 691,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
0,3 |
11 691,3 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
759 |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
-1 140,1 |
26 782,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
-1 140,1 |
26 782,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
-3 246,2 |
31 851,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
-3 246,2 |
31 851,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
70,7 |
1 859,7 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
70,7 |
1 859,7 |
Прочие расходы |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
70,7 |
1 489,7 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
0,0 |
370,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
759 |
10 |
06 |
|
|
0,0 |
45,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
759 |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
0,0 |
45,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
759 |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
0,0 |
45,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
759 |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
0,0 |
45,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
759 |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
0,0 |
45,0 |
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова |
760 |
|
|
|
|
143 094,2 |
822 255,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
760 |
03 |
|
|
|
9 208,5 |
9 208,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
760 |
03 |
09 |
|
|
9 208,5 |
9 208,5 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
760 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 208,5 |
9 208,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 208,5 |
9 208,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 013,5 |
9 013,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
195,0 |
195,0 |
Национальная экономика |
760 |
04 |
|
|
|
0,0 |
21 389,8 |
Транспорт |
760 |
04 |
08 |
|
|
0,0 |
21 389,8 |
Другие виды транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
0,0 |
21 389,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
0,0 |
21 389,8 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
0,0 |
21 389,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
|
|
|
127 076,5 |
778 048,2 |
Коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
02 |
|
|
0,0 |
1 143,8 |
Поддержка коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
0,0 |
1 143,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
0,0 |
1 143,8 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
0,0 |
1 143,8 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
|
|
117 102,7 |
745 220,4 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
102 102,7 |
730 220,4 |
Уличное освещение |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
0,0 |
93 789,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
0,0 |
93 789,4 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
54 379,8 |
416 918,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
59 161,8 |
416 653,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
-4 892,0 |
155,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
110,0 |
110,0 |
Озеленение |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
26 620,0 |
163 593,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
27 423,0 |
162 283,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
-803,0 |
1 310,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
935,1 |
5 726,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
935,1 |
5 726,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
20 167,8 |
50 192,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
20 167,8 |
50 192,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
760 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009-2012 годы" |
760 |
05 |
03 |
795 13 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
795 13 00 |
500 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
760 |
05 |
05 |
|
|
9 973,8 |
31 684,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
760 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
9 973,8 |
31 684,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
9 973,8 |
31 684,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
13 333,8 |
31 684,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
-3 360,0 |
0,0 |
Охрана окружающей среды |
760 |
06 |
|
|
|
6 809,2 |
13 609,2 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
|
|
6 809,2 |
13 609,2 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
6 809,2 |
13 609,2 |
Природоохранные мероприятия |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
6 809,2 |
13 609,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
6 809,2 |
13 609,2 |
МУ "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова" (Инвестор) |
761 |
|
|
|
|
-17 215,7 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
761 |
05 |
|
|
|
-15 499,9 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
761 |
05 |
01 |
|
|
-5 719,1 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
761 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
-5 719,1 |
0,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы |
761 |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
-5 719,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
-5 719,1 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
761 |
05 |
02 |
|
|
-5 719,2 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
761 |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
-5 719,2 |
0,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
761 |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
-5 719,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
-5 719,2 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
761 |
05 |
05 |
|
|
-4 061,6 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
761 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
-4 061,6 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
761 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
-4 061,6 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
761 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
-4 061,6 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
761 |
09 |
|
|
|
-1 715,8 |
0,0 |
Стационарная медицинская помощь |
761 |
09 |
01 |
|
|
-1 715,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
761 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
-1 715,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
761 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
-1 715,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
761 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
-1 715,8 |
0,0 |
Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 |
|
|
|
|
-34 541,6 |
182 087,0 |
Общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
|
|
|
43 794,6 |
77 911,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
829 |
01 |
04 |
|
|
607,2 |
15 320,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
607,2 |
15 320,2 |
Центральный аппарат |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
607,2 |
15 320,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
607,2 |
15 320,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
829 |
01 |
11 |
|
|
43 187,4 |
61 257,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
829 |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
43 187,4 |
61 257,4 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
43 187,4 |
61 257,4 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
43 187,4 |
61 257,4 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
|
|
0,0 |
1 300,0 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
0,0 |
1 300,0 |
Резервные фонды местных администраций |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
0,0 |
1 300,0 |
Резервный фонд |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
0,0 |
1 300,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
14 |
|
|
0,0 |
34,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
829 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
0,0 |
34,0 |
Выполнение других обязательств государства |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
0,0 |
34,0 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
0,0 |
34,0 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
|
|
-78 336,2 |
104 175,4 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
999 99 99 |
|
-78 336,2 |
104 175,4 |
Условно утверждённые расходы |
829 |
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
-78 336,2 |
104 175,4 |
Всего расходов: |
516 772,3 |
4 157 602,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.