Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 23
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2010 год
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Бюджет на 2010 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
404 669,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 007,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 007,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 007,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 007,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
31 783,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
31 783,3 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
30 011,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
30 011,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 771,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 771,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
221 169,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
221 169,1 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
220 132,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
218 709,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 289,4 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
53,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 037,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 037,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
61 257,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
61 257,4 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
61 257,4 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
61 257,4 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
1 300,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
1 300,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
1 300,0 |
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
1 300,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
88 152,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
10 626,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
10 626,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 300,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
001 38 00 |
869 |
326,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
2 340,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
2 340,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
2 340,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
66 156,1 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
66 156,1 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
37 286,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
28 533,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
092 03 00 |
869 |
337,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
8 006,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
1 024,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
118,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
118,0 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007-2010 годы" |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
631,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
631,0 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
275,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
275,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
9 208,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
9 208,5 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 208,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 208,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 013,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
195,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
75 725,3 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
72 025,3 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
21 389,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
21 389,8 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
21 389,8 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
50 635,5 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
50 635,5 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
50 635,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
3 700,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 700,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 700,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 700,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 156 021,1 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
246 291,5 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
76 078,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
76 078,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
76 078,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
76 078,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
8 708,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
8 708,5 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
8 708,5 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
155 785,9 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
79 066,8 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
24 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
55 066,8 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
76 719,1 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
76 719,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 719,1 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 719,1 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 719,1 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
55 918,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
34 012,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
34 012,6 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
34 012,6 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
8 921,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
8 921,8 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
1 143,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
7 778,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
12 983,8 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
12 983,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
12 983,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
776 786,1 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
761 786,1 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
93 789,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
93 789,4 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
416 918,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
416 653,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
155,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
110,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
163 593,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
162 283,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 310,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
5 726,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
5 726,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
81 757,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
81 757,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009-2012 годы" |
05 |
03 |
795 13 00 |
|
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 13 00 |
500 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
77 025,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
77 025,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
77 025,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
74 159,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
2 866,2 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
13 609,2 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
13 609,2 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
13 609,2 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 01 00 |
|
13 609,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
410 01 00 |
500 |
13 609,2 |
Образование |
07 |
|
|
|
1 159 908,5 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
389 422,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
385 660,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
385 660,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
331 474,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
20,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
51 581,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 584,4 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
817,6 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
817,6 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
817,6 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
817,6 |
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
271,5 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
271,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
522 65 00 |
022 |
271,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
2 672,5 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
2 672,5 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
1 550,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
1 550,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
552,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
552,5 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
01 |
795 02 05 |
|
570,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 05 |
022 |
570,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
731 459,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
5 000,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
508 634,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
508 634,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
98 389,3 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
377 427,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
3 960,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
15 505,4 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
13 351,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
175 814,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
175 814,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
168 549,4 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
610,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
4 990,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 663,9 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
5 861,3 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
5 861,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
5 861,3 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
94,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
4 620,3 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
1 146,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
15 394,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
15 394,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
15 394,9 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
11 266,2 |
Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008-2012 годы" |
07 |
02 |
522 01 00 |
|
10 816,2 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 01 00 |
022 |
10 816,2 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
450,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы" |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
450,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 65 00 |
022 |
450,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
9 488,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
6 191,5 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
935,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
935,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
2 887,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
2 887,5 |
Подпрограмма "Русский язык" |
07 |
02 |
795 02 04 |
|
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 04 |
022 |
51,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
1 578,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
1 578,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
07 |
02 |
795 02 06 |
|
460,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 06 |
022 |
460,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
07 |
02 |
795 02 07 |
|
280,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 07 |
022 |
280,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
1 391,0 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
1 391,0 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
1 905,5 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
1 326,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
579,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
9 722,8 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
1 221,8 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
1 221,8 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1 221,8 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
8 421,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
8 421,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
2 907,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
5 513,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
80,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
80,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
80,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
29 304,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
28 388,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
28 388,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
27 897,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
274,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
146,8 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
70,7 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
819,3 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2010 годы" |
07 |
09 |
522 30 00 |
|
819,3 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" |
07 |
09 |
522 30 20 |
|
819,3 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 30 20 |
022 |
819,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
96,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
96,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
15,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
15,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
07 |
09 |
795 02 06 |
|
15,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 06 |
022 |
15,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
51,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
51,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
99 397,9 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
86 307,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
9 529,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
40 337,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
40 337,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
36 116,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
39,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
3 506,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
918,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
918,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
918,7 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
22 591,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
22 591,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
22 251,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
320,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
20,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
9 213,5 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
6 515,6 |
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
6 515,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
2 697,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2 697,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
3 715,4 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
1 910,0 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
1 870,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
795 08 00 |
869 |
40,0 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
1 805,4 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
1 805,4 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
10 313,2 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
10 313,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
10 313,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
7 479,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2 834,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
2 777,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 777,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 777,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 777,7 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
334 481,4 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
139 720,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6 863,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
118 115,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
118 115,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
87 229,0 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
10 204,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
631,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
15 549,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 501,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
14 741,6 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
14 741,6 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
14 583,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
14 583,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 02 |
|
30,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
795 01 02 |
869 |
30,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
128,5 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
128,5 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
104 506,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
99 988,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
99 988,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
37 280,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
370,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
61 931,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
406,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
4 517,1 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
4 517,1 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
4 420,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
4 420,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
02 |
795 01 03 |
|
57,1 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 03 |
067 |
57,1 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 02 |
|
30,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
795 01 02 |
869 |
30,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
09 |
02 |
795 01 07 |
|
10,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 07 |
067 |
10,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
59 579,0 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
51 318,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
51 318,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
49 797,1 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 330,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
191,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
7 760,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
5 256,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
5 256,9 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 503,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
500,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
09 |
04 |
795 01 00 |
|
500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
04 |
795 01 00 |
067 |
500,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
30 676,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
14 561,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
14 561,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
13 501,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
1 050,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
14 614,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
14 614,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
14 614,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
1 500,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008-2010 годы)" |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
1 500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
1 500,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
800 405,9 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
56 125,2 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
20 838,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
20 838,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
18 730,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
2 008,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
99,5 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
35 286,7 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
35 286,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
35 286,7 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
704 115,5 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
697 255,8 |
Выплата социального пособия на погребение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
960,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
960,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
164 634,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
164 219,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
164 219,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
414,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
414,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
19 913,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
19 913,7 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
333 191,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
333 191,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
6 013,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
6 013,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
96 387,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
96 387,9 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
76 155,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
76 155,3 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
5 830,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
5 830,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
11 691,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
11 691,3 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
26 782,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
26 782,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
31 851,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
31 851,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 859,7 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 859,7 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 489,7 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
370,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
5 000,0 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жилье" на 2008-2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
5 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
5 000,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
40 120,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
37 710,7 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
37 710,7 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
37 710,7 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
37 710,7 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 409,5 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 409,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 409,5 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
45,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
45,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
45,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
45,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
45,0 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
|
|
104 175,4 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
|
104 175,4 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
104 175,4 |
Всего расходов |
|
|
|
|
4 157 602,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.