Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Тамбовской городской Думы от 24 апреля 2009 г. N 968 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 22
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
28 января, 10, 25 февраля, 25 марта, 29 апреля 2009 г.
тыс.рублей
|
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
464 996,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и |
01 |
02 |
|
|
1 201,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 201,0 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 201,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 201,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
44 580,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
41 847,8 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
40 076,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
39 999,9 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
03 |
002 04 00 |
869 |
76,3 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 771,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 771,6 |
|
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
03 |
800 00 00 |
|
2 732,4 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" |
01 |
03 |
800 01 00 |
|
2 732,4 |
|
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности |
01 |
03 |
800 01 01 |
|
2 732,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
800 01 01 |
500 |
2 732,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительньмх органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
220 057,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
220 057,7 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
218 568,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
217 201,5 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий-no исполнению функций комиссии по делам несоверцленнолетних изащите их прав |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 239,8 |
|
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных, документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
46,9 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,3| |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образован ия) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 489,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 489,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
54 811,8 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
54 811 ,8 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
54 811,8 |
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
54 811 ,8 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
500,0 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
500,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
500,0 |
|
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
500,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
143 846,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
10 100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
10 100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов Местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
324,4 |
|
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
324,4 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
002 04 00 |
869 |
324,4 |
|
Реализация государственной политики в области Приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
6 43 1,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
6 431,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
6 431,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
66 407,3 |
|
Выполнение других, обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
10 152,9 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
10 152,9 |
|
Расходы на исполнение решений судебных органов |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
56 254,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
56 254.4 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
48 050,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений . |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
48 050,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
47 735,3 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
093 99 00 |
869 |
315,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
01 |
14 |
1 02 00 00 |
|
11 154,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
11 154,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
11 154,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
910,5 |
|
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
49,5 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
49,5 |
|
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы". |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
631,0 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
631,0 |
|
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
230,0 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
230,0 |
|
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
14 |
800 00 00 |
|
468,0 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 673 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "Комиссии по наградам города Тамбова" |
01 |
14 |
800 02 00 |
|
360,0 |
|
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Тамбова" |
01 |
14 |
800 02 02 |
|
2 16,0 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 02 02 |
013 |
216,0 |
|
Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам почетного гражданина города Тамбова |
01 |
14 |
800 02 03 |
|
144,0 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 02 03 |
013 |
144,01 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 24.09.2008 N 747 "О назначении городских именных стипендий и единовременных премий городского округа - город Тамбов на 2008 - 2009 учебный год" |
01 |
14 |
800 03 00 |
|
108,0 |
|
Выплаты именных стипендий студентам ВУЗов |
01 |
14 |
800 03 04 |
|
108,0 |
|
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 03 04 |
013 |
108,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
9 762,9 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
9 762,9 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 762,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 762,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 580,9 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
182,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
71 179,2 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
67 679,2 |
|
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
21 389,8 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
2 1 389,8 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
21 389,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
46 289,4 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта лхпя отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счет средств от реализации талонов по оплате проезда |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
46 289,4 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
46 289,4 |
|
Другие вопросы области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
3 500,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 500,0 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 500,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 500,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 673 500,4 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
768 289,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
641 964,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальиого хозяйства |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
600 879,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
600 879,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
600 879,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
41 085,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
41 085,8 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
41 085,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
5 008,6 |
|
Бюджетные инвестиции в об-ьекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
5 008,6 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
5 008,6 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
115 961 ,4 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилигцного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
62 873,4 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3 50 02 00 |
006 |
10 676,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
52 197,0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
53 088,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
53 088,0 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
3 50 02 00 |
|
62 873,4 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3 50 02 00 |
006 |
10 676,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
52 197,0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
53 088,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
53 088,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 355,0 |
|
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 355,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 355,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
35 087,9 |
|
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
28 202,2 |
|
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
28 202,2 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
28 202,2 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
1 632,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
35 1 05 00 |
|
1 632,1 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
1 071,0 |
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
561,1 |
|
Целевые программы муниципальных образовании |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
5 253,6 |
|
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
5 253,6 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
5 253,6 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
778 115,2 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
763 115,2 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
77 275,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоу правления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
77 275,9 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
454 119,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
OS |
03 |
600 02 00 |
500 |
453 875,5 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных, услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
144.0 |
|
Расходы за счет прочих, безвозмездных поступлений |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
100,0 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
129 852,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
128 552,5 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 300,0 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
6 273,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
6 273,9 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
95 593,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
95 593,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
|
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
795 13 00 |
|
15 000,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 1 3 00 |
500 |
15 000,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
92 007,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
92 007,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
92 007,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
89 228,4 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
2 779,1 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
12 372.0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитании |
06 |
03 |
|
|
12 372,0 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
12 372,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 01 00 |
|
1 2 372.0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
410 01 00 |
500 |
12 372,0 |
|
Образование |
07 |
|
|
|
1 131 839,3 |
|
Дошколыюе образование |
07 |
01 |
|
|
383 152,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
1 881,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
01 |
102 01 02 |
|
1 881,2| |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
102 01 02 |
003 |
1 881,2 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
379 929,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
379 929,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
333 193,1 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
54,4 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
44 098,1 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 583,8 |
|
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
778,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
01 |
505 33 00 |
|
778,81 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
01 |
505 33 21 |
|
778,8 |
|
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах детских садах |
07 |
01 |
505 33 21 |
851 |
778,8 |
|
Нелевые программы муниципальных образований |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
563,0 |
|
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова, на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
563,0 |
|
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
120,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
120,0 |
|
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
01 |
795 02 02 |
|
|
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 02 |
022 |
66,5 |
|
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
376,5 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
376,5 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
703 331,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
7 324,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
7 324,5 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
О03 |
7 324,5 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
499 730,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
499 730,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
1 1 7 229,3 |
|
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта с"бщего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
347 503,1 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
3 926,5 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
18 570,3 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
12 501,7 |
|
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
19,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
19,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
19,3 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
159 440,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
159 440,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
152 794,3 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
603,8 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных, услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
4 485,9 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 556,0 |
|
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
1 ,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
1 ,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
1,5 |
|
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
12 621,3 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
02 |
505 33 00 |
|
12 621.3 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
02 |
505 33 21 |
|
2 467,7 |
|
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских доплкольных учреждениях и школах - детских садах. |
07 |
02 |
505 33 21 |
851 |
88,5 |
|
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 33 21 |
865 |
1 081,5 |
|
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 33 2 1 |
866 |
1 297,7 |
|
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
505 33 35 |
|
10 153,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
505 33 35 |
001 |
10 153,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
15 394,9 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
15 394,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
15 394,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
5 347,7 |
|
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
3 719,5 |
|
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
431,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
431,0 |
|
Подпрограмма "Комплексная безопасность Образовательного учреждения" |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
1 917,5 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
1 917,5 |
|
Подпрограмма "Русский язык" |
07 |
02 |
795 02 04 |
|
10,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 04 |
022 |
10,0 |
|
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
1 111,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
1 111,0 |
|
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" |
07 |
02 |
795 02 06 |
|
10,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 06 |
022 |
120,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" |
07 |
02 |
795 02 07 |
|
130,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 07 |
022 |
130,0 |
|
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
150,0 |
|
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
150,0 |
|
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
1 478,2 |
|
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
914,2 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
564,0 |
|
Публичные нормативные обязательства городского округа |
07 |
02 |
800 00 00 |
|
207,0 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 24.09.2008 N 747 "О назначении городских, именных стипендий и единовременных премий городского округа - город Тамбов на 2008 - 2009 учебный год" |
07 |
02 |
800 03 00 |
|
207,0 |
|
Выплаты городских именных стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
800 03 05 |
|
198,0 |
|
Выполнение функцией бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 05 |
001 |
198,0 |
|
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
800 03 06 |
|
3,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 06 |
001 |
3,0 |
|
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
07 |
02 |
800 03 07 |
|
6,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 07 |
001 |
6,0 |
|
Публично-нормативные обязательства |
07 |
02 |
850 00 00 |
|
3 244,5 |
|
Закон Тамбовской области от 23 июня 2006 года N 57-3 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
850 03 00 |
|
3 244,5 |
|
Обеспечение мep социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания |
07 |
02 |
850 03 11 |
|
3 244,5 |
|
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся об преобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
850 03 11 |
865 |
3 244,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
.07 |
07 |
|
|
14 972,0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
7 820,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
7 820,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
3 551,7 |
|
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
4 268,3 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
7 072,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
43 2 99 00 |
|
7 072,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1 909,2 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
5 162,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
80,0 |
|
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
80,0 |
|
Прочие расходы |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
80,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
30 383.3 |
|
Учебно-методические кабинеты, нейтрализованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
27 417,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
27 417,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 00 00 |
001 |
26 952,2 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, постулающих от сдачи в аренду имущества. закрепленного за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 00 00 |
868 |
274,4 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 00 00 |
869 |
124,9 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
07 |
09 |
452 00 00 |
870 |
66,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
2 965,8 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
2 965,8 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
2 965,8 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
69 043,6 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
57 196,2 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
31 817,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
31 817,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 00 00 |
001 |
27 618,2 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
114,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 00 00 |
869 |
3 409,0 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлении |
08 |
01 |
440 00 00 |
870 |
676,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
1 003,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учрежден и й |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
1 003,0 |
|
Выполнение функций бюджетнынли учреждениями |
08 |
pi |
441 00 00 |
001 |
1 003,0 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
18 360,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
18 360,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 00 00 |
001 |
18 035,7 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
315,0 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 00 00 |
870 |
10,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфорллации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 397,8 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
909,8 |
|
Расходы за счет субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
909,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
2 488,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 00 00 |
001 |
2 488,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
705 00 00 |
|
2 617,5 |
|
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
857,3 |
|
Прочие расходы |
08 |
01 |
705 08 00 |
013 |
817,3 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
7o5 08 00 |
869 |
40,0 |
|
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
08 |
01 |
7o5 09 00 |
|
1 760,2 |
|
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
1 760,2 |
|
Периодическая печать, и издательства |
08 |
04 |
|
|
9 385,2 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
9 385,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
9 385,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
6 880,2 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
2 505,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
2 462,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен ные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 462,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 462,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 462,2 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
280 222,2 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
101 997,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
2 318,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
2 318,7 |
|
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 318,7 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
96 680,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
96 680,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
73 185,3 |
|
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
4 307,3 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
744,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
14 321,5 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 122,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
2 997,6 |
|
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
2 997,6 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
2 825,3 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
2 825,3 |
|
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 02 |
|
30,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
795 01 02 |
869 |
30,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
09 |
01 |
795 01 05 |
|
8,9 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 05 |
067 |
8,9 |
|
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
133,4 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
133,4 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
97 039,7 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
96 353,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
96 353,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
37 543,5 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
236,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
58 177,2 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
397,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
685,8 |
|
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
685,8 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
655,8 |
|
Мероприятия в области здрав00хранения |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
655,8 |
|
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 02 |
|
30,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
795 01 02 |
869 |
30,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
55 785,6 |
|
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
49 195,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
49 195,2 |
|
Выполнение функций бюдзкетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
47 720,5 |
|
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению Нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 276,8 |
|
Расходы, осуществляемые за счет средств. поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями |
09 |
04 |
477 99 00 |
868 |
10,0 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
187,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
6 590,4 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
4 086,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 1 8 00 |
001 |
4 086,7 |
|
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 503,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениям и |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 503,7 |
|
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
25 399,7 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
9 584,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
9 5 84.0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
7 417,9 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
2 157,0 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
14 514,8 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
14 514,8 |
|
Субсидии юридическим лицам |
09 |
08 |
512 97 00 |
006 |
14 314,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
5 12 97 00 |
500 |
200,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
1 300,0 |
|
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
1 300,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
1 300,0 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
714 030,9 |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
54 033,6 |
|
учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
21 066,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
2 1 066,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
18 939,8 |
|
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
2 036.9 |
|
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
90,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
32 966,9 |
|
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке" |
10 |
02 |
521 02 00 |
|
32 966,9 |
|
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
32 966,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
32 966,9 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
629 129,6 |
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
611 387,5 |
|
Мероириятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 3 3 00 |
|
166 472,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 21 |
|
7 071,7 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 21 |
005 |
7 071,7 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 23 |
|
9 662,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 23 |
005 |
9 662,3 |
|
Оказание адресной социальной помощи населению |
10 |
03 |
505 33 24 |
|
25 538,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 24 |
005 |
25 538,3 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политическх репрессий |
10 |
03 |
505 33 27 |
|
4 839.0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 27 |
005 |
4 839.0 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 34 |
|
29 007,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 34 |
005 |
29 007,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 33 41 |
|
90 008,8 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 41 |
1005 |
90 008,8 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла |
10 |
03 |
505 33 42 |
|
344,9 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 42 |
005 |
344,9 |
|
Обеспечение равной доступ постиг услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
8 710,9 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
18 710,9 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
345 625,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
345 625,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
80 579,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
10 |
03 |
505 48 02 |
|
80 5 79,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 02 |
005 |
80 579,3 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 529,3 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 529,3 |
|
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 529,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
13 600,0 |
|
Городская целевая программа "Молодежи -доступное жилье" на 2008 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
13 600,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
13 600,0 |
|
Публичные нормативные обязательства городского |
10 |
03 |
800 00 00 |
|
1 652,8 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 30.07.2008 N 706 "О Положении "О дополнительных мерах социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове" |
10 |
03 |
800 04 00 |
|
1 264,8 |
|
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
800 04 08 |
|
694,3 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 08 |
005 |
694,3 |
|
Ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающих детей-инвалидов |
10 |
03 |
800 04 09 |
|
570,5 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 09 |
005 |
570,5 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О предоставлении доплат к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова" |
10 |
03 |
800 05 00 |
|
343,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
800 05 10 |
|
343,0 |
|
Доплаты к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений |
10 |
03 |
800 05 10 |
857 |
343,0 |
|
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 458 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших должности в органах власти города Тамбова" |
10 |
03 |
800 06 00 |
|
45,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
800 06 10 |
|
45,0 |
|
Доплаты к государственной пенсии лицам, замешавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
800 06 10 |
858 |
45,0 |
|
Публично-нормативные обязательства |
10 |
03 |
850 00 00 |
|
960,0 |
|
Закон Тамбовской области от 23 июля 1996 года N 74-3 "О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
850 15 00 |
|
960,0 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
10 |
03 |
850 15 12 |
|
960,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
850 15 12 |
005 |
960,0 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
30 822,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
7 573,5 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
7 573,5 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
7 573,5 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
7 573,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 247,2 |
|
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке" |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
2 247,2 |
|
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 247,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 3 1 |
500 |
2 247,2 |
|
Публично-нормативные обязательства |
10 |
04 |
850 00 00 |
|
21 002,0 |
|
Закон Тамбовской области от 25 июля 1997 года N 125-3 "Об опеке и попечительстве в Тамбовской области" |
10 |
04 |
850 07 00 |
|
21 002,0 |
|
Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка |
10 |
04 |
850 07 06 |
|
21 002,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
850 07 06 |
005 |
21 002,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
45,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
45,0 |
|
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
45,0 |
|
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
45,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
45,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
4 426 947,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.