Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению
Тамбовской городской Думы
от 29 июля 2009 г. N 1073
Расходы бюджета городского округа - город Тамбов по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов за 2008 год
тыс. руб
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Уточнённый бюджет на 2008 год |
Исполнено за 2008 год |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
323 152,4 |
322 545,3 |
99,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
867,2 |
867,2 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
867,2 |
867,2 |
100,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
867,2 |
867,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
867,2 |
867,2 |
100,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
44 901,2 |
44 101,0 |
98,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
44 901,2 |
44 101,0 |
98,2 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
43 222,5 |
42 422,3 |
98,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
43 222,5 |
42 422,3 |
98,1 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 678,7 |
1 678,7 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 678,7 |
1 678,7 |
100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
208 668,8 |
207 907,9 |
99,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
208 668,8 |
207 907,9 |
99,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
207 373,1 |
207 017,1 |
99,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
206 178,1 |
205 792,9 |
99,8 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 060,9 |
1 120,9 |
105,7 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
44,4 |
33,3 |
75,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
55,7 |
36,0 |
64,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
01 |
04 |
002 04 00 |
870 |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 295,7 |
890,8 |
68,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 295,7 |
890,8 |
68,8 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
671,7 |
611,5 |
91,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
001 40 00 |
|
671,7 |
611,5 |
91,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
05 |
001 40 00 |
500 |
671,7 |
611,5 |
91,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
2 017,5 |
2 017,2 |
100,0 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
2 017,5 |
2 017,2 |
100,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
|
2 017,5 |
2 017,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
2 017,5 |
2 017,2 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
36 566,1 |
36 566,1 |
100,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
36 566,1 |
36 566,1 |
100,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
36 566,1 |
36 566,1 |
100,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
36 566,1 |
36 566,1 |
100,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
0,0 |
0,0 |
#DIV/0!! |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
#DIV/0!! |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
0,0 |
0,0 |
#DIV/0!! |
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
0,0 |
0,0 |
#DIV/0!! |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
29 459,9 |
30 474,4 |
103,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
10 882,7 |
11 504,1 |
105,7 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
10 882,7 |
11 504,1 |
105,7 |
Фонд компенсаций |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
10 882,7 |
11 463,6 |
105,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
01 |
14 |
001 38 00 |
868 |
|
40,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
331,1 |
289,6 |
87,5 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
331,1 |
289,6 |
87,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
002 04 00 |
869 |
331,1 |
289,6 |
87,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
2 746,3 |
2 740,9 |
99,8 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
2 746,3 |
2 740,9 |
99,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
2 746,3 |
2 740,9 |
99,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
11 697,4 |
12 146,3 |
103,8 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
11 697,4 |
12 146,3 |
103,8 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
10 574,7 |
10 340,0 |
97,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
|
684,0 |
|
Резервный фонд |
01 |
14 |
092 03 00 |
871 |
40,6 |
40,6 |
100,0 |
Резерв средств |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
0,1 |
|
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
092 03 06 |
012 |
0,1 |
|
0,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
1 082,0 |
1 081,7 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
1 082,0 |
1 081,7 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
3 375,5 |
3 375,4 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
3 375,5 |
3 375,4 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
3 375,5 |
3 375,4 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
01 |
14 |
522 00 00 |
|
24,0 |
16,5 |
68,8 |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2006 - 2012 годы" |
01 |
14 |
522 66 00 |
|
24,0 |
16,5 |
68,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
522 66 00 |
500 |
24,0 |
16,5 |
68,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
402,9 |
401,6 |
99,7 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
27,2 |
27,2 |
100,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
27,2 |
27,2 |
100,0 |
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 07 00 |
|
147,1 |
147,1 |
100,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 07 00 |
013 |
147,1 |
147,1 |
100,0 |
Городская целевая программа "Развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
228,6 |
227,3 |
99,4 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
228,6 |
227,3 |
99,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
9 007,8 |
9 280,4 |
103,0 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
300,0 |
586,9 |
195,6 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
|
586,9 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
202 67 00 |
|
|
586,9 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
|
586,9 |
|
Региональные целевые программы |
03 |
02 |
522 00 00 |
|
300,0 |
|
0,0 |
Областная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы" |
03 |
02 |
522 49 00 |
|
300,0 |
|
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
02 |
522 49 00 |
500 |
300,0 |
|
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
8 707,8 |
8 693,5 |
99,8 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
8 707,8 |
8 693,5 |
99,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
8 707,8 |
8 693,5 |
99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
8 529,8 |
8 527,9 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
178,0 |
165,6 |
93,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
155 380,4 |
230 863,3 |
148,6 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
73 620,4 |
74 101,7 |
100,7 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
60 842,4 |
60 841,6 |
100,0 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
33 785,7 |
33 785,7 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
33 785,7 |
33 785,7 |
100,0 |
Расходы за счёт платежей, взимаемых организациями городских округов (муниципальных районов) за выполнение определённых функций |
04 |
08 |
317 01 02 |
|
27 056,7 |
27 055,9 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 02 |
006 |
27 056,7 |
27 055,9 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
12 778,0 |
13 260,1 |
103,8 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
12 778,0 |
13 260,1 |
103,8 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
12 778,0 |
13 260,1 |
103,8 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
80 036,0 |
155 037,6 |
193,7 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
|
75 037,6 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
|
75 037,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 00 |
500 |
|
75 037,6 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
522 00 00 |
|
80 036,0 |
80 000,0 |
100,0 |
Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области |
04 |
09 |
522 56 00 |
|
80 036,0 |
80 000,0 |
100,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
09 |
522 56 00 |
365 |
80 036,0 |
80 000,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
1 724,0 |
1 724,0 |
100,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
1 724,0 |
1 724,0 |
100,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
1 724,0 |
1 724,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
1 724,0 |
1 724,0 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 531 530,5 |
1 538 183,1 |
100,4 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
519 835,9 |
537 035,6 |
103,3 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
407 231,0 |
407 231,0 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
303 061,2 |
303 061,2 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
303 061,2 |
303 061,2 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
303 061,2 |
303 061,2 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
104 169,8 |
104 169,8 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
104 169,8 |
104 169,8 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
104 169,8 |
104 169,8 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
4 302,9 |
4 294,3 |
99,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
4 302,9 |
4 294,3 |
99,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
4 302,9 |
4 294,3 |
99,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
01 |
104 00 00 |
|
|
10 751,1 |
|
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
104 04 00 |
|
|
10 751,1 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
104 04 00 |
003 |
|
10 751,1 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
103 278,8 |
102 505,6 |
99,3 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
71 276,3 |
71 003,3 |
99,6 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
8 534,9 |
8 262,0 |
96,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
62 741,4 |
62 741,3 |
100,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
32 002,5 |
31 502,3 |
98,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
32 002,5 |
31 502,3 |
98,4 |
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 00 00 |
|
|
7 230,5 |
|
Областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003-2010 годов" |
05 |
01 |
522 34 00 |
|
|
7 230,5 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
522 34 00 |
003 |
|
7 230,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
5 023,2 |
5 023,1 |
100,0 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
5 023,2 |
5 023,1 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
5 023,2 |
5 023,1 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
278 947,9 |
269 808,0 |
96,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
81 452,5 |
80 454,6 |
98,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
81 452,5 |
80 454,6 |
98,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
81 452,5 |
80 454,6 |
98,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
44 000,0 |
40 142,2 |
91,2 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
44 000,0 |
40 142,2 |
91,2 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
44 000,0 |
40 142,2 |
91,2 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
10 077,3 |
9 917,3 |
98,4 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
10 077,3 |
9 917,3 |
98,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
9 878,3 |
9 718,3 |
98,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
199,0 |
199,0 |
100,0 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
05 |
02 |
522 73 00 |
|
133 218,1 |
134 287,4 |
100,8 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 01 |
|
29 218,1 |
30 287,4 |
103,7 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
522 73 01 |
003 |
29 218,1 |
30 287,4 |
103,7 |
Подпрограмма "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 02 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
522 73 02 |
003 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
522 73 03 |
|
94 000,0 |
94 000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
522 73 03 |
003 |
94 000,0 |
94 000,0 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
10 200,0 |
5 006,5 |
49,1 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
10 200,0 |
5 006,5 |
49,1 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
10 200,0 |
5 006,5 |
49,1 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
581 755,5 |
581 448,4 |
99,9 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
581 755,5 |
581 448,4 |
99,9 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
51 879,0 |
51 806,5 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
51 879,0 |
51 806,5 |
99,9 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
353 407,5 |
353 307,9 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
353 193,6 |
353 190,2 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
213,9 |
117,7 |
55,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
101 331,8 |
101 276,5 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
100 297,5 |
100 253,9 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 034,3 |
1 022,6 |
98,9 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
4 858,9 |
4 858,9 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
4 858,9 |
4 858,9 |
100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
70 278,3 |
70 198,6 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
70 101,8 |
70 101,5 |
100,0 |
Резервный фонд |
05 |
03 |
600 05 00 |
871 |
176,5 |
97,1 |
55,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
150 991,2 |
149 891,1 |
99,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
104 171,9 |
103 071,8 |
98,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
104 171,9 |
103 071,8 |
98,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
91 350,8 |
90 978,8 |
99,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
12 821,1 |
12 093,0 |
94,3 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
05 |
05 |
523 00 00 |
|
46 819,3 |
46 819,3 |
100,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
05 |
05 |
523 01 00 |
|
46 819,3 |
46 819,3 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
523 01 00 |
003 |
46 819,3 |
46 819,3 |
100,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
12 800,0 |
9 521,7 |
74,4 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
12 800,0 |
9 521,7 |
74,4 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
12 800,0 |
9 521,7 |
74,4 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
12 800,0 |
9 521,7 |
74,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
12 800,0 |
9 521,7 |
74,4 |
Образование |
07 |
|
|
|
1 071 912,1 |
1 053 637,7 |
98,3 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
326 556,3 |
325 047,2 |
99,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
2 023,0 |
392,5 |
19,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
01 |
102 01 02 |
|
2 023,0 |
392,5 |
19,4 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 023,0 |
392,5 |
19,4 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
321 706,2 |
321 846,7 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
321 706,2 |
321 846,7 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
282 907,8 |
282 826,4 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
359,5 |
369,1 |
102,7 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
37 263,6 |
37 505,1 |
100,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
1 175,3 |
1 146,1 |
97,5 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
872,1 |
765,0 |
87,7 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
872,1 |
765,0 |
87,7 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
872,1 |
765,0 |
87,7 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
872,1 |
765,0 |
87,7 |
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
522 00 00 |
|
|
236,9 |
|
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" |
07 |
01 |
522 30 00 |
|
|
88,0 |
|
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования, подпрограмма "Дошкольное образование" |
07 |
01 |
522 30 11 |
|
|
88,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
522 30 11 |
022 |
|
88,0 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
148,9 |
148,9 |
100,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
522 65 00 |
|
148,9 |
148,9 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
522 65 00 |
022 |
148,9 |
148,9 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
1 806,1 |
1 806,1 |
100,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
1 806,1 |
1 806,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
998,2 |
998,2 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
998,2 |
998,2 |
100,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
01 |
795 02 05 |
|
807,9 |
807,9 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 05 |
022 |
807,9 |
807,9 |
100,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
708 238,7 |
696 208,1 |
98,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
8 424,0 |
1 631,4 |
19,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
8 424,0 |
1 631,4 |
19,4 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
8 424,0 |
1 631,4 |
19,4 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
475 847,1 |
472 905,1 |
99,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
475 847,1 |
472 905,1 |
99,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
115 425,8 |
114 879,1 |
99,5 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
333 158,4 |
333 034,6 |
100,0 |
Расходы за счёт субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
0,0 |
24 491,4 |
#DIV/0!! |
Расходы за счёт субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 99 00 |
855 |
|
1 627,1 |
|
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
4 285,4 |
3 154,6 |
73,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
14 191,0 |
13 145,9 |
92,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
8 786,5 |
7 063,8 |
80,4 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
11,2 |
11,2 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
11,2 |
11,2 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
150 688,9 |
150 513,2 |
99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
150 688,9 |
150 513,2 |
99,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
144 679,4 |
144 624,6 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
599,4 |
564,6 |
94,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
3 945,1 |
3 992,0 |
101,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 465,0 |
1 332,0 |
90,9 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
4,5 |
4,5 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
4,5 |
4,5 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
436 00 00 |
|
18 277,1 |
18 277,1 |
100,0 |
Внедрение инновационных образовательных программ |
07 |
02 |
436 02 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 02 00 |
001 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
436 12 00 |
|
15 277,1 |
15 277,1 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 12 00 |
001 |
15 277,1 |
15 277,1 |
100,0 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
2 741,2 |
2 988,3 |
109,0 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
2 741,2 |
2 988,3 |
109,0 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
2 741,2 |
2 988,3 |
109,0 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
54,7 |
64,8 |
118,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
2 271,4 |
2 508,5 |
110,4 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
415,1 |
415,0 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
33 694,9 |
31 564,5 |
93,7 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
15 394,9 |
13 264,3 |
86,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
15 394,9 |
13 264,3 |
86,2 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
07 |
02 |
520 12 00 |
|
18 300,0 |
18 300,2 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 12 00 |
001 |
18 300,0 |
18 300,2 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
12 008,7 |
11 802,7 |
98,3 |
Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008 - 2012 годы" |
07 |
02 |
522 01 00 |
|
10 210,0 |
10 188,6 |
99,8 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 01 00 |
022 |
10 210,0 |
10 188,6 |
99,8 |
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" |
07 |
02 |
522 30 00 |
|
1 013,0 |
850,0 |
83,9 |
Подпрограмма "Школьный автобус" |
07 |
02 |
522 30 10 |
|
850,0 |
850,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 30 10 |
022 |
850,0 |
850,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Развития единой образовательной информационной среды Тамбовской области" |
07 |
02 |
522 30 20 |
|
163,0 |
|
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 30 20 |
022 |
163,0 |
|
0,0 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" |
07 |
02 |
522 64 00 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 64 00 |
022 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
522 65 00 |
|
485,7 |
464,1 |
95,6 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 65 00 |
022 |
485,7 |
464,1 |
95,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
6 541,1 |
6 510,1 |
99,5 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
6 210,3 |
6 179,8 |
99,5 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
128,0 |
111,3 |
87,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
128,0 |
111,3 |
87,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
2 351,6 |
2 339,1 |
99,5 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
2 351,6 |
2 339,1 |
99,5 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
3 691,4 |
3 690,1 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
3 691,4 |
3 690,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" |
07 |
02 |
795 02 07 |
|
39,3 |
39,3 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 07 |
022 |
39,3 |
39,3 |
100,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
128,0 |
127,5 |
99,6 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
59,0 |
59,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 04 00 |
022 |
69,0 |
68,5 |
99,3 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
202,8 |
202,8 |
100,0 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
202,8 |
202,8 |
100,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
10 117,7 |
6 467,8 |
63,9 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
4 591,7 |
1 039,8 |
22,6 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
1 040,0 |
1 039,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
3 551,7 |
|
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1 040,0 |
1 039,8 |
100,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
5 459,4 |
5 361,4 |
98,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
5 459,4 |
5 361,4 |
98,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1 615,4 |
1 615,4 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
3 844,0 |
3 746,0 |
97,5 |
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
522 65 00 |
|
1,6 |
1,6 |
100,0 |
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" |
07 |
07 |
522 65 00 |
|
1,6 |
1,6 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
07 |
522 65 00 |
022 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
26 999,4 |
25 914,6 |
96,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
25 697,7 |
25 613,8 |
99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
25 697,7 |
25 613,8 |
99,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
25 377,8 |
25 352,2 |
99,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
238,6 |
220,6 |
92,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
75,3 |
35,0 |
46,5 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" |
07 |
09 |
522 64 00 |
|
0,0 |
633 234,2 |
#DIV/0!! |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 64 00 |
022 |
0,0 |
446 483,0 |
#DIV/0!! |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
1 000,0 |
|
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
1 000,0 |
|
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
1 000,0 |
|
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
301,7 |
300,8 |
99,7 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
226,7 |
225,8 |
99,6 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
07 |
09 |
795 02 01 |
|
10,0 |
9,8 |
98,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 01 |
022 |
10,0 |
9,8 |
98,0 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
09 |
795 02 02 |
|
72,0 |
71,9 |
99,9 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 02 |
022 |
72,0 |
71,9 |
99,9 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Русский язык" |
07 |
09 |
795 02 04 |
|
12,0 |
12,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 04 |
022 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
09 |
795 02 05 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 05 |
022 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" |
07 |
09 |
795 02 07 |
|
68,7 |
68,1 |
99,1 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 07 |
022 |
68,7 |
68,1 |
99,1 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 04 00 |
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 04 00 |
022 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
63 833,9 |
63 055,7 |
98,8 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
54 293,1 |
53 618,6 |
98,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
2 131,8 |
2 144,9 |
100,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
2 131,8 |
2 144,9 |
100,6 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 131,8 |
2 144,9 |
100,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
27 462,3 |
26 813,2 |
97,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
27 462,3 |
26 813,2 |
97,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
23 679,4 |
23 655,1 |
99,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
145,7 |
88,8 |
60,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
3 165,2 |
3 069,3 |
97,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
472,0 |
|
0,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
780,8 |
780,6 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
780,8 |
780,6 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
780,8 |
780,6 |
100,0 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
18 653,0 |
18 631,1 |
99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
18 653,0 |
18 631,1 |
99,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
18 216,0 |
18 212,3 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
383,0 |
370,9 |
96,8 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
54,0 |
47,9 |
88,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 290,4 |
3 275,6 |
99,6 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
606,4 |
606,4 |
100,0 |
Расходы за счёт субвенции области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
606,4 |
606,4 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
2 684,0 |
2 669,2 |
99,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2 684,0 |
2 669,2 |
99,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
1 974,8 |
1 973,2 |
99,9 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
636,8 |
635,4 |
99,8 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
636,8 |
635,4 |
99,8 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
1 338,0 |
1 337,8 |
100,0 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
1 338,0 |
1 337,8 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
7 175,8 |
7 078,8 |
98,6 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
7 175,8 |
7 078,8 |
98,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
7 175,8 |
7 078,8 |
98,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
6 470,8 |
6 470,8 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
705,0 |
608,0 |
86,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
2 365,0 |
2 358,3 |
99,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
450 00 00 |
|
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
450 99 00 |
|
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Резервный фонд |
08 |
06 |
450 99 00 |
871 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 357,0 |
2 350,3 |
99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 357,0 |
2 350,3 |
99,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 357,0 |
2 350,3 |
99,7 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
258 977,3 |
254 738,1 |
98,4 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
87 392,9 |
85 642,8 |
98,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
311,7 |
311,5 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
311,7 |
311,5 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
311,7 |
311,5 |
99,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
83 444,1 |
81 694,2 |
97,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
83 444,1 |
81 694,2 |
97,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
60 497,5 |
59 658,7 |
98,6 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
8 668,7 |
8 663,2 |
99,9 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
727,6 |
308,2 |
42,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
12 438,8 |
12 321,0 |
99,1 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
1 111,5 |
743,1 |
66,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
3 637,1 |
3 637,1 |
100,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
3 637,1 |
3 637,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
3 576,1 |
3 576,1 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
3 576,1 |
3 576,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
01 |
795 01 03 |
|
61,0 |
61,0 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 03 |
067 |
61,0 |
61,0 |
100,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
89 412,9 |
87 996,9 |
98,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
88 559,9 |
87 222,0 |
98,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
88 559,9 |
87 222,0 |
98,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
29 064,8 |
29 011,2 |
99,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
204,8 |
146,1 |
71,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
58 801,3 |
57 815,3 |
98,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
489,0 |
249,4 |
51,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
853,0 |
774,9 |
90,8 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
744,0 |
743,9 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
744,0 |
743,9 |
100,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 02 |
|
60,0 |
|
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
795 01 02 |
869 |
60,0 |
|
0,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
09 |
02 |
795 01 03 |
|
30,5 |
12,5 |
41,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 03 |
067 |
30,5 |
12,5 |
41,0 |
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения"# |
09 |
02 |
795 01 06 |
|
18,5 |
18,5 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 06 |
067 |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
57 107,4 |
56 059,3 |
98,2 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
45 938,9 |
45 698,5 |
99,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
45 938,9 |
45 698,5 |
99,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
44 508,8 |
44 312,3 |
99,6 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 235,3 |
1 235,2 |
100,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
04 |
477 99 00 |
868 |
5,2 |
|
0,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
189,6 |
151,0 |
79,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
10 850,0 |
10 042,3 |
92,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
8 250,0 |
7 527,8 |
91,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
8 250,0 |
7 527,8 |
91,2 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 600,0 |
2 514,5 |
96,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 600,0 |
2 514,5 |
96,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
318,5 |
318,5 |
100,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
04 |
795 01 00 |
|
318,5 |
318,5 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
04 |
795 01 01 |
|
318,5 |
318,5 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
04 |
795 01 01 |
067 |
318,5 |
318,5 |
100,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
25 064,1 |
25 039,1 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
08 |
102 00 00 |
|
3 425,1 |
3 425,1 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
08 |
102 01 02 |
|
3 425,1 |
3 425,1 |
100,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
102 01 02 |
870 |
3 425,1 |
3 425,1 |
100,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
6 197,1 |
6 172,5 |
99,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
6 197,1 |
6 172,5 |
99,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
5 197,8 |
5 176,8 |
99,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
994,3 |
990,7 |
99,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
15 092,2 |
15 092,2 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
15 092,2 |
15 092,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
15 092,2 |
15 092,2 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
349,7 |
349,3 |
99,9 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
349,7 |
349,3 |
99,9 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
349,7 |
349,3 |
99,9 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
574 030,5 |
537 801,3 |
93,7 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
50 248,9 |
49 996,4 |
99,5 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
18 187,1 |
18 079,2 |
99,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
18 187,1 |
18 079,2 |
99,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
15 936,9 |
15 937,3 |
100,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
2 134,3 |
2 037,9 |
95,5 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
115,9 |
104,0 |
89,7 |
Осуществление социального обслуживания населения г. Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
32 061,8 |
31 917,2 |
99,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
32 061,8 |
31 917,2 |
99,5 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
499 362,8 |
465 220,3 |
93,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
13 733,6 |
9 827,6 |
71,6 |
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
13 733,6 |
9 827,6 |
71,6 |
Субсидии на обеспечение жильём |
10 |
03 |
104 02 00 |
501 |
13 733,6 |
9 827,6 |
71,6 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
477 447,1 |
439 353,0 |
92,0 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
505 22 00 |
|
630,0 |
379,0 |
60,2 |
Выплата социального пособия на погребение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
630,0 |
379,0 |
60,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
630,0 |
379,0 |
60,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
117 559,0 |
114 438,2 |
97,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
117 273,7 |
114 317,0 |
97,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
117 273,7 |
114 317,0 |
97,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
285,3 |
121,2 |
42,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
285,3 |
121,2 |
42,5 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
18 486,8 |
20 563,0 |
111,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
18 486,8 |
20 563,0 |
111,2 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
206 768,2 |
183 813,4 |
88,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
206 768,2 |
183 813,4 |
88,9 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
3 595,4 |
4 302,7 |
119,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
3 595,4 |
4 302,7 |
119,7 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
70 104,6 |
56 683,0 |
80,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
70 104,6 |
56 683,0 |
80,9 |
Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" |
10 |
03 |
505 49 00 |
|
10,1 |
10,0 |
99,0 |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
10 |
03 |
505 49 01 |
|
10,1 |
10,0 |
99,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 49 01 |
005 |
10,1 |
10,0 |
99,0 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
60 293,0 |
59 163,7 |
98,1 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
60 293,0 |
59 163,7 |
98,1 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
13 422,7 |
12 452,7 |
92,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
13 422,7 |
12 452,7 |
92,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
1 420,3 |
1 306,7 |
92,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
1 420,3 |
1 306,7 |
92,0 |
Оказание адресной социальной помощи населения# |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
15 656,8 |
15 611,2 |
99,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
15 656,8 |
15 611,2 |
99,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
29 793,2 |
29 793,1 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
29 793,2 |
29 793,1 |
100,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 957,2 |
1 896,5 |
96,9 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 957,2 |
1 896,5 |
96,9 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 632,8 |
1 572,1 |
96,3 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
324,4 |
324,4 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
3 871,6 |
12 064,3 |
311,6 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы |
10 |
03 |
522 73 00 |
|
3 871,6 |
12 064,3 |
311,6 |
Подпрограмма "Молодёжи - доступное жильё на 2007 - 2010 годы" |
10 |
03 |
522 73 04 |
|
3 871,6 |
12 064,3 |
311,6 |
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
10 |
03 |
522 73 04 |
915 |
3 871,6 |
12 064,3 |
311,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
2 353,3 |
2 078,9 |
88,3 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2006 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
2 353,3 |
2 078,9 |
88,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
2 353,3 |
2 078,9 |
88,3 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
24 374,9 |
22 540,7 |
92,5 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
8,0 |
208,0 |
2600,0 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
8,0 |
208,0 |
2600,0 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
8,0 |
208,0 |
2600,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
8,0 |
208,0 |
2600,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
21 801,7 |
22 332,7 |
102,4 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
21 801,7 |
20 303,0 |
93,1 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
21 801,7 |
20 303,0 |
93,1 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
21 801,7 |
20 303,0 |
93,1 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 565,2 |
2 029,7 |
79,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 565,2 |
2 029,7 |
79,1 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове" |
10 |
06 |
795 01 02 |
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
795 01 02 |
500 |
43,9 |
43,9 |
100,0 |
Всего расходов |
|
|
|
|
4 000 624,9 |
4 019 626,6 |
100,5 |
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.