Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
администрации города Тамбова
от 10 ноября 2010 г. N 9625
Раздел 3. "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Развитие муниципального здравоохранения"
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Источник финансирования |
Код КОСГУ |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Сроки выполнения |
Основные целевые индикаторы |
Заказчики программы - ответственные за исполнение |
|||||
Всего |
в том числе по годам реализации |
Наименование |
Ед. изм. |
Целевое значение |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель 1 |
Улучшение качества оказания помощи, предусмотренной государственными гарантиями оказания бесплатной медицинской помощи |
|||||||||||
Задача 1.1. |
Совершенствование организации оказания медицинской помощи пациентам с сочетанной травмой |
|||||||||||
1.1.1 |
Организация операционной в МЛПУ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
Средства городского бюджета |
225 |
2500 |
|
2500 |
|
2010 |
Снижение случаев смерти при сочетанной травме |
% от обратившихся |
1,3 |
Главный врач МЛПУ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
1.1.2 |
Приобретение мягкого инвентаря, мебели |
Средства городского бюджета |
310 |
400 |
|
|
400 |
2011 |
Оснащение в соответствии с табелем оснащения |
% |
не менее 60 |
Главный врач МЛПУ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 310 |
2900 2500 400 |
|
2500 2500 |
400
400 |
|
|
|
|
|
Задача 2. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения |
|||||||||||
1.2.1 |
Ремонт неврологического отделения в МЛПУ "Городская больница N 3" |
Средства городского бюджета |
225 |
3000 |
|
|
3000 |
2011 |
Увеличение доли лиц, восстановивших способность к самообслуживанию и трудовой деятельности |
% |
15 |
Главный врач МЛПУ "Городская больница N 3" |
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 |
3000 3000 |
|
|
3000 3000 |
|
|
|
|
|
|
Итого по цели, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 310 |
5900 5500 400 |
|
2500 2500 |
3400 3000 400 |
|
|
|
|
|
Цель 2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, отвечающей современным требованиям времени, в целях формирования комфортной среды для оказания медицинской помощи населению города |
|||||||||||
Задача 2.1. |
Обеспечение безопасности пребывания пациентов в МЛПУ города |
|||||||||||
2.1.1 |
Разработка проектно-сметной документации и монтаж автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления людей при пожаре в МЛПУ города Тамбова |
Средства городского бюджета |
226 |
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности пребывания пациентов в МЛПУ города Тамбова |
% |
100 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
"Городская поликлиника N 1" |
308,3 |
308,3 |
2010 |
|||||||||
"Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
850 |
|
850 |
|
2010 |
|||||||
"Городская больница N 3" |
250,0 |
|
250,0 |
|
2010 |
|||||||
"Городская больница N 4" |
2000 |
|
2000 |
|
2010 |
|||||||
"Городская поликлиника N 5" |
2990,2 |
|
2990,2 |
|
2010 |
|||||||
"Городская поликлиника N 6" |
443,0 |
|
443,0 |
|
2010 |
|||||||
"Детская городская больница" |
775,2 |
|
775,2 |
|
2010 |
|||||||
"Детская стоматологическая поликлиника" |
90,0 |
|
90,0 |
|
2010 |
|||||||
Итого: |
7706,7 |
|
7706,7 |
|
|
|||||||
Задача 2.2. |
Обеспечение комфортности пребывания в помещениях МЛПУ города Тамбова |
|||||||||||
2.2.1 |
Проведение капитального ремонта в помещениях МЛПУ города Тамбова: |
Средства городского бюджета |
225 |
|
|
|
|
2010 |
Удовлетворенность пациентов комфортностью пребывания в помещениях МЛПУ города Тамбова |
% опрошенных |
Не менее 25 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
|
"Городская больница N 3" |
1500,1 |
|
1500,1 |
|
|||||||
|
"Городская поликлиника N 5" |
140 |
|
140 |
|
|||||||
|
"Городская поликлиника N 6" |
100 |
|
100 |
|
|||||||
|
"Станция скорой медицинской помощи" |
100 |
|
100 |
|
|||||||
|
"Детская городская больница" |
712,7 |
|
712,7 |
|
|||||||
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 |
2552,8 |
|
2552,8 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. |
Увеличение доступности медицинской помощи |
|||||||||||
2.3.1 |
Приобретение автотранспорта в МЛПУ города Тамбова: |
Средства городского бюджета |
310 |
|
|
|
|
2011 |
Оснащение учреждений здравоохранения в соответствии с табелем оснащения |
% |
не менее 60 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
"Городская поликлиника N 1" |
340 |
|
|
340 |
||||||||
"Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
400 |
|
|
400 |
||||||||
"Городская больница N 3" |
400 |
|
|
400 |
||||||||
"Городская больница N 4" |
400 |
|
|
400 |
||||||||
"Городская поликлиника N 5" |
330 |
|
|
330 |
||||||||
"Городская поликлиника N 6" |
330 |
|
|
330 |
||||||||
"Детская городская больница" |
400 |
|
|
400 |
||||||||
"Станция скорой медицинской помощи" |
400 |
|
|
400 |
||||||||
2.3.2 |
Приобретение здания для женской консультации |
Средства городского бюджета |
310 |
|
|
|
|
|||||
|
"Городская больница N 3" |
|
|
38000 |
|
|
38000 |
|||||
|
Итого по задаче, в т.ч. |
|
|
41000 41000 |
|
|
41000 41000 |
|||||
|
Итого по цели, в т.ч. |
Средства городского бюджета |
225 226 310 |
51259,5 2552,8 7706,7 41000 |
|
10259,5 2552,8 7706,7 |
41000
41000 |
|
|
|
|
|
цель 3 |
Совершенствование методов профилактики внутрибольничных инфекций |
|||||||||||
Задача 3.1. |
Снижение риска возникновения гнойно-септических заболеваний у пациентов стационаров МЛПУ города Тамбова |
|||||||||||
3.1.2 |
Проведение семинаров и конференций для медицинских работников |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
ежегодно |
Количество проведенных мероприятий |
шт. |
4 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по цели, в т.ч.: |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 226 310 |
57159,5 8052,8 7706,7 41400 |
|
12759,5 5052,8 7706,7 |
44400 3000
41400 |
|
|
|
|
|
Расчет объемов финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование органа администрации |
Источники финансирования |
Статьи бюджета |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Комитет по охране здоровья населения |
Городской бюджет |
225 |
|
5052,8 |
3000 |
8052,8 |
226 |
|
7706,7 |
0 |
7706,7 |
||
310 |
|
0 |
41400 |
41400 |
||
Итого |
х |
х |
|
12759,5 |
44400 |
57159,5 |
Расчет объемов финансирования подпрограммы по статьям городского бюджета (тыс. руб.)
Статьи городского бюджета |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
225 |
|
5052,8 |
3000 |
8052,8 |
226 |
|
7706,7 |
0 |
7706,7 |
310 |
|
0 |
41400 |
41400 |
Итого |
|
12759,5 |
44400 |
57159,5 |
Расчет объемов и источников финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Источники финансирования |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Городской бюджет |
|
12759,5 |
44400 |
57159,5 |
Итого |
|
12759,5 |
44400 |
57159,5 |
Заместитель председателя комитета |
Е.В. Уварова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.