Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Тамбовской городской Думы от 1 октября 2009 г. N 1126 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 24
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2011 год
29 июля, 1 октября 2009 г.
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Бюджет на 2011 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
416 438,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 158,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 158,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 158,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 158,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
32 249,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
32 249,9 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
30 212,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
30 212,6 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
2 037,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
2 037,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
231 724,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
231 724,3 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
230 810,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
229 292,8 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 04 00 |
525 |
1 380,9 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
56,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
913,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
913,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
60 123,1 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
60 123,1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
60 123,1 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
60 123,1 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
1 300,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
1 300,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
1 300,0 |
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
1 300,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
89 883,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
11 000,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
11 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
11 000,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
340,6 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
340,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
002 04 00 |
869 |
340,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
2 340,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
2 340,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
2 340,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
39 310,1 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
39 310,1 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
39 310,1 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
28 886,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
28 886,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
28 533,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
093 99 00 |
869 |
353,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
8 006,8 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
8 006,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
9 222,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
9 222,5 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 222,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 222,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 013,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
209,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
65 768,4 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
62 068,4 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
21 389,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
21 389,8 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
21 389,8 |
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
40 678,6 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
40 678,6 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
40 678,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
3 700,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 700,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 700,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 700,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 155 469,8 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
186 741,5 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
1 250,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
1 250,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
1 250,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
1 250,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
15 145,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
15 145,6 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
15 145,6 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
170 345,9 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
83 919,1 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
24 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
59 919,1 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
86 426,8 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
86 426,8 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
36 607,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
27 685,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
27 685,6 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
27 685,6 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
8 921,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
8 921,8 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
1 143,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
7 778,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
854 914,3 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
839 914,3 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
93 789,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
93 789,4 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
435 867,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
435 583,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
164,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
120,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
163 723,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
162 283,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 440,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
5 726,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
5 726,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
140 807,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
140 807,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
795 15 00 |
|
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 15 00 |
500 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
77 206,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
77 206,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
77 206,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
74 159,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
3 047,5 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
14 970,1 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
|
|
14 970,1 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
14 970,1 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
14 970,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
14 970,1 |
Образование |
07 |
|
|
|
1 218 172,4 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
410 029,2 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
407 082,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
407 082,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
347 975,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
20,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
56 501,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 584,4 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
2 946,9 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
01 |
505 85 00 |
|
2 946,9 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
01 |
505 85 01 |
|
2 946,9 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 85 01 |
851 |
2 946,9 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
769 198,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
5 000,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
578 213,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
578 213,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
96 565,3 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
446 815,6 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
3 960,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
16 652,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
14 219,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
175 186,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
175 186,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
166 840,7 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
618,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
5 953,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 773,7 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
10 798,1 |
Оказание других видов социальной помощи |
07 |
02 |
505 85 00 |
|
10 798,1 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
505 85 01 |
|
10 798,1 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 85 01 |
851 |
290,0 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 85 01 |
865 |
8 231,7 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 85 01 |
866 |
2 115,3 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских художественных, музыкальных школах, школе искусств |
07 |
02 |
505 85 01 |
864 |
161,1 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
9 765,9 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
1 221,8 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
1 221,8 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1 221,8 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
8 544,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
8 544,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
2 671,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
5 872,3 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
29 179,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
29 179,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
29 179,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
28 659,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
274,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
170,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
75,3 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
90 022,8 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
76 110,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
08 |
01 |
102 00 00 |
|
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
08 |
01 |
102 01 02 |
|
9 529,8 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
102 01 02 |
003 |
9 529,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
38 679,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
38 679,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
34 367,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
35,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
3 601,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
981,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
981,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
981,1 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
23 843,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
23 843,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
23 493,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
325,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
25,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 077,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
3 077,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
3 077,1 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
10 949,0 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
10 949,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
10 949,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
7 914,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
3 035,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
2 963,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 963,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 963,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 963,2 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
329 739,2 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
128 072,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
6 863,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
6 863,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
121 209,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
121 209,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
89 017,9 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
10 204,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
676,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
16 409,7 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 900,8 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
109 241,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
109 241,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
109 241,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
42 149,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
396,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
66 280,4 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
415,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
63 416,6 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
55 656,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
55 656,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
54 113,5 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 330,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
212,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
7 760,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
5 256,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
5 256,9 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 503,7 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
29 009,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
08 |
102 00 00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
08 |
102 01 02 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
102 01 02 |
003 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
12 894,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
12 894,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
11 794,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
1 090,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
16 114,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
16 114,8 |
Субсидии юридическим лицам |
09 |
08 |
512 97 00 |
006 |
14 314,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
1 800,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
922 964,2 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
56 484,0 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
21 197,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
21 197,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
19 140,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
1 954,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
102,3 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
35 286,7 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
02 |
521 02 00 |
|
35 286,7 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
35 286,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
35 286,7 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
816 104,9 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
814 245,2 |
Выплата социального пособия на погребение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
505 22 05 |
|
960,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
960,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 00 |
|
224 840,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 31 10 |
|
224 274,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 10 |
005 |
224 274,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 31 20 |
|
566,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 31 20 |
005 |
566,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
353 922,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
353 922,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 47 00 |
|
8 666,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 47 00 |
005 |
8 666,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
122 332,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
122 332,6 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
103 522,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 00 |
005 |
103 522,9 |
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
10 |
03 |
505 85 01 |
|
12 973,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 01 |
005 |
12 973,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 03 |
|
16 124,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 03 |
005 |
16 124,6 |
Оказание адресной социальной помощи населения |
10 |
03 |
505 85 04 |
|
26 827,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 04 |
005 |
26 827,7 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 85 14 |
|
47 596,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 14 |
005 |
47 596,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 859,7 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 859,7 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 489,7 |
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
514 01 00 |
856 |
370,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
50 375,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
47 965,8 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
47 965,8 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
47 965,8 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
47 965,8 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 409,5 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
2 409,5 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 409,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 409,5 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
|
|
222 461,3 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
|
222 461,3 |
Условно утверждённые расходы |
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
222 461,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
4 445 229,5 |
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.