Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
администрации города Тамбова
от 19 октября 2011 г. N 7404
Раздел 3. "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Развитие муниципального здравоохранения"
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Источник финансирования |
Код КОСГУ |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Сроки выполнения |
Основные целевые индикаторы |
Заказчики программы - ответственные за исполнение |
|||||
Всего |
в том числе по годам реализации |
Наименование |
Ед. изм. |
Целевое значение |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель 1 |
Улучшение качества оказания помощи, предусмотренной государственными гарантиями оказания бесплатной медицинской помощи |
|||||||||||
Задача 1.1. |
Совершенствование организации оказания медицинской помощи пациентам с сочетанной травмой |
|||||||||||
1.1.1 |
Организация операционной в МЛПУ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
Средства городского бюджета |
225 |
2500 |
|
2500 |
|
2010 |
Снижение случаев смерти при сочетанной травме |
% |
1,3 |
Главный врач МЛПУ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки" |
|
Итого по задаче, в т.ч. |
Средства городского бюджета |
225 |
2500 2500 |
|
2500 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по цели, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 |
2500 2500 |
|
2500 2500 |
|
|
|
|
|
|
Цель 2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, отвечающей современным требованиям времени, в целях формирования комфортной среды для оказания медицинской помощи населению города |
|||||||||||
Задача 2.1. |
Обеспечение безопасности пребывания пациентов в МЛПУ города |
|||||||||||
2.1.1 |
Разработка проектно-сметной документации и монтаж автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления людей при пожаре в МЛПУ города Тамбова |
Средства городского бюджета |
226 |
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности пребывания пациентов в МЛПУ города Тамбова |
% |
100 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
|
"Городская поликлиника N 1" |
|
|
308,3 |
|
308,3 |
|
2010 |
|
|
|
|
"Городская больница им. Архиепископа Луки" |
850 |
|
850 |
|
2010 |
|
|
|
||||
"Городская больница N 3" |
250,0 |
|
250,0 |
|
2010 |
|
|
|
||||
"Городская больница N 4" |
2000 |
|
2000 |
|
2010 |
|
|
|
||||
"Городская поликлиника N 5" |
2990,2 |
|
2990,2 |
|
2010 |
|
|
|
||||
"Городская поликлиника N 6" |
|
443,0 |
|
443,0 |
|
2010 |
|
|
|
|||
"Детская городская больница" |
|
775,2 |
|
775,2 |
|
2010 |
|
|
|
|||
"Детская стоматологическая поликлиника" |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
2010 |
|
|
|
|||
|
Итого по задаче: |
|
226 |
7706,7 |
|
7706,7 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. |
Обеспечение комфортности пребывания в помещениях МЛПУ города Тамбова |
|||||||||||
2.2.1 |
Проведение капитального ремонта в помещениях МЛПУ города Тамбова: |
Средства городского бюджета |
225 |
|
|
|
|
2010 |
Удовлетворенность пациентов комфортностью пребывания в помещениях МЛПУ города Тамбова |
% |
25 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
"Городская больница N 3" |
1500,1 |
|
1500,1 |
|
||||||||
"Городская поликлиника N 5" |
140 |
|
140 |
|
||||||||
"Городская поликлиника N 6" |
100 |
|
100 |
|
||||||||
"Станция скорой медицинской помощи" |
100 |
|
100 |
|
||||||||
"Детская городская больница" |
712,7 |
|
712,7 |
|
||||||||
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
225 |
2552,8 |
|
2552,8 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. |
Увеличение доступности медицинской помощи |
|||||||||||
2.3.1 |
Приобретение здания для женской консультации |
Средства городского бюджета |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Городская больница N 3" |
28174 |
|
|
28174 |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по задаче. |
Средства городского бюджета |
310 |
28174 |
|
|
28174 |
|
|
|
|
|
Задача 2.4. |
Развитие системы управления кадровым потенциалом в системе здравоохранения города, основанной на рациональном планировании трудоустройства кадров, и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить учреждения здравоохранения города персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества медицинской помощи населению |
|||||||||||
2.4.1 |
Предоставление одной служебной квартиры участковому врачу-терапевту в МЛПБУ "Городская клиническая больница N 3" |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
2011 |
Снижение коэффициента совместительства |
|
1,6 |
Жилищный комитет администрации города Тамбова |
2.4.2 |
Предоставление двух служебных квартир участковым врачам-терапевтам в МЛПБУ "Городская больница N 4" |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
1,4 |
|
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по цели, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
|
38433,5 |
|
10259,5 |
28174 |
|
|
|
|
|
225 |
2552,8 |
2552,8 |
|
|||||||||
226 |
7706,7 |
7706,7 |
28174 |
|||||||||
310 |
28174 |
|
||||||||||
Цель 3 |
Совершенствование методов профилактики внутрибольничных инфекций |
|||||||||||
Задача 3.1. |
Снижение риска возникновения гнойно-септических заболеваний у пациентов стационаров МЛПУ города Тамбова |
|||||||||||
3.1.1 |
Проведение семинаров и конференций для медицинских работников |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
Ежегодно |
Количество проведенных мероприятий |
шт. |
4 |
Главные врачи МЛПУ города Тамбова |
|
Итого по задаче, в т.ч.: |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по цели, в т.ч.: |
Без дополнительных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в т.ч.: |
Средства городского бюджета |
|
40933,5 |
|
12759,5 |
28174 |
|
|
|
|
|
225 |
5052,8 |
5052,8 |
|
|||||||||
226 |
7706,7 |
7706,7 |
|
|||||||||
310 |
28174 |
|
28174 |
Расчет
объемов финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование органа администрации |
Источники финансирования |
Статьи бюджета |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Комитет по охране здоровья населения |
Городской бюджет |
225 |
|
5052,8 |
|
5052,8 |
226 |
|
7706,7 |
0 |
7706,7 |
||
310 |
|
0 |
28174 |
28174 |
||
Итого |
х |
х |
|
12759,5 |
28174 |
40933,5 |
Расчет
объемов финансирования подпрограммы по статьям городского бюджета (тыс. руб.)
Статьи городского бюджета |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
225 |
|
5052,8 |
0 |
5052,8 |
226 |
|
7706,7 |
0 |
7706,7 |
310 |
|
0 |
28174 |
28174 |
Итого |
|
12759,5 |
28174 |
40933,5 |
Расчет
объемов и источников финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Источники финансирования |
Годы |
Итого |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Городской бюджет |
|
12759,5 |
28174 |
40933,5 |
Итого |
|
12759,5 |
28174 |
40933,5 |
Председатель комитета |
А.В. Зенкина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.