N
п/п
|
Цель, задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. рублей
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Всего
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
наименование
|
Единица измерения
|
целевое значение (последний год реализации)
|
Цель: Достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающее реальные возможности для духовного развития населения и развития приоритетов духовности и культурной преемственности
|
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Котовская детская школа искусств" (далее - Учреждение)
|
Задача 1: Совершенствование системы дополнительного образования, просветительства
|
|
1.1
|
Реконструкция помещений Учреждения, оснащение учебными пособиями и оборудованием
|
Городской бюджет
|
100,0
|
|
50,0
|
50,0
|
2011 - 2013 годы
|
Расширение спектра образовательных услуг до 11 единиц, привлечение к дополнительному образованию детей дошкольного возраста до 10 процентов, что позволит увеличить контингент учащихся на 5 процентов; укрепление материально-технической базы на 20 процентов; оснащение дошкольных учреждений необходимым оборудованием и инструментами на 50 процентов
|
Внебюджетные средства
|
120,0
|
120,0
|
|
|
2011 год
|
Задача 2. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
|
2.1
|
Совершенствование материально-технической базы
|
Городской бюджет
|
620,0
|
60,0
|
280,0
|
280,0
|
2011 - 2013 годы
|
Внебюджетные средства
|
140,0
|
140,0
|
|
|
2011 год
|
2.1.1
|
Приобретение музыкальных инструментов
|
Городской бюджет
|
160,0
|
|
80,0
|
80,0
|
2012 - 2013 годы
|
Внебюджетные средства
|
55,0
|
55,0
|
|
|
2011 год
|
2.1.2
|
Ремонт систем тепло- и водоснабжения
|
Городской бюджет
|
200,0
|
|
100,0
|
100,0
|
2011 - 2013 годы
|
|
2.1.3
|
Благоустройство школьной территории
|
Городской бюджет
|
200,0
|
|
100,0
|
100,0
|
2011 - 2013 годы
|
2.1.5
|
Мероприятия по охране труда (аттестация рабочих мест)
|
Внебюджетные средства
|
25,0
|
25,0
|
|
|
2011 год
|
2.1.6
|
Косметический ремонт раздевалки, учебных помещений
|
Внебюджетные средства
|
60,0
|
60,0
|
|
|
2011 год
|
Задача 3. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
|
3.1
|
Участие и проведение культурно-просветительской деятельности
|
Городской бюджет
|
75,0
|
|
45,0
|
30,0
|
2012-2013 годы
|
3.1.1
|
Мероприятия к 65-летнему юбилею школы искусств
|
Городской бюджет
|
20,0
|
20,0
|
|
|
июнь 2011 года
|
3.1.2
|
Ежегодные городские мероприятия
|
Городской бюджет
|
70,0
|
10,0
|
30,0
|
30,0
|
2011 - 2013 годы
|
|
3.1.3
|
Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области
|
Городской бюджет
|
15,0
|
|
15,0
|
|
сентябрь 2012 года
|
3.2
|
Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах
|
Городской бюджет
|
100,0
|
|
50,0
|
50,0
|
2012 - 2013 годы
|
3.3
|
Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг
|
Городской бюджет
|
4 835,3
|
4 835,3
|
|
|
2011 год
|
Задача 4. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
|
|
4.1
|
Мероприятия по оснащению помещений школы в соответствии с нормативными требованиями
|
Городской бюджет
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
2012 - 2013 годы
|
|
|
ИТОГО по бюджету
|
|
5 970,3
|
4 935,3
|
525,0
|
510,0
|
|
|
|
ИТОГО по внебюджету
|
|
280,0
|
280,0
|
-
|
-
|
|
|
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Котовска"
|
Задача 1. Обеспечение населения города полным набором требуемых бюджетных услуг
|
|
1.1
|
Комплектование, организация и сохранность фондов
|
Городской бюджет
|
800,0
|
240,0
|
260,0
|
300,0
|
2011 - 2013 годы
|
Расширение сферы предоставления информационных услуг населению на 10 процентов, комплектование основных фондов - пополнение библиотек новыми книгами в количестве 7500 экземпляров, что предусматривает рост числа посетителей по сравнению с предыдущим годом на 1,5 процента
|
1.2
|
Финансовая поддержка муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных"
|
Городской бюджет
|
29,0
|
|
14,0
|
15,0
|
2011 - 2013 годы
|
Задача 2. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
|
2.1
|
Приобретение мебели и оргтехники в детскую библиотеку
|
Городской бюджет
|
150,0
|
|
50,0
|
100,0
|
2011 - 2013 годы
|
2.2
|
Техническое обслуживание зданий и оборудования, текущий ремонт детской библиотеки
|
Городской бюджет
|
100,0
|
|
50,0
|
50,0
|
2012 - 2013 годы
|
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
|
3.1
|
Мероприятия по энергосбережению (приобретение энергосберегающих ламп, светильников)
|
Городской бюджет
|
25,0
|
|
10,0
|
15,0
|
2011 - 2013 годы
|
|
Задача 4. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
|
4.1
|
Проведение массовых мероприятий
|
Городской бюджет
|
32,0
|
5,0
|
17,0
|
10,0
|
2011 - 2013 годы
|
4.1.1
|
Организация выставок
|
Городской бюджет
|
22,0
|
5,0
|
7,0
|
10,0
|
2011 - 2013 годы
|
4.1.2
|
Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области
|
Городской бюджет
|
10,0
|
|
10,0
|
|
2012 год
|
4.2
|
Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг
|
Городской бюджет
|
1495,5
|
1495,5
|
|
|
|
|
ИТОГО по бюджету
|
|
2631,5
|
1740,5
|
401,0
|
490,0
|
|
|
Муниципальное учреждение культуры Музейный историко-просветительский образовательный комплекс
|
Задача 1. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
|
|
1.1
|
Установка блока по пожарной сигнализации с подключением на пульт городской пожарной части
|
Внебюджетные средства
|
15,0
|
15,0
|
|
|
2011 год
|
Сотрудничество и взаимодействие с музеями области для увеличения количества выставок на 20 процентов, обновление реэкспозиций на 5 процентов, направленное на рост числа посещения выставок, по сравнению с предыдущим годом на 4,5 процентов.
|
1.2
|
Содержание помещения, текущий и капитальный ремонт
|
|
125,0
|
20,0
|
85,0
|
20,0
|
2011 - 2012 годы
|
1.2.1
|
Текущий ремонт (замена входных дверей на 2 этаже, оконных блоков, ремонт отопительной системы)
|
Городской бюджет
|
60,0
|
|
60,0
|
|
2011 - 2012 годы
|
1.2.2
|
Обработка чердачного помещения противопожарным составом
|
Внебюджетные средства
|
60,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
2011 - 2013 годы
|
1.2.3
|
Заправка огнетушителей 10 шт.
|
Внебюджетные средства
|
5,0
|
|
5,0
|
|
2012 год
|
1.3
|
Установка системы видеонаблюдения в выставочных залах
|
Городской бюджет
|
40,0
|
40,0
|
|
|
2011 год
|
1.4
|
Проведение реэкспозиции, создание новой экспозиции, посвященной участию наших земляков в Афганской и Чеченской войнах.
|
Городской бюджет
|
60,0
|
|
60,0
|
|
2012 год
|
|
1.5
|
Приобретение переносных стендов, подставок, тумб для участия в городских, областных, региональных выставках
|
Городской бюджет
|
5,0
|
5,0
|
|
|
2011 год
|
1.6
|
Ремонт залов N 5, 6
|
Городской бюджет
|
250,0
|
|
250,0
|
|
2012 год
|
Задача 2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
|
2.1
|
Проведение социально-значимых мероприятий
|
Городской бюджет
|
120,0
|
25,0
|
55,0
|
40,0
|
2011 - 2013 год
|
2.1.1
|
Мероприятие "Рождественские встречи"
|
Городской бюджет
|
45,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
январь 2011 - 2013 годы
|
2.1.2
|
Вечер встречи воинов-интернационалистов
|
Городской бюджет
|
10,0
|
|
5,0
|
5,0
|
февраль 2011 - 2013 годы
|
|
2.1.3
|
Городская викторина, посвященная дню рождения города
|
Городской бюджет
|
10,0
|
|
5,0
|
5,0
|
апрель 2011 - 2013 годы
|
2.1.4
|
Мероприятия, посвященные Дню Победы
|
Городской бюджет
|
15,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
май 2011 - 2013 годы
|
2.1.5
|
День памяти воинов, погибших в Чеченской республике
|
Городской бюджет
|
10,0
|
|
5,0
|
5,0
|
ноябрь 2011 - 2013 годы
|
2.1.6
|
Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области
|
Городской бюджет
|
15,0
|
|
15,0
|
|
сентябрь 2012 года
|
2.1.7
|
Участие в выездных городских, областных, региональных выставках
|
Внебюджетные средства
|
15,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
2011 - 2013 год
|
2.2
|
Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг
|
Городской бюджет
|
983,0
|
983,0
|
|
|
|
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
|
|
3.1
|
Замена ламп накаливания в осветительных приборах на энергосберегательные
|
Городской бюджет
|
30,0
|
|
30,0
|
|
2011 - 2012 годы
|
|
ИТОГО по бюджету
|
|
1548,0
|
1048,0
|
450,0
|
35,0
|
|
|
|
ИТОГО по внебюджету
|
|
95,0
|
40,0
|
30,0
|
25,0
|
|
|
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дворец культуры г. Котовска"
|
Задача 1. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
|
|
1.1
|
Техническое обслуживание здания (приобретение и установка тепловых завес, частичный ремонт фасада, косметический ремонт стен Большого зала учреждения, ремонт кровли, переоборудование служебных помещений)
|
Городской бюджет
|
700,0
|
|
600,0
|
100,0
|
2011 - 2013 годы
|
Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей до 98 процентов, путем привлечения населения на культурно-досуговые мероприятия; содействие сохранению и приумножению культурного и
|
Внебюджетные средства
|
470,0
|
110,0
|
280,0
|
80,0
|
2011 - 2013 годы
|
1.2
|
Совершенствование материально-технической базы
|
Городской бюджет
|
3650,0
|
3550,0
|
50,0
|
50,0
|
|
1.2.1
|
Приобретение основных фондов (столы, стулья)
|
Городской бюджет
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
2011 год
|
творческого потенциала, участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях в количестве 48 единиц; развитие традиционных и новаторских форм и видов деятельности в сфере культуры и искусства, направленное на рост числа посещения концертов, по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов
|
1.2.3
|
Замена кресел в Большом зале Учреждения
|
Городской бюджет
|
3500,0
|
3500,0
|
|
|
2011 год
|
1.2.2
|
Приобретение и установка колонных кондиционеров в Большой зал
|
Внебюджетные средства
|
120,0
|
|
|
120,0
|
2013 год
|
Задача 2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
|
2.1
|
Культурно-просветительская деятельность:
|
Городской бюджет
|
590,4
|
180,4
|
230,0
|
180,0
|
|
2.1.1
|
Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области
|
Городской бюджет
|
50,0
|
|
50,0
|
|
2012 год
|
2.1.2
|
Социально-значимые мероприятия
|
Городской бюджет
|
540,4
|
180,4
|
180,0
|
180,0
|
2011 - 2012 годы
|
2.2
|
Лицензирование "КТВ-8"
|
Городской бюджет
|
60,0
|
60,0
|
|
|
2011 год
|
2.3
|
Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг
|
Городской бюджет
|
6805,0
|
6805,0
|
|
|
|
|
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
|
1.2
|
Мероприятия по энергосбережению (замена дверей, смена оконных блоков)
|
Городской бюджет
|
200,0
|
|
100,0
|
100,0
|
2011 - 2013 годы
|
Внебюджетные средства
|
15,0
|
15,0
|
|
|
2011 год
|
|
ИТОГО по бюджету
|
|
12005,4
|
10595,4
|
980,0
|
430,0
|
|
|
|
ИТОГО по внебюджету
|
|
605,0
|
125,0
|
280,0
|
200,0
|
|
|
Котовское муниципальное учреждение культуры "Кинотеатр "Юность" (далее - Учреждение)
|
Задача 1. Совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путам модернизации звуко- и кинооборудования
|
|
1.1
|
Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг
|
Городской бюджет
|
864,2
|
864,2
|
|
|
2011 год
|
Совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путем модернизации звуко и кинооборудования, развитие новаторских форм предоставления киноуслуг, направленное на рост числа посещения кинотеатра, по сравнению с предыдущим годом на 50 процентов
|
1.2
|
Совершенствование материально-технической базы
|
Городской бюджет
|
2580,0
|
|
40,0
|
2540,0
|
|
1.2.1
|
Установка звуко и кинооборудования к 50-летнему юбилею кинотеатра
|
Городской бюджет
|
2500,0
|
|
|
2500,0
|
2013 год
|
1.2.3
|
Приобретение ксеноновых ламп и отражателей
|
Городской бюджет
|
80,0
|
|
40,0
|
40,0
|
2011 - 2013 годы
|
Задача 2. Развитие новаторских форм предоставления киноуслуг
|
2.1
|
Кинопраздники, киноакции, кинофестивали
|
Внебюджетные средства
|
9,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
2011 - 2013 годы
|
2.2
|
Качественное расширение сферы услуг населению: концерты, выставки, спектакли
|
Внебюджетные средства
|
9,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
2011 - 2013 годы
|
|
ИТОГО по бюджету
|
|
3444,2
|
864,2
|
40,0
|
2540,0
|
|
|
|
ИТОГО по внебюджету
|
|
18,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
ВСЕГО по бюджету
|
|
25599,4
|
19183,4
|
2396,0
|
4005,0
|
|
|
|
ВСЕГО по внебюджету
|
|
998,0
|
451,0
|
316,0
|
231,0
|
|
|