Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
Расходы бюджета городского округа - город Тамбов по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета за 2011 год
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 25 июля 2012 г. N 669)
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||
Наименование |
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Уточнённый бюджет 2011 года |
Исполнено за 2011 год |
% исполнения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
332 379,0 |
328 558,2 |
98,9 |
|||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 104,7 |
1 104,7 |
100,0 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 104,7 |
1 104,7 |
100,0 |
|||
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 104,7 |
1 104,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 104,7 |
1 104,7 |
100,0 |
|||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
29 675,5 |
29 667,5 |
100,0 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
26 853,4 |
26 845,4 |
100,0 |
|||
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
25 088,5 |
25 080,5 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
25 088,1 |
25 080,1 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
03 |
002 04 00 |
869 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 764,9 |
1 764,9 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 764,9 |
1 764,9 |
100,0 |
|||
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
03 |
800 00 00 |
|
2 822,1 |
2 822,1 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" |
01 |
03 |
800 01 00 |
|
2 822,1 |
2 822,1 |
100,0 |
|||
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности |
01 |
03 |
800 01 01 |
|
2 822,1 |
2 822,1 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
800 01 01 |
500 |
2 822,1 |
2 822,1 |
100,0 |
|||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
197 124,2 |
197 031,4 |
100,0 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
196 677,2 |
196 597,4 |
100,0 |
|||
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
195 481,0 |
195 401,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
195 478,2 |
195 398,7 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
2,8 |
2,7 |
96,4 |
|||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 196,2 |
1 196,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 196,2 |
1 196,0 |
100,0 |
|||
Региональные целевые программы |
01 |
04 |
522 00 00 |
|
13,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" |
01 |
04 |
522 66 00 |
|
13,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
522 66 00 |
500 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
04 |
795 00 00 |
|
434,0 |
434,0 |
100,0 |
|||
Городская долгосрочная целевая программа "Развитие информационных и коммуникационных технологий в органах местного самоуправления города Тамбова на 2010 - 2012 годы" |
01 |
04 |
795 22 00 |
|
434,0 |
434,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
795 22 00 |
500 |
434,0 |
434,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
5 160,0 |
5 159,6 |
100,0 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
5 160,0 |
5 159,6 |
100,0 |
|||
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
4 114,0 |
4 113,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 04 00 |
500 |
4 114,0 |
4 113,6 |
100,0 |
|||
Руководитель Контрольно-счётной палаты города Тамбова и его заместители |
01 |
06 |
00 22 500 |
|
1 046,0 |
1 046,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
00 22 500 |
500 |
1 046,0 |
1 046,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
3 737,0 |
3 724,9 |
99,7 |
|||
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
3 737,0 |
3 724,9 |
99,7 |
|||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
|
3 737,0 |
3 724,9 |
99,7 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
3 737,0 |
3 724,9 |
99,7 |
|||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
95 577,6 |
91 870,1 |
96,1 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
13 |
001 00 00 |
|
14 840,8 |
11 297,5 |
76,1 |
|||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
001 38 00 |
|
11 176,6 |
11 297,5 |
101,1 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
001 38 00 |
500 |
11 176,6 |
11 297,5 |
101,1 |
|||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
13 |
001 43 00 |
|
3 664,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
001 43 00 |
500 |
3 664,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
002 00 00 |
|
719,0 |
695,3 |
96,7 |
|||
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 04 00 |
|
719,0 |
695,3 |
96,7 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
13 |
002 04 00 |
869 |
719,0 |
695,3 |
96,7 |
|||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
13 |
090 00 00 |
|
2 928,8 |
2 927,7 |
100,0 |
|||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
090 02 00 |
|
2 928,8 |
2 927,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
090 02 00 |
500 |
2 928,8 |
2 927,7 |
100,0 |
|||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
092 00 00 |
|
32 901,3 |
32 801,1 |
99,7 |
|||
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
092 03 00 |
|
10 285,0 |
10 184,8 |
99,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
092 03 00 |
013 |
8 747,1 |
8 647,0 |
98,9 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
092 03 00 |
500 |
1 537,9 |
1 537,8 |
100,0 |
|||
Расходы на исполнение решений судебных органов |
01 |
13 |
092 03 07 |
|
22 616,3 |
22 616,3 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
092 03 07 |
500 |
22 616,3 |
22 616,3 |
100,0 |
|||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
13 |
093 00 00 |
|
42 033,6 |
42 029,0 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
093 95 00 |
|
57,8 |
57,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
093 95 00 |
001 |
57,8 |
57,8 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
093 99 00 |
|
41 975,8 |
41 971,2 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
093 99 00 |
001 |
41 975,8 |
41 971,2 |
100,0 |
|||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
01 |
13 |
440 00 00 |
|
349,2 |
348,6 |
99,8 |
|||
Ведомственные целевые программы |
01 |
13 |
440 77 00 |
|
349,2 |
348,6 |
99,8 |
|||
Ведомственная целевая программа "Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" |
01 |
13 |
440 77 80 |
|
349,2 |
348,6 |
99,8 |
|||
Хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
13 |
440 77 82 |
|
349,2 |
348,6 |
99,8 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
440 77 82 |
500 |
349,2 |
348,6 |
99,8 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
01 |
13 |
510 00 00 |
|
81,1 |
64,4 |
79,4 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
01 |
13 |
510 03 00 |
|
81,1 |
64,4 |
79,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
510 03 00 |
001 |
81,1 |
64,4 |
79,4 |
|||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
01 |
13 |
514 00 00 |
|
583,8 |
583,7 |
100,0 |
|||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
01 |
13 |
514 05 00 |
|
583,8 |
583,7 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
01 |
13 |
514 05 00 |
019 |
583,8 |
583,7 |
100,0 |
|||
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов |
01 |
13 |
521 00 00 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
01 |
13 |
521 02 00 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий городских округов и муниципальных районов |
01 |
13 |
521 02 32 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
521 02 32 |
500 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
13 |
795 00 00 |
|
200,0 |
182,8 |
91,4 |
|||
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2009 - 2011 годы |
01 |
13 |
795 16 00 |
|
200,0 |
182,8 |
91,4 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
795 16 00 |
013 |
200,0 |
182,8 |
91,4 |
|||
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
13 |
800 00 00 |
|
890,0 |
890,0 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии по наградам города Тамбова" |
01 |
13 |
800 02 00 |
|
670,0 |
670,0 |
100,0 |
|||
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почётный гражданин города Тамбова" |
01 |
13 |
800 02 02 |
|
420,0 |
420,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 02 02 |
013 |
420,0 |
420,0 |
100,0 |
|||
Ежемесячные компенсационные выплаты супругу (супруге), пережившему Почётного гражданина города Тамбова |
01 |
13 |
800 02 03 |
|
168,0 |
168,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 02 03 |
013 |
168,0 |
168,0 |
100,0 |
|||
Единовременные денежные вознаграждения лицам, награждённым Почётным знаком "За заслуги перед городом Тамбовом" |
01 |
13 |
800 02 04 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 02 04 |
013 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|||
Денежное вознаграждение лицам, награждённым Почётной грамотой города Тамбова |
01 |
13 |
800 02 05 |
|
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 02 05 |
013 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
01 |
13 |
800 03 00 |
|
220,0 |
220,0 |
100,0 |
|||
Именные стипендии городского округа - город Тамбов учащимся, студентам государственных и муниципальных образовательных учреждений |
01 |
13 |
800 03 05 |
|
190,0 |
190,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 03 05 |
013 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
|||
Единовременные премии городского округа - город Тамбов учащимся муниципальных образовательных учреждений |
01 |
13 |
800 03 06 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
01 |
13 |
800 03 06 |
013 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
13 549,8 |
11 789,4 |
87,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
11 599,8 |
11 597,6 |
100,0 |
|||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
11 599,8 |
11 597,6 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 |
09 |
302 95 00 |
|
36,0 |
36,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 95 00 |
001 |
36,0 |
36,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
11 563,8 |
11 561,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
11 247,2 |
11 247,1 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
316,6 |
314,5 |
99,3 |
|||
Миграционная политика |
03 |
11 |
|
|
1 950,0 |
191,8 |
9,8 |
|||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
03 |
11 |
515 00 00 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
03 |
11 |
515 01 00 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
11 |
515 01 00 |
500 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональные целевые программы |
03 |
11 |
522 00 00 |
|
450,0 |
191,8 |
42,6 |
|||
Региональная программа Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом |
03 |
11 |
522 50 00 |
|
450,0 |
191,8 |
42,6 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
11 |
522 50 00 |
500 |
450,0 |
191,8 |
42,6 |
|||
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
136 394,7 |
128 213,5 |
94,0 |
|||
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
111 974,9 |
111 914,5 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
04 |
08 |
102 00 00 |
|
5 157,3 |
5 157,2 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
04 |
08 |
102 01 00 |
|
5 157,3 |
5 157,2 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
04 |
08 |
102 01 02 |
|
5 157,3 |
5 157,2 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
102 01 02 |
003 |
5 157,3 |
5 157,2 |
100,0 |
|||
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
303 00 00 |
|
44 609,5 |
44 549,2 |
99,9 |
|||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
44 161,9 |
44 101,8 |
99,9 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
08 |
303 02 00 |
500 |
43 191,8 |
43 175,5 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
04 |
08 |
303 02 00 |
869 |
970,1 |
926,3 |
95,5 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
08 |
303 95 00 |
|
447,6 |
447,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
08 |
303 95 00 |
500 |
447,6 |
447,4 |
100,0 |
|||
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
62 208,1 |
62 208,1 |
100,0 |
|||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
62 208,1 |
62 208,1 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
40 000,0 |
40 000,0 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
04 |
08 |
317 01 00 |
019 |
22 208,1 |
22 208,1 |
100,0 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
23 320,0 |
15 199,3 |
65,2 |
|||
Федеральные целевые программы |
04 |
09 |
100 00 00 |
|
23 320,0 |
15 199,3 |
65,2 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
04 |
09 |
100 88 00 |
|
23 320,0 |
15 199,3 |
65,2 |
|||
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" |
04 |
09 |
100 88 30 |
|
23 320,0 |
15 199,3 |
65,2 |
|||
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
100 88 30 |
003 |
23 320,0 |
15 199,3 |
65,2 |
|||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
1 099,8 |
1 099,7 |
100,0 |
|||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
1 099,8 |
1 099,7 |
100,0 |
|||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
1 099,8 |
1 099,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
1 099,8 |
1 099,7 |
100,0 |
|||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1 996 392,1 |
1 983 726,4 |
99,4 |
|||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
362 777,2 |
358 852,5 |
98,9 |
|||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
215 549,9 |
211 834,4 |
98,3 |
|||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
163 234,5 |
160 384,5 |
98,3 |
|||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
66 510,3 |
66 510,3 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
66 510,3 |
66 510,3 |
100,0 |
|||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 01 02 |
|
96 724,2 |
93 874,2 |
97,1 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 01 02 |
003 |
96 724,2 |
93 874,2 |
97,1 |
|||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
52 315,4 |
51 449,9 |
98,3 |
|||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
22 948,8 |
22 948,7 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
22 948,8 |
22 948,7 |
100,0 |
|||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
29 366,6 |
28 501,2 |
97,1 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 02 02 |
003 |
29 366,6 |
28 501,2 |
97,1 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
10 522,6 |
10 522,5 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
01 |
102 01 00 |
|
10 522,6 |
10 522,5 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
10 522,6 |
10 522,5 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
10 522,6 |
10 522,5 |
100,0 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
01 |
104 00 00 |
|
193,2 |
193,2 |
100,0 |
|||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
104 04 00 |
|
193,2 |
193,2 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
104 04 00 |
003 |
193,2 |
193,2 |
100,0 |
|||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
83 797,7 |
83 631,0 |
99,8 |
|||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
31 961,7 |
31 960,6 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
25 184,7 |
25 184,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
6 777,0 |
6 776,0 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
51 836,0 |
51 670,4 |
99,7 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
41 325,8 |
41 322,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 03 00 |
500 |
10 410,2 |
10 248,0 |
98,4 |
|||
Расходы на снос ветхих и аварийных зданий и (или) зданий, непригодных для проживания, находящихся в муниципальной собственности |
05 |
01 |
350 03 03 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 03 03 |
500 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 00 00 |
|
46 534,0 |
46 491,7 |
99,9 |
|||
Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2011 - 2012 годы |
05 |
01 |
522 07 00 |
|
45 821,8 |
45 779,6 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
522 07 00 |
003 |
45 821,8 |
45 779,6 |
99,9 |
|||
Областная адресная инвестиционная программа |
05 |
01 |
522 99 00 |
|
712,2 |
712,1 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
522 99 00 |
003 |
712,2 |
712,1 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
6 179,8 |
6 179,7 |
100,0 |
|||
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2017 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
29,8 |
29,7 |
99,7 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
29,8 |
29,7 |
99,7 |
|||
Городская адресная программа "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов к 375-летию со дня основания города Тамбова" |
05 |
01 |
795 26 00 |
|
6 150,0 |
6 150,0 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
795 26 00 |
006 |
6 150,0 |
6 150,0 |
100,0 |
|||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
190 961,6 |
190 960,4 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
14 700,7 |
14 700,6 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
02 |
102 01 00 |
|
14 700,7 |
14 700,6 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
14 700,7 |
14 700,6 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
14 700,7 |
14 700,6 |
100,0 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
22 147,8 |
22 147,8 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
22 147,8 |
22 147,8 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
22 147,8 |
22 147,8 |
100,0 |
|||
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
40 312,7 |
40 311,5 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
40 312,7 |
40 311,5 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
623,8 |
622,7 |
99,8 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
39 688,9 |
39 688,8 |
100,0 |
|||
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
522 00 00 |
|
113 800,4 |
113 800,5 |
100,0 |
|||
Областная адресная инвестиционная программа |
05 |
02 |
522 99 00 |
|
113 800,4 |
113 800,5 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
522 99 00 |
003 |
113 800,4 |
113 800,5 |
100,0 |
|||
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
1 359 567,7 |
1 351 533,3 |
99,4 |
|||
Дорожное хозяйство |
05 |
03 |
315 00 00 |
|
117 658,0 |
117 658,0 |
100,0 |
|||
Поддержка дорожного хозяйства |
05 |
03 |
315 02 00 |
|
117 658,0 |
117 658,0 |
100,0 |
|||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
05 |
03 |
315 02 06 |
|
113 866,2 |
113 866,2 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
315 02 06 |
500 |
113 866,2 |
113 866,2 |
100,0 |
|||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей за счёт средств городского бюджета |
05 |
03 |
315 02 10 |
|
3 791,8 |
3 791,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
315 02 10 |
500 |
3 791,8 |
3 791,8 |
100,0 |
|||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
05 |
03 |
520 00 00 |
|
151 674,8 |
151 674,2 |
100,0 |
|||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
05 |
03 |
520 27 00 |
|
144 091,0 |
144 090,5 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
520 27 00 |
500 |
144 091,0 |
144 090,5 |
100,0 |
|||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей за счёт средств городского бюджета |
05 |
03 |
520 27 10 |
|
7 583,8 |
7 583,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
520 27 10 |
500 |
7 583,8 |
7 583,7 |
100,0 |
|||
Региональные целевые программы |
05 |
03 |
522 00 00 |
|
226 495,7 |
225 327,5 |
99,5 |
|||
Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009 - 2015 годы |
05 |
03 |
522 56 00 |
|
226 473,7 |
224 919,1 |
99,3 |
|||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |
05 |
03 |
522 56 03 |
|
195 235,6 |
193 681,1 |
99,2 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
522 56 03 |
500 |
195 235,6 |
193 681,1 |
99,2 |
|||
Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |
05 |
03 |
522 56 04 |
|
31 238,1 |
31 238,0 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
522 56 04 |
003 |
31 238,1 |
31 238,0 |
100,0 |
|||
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
522 66 00 |
|
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
522 66 00 |
500 |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|||
Областная адресная инвестиционная программа |
05 |
03 |
522 99 00 |
|
0,0 |
386,4 |
0,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
522 99 00 |
003 |
0,0 |
386,4 |
0,0 |
|||
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
852 206,7 |
845 343,1 |
99,2 |
|||
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
74 756,5 |
74 750,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
74 756,5 |
74 750,8 |
100,0 |
|||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
546 369,7 |
544 553,6 |
99,7 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
546 369,7 |
544 553,6 |
99,7 |
|||
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
8 460,3 |
8 458,9 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
8 460,3 |
8 458,9 |
100,0 |
|||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
220 240,4 |
215 200,3 |
97,7 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
216 343,5 |
213 715,7 |
98,8 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 05 00 |
869 |
1 496,9 |
1 484,6 |
99,2 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
05 |
03 |
600 05 00 |
870 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
03 |
600 95 00 |
|
2 379,8 |
2 379,5 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 95 00 |
500 |
2 379,8 |
2 379,5 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
11 532,5 |
11 530,5 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2010 - 2014 годы" |
05 |
03 |
795 24 00 |
|
11 532,5 |
11 530,5 |
100,0 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 24 00 |
500 |
11 532,5 |
11 530,5 |
100,0 |
|||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
83 085,6 |
82 380,2 |
99,2 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
83 085,6 |
82 380,2 |
99,2 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
002 95 00 |
|
9 289,7 |
9 288,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 95 00 |
001 |
9 289,7 |
9 288,7 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
73 795,9 |
73 091,5 |
99,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
72 009,5 |
71 871,6 |
99,8 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
1 786,4 |
1 219,9 |
68,3 |
|||
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
|
|
12 372,0 |
12 248,5 |
99,0 |
|||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
12 372,0 |
12 248,5 |
99,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
795 00 00 |
|
12 372,0 |
12 248,5 |
99,0 |
|||
Городская целевая Программа "Природоохранные мероприятия в городе Тамбове на 2010 - 2014 годы" |
06 |
05 |
795 23 00 |
|
12 372,0 |
12 248,5 |
99,0 |
|||
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
795 23 00 |
954 |
12 372,0 |
12 248,5 |
99,0 |
|||
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 871 685,5 |
1 767 885,9 |
94,5 |
|||
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
924 006,6 |
821 319,5 |
88,9 |
|||
Федеральные целевые программы |
07 |
01 |
100 00 00 |
|
73 953,2 |
46 556,0 |
63,0 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
07 |
01 |
100 88 00 |
|
73 953,2 |
46 556,0 |
63,0 |
|||
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" |
07 |
01 |
100 88 30 |
|
73 953,2 |
46 556,0 |
63,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
100 88 30 |
003 |
73 953,2 |
46 556,0 |
63,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
142,9 |
142,8 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
07 |
01 |
102 01 00 |
|
142,9 |
142,8 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
01 |
102 01 02 |
|
142,9 |
142,8 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
102 01 02 |
003 |
142,9 |
142,8 |
99,9 |
|||
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
701 361,5 |
698 245,4 |
99,6 |
|||
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
01 |
420 00 30 |
|
1 897,4 |
1 727,1 |
91,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 00 30 |
001 |
1 897,4 |
1 727,1 |
91,0 |
|||
Денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
01 |
420 00 40 |
|
3 519,0 |
3 519,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 00 40 |
001 |
3 519,0 |
3 519,0 |
100,0 |
|||
Материальная поддержка медицинских работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
01 |
420 38 00 |
|
1 688,0 |
1 358,6 |
80,5 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 38 00 |
001 |
1 688,0 |
1 358,6 |
80,5 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
01 |
420 95 00 |
|
40 772,0 |
40 771,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 95 00 |
001 |
40 772,0 |
40 771,4 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
653 485,1 |
650 869,3 |
99,6 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
582 606,1 |
582 282,9 |
99,9 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
58,4 |
47,3 |
81,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
69 747,9 |
67 586,6 |
96,9 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
1 072,7 |
952,5 |
88,8 |
|||
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
2 435,9 |
1 234,6 |
50,7 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
01 |
505 33 00 |
|
2 435,9 |
1 234,6 |
50,7 |
|||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
01 |
505 33 21 |
|
2 435,9 |
1 234,6 |
50,7 |
|||
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 33 21 |
851 |
2 435,9 |
1 234,6 |
50,7 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
07 |
01 |
510 00 00 |
|
426,0 |
418,9 |
98,3 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
07 |
01 |
510 03 00 |
|
426,0 |
418,9 |
98,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
510 03 00 |
001 |
426,0 |
418,9 |
98,3 |
|||
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
522 00 00 |
|
144 019,3 |
73 057,7 |
50,7 |
|||
Целевая программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" |
07 |
01 |
522 30 00 |
|
331,0 |
292,8 |
88,5 |
|||
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
01 |
522 30 05 |
|
292,8 |
292,8 |
100,0 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
522 30 05 |
022 |
292,8 |
292,8 |
100,0 |
|||
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования, подпрограмма "Дошкольное образование" |
07 |
01 |
522 30 11 |
|
38,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
522 30 11 |
022 |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Тамбовской области на 2011 - 2015 годы" |
07 |
01 |
522 63 00 |
|
143 688,3 |
72 764,9 |
50,6 |
|||
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
07 |
01 |
522 63 01 |
|
143 688,3 |
72 764,9 |
50,6 |
|||
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
522 63 01 |
003 |
143 688,3 |
72 764,9 |
50,6 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
1 667,8 |
1 664,1 |
99,8 |
|||
Городская целевая программа "Модернизация муниципальной системы образования на 2010 - 2012 годы" |
07 |
01 |
795 19 00 |
|
1 667,8 |
1 664,1 |
99,8 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 19 00 |
022 |
1 667,8 |
1 664,1 |
99,8 |
|||
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
840 657,0 |
839 609,3 |
99,9 |
|||
Федеральные целевые программы |
07 |
02 |
100 00 00 |
|
3 118,6 |
3 118,6 |
100,0 |
|||
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" |
07 |
02 |
100 90 00 |
|
3 118,6 |
3 118,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
100 90 00 |
001 |
2 543,5 |
2 543,5 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
100 90 00 |
019 |
575,1 |
575,1 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
1 787,1 |
1 787,0 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
07 |
02 |
102 01 00 |
|
1 787,1 |
1 787,0 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
1 787,1 |
1 787,0 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
1 787,1 |
1 787,0 |
100,0 |
|||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
570 124,0 |
570 640,7 |
100,1 |
|||
Обеспечение деятельности муниципальных автономных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 00 01 |
|
12 334,6 |
12 334,6 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 00 01 |
019 |
12 334,6 |
12 334,6 |
100,0 |
|||
Ведомственные целевые программы |
07 |
02 |
421 77 00 |
|
374 314,3 |
376 159,6 |
100,5 |
|||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" |
07 |
02 |
421 77 90 |
|
374 314,3 |
376 159,6 |
100,5 |
|||
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 91 |
|
279 536,6 |
288 812,7 |
103,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 77 91 |
001 |
245 732,9 |
255 009,0 |
103,8 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 77 91 |
019 |
33 803,7 |
33 803,7 |
100,0 |
|||
Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
421 77 92 |
|
71 116,2 |
63 373,3 |
89,1 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 77 92 |
001 |
61 902,5 |
57 299,4 |
92,6 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 77 92 |
019 |
9 213,7 |
6 073,9 |
65,9 |
|||
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 93 |
|
2 370,5 |
2 682,6 |
113,2 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 77 93 |
019 |
452,7 |
412,9 |
91,2 |
|||
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 93 |
974 |
1 917,8 |
2 269,7 |
118,3 |
|||
Материальная поддержка лучших муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 94 |
|
13 400,0 |
13 400,0 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 77 94 |
019 |
1 900,0 |
1 900,0 |
100,0 |
|||
Финансирование расходов, связанных с обеспечением материальной поддержки лучших педагогических коллективов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 94 |
975 |
11 500,0 |
11 500,0 |
100,0 |
|||
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 95 |
|
7 891,0 |
7 891,0 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 77 95 |
019 |
966,3 |
966,3 |
100,0 |
|||
Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплат лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
421 77 95 |
976 |
6 924,7 |
6 924,7 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
02 |
421 95 00 |
|
56 978,3 |
56 978,1 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 95 00 |
001 |
56 978,3 |
56 978,1 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
126 496,8 |
125 168,4 |
98,9 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
108 844,1 |
108 675,3 |
99,8 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
1 809,4 |
1 714,6 |
94,8 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
13 864,4 |
12 939,3 |
93,3 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
1 978,9 |
1 839,2 |
92,9 |
|||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
146 163,7 |
144 558,9 |
98,9 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
02 |
423 95 00 |
|
5 519,5 |
5 519,1 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 95 00 |
001 |
5 519,5 |
5 519,1 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
140 644,2 |
139 039,8 |
98,9 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
129 484,7 |
129 471,5 |
100,0 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
661,9 |
591,5 |
89,4 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
2 560,9 |
2 059,2 |
80,4 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
7 936,7 |
6 917,6 |
87,2 |
|||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
02 |
432 00 00 |
|
3 732,8 |
3 732,8 |
100,0 |
|||
Оздоровление детей |
07 |
02 |
432 02 00 |
|
3 732,8 |
3 732,8 |
100,0 |
|||
Оздоровление детей за счёт средств областного бюджета |
07 |
02 |
432 02 02 |
|
3 732,8 |
3 732,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
432 02 02 |
001 |
3 318,6 |
3 318,6 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
432 02 02 |
019 |
414,2 |
414,2 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
436 00 00 |
|
39 359,0 |
39 353,6 |
100,0 |
|||
Модернизация региональных систем общего образования |
07 |
02 |
436 21 00 |
|
34 509,3 |
34 509,3 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 21 00 |
001 |
29 978,9 |
29 978,9 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
436 21 00 |
019 |
4 530,4 |
4 530,4 |
100,0 |
|||
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области от 23.07.2010 N 683-З "О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства" |
07 |
02 |
436 40 00 |
|
1 327,3 |
1 321,9 |
99,6 |
|||
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
07 |
02 |
436 40 01 |
|
1 127,3 |
1 121,9 |
99,5 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 40 01 |
001 |
1 127,3 |
1 121,9 |
99,5 |
|||
Материальная поддержка лучших образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
07 |
02 |
436 40 03 |
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 40 03 |
001 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|||
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области от 29.04.2010 N 641-З "О государственной политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области" |
07 |
02 |
436 41 00 |
|
3 522,4 |
3 522,4 |
100,0 |
|||
Единовременные выплаты лучшим тренерам-преподавателям областных государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
07 |
02 |
436 41 02 |
|
1 980,8 |
1 980,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 41 02 |
001 |
1 980,8 |
1 980,8 |
100,0 |
|||
Финансирование расходов, связанных с обеспечением материальной поддержки лучших областных государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
07 |
02 |
436 41 03 |
|
1 541,6 |
1 541,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 41 03 |
001 |
1 541,6 |
1 541,6 |
100,0 |
|||
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
11 357,3 |
11 631,7 |
102,4 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
02 |
505 33 00 |
|
11 357,3 |
11 631,7 |
102,4 |
|||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
02 |
505 33 21 |
|
80,0 |
35,5 |
44,4 |
|||
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 33 21 |
851 |
80,0 |
35,5 |
44,4 |
|||
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
505 33 35 |
|
11 277,3 |
11 596,2 |
102,8 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
505 33 35 |
001 |
10 093,5 |
10 412,4 |
103,2 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
505 33 35 |
019 |
1 183,8 |
1 183,8 |
100,0 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
07 |
02 |
510 00 00 |
|
163,1 |
162,2 |
99,4 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
07 |
02 |
510 03 00 |
|
163,1 |
162,2 |
99,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
510 03 00 |
001 |
163,1 |
162,2 |
99,4 |
|||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
13 935,2 |
13 737,1 |
98,6 |
|||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
13 935,2 |
13 737,1 |
98,6 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
12 324,8 |
12 127,8 |
98,4 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
520 09 00 |
019 |
1 610,4 |
1 609,3 |
99,9 |
|||
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
219,8 |
219,8 |
100,0 |
|||
Целевая программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" |
07 |
02 |
522 30 00 |
|
219,8 |
219,8 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
02 |
522 30 05 |
|
219,8 |
219,8 |
100,0 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 30 05 |
022 |
219,8 |
219,8 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
46 266,7 |
46 245,4 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)" |
07 |
02 |
795 17 00 |
|
44 061,5 |
44 055,6 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 17 00 |
013 |
44 061,5 |
44 055,6 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Модернизация муниципальной системы образования на 2010 - 2012 годы" |
07 |
02 |
795 19 00 |
|
2 205,2 |
2 189,8 |
99,3 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 19 00 |
022 |
2 205,2 |
2 189,8 |
99,3 |
|||
Публичные нормативные обязательства городского округа |
07 |
02 |
800 00 00 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
07 |
02 |
800 03 00 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|||
Именные стипендии городского округа - город Тамбов учащимся, студентам государственных и муниципальных образовательных учреждений |
07 |
02 |
800 03 05 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 05 |
001 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
800 03 05 |
019 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|||
Публичные нормативные обязательства |
07 |
02 |
850 00 00 |
|
4 299,7 |
4 291,5 |
99,8 |
|||
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 N 57-З "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
850 03 00 |
|
4 299,7 |
4 291,5 |
99,8 |
|||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания |
07 |
02 |
850 03 11 |
|
4 299,7 |
4 291,5 |
99,8 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
850 03 11 |
019 |
526,3 |
526,3 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
850 03 11 |
865 |
3 773,4 |
3 765,2 |
99,8 |
|||
Начальное профессиональное образование |
07 |
03 |
|
|
5 348,8 |
5 299,5 |
99,1 |
|||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
03 |
452 00 00 |
|
5 348,8 |
5 299,5 |
99,1 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
03 |
452 95 00 |
|
255,7 |
255,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
452 95 00 |
001 |
255,7 |
255,6 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
03 |
452 99 00 |
|
5 093,1 |
5 043,9 |
99,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
452 99 00 |
001 |
5 088,8 |
5 039,6 |
99,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
03 |
452 99 00 |
869 |
4,3 |
4,3 |
100,0 |
|||
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
36 851,1 |
36 841,0 |
100,0 |
|||
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
35 619,0 |
35 616,8 |
100,0 |
|||
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
31 352,0 |
31 350,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
29 523,6 |
29 523,5 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
1 828,4 |
1 826,9 |
99,9 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
07 |
431 95 00 |
|
124,4 |
124,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 95 00 |
001 |
124,4 |
124,4 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
431 99 00 |
|
4 142,6 |
4 142,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 00 |
001 |
4 142,6 |
4 142,0 |
100,0 |
|||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
1 232,1 |
1 224,2 |
99,4 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
07 |
432 95 00 |
|
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 95 00 |
001 |
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
1 211,1 |
1 203,2 |
99,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1 182,4 |
1 174,6 |
99,3 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
28,7 |
28,6 |
99,7 |
|||
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
64 822,0 |
64 816,6 |
100,0 |
|||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
56 785,3 |
56 780,1 |
100,0 |
|||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
09 |
452 00 30 |
|
34 016,4 |
34 013,9 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 00 30 |
001 |
34 016,4 |
34 013,9 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
452 95 00 |
|
46,0 |
46,0 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 95 00 |
001 |
46,0 |
46,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
22 722,9 |
22 720,2 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
22 722,9 |
22 720,2 |
100,0 |
|||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
7 759,9 |
7 759,9 |
100,0 |
|||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
7 759,9 |
7 759,9 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
7 759,9 |
7 759,9 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
276,8 |
276,6 |
99,9 |
|||
Городская целевая программа "Модернизация муниципальной системы образования на 2010 - 2012 годы" |
07 |
09 |
795 19 00 |
|
276,8 |
276,6 |
99,9 |
|||
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 19 00 |
022 |
276,8 |
276,6 |
99,9 |
|||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
83 108,0 |
82 904,2 |
99,8 |
|||
Культура |
08 |
01 |
|
|
80 003,5 |
79 800,7 |
99,7 |
|||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
29 075,0 |
28 947,8 |
99,6 |
|||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
440 01 00 |
|
2 797,9 |
2 797,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 01 00 |
001 |
2 797,9 |
2 797,6 |
100,0 |
|||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
08 |
01 |
440 02 00 |
|
758,8 |
758,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 02 00 |
001 |
758,8 |
758,8 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
440 95 00 |
|
2 071,8 |
2 071,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 95 00 |
001 |
2 071,8 |
2 071,7 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
23 446,5 |
23 319,7 |
99,5 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
18 708,3 |
18 695,7 |
99,9 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
42,1 |
30,3 |
72,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
4 665,8 |
4 567,0 |
97,9 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
30,3 |
26,7 |
88,1 |
|||
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
2 913,9 |
2 895,7 |
99,4 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
442 95 00 |
|
222,8 |
222,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 95 00 |
001 |
222,8 |
222,8 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
2 691,1 |
2 672,9 |
99,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
2 514,2 |
2 508,8 |
99,8 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
442 99 00 |
868 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
167,8 |
156,1 |
93,0 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 00 00 |
870 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
443 00 00 |
|
1 954,0 |
1 923,7 |
98,4 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
443 95 00 |
|
224,7 |
224,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
443 95 00 |
001 |
224,7 |
224,6 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
443 99 00 |
|
1 729,3 |
1 699,1 |
98,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
443 99 00 |
001 |
378,9 |
378,8 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
443 99 00 |
869 |
1 350,4 |
1 320,3 |
97,8 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
46 060,6 |
46 033,5 |
99,9 |
|||
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)" |
08 |
01 |
795 17 00 |
|
26 054,0 |
26 049,9 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 17 00 |
013 |
26 054,0 |
26 049,9 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2010 - 2012 годы" |
08 |
01 |
795 18 00 |
|
20 006,6 |
19 983,6 |
99,9 |
|||
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 18 00 |
013 |
20 006,6 |
19 983,6 |
99,9 |
|||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
3 104,5 |
3 103,5 |
100,0 |
|||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
452 00 00 |
|
3 104,5 |
3 103,5 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
04 |
452 95 00 |
|
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 95 00 |
001 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
452 99 00 |
|
3 100,4 |
3 099,4 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 99 00 |
001 |
3 100,4 |
3 099,4 |
100,0 |
|||
Здравоохранение |
09 |
00 |
|
|
550 433,8 |
511 945,3 |
93,0 |
|||
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
290 947,4 |
264 222,8 |
90,8 |
|||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
09 |
01 |
096 00 00 |
|
93 529,8 |
84 374,1 |
90,2 |
|||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
09 |
01 |
096 01 00 |
|
69 450,6 |
66 121,0 |
95,2 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
096 01 00 |
001 |
69 450,6 |
66 121,0 |
95,2 |
|||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
09 |
01 |
096 03 00 |
|
24 079,2 |
18 253,1 |
75,8 |
|||
Финансирование расходов, осуществляемое за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
096 03 00 |
903 |
24 079,2 |
18 253,1 |
75,8 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
2 705,8 |
2 705,8 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
09 |
01 |
102 01 00 |
|
2 705,8 |
2 705,8 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
2 705,8 |
2 705,8 |
100,0 |
|||
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 705,8 |
2 705,8 |
100,0 |
|||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
122 322,8 |
111 525,0 |
91,2 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
01 |
470 95 00 |
|
20 145,7 |
20 145,6 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 95 00 |
001 |
20 145,7 |
20 145,6 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
102 177,1 |
91 379,4 |
89,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
43 800,7 |
43 800,5 |
100,0 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
1 616,3 |
1 423,5 |
88,1 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
20 353,8 |
16 486,1 |
81,0 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
3 505,9 |
2 167,0 |
61,8 |
|||
Расходы за счёт перечислений от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде |
09 |
01 |
470 99 00 |
873 |
32 900,4 |
27 502,3 |
83,6 |
|||
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
09 |
01 |
485 00 00 |
|
33 301,0 |
26 557,6 |
79,8 |
|||
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
09 |
01 |
485 08 00 |
|
32 131,0 |
25 388,3 |
79,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
485 08 00 |
001 |
32 131,0 |
25 388,3 |
79,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
485 50 00 |
|
1 170,0 |
1 169,3 |
99,9 |
|||
Осуществление полномочий Тамбовской области по организации оказания специализированной медицинской помощи |
09 |
01 |
485 50 12 |
|
1 170,0 |
1 169,3 |
99,9 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
485 50 12 |
001 |
1 170,0 |
1 169,3 |
99,9 |
|||
Социальная помощь |
09 |
01 |
505 00 00 |
|
32 640,4 |
32 640,4 |
100,0 |
|||
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" |
09 |
01 |
505 17 00 |
|
32 640,4 |
32 640,4 |
100,0 |
|||
Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи |
09 |
01 |
505 17 10 |
|
32 640,4 |
32 640,4 |
100,0 |
|||
Трансферты бюджету Тамбовского областного фонда обязательного медицинского страхования |
09 |
01 |
505 17 10 |
990 |
32 640,4 |
32 640,4 |
100,0 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
09 |
01 |
510 00 00 |
|
288,2 |
287,3 |
99,7 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
09 |
01 |
510 03 00 |
|
288,2 |
287,3 |
99,7 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
510 03 00 |
001 |
288,2 |
287,3 |
99,7 |
|||
Региональные целевые программы |
09 |
01 |
522 00 00 |
|
208,8 |
182,2 |
87,3 |
|||
Программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Тамбовской области на 2011 год |
09 |
01 |
522 06 00 |
|
208,8 |
182,2 |
87,3 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
522 06 00 |
001 |
208,8 |
182,2 |
87,3 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
5 950,6 |
5 950,4 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2009 - 2011 годы" |
09 |
01 |
795 20 00 |
|
4 500,7 |
4 500,6 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения" |
09 |
01 |
795 20 01 |
|
4 500,7 |
4 500,6 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 20 01 |
067 |
4 500,7 |
4 500,6 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Модернизация здравоохранения города Тамбова на 2011 - 2012 годы" |
09 |
01 |
795 27 00 |
|
1 449,9 |
1 449,8 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 27 00 |
067 |
1 449,9 |
1 449,8 |
100,0 |
|||
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
192 510,1 |
181 622,0 |
94,3 |
|||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
09 |
02 |
096 00 00 |
|
72 736,2 |
65 125,3 |
89,5 |
|||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
09 |
02 |
096 01 00 |
|
52 524,0 |
46 810,8 |
89,1 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
096 01 00 |
001 |
52 524,0 |
46 810,8 |
89,1 |
|||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
09 |
02 |
096 03 00 |
|
20 212,2 |
18 314,5 |
90,6 |
|||
Финансирование расходов, осуществляемое за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
096 03 00 |
903 |
20 212,2 |
18 314,5 |
90,6 |
|||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
101 392,6 |
98 128,4 |
96,8 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
02 |
471 95 00 |
|
4 245,7 |
4 245,7 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 95 00 |
001 |
4 245,7 |
4 245,7 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
97 146,9 |
93 882,7 |
96,6 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
10 185,9 |
10 185,9 |
100,0 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
364,0 |
260,5 |
71,6 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
82 756,2 |
79 846,2 |
96,5 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
376,0 |
265,4 |
70,6 |
|||
Расходы за счёт перечислений от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде |
09 |
02 |
471 99 00 |
873 |
3 464,8 |
3 324,7 |
96,0 |
|||
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
09 |
02 |
485 00 00 |
|
918,9 |
913,8 |
99,4 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
485 50 00 |
|
918,9 |
913,8 |
99,4 |
|||
Денежные выплаты медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою профессиональную деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
09 |
02 |
485 50 13 |
|
918,9 |
913,8 |
99,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
485 50 13 |
001 |
918,9 |
913,8 |
99,4 |
|||
Социальная помощь |
09 |
02 |
505 00 00 |
|
13 131,2 |
13 131,2 |
100,0 |
|||
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" |
09 |
02 |
505 17 00 |
|
13 131,2 |
13 131,2 |
100,0 |
|||
Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи |
09 |
02 |
505 17 10 |
|
13 131,2 |
13 131,2 |
100,0 |
|||
Трансферты бюджету Тамбовского областного фонда обязательного медицинского страхования |
09 |
02 |
505 17 10 |
990 |
13 131,2 |
13 131,2 |
100,0 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
09 |
02 |
510 00 00 |
|
128,2 |
120,4 |
93,9 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
09 |
02 |
510 03 00 |
|
128,2 |
120,4 |
93,9 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
510 03 00 |
001 |
128,2 |
120,4 |
93,9 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
4 203,0 |
4 202,9 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2009 - 2011 годы" |
09 |
02 |
795 20 00 |
|
2 552,7 |
2 552,7 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения" |
09 |
02 |
795 20 01 |
|
2 552,7 |
2 552,7 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 20 01 |
067 |
2 552,7 |
2 552,7 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Модернизация здравоохранения города Тамбова на 2011 - 2012 годы" |
09 |
02 |
795 27 00 |
|
1 650,3 |
1 650,2 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 27 00 |
067 |
1 650,3 |
1 650,2 |
100,0 |
|||
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
66 976,3 |
66 100,5 |
98,7 |
|||
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
54 046,5 |
54 018,8 |
99,9 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
04 |
477 95 00 |
|
347,8 |
347,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 95 00 |
001 |
347,8 |
347,8 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
53 698,7 |
53 671,0 |
99,9 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
53 651,0 |
53 640,9 |
100,0 |
|||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
04 |
477 99 00 |
868 |
17,8 |
10,2 |
57,3 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
29,9 |
19,9 |
66,6 |
|||
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
09 |
04 |
485 00 00 |
|
1 030,2 |
1 030,2 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
04 |
485 50 00 |
|
1 030,2 |
1 030,2 |
100,0 |
|||
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения |
09 |
04 |
485 50 02 |
|
1 030,2 |
1 030,2 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
485 50 02 |
001 |
1 030,2 |
1 030,2 |
100,0 |
|||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
11 858,9 |
11 010,8 |
92,8 |
|||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
8 865,1 |
8 105,6 |
91,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
8 865,1 |
8 105,6 |
91,4 |
|||
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 18 02 |
|
2 993,8 |
2 905,2 |
97,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 02 |
001 |
2 993,8 |
2 905,2 |
97,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
04 |
795 00 00 |
|
40,7 |
40,7 |
100,0 |
|||
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2009 - 2011 годы" |
09 |
04 |
795 20 00 |
|
40,7 |
40,7 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения" |
09 |
04 |
795 20 01 |
|
40,7 |
40,7 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
04 |
795 20 01 |
067 |
40,7 |
40,7 |
100,0 |
|||
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
103 117,1 |
89 448,6 |
86,7 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
300,3 |
300,2 |
100,0 |
|||
Публичные нормативные обязательства городского округа |
10 |
01 |
800 00 00 |
|
300,3 |
300,2 |
100,0 |
|||
Доплаты по решению Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О предоставлении доплат к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова" |
10 |
01 |
800 05 00 |
|
274,3 |
274,3 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
01 |
800 05 10 |
|
274,3 |
274,3 |
100,0 |
|||
Доплаты к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города |
10 |
01 |
800 05 10 |
857 |
274,3 |
274,3 |
100,0 |
|||
Доплаты по решению Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 458 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших должности в органах власти города Тамбова" |
10 |
01 |
800 06 00 |
|
26,0 |
25,9 |
99,6 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
01 |
800 06 10 |
|
26,0 |
25,9 |
99,6 |
|||
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти |
10 |
01 |
800 06 10 |
858 |
26,0 |
25,9 |
99,6 |
|||
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
10 944,4 |
10 935,9 |
99,9 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
10 |
02 |
102 00 00 |
|
17,5 |
17,4 |
99,4 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
10 |
02 |
102 01 00 |
|
17,5 |
17,4 |
99,4 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
10 |
02 |
102 01 02 |
|
17,5 |
17,4 |
99,4 |
|||
Бюджетные инвестиции |
10 |
02 |
102 01 02 |
003 |
17,5 |
17,4 |
99,4 |
|||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
10 779,1 |
10 777,9 |
100,0 |
|||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 |
02 |
507 95 00 |
|
595,8 |
595,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 95 00 |
001 |
595,8 |
595,8 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
10 183,3 |
10 182,1 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
10 163,3 |
10 162,1 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|||
Реализация государственной политики занятости населения |
10 |
02 |
510 00 00 |
|
144,0 |
136,8 |
95,0 |
|||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
10 |
02 |
510 03 00 |
|
144,0 |
136,8 |
95,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
510 03 00 |
001 |
144,0 |
136,8 |
95,0 |
|||
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
02 |
521 02 00 |
|
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|||
Осуществление социального обслуживания населения г. Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
53 181,0 |
38 759,3 |
72,9 |
|||
Федеральные целевые программы |
10 |
03 |
100 00 00 |
|
8 661,5 |
2 971,6 |
34,3 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
10 |
03 |
100 88 00 |
|
8 661,5 |
2 971,6 |
34,3 |
|||
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
10 |
03 |
100 88 00 |
|
8 661,5 |
2 971,6 |
34,3 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
03 |
100 88 20 |
005 |
8 661,5 |
2 971,6 |
34,3 |
|||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
10 124,0 |
10 123,9 |
100,0 |
|||
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
10 124,0 |
10 123,9 |
100,0 |
|||
Субсидии на обеспечение жильём |
10 |
03 |
104 02 00 |
501 |
10 124,0 |
10 123,9 |
100,0 |
|||
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
13 779,7 |
13 779,7 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
13 779,7 |
13 779,7 |
100,0 |
|||
Оказание адресной социальной помощи населению |
10 |
03 |
505 33 24 |
|
13 779,7 |
13 779,7 |
100,0 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 24 |
005 |
13 779,7 |
13 779,7 |
100,0 |
|||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
283,3 |
283,3 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
283,3 |
283,3 |
100,0 |
|||
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
283,3 |
283,3 |
100,0 |
|||
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
16 065,1 |
7 488,1 |
46,6 |
|||
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Тамбовской области на 2011 - 2015 годы" |
10 |
03 |
522 63 00 |
|
16 065,1 |
7 488,1 |
46,6 |
|||
Подпрограмма "Молодёжи - доступное жильё" |
10 |
03 |
522 63 02 |
|
16 065,1 |
7 488,1 |
46,6 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
03 |
522 63 02 |
005 |
13 034,4 |
4 457,4 |
34,2 |
|||
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
10 |
03 |
522 63 02 |
915 |
3 030,7 |
3 030,7 |
100,0 |
|||
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
2 665,3 |
2 510,7 |
94,2 |
|||
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2009 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 14 00 |
|
1 356,3 |
1 272,6 |
93,8 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 14 00 |
500 |
1 356,3 |
1 272,6 |
93,8 |
|||
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2011 - 2015 годы |
10 |
03 |
795 25 00 |
|
1 309,0 |
1 238,1 |
94,6 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 25 00 |
500 |
1 309,0 |
1 238,1 |
94,6 |
|||
Публичные нормативные обязательства городского округа |
10 |
03 |
800 00 00 |
|
1 602,1 |
1 602,0 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 30.07.2008 N 706 "О Положении "О дополнительных мерах социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове" |
10 |
03 |
800 04 00 |
|
1 455,2 |
1 455,1 |
100,0 |
|||
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
800 04 08 |
|
1 080,0 |
1 079,9 |
100,0 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 08 |
005 |
1 080,0 |
1 079,9 |
100,0 |
|||
Ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов |
10 |
03 |
800 04 09 |
|
375,2 |
375,2 |
100,0 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 09 |
005 |
375,2 |
375,2 |
100,0 |
|||
Выплаты по решению Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О дополнительных мерах социальной поддержки бывших руководителей" (в редакции от 27.07.2011) |
10 |
03 |
800 08 00 |
|
146,9 |
146,9 |
100,0 |
|||
Дополнительные меры социальной поддержки бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений |
10 |
03 |
800 08 00 |
859 |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
|||
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
31 273,2 |
32 074,9 |
102,6 |
|||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
9 738,5 |
10 042,3 |
103,1 |
|||
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
7 024,2 |
7 024,2 |
100,0 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 00 |
005 |
7 024,2 |
7 024,2 |
100,0 |
|||
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
10 |
04 |
520 60 00 |
|
2 714,3 |
3 018,1 |
111,2 |
|||
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
520 60 10 |
|
2 714,3 |
3 018,1 |
111,2 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
520 60 10 |
500 |
2 714,3 |
3 018,1 |
111,2 |
|||
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
1 333,5 |
1 401,4 |
105,1 |
|||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке" |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
1 333,5 |
1 401,4 |
105,1 |
|||
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
10 |
04 |
521 02 25 |
|
1 333,5 |
1 401,4 |
105,1 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 25 |
500 |
1 333,5 |
1 401,4 |
105,1 |
|||
Публичные нормативные обязательства |
10 |
04 |
850 00 00 |
|
20 201,2 |
20 631,2 |
102,1 |
|||
Закон Тамбовской области от 25.07.1997 N 125-З "Об опеке и попечительстве в Тамбовской области" |
10 |
04 |
850 07 00 |
|
20 201,2 |
20 631,2 |
102,1 |
|||
Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребёнка |
10 |
04 |
850 07 06 |
|
20 201,2 |
20 631,2 |
102,1 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
04 |
850 07 06 |
005 |
20 201,2 |
20 631,2 |
102,1 |
|||
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
7 418,2 |
7 378,3 |
99,5 |
|||
Социальная помощь |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
7 418,2 |
7 378,3 |
99,5 |
|||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
505 33 00 |
|
7 418,2 |
7 378,3 |
99,5 |
|||
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа - город Тамбов |
10 |
06 |
505 33 37 |
|
7 418,2 |
7 378,3 |
99,5 |
|||
Социальные выплаты |
10 |
06 |
505 33 37 |
005 |
6 637,6 |
6 597,7 |
99,4 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
10 |
06 |
505 33 37 |
019 |
780,6 |
780,6 |
100,0 |
|||
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
28 103,0 |
28 095,0 |
100,0 |
|||
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
8 311,5 |
8 306,8 |
99,9 |
|||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
01 |
482 00 00 |
|
8 030,1 |
8 030,0 |
100,0 |
|||
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта |
11 |
01 |
482 00 01 |
|
8 030,1 |
8 030,0 |
100,0 |
|||
Субсидии некоммерческим организациям |
11 |
01 |
482 00 01 |
019 |
8 030,1 |
8 030,0 |
100,0 |
|||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
01 |
512 00 00 |
|
281,4 |
276,8 |
98,4 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
01 |
512 97 00 |
|
281,4 |
276,8 |
98,4 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
01 |
512 97 00 |
500 |
281,4 |
276,8 |
98,4 |
|||
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
521,0 |
517,7 |
99,4 |
|||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
02 |
512 00 00 |
|
521,0 |
517,7 |
99,4 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
02 |
512 97 00 |
|
521,0 |
517,7 |
99,4 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
02 |
512 97 00 |
500 |
521,0 |
517,7 |
99,4 |
|||
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
|
|
19 270,5 |
19 270,5 |
100,0 |
|||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
03 |
512 00 00 |
|
19 270,5 |
19 270,5 |
100,0 |
|||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
03 |
512 97 00 |
|
19 270,5 |
19 270,5 |
100,0 |
|||
Субсидии юридическим лицам |
11 |
03 |
512 97 00 |
006 |
19 270,5 |
19 270,5 |
100,0 |
|||
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
8 131,3 |
8 002,3 |
98,4 |
|||
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
8 131,3 |
8 002,3 |
98,4 |
|||
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
457 00 00 |
|
8 131,3 |
8 002,3 |
98,4 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 |
02 |
457 99 00 |
|
8 131,3 |
8 002,3 |
98,4 |
|||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 |
02 |
457 99 00 |
001 |
7 398,8 |
7 398,7 |
100,0 |
|||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
12 |
02 |
457 99 00 |
869 |
732,5 |
603,6 |
82,4 |
|||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
58 742,9 |
58 630,0 |
99,8 |
|||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
58 742,9 |
58 630,0 |
99,8 |
|||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
065 00 00 |
|
58 742,9 |
58 630,0 |
99,8 |
|||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
065 03 00 |
|
58 742,9 |
58 630,0 |
99,8 |
|||
Прочие расходы |
13 |
01 |
065 03 00 |
013 |
58 742,9 |
58 630,0 |
99,8 |
|||
Всего расходов |
5 194 409,2 |
5 011 447,3 |
96,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.