N
п/п
|
Задача, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчики программы - ответственные за исполнение
|
Всего
|
По годам
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Целевое значение (последний год реализации программы)
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цель: Введение новых технологий управления пассажирским транспортом для улучшения качества предоставления транспортных услуг населению
|
|
|
|
1.
|
Задача N 1: Реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Эмиссия транспортных карт
|
городской бюджет
|
50,000
|
|
|
50,000
|
|
2014 год
|
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
|
тыс. шт.
|
5,42
|
МБУ* "Пассажирские перевозки"
|
1.2.
|
Эмиссия социальных карт
|
областной бюджет
|
3750,000
|
1875,000
|
1875,000
|
|
|
2012 - 2013 годы
|
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
|
тыс. шт.
|
150
|
Управление социального развития Тамбовской области
|
1.3.
|
Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт
|
городской бюджет
|
50,000
|
|
|
50,000
|
|
2014 год
|
Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт
|
шт.
|
10
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
1.4.
|
Поставка оборудования для оснащения транспортных средств
|
городской бюджет
|
50,000
|
|
|
50,000
|
|
2014 год
|
Количество оборудованных транспортных средств
|
ед.
|
3
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
1.5.
|
Мероприятия по оборудованию серверного центра (в т.ч. серверное оборудование - 4 сервера: основной и резервный сервер прикладного программного обеспечения, основной и резервный сервер баз данных и формирования отчётности; система хранения данных (внешний дисковый массив) основная и резервная; системное программное обеспечение; технологическое ядро процессинга транспортных карт программного обеспечения; оборудование рабочего места), внедрение, запуск программы и обучение пользователей
|
городской бюджет
|
50,000
|
|
|
50,000
|
|
2014 год
|
Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
|
%
|
100
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
1.6.
|
ИТОГО
|
|
3950,000
|
1875,000
|
1875,000
|
200,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача N 2: Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Приобретение троллейбусов
|
городской бюджет
|
15903,000
|
15903,000
|
|
|
|
2012
год
|
Обновление подвижного состава троллейбусного парка
|
ед.
|
75
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
2.2.
|
ИТОГО
|
|
15903,000
|
15903,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Задача N 3: Повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
|
городской бюджет
|
500,000
|
|
|
|
500,000
|
2015 год
|
Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
|
компл.
|
25
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
3.2.
|
ИТОГО
|
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
500,000
|
|
|
|
|
|
4.
|
Задача N 4: Организация и управление процессом пассажирских перевозок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов
|
городской бюджет
|
75955,400
|
19719,600
|
14833,000
|
19851,400
|
21551,400
|
2012 - 2015 годы
|
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
|
час.
|
24696
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
4.2.
|
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе выполнения программных мероприятий
|
городской бюджет
|
4910,100
|
|
4910,100
|
|
|
2013 год
|
|
|
|
|
4.3.
|
ИТОГО
|
|
80865,500
|
19719,600
|
19743,100
|
19851,400
|
21551,400
|
|
|
|
|
|
5.
|
Задача N 5: Повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
|
городской бюджет
|
500,000
|
|
|
500,000
|
|
2014 год
|
Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
|
ед.
|
1
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
5.2.
|
Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов
|
городской бюджет
|
4512,300
|
1457,600
|
2009,500
|
522,600
|
522,600
|
2012 - 2015 годы
|
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
|
ед.
|
85
|
МБУ "Пассажирские перевозки"
|
5.3.
|
ИТОГО
|
|
5012,300
|
1457,600
|
2009,500
|
1022,600
|
522,600
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО, в том числе:
|
|
106230,800
|
38955,200
|
23627,600
|
21074,000
|
22574,000
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
102480,800
|
37080,200
|
21752,6
|
21074,000
|
22574,000
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
3750,000
|
1875,000
|
1875,000
|
|
|
|
|
|
|
|