Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Тамбовской области от 30 июня 2014 г. N 705 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 13
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
31 января, 30 июня 2014 г.
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
год реализации |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространённости наиболее значимых факторов риска, совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилю "наркология" | |||||||||||
1.1.1. |
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, в том числе деятельности областного Центра медицинской профилактики |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
2013 |
1450 |
2769,5 |
0,0 |
2769,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1480 |
2234,0 |
0,0 |
2234,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1480 |
2234,0 |
0,0 |
2234,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1480 |
2234,0 |
0,0 |
2234,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1550 |
2368,0 |
0,0 |
2368,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1650 |
2510,1 |
0,0 |
2510,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1750 |
2660,7 |
0,0 |
2660,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1850 |
2820,4 |
0,0 |
2820,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.2. |
Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Количество спортсменов, прошедших медицинский осмотр |
человек |
2013 |
20543 |
9429,7 |
0,0 |
9429,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
32640 |
11360,7 |
0,0 |
11360,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
27960 |
13125,3 |
0,0 |
13125,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
29982 |
14055,6 |
0,0 |
14055,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
31781 |
14989,6 |
0,0 |
14989,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
33688 |
15792,9 |
0,0 |
15792,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
35709 |
16740,5 |
0,0 |
16740,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
37852 |
17744,9 |
0,0 |
17744,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.3. |
Обеспечение оказания медицинской помощи по профилю "профпатология" |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь |
человек |
2013 |
1800 |
600,6 |
0,0 |
600,6 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1600 |
324,4 |
0,0 |
324,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1600 |
324,4 |
0,0 |
324,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1600 |
324,4 |
0,0 |
324,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1650 |
343,9 |
0,0 |
343,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1700 |
364,5 |
0,0 |
364,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1750 |
386,4 |
0,0 |
386,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1800 |
409,6 |
0,0 |
409,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.4. |
Модернизация наркологической службы |
Управление здравоохранения области |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами |
процент |
2013 |
95 |
4344,3 |
0,0 |
4344,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
50136,1 |
36017,3 |
14118,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
99 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.6. |
Мероприятия по раннему выявлению потребителей психоактивных веществ |
Управление здравоохранения области |
Количество обследованных граждан |
человек |
2013 |
18752 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
18800 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
18900 |
1250,0 |
0,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
19000 |
1311,3 |
0,0 |
1311,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
19100 |
1374,2 |
0,0 |
1374,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
19200 |
1438,8 |
0,0 |
1438,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
19300 |
1502,0 |
0,0 |
1502,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
19500 |
1565,2 |
0,0 |
1565,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С | |||||||||||
1.2.1. |
Организация проведения вакцинопрофилактики населения |
Управление здравоохранения области |
Охват профилактическими прививками |
процент |
2013 |
96 |
8470,0 |
0,0 |
8470,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
7500,0 |
0,0 |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
96 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
96 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
96 |
8300,0 |
0,0 |
8300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
96 |
8690,0 |
0,0 |
8690,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
96 |
9072,6 |
0,0 |
9072,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
96 |
9453,6 |
0,0 |
9453,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2.2. |
Организация проведения заключительной дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний |
Управление здравоохранения области |
Количество обработанных очагов |
единиц |
2013 |
2000 |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
2000 |
2144,7 |
0,0 |
2144,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
2000 |
2144,7 |
0,0 |
2144,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2000 |
2144,7 |
0,0 |
2144,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2000 |
2273,4 |
0,0 |
2273,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2000 |
2409,8 |
0,0 |
2409,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2000 |
2554,3 |
0,0 |
2554,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2000 |
2706,6 |
0,0 |
2706,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2.3. |
Обеспечение искусственным питанием детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями |
Управление здравоохранения области |
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием |
человек |
2013 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях своевременного выявления заболеваний | |||||||||||
1.3.1. |
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций первичного звена |
Управление здравоохранения области |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
|
процент |
2013 |
95 |
502,3 |
0,0 |
502,3 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
2014 |
96 |
15930,3 |
0,0 |
15930,3 |
0,0 |
||||||
2015 |
97 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
99 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
28866,4 |
0,0 |
28866,4 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
2014 |
|
91280,2 |
36017,3 |
55262,9 |
0,0 |
||||||
2015 |
|
19228,4 |
0,0 |
19228,4 |
0,0 |
||||||
2016 |
|
20220,0 |
0,0 |
20220,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
29799,1 |
0,0 |
29799,1 |
0,0 |
||||||
2018 |
|
31356,1 |
0,0 |
31356,1 |
0,0 |
||||||
2019 |
|
33066,5 |
0,0 |
33066,5 |
0,0 |
||||||
2020 |
|
34850,3 |
0,0 |
34850,3 |
0,0 |
||||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
288667,0 |
36017,3 |
252649,7 |
0,0 |
|
2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
2.1. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями (туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C, онкологическими, венерологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения) | |||||||||||
2.1.1. |
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
2013 |
77,0 |
50480,3 |
45980,3 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
79,0 |
51028,2 |
46528,2 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
80,0 |
1139,9 |
1139,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
81,0 |
1139,9 |
1139,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
82,0 |
5639,9 |
1139,9 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
83,0 |
5639,9 |
1139,9 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
84,0 |
5639,9 |
1139,9 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
85,0 |
5639,9 |
1139,9 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.2. |
Мероприятия, направленные на совершенствование диагностики заболеваний и укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях |
Управление здравоохранения области, управление инвестиций области |
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений |
процент |
2013 |
95 |
307583,7 |
193934,6 |
113649,1 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
37002,3 |
0,0 |
37002,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97 |
323440,1 |
0,0 |
323440,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
98 |
99129,5 |
0,0 |
99129,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
99 |
126874,1 |
0,0 |
126874,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 |
134756,5 |
0,0 |
134756,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100 |
143111,9 |
0,0 |
143111,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100 |
151968,06 |
0,0 |
151968,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.3. |
Оказание государственных услуг областными государственными учреждений здравоохранения, оказывающими специализированную медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях |
Управление здравоохранения области |
Смертность населения области на 1000 человек населения |
случаев |
2013 |
16,1 |
561929,5 |
0,0 |
561929,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
16,0 |
654119,0 |
0,0 |
654119,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
15,9 |
766148,4 |
0,0 |
766148,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
15,8 |
879203,8 |
0,0 |
879203,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
15,7 |
944018,8 |
0,0 |
944018,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
15,6 |
1000660,0 |
0,0 |
1000660,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
15,5 |
1060700,0 |
0,0 |
1060700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
15,4 |
1124341,5 |
0,0 |
1124341,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.4. |
Обеспечение дополнительным питанием обучающихся Тамбовского областного государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения "Красносвободненская санаторная школа-интернат" |
Управление образования и науки области |
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната |
процент |
2013 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | |||||||||||
2.2.1. |
Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии бригадами скорой медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных тромболизисов |
единиц |
2013 |
110 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной и санитарно-авиационной медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||
2.3.1. |
Финансовое обеспечение деятельности скорой, в том числе скорой специализированной и санитарно-авиационной медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий |
процент |
2013 |
4,4 |
301346,7 |
0,0 |
301346,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4,8 |
318241,9 |
0,0 |
318241,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5,4 |
8384,6 |
0,0 |
8384,6 |
0,0 |
В рамках территориальной программы ОМС |
|||||
2016 |
5,3 |
8384,6 |
0,0 |
8384,6 |
0,0 |
||||||
2017 |
5,3 |
8887,7 |
0,0 |
8887,7 |
0,0 |
||||||
2018 |
5,3 |
9420,9 |
0,0 |
9420,9 |
0,0 |
||||||
2019 |
5,3 |
9986,2 |
0,0 |
9986,2 |
0,0 |
||||||
2020 |
5,3 |
10585,4 |
0,0 |
10585,4 |
0,0 |
|
|||||
2.3.2. |
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных специализированным медицинским оборудованием |
Управление здравоохранения области |
Количество санитарного автотранспорта |
единиц |
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
20 |
40761,1 |
0,0 |
40761,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | |||||||||||
2.4.1. |
Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения области |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
2013 |
21,2 |
9179,0 |
0,0 |
9179,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
20,0 |
191968,7 |
158724,0 |
33244,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
19,0 |
11937,2 |
0,0 |
11937,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
18,0 |
11937,2 |
0,0 |
11937,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
17,0 |
12653,4 |
0,0 |
12653,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
16,0 |
13412,6 |
0,0 |
13412,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
15,0 |
14217,4 |
0,0 |
14217,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
14,0 |
15070,4 |
0,0 |
15070,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.2. |
Обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Центр медицины катастроф" |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций |
процент |
2013 |
100 |
5927,6 |
0,0 |
5927,6 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
6174,8 |
0,0 |
6174,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
100 |
6382,0 |
0,0 |
6382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
100 |
6801,7 |
0,0 |
6801,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
100 |
7209,8 |
0,0 |
7209,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 |
7642,4 |
0,0 |
7642,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100 |
8100,9 |
0,0 |
8100,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100 |
8587,0 |
0,0 |
8587,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.5. Развитие службы крови | |||||||||||
2.5.1. |
Оказание государственных услуг областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Тамбовская областная станция переливания крови", укрепление материально-технической базы службы крови |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения |
процент |
2013 |
100 |
74493,3 |
0,0 |
74493,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
75955,7 |
0,0 |
75955,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
100 |
82675,3 |
0,0 |
82675,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
100 |
88681,6 |
0,0 |
88681,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
100 |
94002,5 |
0,0 |
94002,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 |
99642,6 |
0,0 |
99642,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100 |
105621,2 |
0,0 |
105621,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100 |
111958,5 |
0,0 |
111958,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.6. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | |||||||||||
2.6.1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь |
человек |
2013 |
3025 |
17367,0 |
5343,2 |
12023,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
3114 |
18548,1 |
3369,5 |
15178,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
3200 |
в рамках территориальной программы ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в рамках территориальной программы ОМС |
|||||
2016 |
3300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
3400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
3500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
3600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
3700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи учреждениями здравоохранения | |||||||||||
2.7.1. |
Оказание государственных услуг областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения особого типа: "Патологоанатомическое бюро"; "Бюро судебно-медицинской экспертизы" |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных исследований |
единиц |
2013 |
272500 |
76153,8 |
0,0 |
76153,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
270000 |
78140,0 |
0,0 |
78140,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
270000 |
94733,6 |
0,0 |
94733,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
270000 |
101435,3 |
0,0 |
101435,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
270000 |
107521,4 |
0,0 |
107521,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
270000 |
113972,7 |
0,0 |
113972,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
270000 |
120811,1 |
0,0 |
120811,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
270000 |
128059,7 |
0,0 |
128059,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
1377035,7 |
205132,9 |
1171902,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
1502289,8 |
208621,7 |
1293668,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
1305441,1 |
1139,9 |
1304301,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
1204252,3 |
1139,9 |
1203112,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
1318807,6 |
1139,9 |
1317667,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
1397147,6 |
1139,9 |
1396007,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
1480188,6 |
1139,9 |
1479048,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
1568211,0 |
1139,9 |
1567071,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
11153373,7 |
420594,0 |
10732779,7 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||||
3.1. Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции" | |||||||||||
3.1.1. |
Реализация инвестиционного проекта "Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области" |
Управление здравоохранения области |
Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
2013 |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
47,6 |
200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200000,0 |
|||||
2015 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
49,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
50,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
50,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1.2. |
Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
человек на 1 000 тыс. населения |
2013 |
142 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
156 |
141500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141500,0 |
|||||
2015 |
172 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
182 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
192 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35000,0 |
|||||
2018 |
202 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
212 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
|||||
2020 |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1.3 |
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
человек на 100 тыс. населения |
2013 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6,4 |
167000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167000,0 |
|||||
2015 |
6,3 |
220000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220000,0 |
|||||
2016 |
6,2 |
224000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224000,0 |
|||||
2017 |
6,1 |
224000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224000,0 |
|||||
2018 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2. Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области | |||||||||||
3.2.1. |
Реализация проекта "Новая скорая помощь" |
Управление здравоохранения области |
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
2013 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
86,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
88,0 |
24000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24000,0 |
|||||
2016 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
94,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16500,0 |
|||||
2019 |
94,0 |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7500,0 |
|||||
2020 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2.2. |
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов |
Управление здравоохранения области |
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов |
процент |
2013 |
00,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
35,0 |
60700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60700,0 |
|||||
2015 |
56,0 |
30300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30300,0 |
|||||
2016 |
66,0 |
14500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14500,0 |
|||||
2017 |
72,0 |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6500,0 |
|||||
2018 |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2.3. |
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждении здравоохранения области |
Управление здравоохранения области |
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи |
процент |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
30,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
|||||
2015 |
40,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
|||||
2016 |
50,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
|||||
2017 |
60,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
|||||
2018 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
581200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
581200,0 |
|||||
2015 |
|
282300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282300,0 |
|||||
2016 |
|
248500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
248500,0 |
|||||
2017 |
|
275500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
275500,0 |
|||||
2018 |
|
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16500,0 |
|||||
2019 |
|
27500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27500,0 |
|||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
1431500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1431500,0 |
4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
4.1 Формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам | |||||||||||
4.1.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения |
Управление здравоохранения области |
Материнская смертность |
промиле# |
2013 |
9,6 |
2683,9 |
0,0 |
2683,9 |
0,0 |
в рамках территориальной программы ОМС |
2014 |
9,6 |
8350,8 |
0,0 |
8350,8 |
0,0 |
||||||
2015 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.2 Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | |||||||||||
4.2.1. |
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела |
Управление здравоохранения области |
Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела |
промилле |
2013 |
831,2 |
9356,2 |
3433,0 |
5923,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
833,0 |
в рамках территориальной программы ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в рамках территориальной программы ОМС |
|||||
2015 |
835,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
845,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
847,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
4.3. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушения развития ребенка, развитие неонатальной хирургии | |||||||||||
4.3.1. |
Проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики |
Управление здравоохранения области |
Охват обследованием беременных женщин комплексной пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в 1 триместре беременности |
процент |
2013 |
80,9 |
4769,6 |
3769,6 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
81 |
5140,5 |
3933,4 |
1207,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
84 |
1153,2 |
0,0 |
1153,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
85 |
1207,4 |
0,0 |
1207,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
86 |
1260,5 |
0,0 |
1260,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
87 |
1313,4 |
0,0 |
1313,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.3.2. |
Развитие неонатальной хирургии: реконструкция отделений ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница" (строительство хирургического корпуса) |
Управление здравоохранения области
Управление инвестиций области |
Снижение ранней неонатальной смертности |
на 1000 новорождённых |
2013 |
1,3 |
147084,1* |
0,0 |
147084,1* |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1,3 |
63106,7** |
0,0 |
63106,7** |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.4. Снижение уровня первичной инвалидности детей | |||||||||||
4.4.1. |
Проведение неонатального и аудиологического скрининга, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения скрининговых исследований |
Управление здравоохранения области |
Охват неонатальным скринингом |
процент |
2013 |
99,9 |
3966,3 |
3685,3 |
281,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
99,9 |
3625,0 |
3443,7 |
181,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
99,9 |
340,8 |
0,0 |
340,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
99,9 |
356,8 |
0,0 |
356,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
99,9 |
372,5 |
0,0 |
372,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
99,9 |
388,1 |
0,0 |
388,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Охват аудиологическим скринингом |
процент |
2013 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2014 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
97,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
97,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
97,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение" ** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов | |||||||||||
4.4.2. |
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, питанием, не содержащим фенилаламин |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
10000 населения соответствующего возраста |
2013 |
5,9 |
3600,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
5,9 |
4700,0 |
0,0 |
4700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
5,6 |
5166,9 |
0,0 |
5166,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
5,5 |
5409,7 |
0,0 |
5409,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
5,4 |
5647,7 |
0,0 |
5647,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
5,3 |
5884,9 |
0,0 |
5884,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
171460,2 |
10888,0 |
160572,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
84923,0 |
7377,1 |
77545,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
6660,9 |
0,0 |
6660,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
6973,9 |
0,0 |
6973,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
7280,7 |
0,0 |
7280,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
7586,4 |
0,0 |
7586,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013- 2020 |
|
284885,1 |
18265,1 |
266620,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||
5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | |||||||||||
5.1.1. |
Финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, в том числе детям |
Управление здравоохранения области |
Количество пролеченных пациентов |
человек |
2013 |
34477 |
45050,5 |
0,0 |
45050,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
50000 |
63249,8 |
0,0 |
63249,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
60000 |
51365,5 |
0,0 |
51365,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
80000 |
57279,9 |
0,0 |
57279,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
95000 |
60716,7 |
0,0 |
60716,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
110000 |
64359,7 |
0,0 |
64359,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
125000 |
68221,3 |
0,0 |
68221,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
140000 |
72314,5 |
0,0 |
72314,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.2. |
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, направленных на реабилитацию в санаторно-курортные организации |
человек |
2013 |
681 |
24193,0 |
0,0 |
24193,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
680 |
24193,0 |
0,0 |
24193,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
680 |
24193,0 |
0,0 |
24193,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
680 |
25378,5 |
0,0 |
25378,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
680 |
26596,6 |
0,0 |
26596,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
680 |
27846,7 |
0,0 |
27846,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
680 |
29071,9 |
0,0 |
29071,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
680 |
30292,9 |
0,0 |
30292,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | |||||||||||
5.2.1. |
Финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения, оказывающих санаторно-курортное лечение детям, в том числе укрепление материально-технической базы |
Управление здравоохранения области |
Количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения |
человек |
2013 |
1367 |
28896,2 |
0,0 |
28896,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1367 |
31098,9 |
0,0 |
31098,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1360 |
32166,9 |
0,0 |
32166,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1360 |
35146,1 |
0,0 |
35146,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1360 |
37254,9 |
0,0 |
37254,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1360 |
35490,1 |
0,0 |
35490,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1360 |
41859,6 |
0,0 |
41859,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1360 |
44371,1 |
0,0 |
44371,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
98139,7 |
0,0 |
98139,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
118541,7 |
0,0 |
118541,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
107725,4 |
0,0 |
107725,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
116619,0 |
0,0 |
116619,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
124568,2 |
0,0 |
124568,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
127696,5 |
0,0 |
127696,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
139152,8 |
0,0 |
139152,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
146978,5 |
0,0 |
146978,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
979421,8 |
0,0 |
979421,8 |
0,0 |
0,0 |
6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||
6.1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам | |||||||||||
6.1.1. |
Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных пациентами койко-дней |
к/дни |
2013 |
222428 |
89308,2 |
0,0 |
89308,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
98127 |
55124,6 |
0,0 |
55124,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
118765 |
47659,4 |
0,0 |
47659,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
121831 |
47864,7 |
0,0 |
47864,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
124000 |
50736,6 |
0,0 |
50736,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
127000 |
53780,0 |
0,0 |
53780,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
130000 |
57007,6 |
0,0 |
57007,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
133000 |
60428,1 |
0,0 |
60428,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
89308,2 |
0,0 |
89308,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
55124,6 |
0,0 |
55124,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
47659,4 |
0,0 |
47659,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
47864,7 |
0,0 |
47864,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
50736,6 |
0,0 |
50736,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
53780,0 |
0,0 |
53780,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
57007,6 |
0,0 |
57007,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
60428,1 |
0,0 |
60428,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
461909,2 |
0,0 |
461909,2 |
0,0 |
0,0 |
7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
7.1. Формирование системы управления кадровым потенциалом сферы здравоохранения | |||||||||||
7.1.1. |
Мониторинг кадрового состава государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области и ведение Федерального регистра медицинских работников |
Управление здравоохранения области |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
2013 |
1/3,1 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 9 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 9 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
1/3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
7.2. Регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования | |||||||||||
7.2.1. |
Подготовка медицинских специалистов в высших учебных заведениях по целевым направлениям Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области |
человек |
2013 |
834 |
27850,7 |
0,0 |
27850,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
865 |
32677,5 |
0,0 |
32677,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
866 |
30499,4 |
0,0 |
30499,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
869 |
30499,4 |
0,0 |
30499,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
868 |
32329,4 |
0,0 |
32329,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
870 |
34269,1 |
0,0 |
34269,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
870 |
36325,3 |
0,0 |
36325,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
870 |
38504,8 |
0,0 |
38504,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2.2. |
Подготовка выпускников медицинских высших учебных заведений в интернатуре/ординатуре по целевым направлениям Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество выпускников медицинских ВУЗов, завершивших обучение в интернатуре/ ординатуре в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области |
человек |
2013 |
82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
155 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
155 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
155 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
160 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
155 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2.3. |
Подготовка среднего медицинского персонала в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении "Тамбовский областной медицинский колледж" по целевым направлениям Тамбовской области |
Управление образования и науки области |
Количество выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд области |
человек |
2013 |
100 |
в рамках реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области на 2013 - 2020 годы" |
0,0 |
в рамках реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области на 2013 - 2020 годы" |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
7.3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | |||||||||||
7.3.1. |
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов |
Управление здравоохранения области, управление образования и науки области |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования |
человек |
2013 |
3930,0 |
1181,0 |
0,0 |
1181,0 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
2014 |
3970,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограмм 2, 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
||||||
2015 |
3932,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
3910,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
3962,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
3990,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
4055,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
4120,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
7.3.2. |
Организация непрерывного практического обучения медицинских специалистов с использованием дистанционных информационных технологий |
Управление здравоохранения области |
Доля аккредитованных специалистов |
процент |
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.4. Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании | |||||||||||
7.4.1. |
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных конкурсов |
единиц |
2013 |
2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
2014 |
3 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|||||
2015 |
8 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
|||||
2016 |
12 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
|||||
2017 |
16 |
1225,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1225,0 |
|||||
2018 |
22 |
1475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1475,0 |
|||||
2019 |
30 |
1600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1600,0 |
|||||
2020 |
40 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1800,0 |
|||||
7.5. Задача: приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи | |||||||||||
7.5.1. |
Заключение "эффективных контрактов" с медицинскими работниками |
Управление здравоохранения области |
Доля медицинских работников, переведенных на "эффективный" контракт |
процент |
2013 |
77,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
2014 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2015 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
100,0 |
||||||||||
7.5.2. |
Повышение оплаты труда врачей государственной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в области |
процент |
2013 |
157,8 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
2014 |
155,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2015 |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
176,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
7.5.3. |
Повышение оплаты труда среднего медицинского персонала государственной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в области |
процент |
2013 |
75,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
2014 |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2015 |
79,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
7.5.4. |
Повышение оплаты труда младшего медицинского персонала государственной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и заработной платы в области |
процент |
2013 |
42,3 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 10 |
2014 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2015 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
7.6. Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | |||||||||||
7.6.1. |
Ежемесячная социальная выплата студентам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд области, получающих выплату |
человек |
2013 |
135,0 |
1232,0 |
0,0 |
1232,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
250,0 |
970,0 |
0,0 |
970,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
350,0 |
3148,1 |
0,0 |
3148,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
450,0 |
3148,1 |
0,0 |
3148,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
520,0 |
3337,0 |
0,0 |
3337,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
590,0 |
3537,2 |
0,0 |
3537,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
640,0 |
3974,0 |
0,0 |
3974,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
690 |
3974,4 |
0,0 |
3974,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.6.2. |
Предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей специалистам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) или переехавшим на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) из другого населенного пункта |
Управление здравоохранения области |
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату |
человек |
2013 |
47 |
47 000,0 |
0,0 |
23 500,0 |
0,0 |
23 500,0 |
2014 |
80 |
80 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40000,0 |
|||||
2015 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
60 |
60 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30000,0 |
|||||
2018 |
60 |
60 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30000,0 |
|||||
2019 |
40 |
40 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
20000,0 |
|||||
2020 |
40 |
40 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
20000,0 |
|||||
7.7. Развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников | |||||||||||
7.7.1. |
Частичная оплата жилищно-коммунальных услуг медицинскому персоналу учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг |
человек |
2013 |
4019,0 |
23024,1 |
0,0 |
23024,1 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4044,0 |
23111,1 |
0,0 |
23111,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
4044,0 |
23111,1 |
0,0 |
23111,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
4044,0 |
23111,1 |
0,0 |
23111,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
4044,0 |
24497,8 |
0,0 |
24497,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
4044,0 |
25967,6 |
0,0 |
25967,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
4044,0 |
27525,7 |
0,0 |
27525,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
4044,0 |
29177,2 |
0,0 |
29177,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.7.2. |
Предоставление целевых субсидий работникам государственных учреждений здравоохранения области, находящихся в сельской местности, для улучшения жилищных условий, а также служебного жилья и земельных участков для индивидуального строительства
|
Управление здравоохранения области, управление сельского хозяйства области |
Доля медицинских специалистов, улучшивших жилищные условия, из числа нуждавшихся в улучшении жилищных условий |
процент |
2013 |
30 |
в рамках финансирования федеральной и областной целевых программ "Социальное развитие села" |
в рамках финансирования федеральной и областной целевых программ "Социальное развитие села" |
0,0 |
0,0 |
в рамках финансирования федеральной и областной целевых программ "Социальное развитие села" |
2014 |
35 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2015 |
40 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
45 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
50 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
55 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
60 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
65 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
100387,8 |
0,0 |
76787,8 |
0,0 |
23600,0 |
2014 |
|
137008,6 |
0,0 |
96758,6 |
0,0 |
40250,0 |
|||||
2015 |
|
97308,6 |
0,0 |
96758,6 |
0,0 |
550,0 |
|||||
2016 |
|
57608,6 |
0,0 |
56758,6 |
0,0 |
850,0 |
|||||
2017 |
|
121389,2 |
0,0 |
90164,2 |
0,0 |
31225,0 |
|||||
2018 |
|
125248,9 |
0,0 |
93773,9 |
0,0 |
31475,0 |
|||||
2019 |
|
109425,0 |
0,0 |
87825,0 |
0,0 |
21600,0 |
|||||
2020
|
|
113456,4 |
0,0 |
91656,4 |
0,0 |
21800,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
861833,1 |
0,0 |
690483,1 |
0,0 |
171350,0 |
8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||||
8.1.Совершенствование льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях | |||||||||||
8.1.1. |
Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами питания для детей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
процент |
2013 |
92,0 |
478291,6 |
341819,8 |
136471,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
93,0 |
468252,9 |
340093,0 |
128159,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
94,0 |
129028,2 |
112028,2 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
94,5 |
129028,2 |
112028,2 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
95,0 |
264668,7 |
112028,2 |
152640,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
95,5 |
273827,1 |
112028,2 |
161798,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
96,0 |
283535,0 |
112028,2 |
171506,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
96,5 |
293825,5 |
112028,2 |
181797,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.1.2. |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
процент |
2013 |
96,0 |
12949,8 |
12089,8 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
97,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
98,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
98,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
98,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
98,0 |
6834,7 |
5974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.1.3. |
Обеспечение лекарственными препаратами детей первых 3-х лет жизни и детей до 6-ти лет из многодетных семей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах детей первых 3-х лет жизни и детей до 6-ти лет из многодетных семей |
процент |
2013 |
96,0 |
20730,3 |
0,0 |
20730,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
97,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
98,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
98,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
98,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
98,0 |
20730,0 |
0,0 |
20730,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
8.1.5. |
Обеспечение антибактериальными и противтуберкулезными# лекарственными препаратами (второго ряда) больных туберкулезом с множественной устойчивостью возбудителя |
Управление здравоохранения области |
Смертность от туберкулеза |
процент |
2013 |
96,0 |
15900,0 |
15900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
97,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
98,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
98,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
98,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
98,0 |
16605,0 |
16605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.2. Совершенствование эффективности работы фармацевтического склада | |||||||||||
8.2.1. |
Обеспечение хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
процент |
2013 |
100,0 |
29690,3 |
0,0 |
29690,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100,0 |
30450,7 |
0,0 |
30450,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100,0 |
31583,0 |
0,0 |
31583,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
597705,4 |
409953,0 |
187752,4 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
542873,3 |
362672,7 |
180200,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
245207,5 |
175034,5 |
70173,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
245207,5 |
175034,5 |
70173,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
380848,0 |
175034,5 |
205813,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
390006,4 |
175034,5 |
214971,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
399714,3 |
175034,5 |
224679,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
410004,8 |
175034,5 |
234970,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
3211567,2 |
1822832,7 |
1388734,5 |
0,0 |
0,0 |
9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
9.1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведения медицинских карт пациентов в электронном виде | |||||||||||
9.1.1 |
Оснащение учреждений здравоохранения области компьютерной техникой |
Управление здравоохранения области |
Количество компьютерной техники |
единиц |
2013 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
551 |
0,0 |
0,0 |
в рамках текущего финасирования# подпрограмм 1, 2, 5 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2016 |
596 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
655 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
726 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
840 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
855 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
9.1.2. |
Подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врача общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных и интегрирования медицинских учреждений в медицинскую информационную систему |
Управление здравоохранения области |
Количество объектов |
единиц |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2016 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
9.1.3. |
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе |
единиц |
2013 |
62 |
23178,7 |
17430,0* |
5748,7* |
0,0 |
0,0 |
2014 |
46 |
в рамках текущего финансирования под- программ 1, 2, 5, 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования под- программ 1, 2, 5 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2015 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
46 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
9.1.4. |
Создание условий для обеспечения защиты информации, персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских организаций, в которых проведены работы для функционирования системы защиты информации, персональных данных, для обеспечения безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры |
единиц |
2013 |
62 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
2014 |
61 |
в рамках текущего финансирования подпрограмм 1, 2, 5, 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограмм 1, 2, 5 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2015 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
9.1.5. |
Обеспечение унифицированного программного решения для диспетчеризации санитарного автотранспорта |
Управление здравоохранения области |
Количество подразделений скорой медицинской помощи, использующих унифицированное программное решение для диспетчеризации санитарного автотранспорта |
единиц |
2013 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
26 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2015 |
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
26 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9.2. Создание единого информационного пространства телемедицины | |||||||||||
9.2.1. |
Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских организаций, внедривших телемедицинские технологии |
единиц |
2013 |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2016 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
39 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
9.3. Расширение функционала системы управления финансово - хозяйственной деятельностью в учреждениях здравоохранения области | |||||||||||
9.3.1. |
Развитие и сопровождение функционала системы управления финансово - хозяйственной деятельностью в учреждениях здравоохранения области |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских организаций, в которых реализовано автоматизированное управление финансово-хозяйственной деятельностью |
единиц |
2013 |
62 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
61 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 1, 2, 5, 10 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограмм 1, 2, 5 |
0,0 |
в рамках тарифов ОМС на оплату медицинской помощи |
|||||
2015 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2016 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 |
61 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
9.4 Интеграция региональной электронной медицинской библиотеки с Федеральной электронной медицинской библиотекой для создания единого электронного библиотечного фонда | |||||||||||
9.4.1. |
Формирование электронной базы библиотечного фонда Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Научная медицинская библиотека" и обеспечение доступности к единому электронному библиотечному фонду в рамках деятельности по выполнению государственного задания |
Управление здравоохранения области |
Количество пользователей единого электронного библиотечного фонда |
человек |
2013 |
11700 |
12718,7 |
0,0 |
12718,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
11700 |
11233,5 |
0,0 |
11233,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
11700 |
11907,5 |
0,0 |
11907,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
11800 |
12622,0 |
0,0 |
12622,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
11800 |
13379,3 |
0,0 |
13379,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
11800 |
14182,1 |
0,0 |
14182,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
11900 |
15033,0 |
0,0 |
15033,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
11900 |
15935,0 |
0,0 |
15935,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
9.5. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области, в отношении которых выполняются работы по материально-техническому и информационному обеспечению, сопровождение реализации федеральных и региональных программ | |||||||||||
9.5.1. |
Анализ и предоставление в органы управления здравоохранением области информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения, обеспечение функционирования телефона "горячей линии" по записи на прием к врачу в электронном виде |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области |
единиц |
2013 |
62 |
22000,8 |
0,0 |
22000,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
61 |
25907,3 |
0,0 |
25907,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
61 |
25894,7 |
0,0 |
25894,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
61 |
25180,2 |
0,0 |
25180,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
61 |
26691,0 |
0,0 |
26691,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
61 |
28292,5 |
0,0 |
28292,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
61 |
29990,0 |
0,0 |
29990,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
61 |
31789,4 |
0,0 |
31789,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
57898,2 |
17430,0 |
40 468,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
37 140,8 |
0,0 |
37 140,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
|
37 802,2 |
0,0 |
37 802,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
37 802,2 |
0,0 |
37 802,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
40 070,3 |
0,0 |
40 070,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
42 474,6 |
0,0 |
42 474,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
45 023,0 |
0,0 |
45 023,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
47 724,4 |
0,0 |
47 724,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
345935,7 |
17430,0 |
328505,7 |
0,0 |
0,0 |
*денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" | |||||||||||
10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" | |||||||||||
10.1. Повышение эффективности расходов и качества оказанных населению медицинских услуг в соответствии с порядками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации | |||||||||||
10.1.1 |
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи*** |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий |
процент |
2013 |
4,4 |
323800,0 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 2 |
0,0 |
323800,0 |
2014 |
4,8 |
360800,0 |
0,0 |
0,0 |
360800,0 |
||||||
2015 |
5,4 |
514000,0 |
0,0 |
0,0 |
514000,0 |
||||||
2016 |
5,3 |
531100,0 |
0,0 |
0,0 |
531100,0 |
||||||
2017 |
5,3 |
625104,0 |
0,0 |
0,0 |
625104,0 |
||||||
2018 |
5,3 |
666361,0 |
0,0 |
0,0 |
666361,0 |
||||||
2019 |
5,3 |
695680,9 |
0,0 |
0,0 |
695680,9 |
||||||
2020 |
5,3 |
724899,4 |
0,0 |
0,0 |
724899,4 |
||||||
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи |
процент |
2013 |
35,3 |
2681500,0 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограмм 1, 2, 8 |
0,0 |
2681500,0 |
2014 |
37.4 |
2936900,0 |
0,0 |
0,0 |
2936900,0 |
||||||
2015 |
35,6 |
3231800,0 |
0,0 |
0,0 |
3231800,0 |
||||||
2016 |
36,0 |
3431200,0 |
0,0 |
0,0 |
3431200,0 |
||||||
2017 |
35,9 |
4038517,9 |
0,0 |
0,0 |
4038517,9 |
||||||
2018 |
35,7 |
4305060,8 |
0,0 |
0,0 |
4305060,8 |
||||||
2019 |
35,7 |
4494483,8 |
0,0 |
0,0 |
4494483,8 |
||||||
2020 |
35,7 |
4683251,5 |
0,0 |
0,0 |
4683251,5 |
||||||
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |
процент |
2013 |
5,1 |
336800,0 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 2 |
0,0 |
336800,0 |
2014 |
8,3 |
689700,0 |
0,0 |
0,0 |
689700,0 |
||||||
2015 |
8,3 |
788800,0 |
0,0 |
0,0 |
788800,0 |
||||||
2016 |
8,3 |
824400,0 |
0,0 |
0,0 |
824400,0 |
||||||
2017 |
8,5 |
970317,7 |
0,0 |
0,0 |
970317,7 |
||||||
2018 |
9,0 |
1034358,9 |
0,0 |
0,0 |
1034358,9 |
||||||
2019 |
9,0 |
1079870,7 |
0,0 |
0,0 |
1079870,7 |
||||||
2020 |
9,0 |
1125225,1 |
0,0 |
0,0 |
1125225,1 |
||||||
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
процент |
2013 |
55,2 |
3301300,0 |
0,0 |
в рамках текущего финансирования подпрограммы 2 |
0,0 |
3301300,0 |
2014 |
49,5 |
3668700,0 |
0,0 |
0,0 |
3668700,0 |
||||||
2015 |
50,7 |
4135800,0 |
0,0 |
0,0 |
4135800,0 |
||||||
2016 |
50,4 |
4275500,0 |
0,0 |
0,0 |
4275500,0 |
||||||
2017 |
50,3 |
5032257,9 |
0,0 |
0,0 |
5032257,9 |
||||||
2018 |
50,0 |
5364387,9 |
0,0 |
0,0 |
5364387,9 |
||||||
2019 |
50,0 |
5600421,2 |
0,0 |
0,0 |
5600421,2 |
||||||
2020 |
50,0 |
5835638,2 |
0,0 |
0,0 |
5835638,2 |
||||||
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством |
процент |
2013 |
100,0 |
2602200,0 |
0,0 |
2602200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2014 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
100,0 |
3196310,3 |
0,0 |
3196310,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
Число дней работы койки в году |
дней |
2013 |
334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
331,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
Средняя длительность лечения больного в стационаре |
дней |
2013 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
11,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
11,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области | |||||||||||
10.2. Формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |||||||||||
10.2.1 |
Управление реализацией государственной программы |
Управление здравоохранения области |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
процент |
2013 |
95 |
115153,9 |
2038,7 |
11176,0 |
0,0 |
101939,2 |
2014 |
95 |
122968,6 |
2084,1 |
11985,6 |
0,0 |
108898,9 |
|||||
2015 |
95 |
137834,0 |
2073,3 |
12366,3 |
0,0 |
123394,4 |
|||||
2016 |
95 |
142449,4 |
2073,3 |
12366,3 |
0,0 |
128009,8 |
|||||
2017 |
95 |
165849,0 |
2073,3 |
13108,3 |
0,0 |
150667,4 |
|||||
2018 |
95 |
176579,5 |
2073,3 |
13894,8 |
0,0 |
160611,4 |
|||||
2019 |
95 |
184480,2 |
2073,3 |
14728,5 |
0,0 |
167678,4 |
|||||
2020 |
95 |
192406,3 |
2073,3 |
15612,2 |
0,0 |
174720,8 |
|||||
10.2.2 |
Привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования |
Управление здравоохранения области |
Ежегодный прирост объема привлеченных средств |
процент |
2013 |
|
670 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
670 350,0 |
2014 |
5 |
707 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
707 900,0 |
|||||
2015 |
5 |
743 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
743 300,0 |
|||||
2016 |
5 |
780 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
780 500,0 |
|||||
2017 |
5 |
820 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
820 000,0 |
|||||
2018 |
5 |
861 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
861 000,0 |
|||||
2019 |
5 |
905 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
905 000,0 |
|||||
2020 |
5 |
950 250,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950 250,00 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
10031103,9 |
2038,7 |
2613376,0 |
0,0 |
7415689,2 |
2014 |
|
11683278,9 |
2084,1 |
3208295,9 |
0,0 |
8472898,9 |
|||||
2015 |
|
12747844,3 |
2073,3 |
3208676,6 |
0,0 |
9537094,4 |
|||||
2016 |
|
13181459,7 |
2073,3 |
3208676,6 |
0,0 |
9970709,8 |
|||||
2017 |
|
14848356,8 |
2073,3 |
3209418,6 |
0,0 |
11636864,9 |
|||||
2018 |
|
15604058,4 |
2073,3 |
3210205,1 |
0,0 |
12391780,0 |
|||||
2019 |
|
16156247,1 |
2073,3 |
3211038,8 |
0,0 |
12943135,0 |
|||||
2020 |
|
16707980,8 |
2073,3 |
3211922,5 |
0,0 |
13493985,0 |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
110960329,9 |
16562,6 |
25081610,1 |
0,0 |
85862157,2 |
11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" | |||||||||||
11.1. Повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорождённым | |||||||||||
11.1.1. |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек |
Управление инвестиций области управление здравоохранения области |
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 12 к государственной программе |
2014 |
В соответствии с разделом 11"Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 12 к государственной программе |
2528957,7 |
0,0 |
421493,0 |
0,0 |
2107464,7 |
|
2015 |
52686,6 |
0,0 |
52686,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
52686,6 |
0,0 |
52686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
11.1.2. |
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 - 2020 |
|
2634330,9 |
0,0 |
526866,2 |
0,0 |
2107464,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.