Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Тамбова, Положением "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов", утверждённым решением Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485, с учётом заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету,
Тамбовская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (газета "Наш город Тамбов", 2008, 30 декабря; 2009, 3 февраля, 13 февраля, 31 марта, 5 мая, 2 июня, 30 июня, 4 августа, 8 октября) следующие изменения:
1) абзац четвёртый подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"верхний предел муниципального внутреннего долга городского бюджета на 1 января 2010 года в сумме 765 315,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа - город Тамбов 22 600,0 тыс. рублей;";
2) абзац четвёртый подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"верхний предел муниципального внутреннего долга городского бюджета на 1 января 2011 года в сумме 870 598,9 тыс. рублей;";
3) абзац четвёртый подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"верхний предел муниципального внутреннего долга городского бюджета на 1 января 2012 года в сумме 854 680,8 тыс. рублей;";
4) абзац четвёртый подпункта 4 пункта 24 после слов "по содержанию" дополнить словами "и текущему ремонту";
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
(тыс.рублей) | ||
Код |
Наименование |
Сумма |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
277 864,6 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
514 064,6 |
829 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
514 064,6 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-236 200,0 |
829 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-236 200,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-34 000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
35 000,0 |
829 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
35 000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-69 000,0 |
829 01 03 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-69 000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета |
0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
0,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
829 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Российской Федерации |
0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
0,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
829 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Российской Федерации |
0,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
- 27 400,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 800 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
- 27 400,0 |
829 01 06 04 00 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
- 27 400,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
27 400,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
27 400,0 |
829 01 06 05 01 04 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
27 400,0 |
Всего: |
243 864,6 |
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов на 2010 - 2011 годы
|
|
(тыс. рублей) |
|
Код |
Наименование |
Сумма |
|
2010 год |
2011 год |
||
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
257 904,4 |
269 387,1 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
616 704,4 |
678 187,1 |
829 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
616 704,4 |
678 187,1 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-358 800,0 |
-408 800,0 |
829 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-358 800,0 |
-408 800,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-26 105,5 |
-27 400,8 |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
30 000,0 |
30 000,0 |
829 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
30 000,0 |
30 000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-56 105,5 |
-57 400,8 |
829 01 03 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-56 105,5 |
-57 400,8 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счётах по учёту средств бюджета |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
829 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
829 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-72 600,0 |
-50 000,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 800 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
-72 600,0 |
-50 000,0 |
829 01 06 04 00 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
-72 600,0 |
-50 000,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
72 600,0 |
50 000,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
72 600,0 |
50 000,0 |
829 01 06 05 01 04 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа российской Федерации в валюте Российской федерации |
72 600,0 |
50 000,0 |
Итого |
231 798,9 |
241 986,3 |
7) приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
тыс. рублей | ||||||
|
Глава |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Тамбовская городская Дума |
600 |
|
|
|
|
45 781,2 |
Общегосударственные вопросы |
600 |
01 |
|
|
|
45 781,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
|
|
1 201,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 201,0 |
Глава муниципального образования |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 201,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 201,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
600 |
01 |
03 |
|
|
44 580,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
41 847,8 |
Центральный аппарат |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
40 076,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
39 999,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
600 |
01 |
03 |
002 04 00 |
869 |
76,3 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 771,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 771,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
600 |
01 |
03 |
800 00 00 |
|
2 732,4 |
Решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" |
600 |
01 |
03 |
800 01 00 |
|
2 732,4 |
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности |
600 |
01 |
03 |
800 01 01 |
|
2 732,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
800 01 01 |
500 |
2 732,4 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова |
614 |
|
|
|
|
5 496,3 |
Общегосударственные вопросы |
614 |
01 |
|
|
|
5 496,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
614 |
01 |
04 |
|
|
5 496,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
5 496,3 |
Центральный аппарат |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
5 496,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
5 416,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
614 |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова |
619 |
|
|
|
|
16 685,2 |
Общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
|
|
|
13 011,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
619 |
01 |
04 |
|
|
12 702,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
12 702,7 |
Центральный аппарат |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
12 702,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
12 702,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
619 |
01 |
14 |
|
|
308,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
619 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
308,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
308,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
308,5 |
Национальная экономика |
619 |
04 |
|
|
|
3 674,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
|
|
3 674,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
619 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 674,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 674,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
619 |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 674,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова |
620 |
|
|
|
|
18 984,7 |
Общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
|
|
|
18 984,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
620 |
01 |
04 |
|
|
13 454,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
13 454,7 |
Центральный аппарат |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
13 454,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
13 454,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
620 |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
0,6 |
Другие общегосударственные вопросы |
620 |
01 |
14 |
|
|
5 530,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
620 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
5 530,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
5 530,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
620 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
5 530,0 |
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова |
623 |
|
|
|
|
44 060,9 |
Общегосударственные вопросы |
623 |
01 |
|
|
|
4 004,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
623 |
01 |
04 |
|
|
4 004,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
4 004,8 |
Центральный аппарат |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
4 004,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
4 004,8 |
Образование |
623 |
07 |
|
|
|
16 042,2 |
Общее образование |
623 |
07 |
02 |
|
|
11 693,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
623 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
11 573,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
11 573,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
11 464,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
623 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
109,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
623 |
07 |
02 |
510 00 00 |
|
81,9 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
623 |
07 |
02 |
510 03 00 |
|
81,9 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
623 |
07 |
02 |
510 03 00 |
951 |
81,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
39,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
39,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
39,0 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
623 |
07 |
07 |
|
|
4 348,3 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
623 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
4 268,3 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
4 268,3 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
4 268,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
80,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
80,0 |
Прочие расходы |
623 |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
80,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
623 |
09 |
|
|
|
23 953,9 |
Физическая культура и спорт |
623 |
09 |
08 |
|
|
23 953,9 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
623 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
7 893,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
7 893,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
5 726,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
2 157,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
623 |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
623 |
09 |
08 |
510 00 00 |
|
245,9 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
623 |
09 |
08 |
510 03 00 |
|
245,9 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
623 |
09 |
08 |
510 03 00 |
951 |
245,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
623 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
15 527,5 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
15 527,5 |
Субсидии юридическим лицам |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
006 |
14 314,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
623 |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
1 212,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
623 |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
287,3 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
287,3 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
623 |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
287,3 |
Социальная политика |
623 |
10 |
|
|
|
60,0 |
Социальное обеспечение населения |
623 |
10 |
03 |
|
|
60,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
623 |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
60,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
623 |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
60,0 |
Прочие расходы |
623 |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
60,0 |
Жилищный комитет администрации города Тамбова |
753 |
|
|
|
|
868 612,1 |
Общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
|
|
|
34 540,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
753 |
01 |
14 |
|
|
34 540,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
753 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
34 540,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
592,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
592,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
753 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
33 947,2 |
Выполнение других обязательств государства |
753 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
33 947,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
23 300,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
753 |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
10 647,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
10 647,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
|
|
|
820 428,0 |
Жилищное хозяйство |
753 |
05 |
01 |
|
|
744 824,4 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
642 027,9 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
753 |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
600 879,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
753 |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
600 879,0 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
600 879,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
41 148,9 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
41 148,9 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
41 148,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
5 000,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
97 796,5 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
54 473,3 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
10 676,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
43 796,9 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
43 323,2 |
Субсидии юридическим лицам |
753 |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
43 323,2 |
Коммунальное хозяйство |
753 |
05 |
02 |
|
|
7 734,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
753 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
7 234,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
7 234,7 |
Бюджетные инвестиции |
753 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
7 234,7 |
Поддержка коммунального хозяйства |
753 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
500,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
753 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
500,0 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
|
|
26 346,1 |
Благоустройство |
753 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
26 346,1 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
26 346,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
26 346,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
753 |
05 |
05 |
|
|
41 522,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
753 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
41 522,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
41 522,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
40 192,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
753 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
1 330,6 |
Социальная политика |
753 |
10 |
|
|
|
13 644,1 |
Социальное обеспечение населения |
753 |
10 |
03 |
|
|
13 644,1 |
Социальная помощь |
753 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
44,1 |
Мероприятия в области социальной политики |
753 |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
44,1 |
Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья |
753 |
10 |
03 |
505 33 31 |
|
44,1 |
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
753 |
10 |
03 |
505 33 31 |
915 |
44,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
753 |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
13 600,0 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2008 - 2010 годы" |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
304,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
304,4 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2009 - 2010 годы" |
753 |
10 |
03 |
795 14 00 |
|
13 295,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
753 |
10 |
03 |
795 14 00 |
500 |
13 295,6 |
Администрация города Тамбова |
754 |
|
|
|
|
210 632,9 |
Общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
|
|
|
210 632,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
754 |
01 |
04 |
|
|
124 831,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
123 592,0 |
Центральный аппарат |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
122 102,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
122 055,9 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
754 |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
46,9 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 489,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 489,2 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
754 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
1 239,8 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
754 |
01 |
04 |
521 02 25 |
|
1 239,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
04 |
521 02 25 |
500 |
1 239,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
754 |
01 |
14 |
|
|
85 801,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
754 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
32 121,4 |
Выполнение других обязательств государства |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
32 121,4 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
9 598,8 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
754 |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
22 522,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
754 |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
22 522,6 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
754 |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
52 450,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
754 |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
52 450,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
754 |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
52 135,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
754 |
01 |
14 |
093 99 00 |
869 |
315,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
754 |
01 |
14 |
510 00 00 |
|
529,8 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
754 |
01 |
14 |
510 03 00 |
|
529,8 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
754 |
01 |
14 |
510 03 00 |
951 |
529,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
754 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
231,6 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
1,6 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
1,6 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
58,1 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
58,1 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2009 - 2011 годы |
754 |
01 |
14 |
795 16 00 |
|
171,9 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
795 16 00 |
013 |
171,9 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
754 |
01 |
14 |
800 00 00 |
|
468,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 673 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "Комиссии по наградам города Тамбова" |
754 |
01 |
14 |
800 02 00 |
|
360,0 |
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почётный гражданин города Тамбова" |
754 |
01 |
14 |
800 02 02 |
|
216,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
800 02 02 |
013 |
216,0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам почётного гражданина города Тамбова |
754 |
01 |
14 |
800 02 03 |
|
144,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
800 02 03 |
013 |
144,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
754 |
01 |
14 |
800 03 00 |
|
108,0 |
Выплаты именных стипендий студентам ВУЗов |
754 |
01 |
14 |
800 03 04 |
|
108,0 |
Прочие расходы |
754 |
01 |
14 |
800 03 04 |
013 |
108,0 |
Комитет культуры администрации города Тамбова |
755 |
|
|
|
|
113 902,0 |
Общегосударственные вопросы |
755 |
01 |
|
|
|
3 530,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
755 |
01 |
04 |
|
|
3 530,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
3 530,1 |
Центральный аппарат |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
3 530,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
755 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
3 530,1 |
Образование |
755 |
07 |
|
|
|
41 420,3 |
Общее образование |
755 |
07 |
02 |
|
|
41 420,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
755 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
40 702,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
40 702,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
37 456,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
1 771,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 475,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
717,8 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
717,8 |
Прочие расходы |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
530,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
187,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
755 |
08 |
|
|
|
68 951,6 |
Культура |
755 |
08 |
01 |
|
|
57 695,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
31 294,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
31 294,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
26 305,0 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
114,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
3 449,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
Расходы за счёт дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
755 |
08 |
01 |
440 99 00 |
872 |
750,0 |
Музеи и постоянные выставки |
755 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
995,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
995,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
995,9 |
Библиотеки |
755 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
18 538,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
18 538,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
18 213,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
869 |
315,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
755 |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
10,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 347,9 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
909,8 |
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
909,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
2 438,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2 438,1 |
Реализация государственной политики занятости населения |
755 |
08 |
01 |
510 00 00 |
|
1 352,6 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
755 |
08 |
01 |
510 03 00 |
|
1 352,6 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
755 |
08 |
01 |
510 03 00 |
951 |
1 352,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
755 |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
2 151,4 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
603,8 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
603,8 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
1 547,6 |
Прочие расходы |
755 |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
1 547,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
755 |
08 |
01 |
800 00 00 |
|
15,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
755 |
08 |
01 |
800 03 00 |
|
15,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
755 |
08 |
01 |
800 03 07 |
|
15,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
01 |
800 03 07 |
001 |
15,0 |
Периодическая печать и издательства |
755 |
08 |
04 |
|
|
8 793,8 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
755 |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
8 793,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
8 793,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
6 880,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
755 |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
1 913,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
755 |
08 |
06 |
|
|
2 462,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
755 |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 462,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 462,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
755 |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 462,2 |
Комитет образования администрации города Тамбова |
756 |
|
|
|
|
1 142 778,3 |
Общегосударственные вопросы |
756 |
01 |
|
|
|
9 886,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
756 |
01 |
04 |
|
|
9 886,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
9 886,9 |
Центральный аппарат |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
9 886,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
9 886,9 |
Образование |
756 |
07 |
|
|
|
1 102 068,7 |
Дошкольное образование |
756 |
07 |
01 |
|
|
365 596,5 |
Детские дошкольные учреждения |
756 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
364 650,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
364 650,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
317 912,5 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
55,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
44 098,1 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 583,8 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
778,8 |
Мероприятия в области социальной политики |
756 |
07 |
01 |
505 33 00 |
|
778,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
756 |
07 |
01 |
505 33 21 |
|
778,8 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
01 |
505 33 21 |
851 |
778,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
756 |
07 |
01 |
510 00 00 |
|
65,6 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
756 |
07 |
01 |
510 03 00 |
|
65,6 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
756 |
07 |
01 |
510 03 00 |
951 |
65,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
101,8 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
756 |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
101,8 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
49,9 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
49,9 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
51,9 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
51,9 |
Общее образование |
756 |
07 |
02 |
|
|
701 560,8 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
756 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
511 346,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
511 346,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
130 365,3 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
347 503,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
3 841,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
18 570,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
11 066,5 |
Школы-интернаты |
756 |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
19,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
19,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
19,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
756 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
107 748,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
107 748,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
104 083,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
493,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
1 655,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
1 516,0 |
Детские дома |
756 |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
1,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
1,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
1,5 |
Мероприятия в области образования |
756 |
07 |
02 |
436 00 00 |
|
34 325,0 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
756 |
07 |
02 |
436 12 00 |
|
34 325,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
436 12 00 |
001 |
34 325,0 |
Социальная помощь |
756 |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
12 621,3 |
Мероприятия в области социальной политики |
756 |
07 |
02 |
505 33 00 |
|
12 621,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
756 |
07 |
02 |
505 33 21 |
|
2 467,7 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
756 |
07 |
02 |
505 33 21 |
851 |
88,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
756 |
07 |
02 |
505 33 21 |
865 |
1 081,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
756 |
07 |
02 |
505 33 21 |
866 |
1 297,7 |
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
756 |
07 |
02 |
505 33 35 |
|
10 153,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
505 33 35 |
001 |
10 153,6 |
Реализация государственной политики занятости населения |
756 |
07 |
02 |
510 00 00 |
|
385,1 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
756 |
07 |
02 |
510 03 00 |
|
385,1 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
756 |
07 |
02 |
510 03 00 |
951 |
385,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
31 093,3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
14 040,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
14 040,3 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
756 |
07 |
02 |
520 12 00 |
|
17 053,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
520 12 00 |
001 |
17 053,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
569,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
560,5 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
172,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
172,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
367,4 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
367,4 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
21,1 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
21,1 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
8,5 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
02 |
795 04 00 |
022 |
8,5 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
756 |
07 |
02 |
800 00 00 |
|
207,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
756 |
07 |
02 |
800 03 00 |
|
207,0 |
Выплаты городских именных стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
756 |
07 |
02 |
800 03 05 |
|
198,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
800 03 05 |
001 |
198,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
756 |
07 |
02 |
800 03 06 |
|
3,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
800 03 06 |
001 |
3,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
756 |
07 |
02 |
800 03 07 |
|
6,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
02 |
800 03 07 |
001 |
6,0 |
Публично-нормативные обязательства |
756 |
07 |
02 |
850 00 00 |
|
3 244,5 |
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 N 57-З "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
756 |
07 |
02 |
850 03 00 |
|
3 244,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания |
756 |
07 |
02 |
850 03 11 |
|
3 244,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
756 |
07 |
02 |
850 03 11 |
865 |
3 244,5 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
756 |
07 |
07 |
|
|
7 268,7 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
756 |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
7 072,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
7 072,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1909,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
5162,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
756 |
07 |
07 |
510 00 00 |
|
196,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
756 |
07 |
07 |
510 03 00 |
|
196,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
756 |
07 |
07 |
510 03 00 |
951 |
196,7 |
Другие вопросы в области образования |
756 |
07 |
09 |
|
|
27 642,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
756 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
27 582,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
27 582,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
27 032,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
359,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
124,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
756 |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
66,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
756 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
60,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
756 |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
60,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
60,0 |
Мероприятия в сфере образования |
756 |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
60,0 |
Социальная политика |
756 |
10 |
|
|
|
30 822,7 |
Охрана семьи и детства |
756 |
10 |
04 |
|
|
30 822,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
756 |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
7 573,5 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
756 |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
7 573,5 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
7 573,5 |
Социальные выплаты |
756 |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
7 573,5 |
Межбюджетные трансферты |
756 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 247,2 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
756 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
2 247,2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 247,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
756 |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 247,2 |
Публично-нормативные обязательства |
756 |
10 |
04 |
850 00 00 |
|
21 002,0 |
Закон Тамбовской области от 25.07.1997 N 125-З "Об опеке и попечительстве в Тамбовской области" |
756 |
10 |
04 |
850 07 00 |
|
21 002,0 |
Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребёнка |
756 |
10 |
04 |
850 07 06 |
|
21 002,0 |
Социальные выплаты |
756 |
10 |
04 |
850 07 06 |
005 |
21 002,0 |
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова |
757 |
|
|
|
|
10 612,1 |
Общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
|
|
|
10 612,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
757 |
01 |
14 |
|
|
10 612,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
757 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
10 100,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
10 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
757 |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
757 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
512,1 |
Центральный аппарат |
757 |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
512,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
757 |
01 |
14 |
002 04 00 |
869 |
512,1 |
Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова |
758 |
|
|
|
|
264 143,4 |
Общегосударственные вопросы |
758 |
01 |
|
|
|
4 636,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
758 |
01 |
04 |
|
|
4 636,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
4 636,4 |
Центральный аппарат |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
4 636,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
758 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
4 636,4 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
758 |
09 |
|
|
|
259 507,0 |
Стационарная медицинская помощь |
758 |
09 |
01 |
|
|
97 344,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
758 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
94 325,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
94 325,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
70 799,6 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
4 307,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
744,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
14 351,5 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 122,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
758 |
09 |
01 |
510 00 00 |
|
51,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
758 |
09 |
01 |
510 03 00 |
|
51,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
758 |
09 |
01 |
510 03 00 |
951 |
51,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
2 967,6 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
758 |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
2 967,6 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
2 825,3 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
2 825,3 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
|
8,9 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 05 |
067 |
8,9 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
133,4 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
133,4 |
Амбулаторная помощь |
758 |
09 |
02 |
|
|
100 354,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
758 |
09 |
02 |
340 00 00 |
|
706,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
758 |
09 |
02 |
340 07 00 |
|
706,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
758 |
09 |
02 |
340 07 02 |
|
494,2 |
Бюджетные инвестиции |
758 |
09 |
02 |
340 07 02 |
003 |
494,2 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
758 |
09 |
02 |
340 07 42 |
|
211,8 |
Бюджетные инвестиции |
758 |
09 |
02 |
340 07 42 |
003 |
211,8 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
758 |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
98 992,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
98 992,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
40 151,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
236,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
58 207,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
758 |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
397,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
758 |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
655,8 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
758 |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
655,8 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
655,8 |
Мероприятия в области здравоохранения |
758 |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
655,8 |
Скорая медицинская помощь |
758 |
09 |
04 |
|
|
61 808,5 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
758 |
09 |
04 |
340 00 00 |
|
353,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
758 |
09 |
04 |
340 07 00 |
|
353,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
758 |
09 |
04 |
340 07 02 |
|
247,1 |
Бюджетные инвестиции |
758 |
09 |
04 |
340 07 02 |
003 |
247,1 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
758 |
09 |
04 |
340 07 42 |
|
105,9 |
Бюджетные инвестиции |
758 |
09 |
04 |
340 07 42 |
003 |
105,9 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
48 454,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
48 454,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
46 980,2 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 276,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
868 |
10,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
758 |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
187,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
758 |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
13 000,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
10 496,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
10 496,9 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
758 |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 503,7 |
Комитет социального развития и демографии администрации города Тамбова |
759 |
|
|
|
|
669 445,0 |
Общегосударственные вопросы |
759 |
01 |
|
|
|
19 054,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
759 |
01 |
04 |
|
|
19 054,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
19 054,9 |
Центральный аппарат |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
19 054,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
759 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
19 054,9 |
Национальная экономика |
759 |
04 |
|
|
|
46 289,4 |
Транспорт |
759 |
04 |
08 |
|
|
46 289,4 |
Межбюджетные трансферты |
759 |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
46 289,4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
46 289,4 |
Субсидии юридическим лицам |
759 |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
46 289,4 |
Социальная политика |
759 |
10 |
|
|
|
604 100,7 |
Социальное обслуживание населения |
759 |
10 |
02 |
|
|
57 354,0 |
Учреждения социального обслуживания населения |
759 |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
23 813,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
23 813,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
18 939,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
4 783,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
759 |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
90,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
759 |
10 |
02 |
510 00 00 |
|
573,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
759 |
10 |
02 |
510 03 00 |
|
573,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
759 |
10 |
02 |
510 03 00 |
951 |
573,7 |
Межбюджетные трансферты |
759 |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
32 966,9 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
759 |
10 |
02 |
521 02 00 |
|
32 966,9 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
32 966,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
759 |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
32 966,9 |
Социальное обеспечение населения |
759 |
10 |
03 |
|
|
546 746,7 |
Социальная помощь |
759 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
542 619,6 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
167 325,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 33 21 |
|
7 216,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 21 |
005 |
7 216,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 33 23 |
|
7 769,7 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 23 |
005 |
7 769,7 |
Оказание адресной социальной помощи населению |
759 |
10 |
03 |
505 33 24 |
|
23 293,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 24 |
005 |
23 293,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий |
759 |
10 |
03 |
505 33 27 |
|
4 674,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 27 |
005 |
4 674,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
759 |
10 |
03 |
505 33 34 |
|
33 691,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 34 |
005 |
33 691,3 |
Бесплатный проезд в общественном транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
759 |
10 |
03 |
505 33 36 |
|
326,8 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 36 |
005 |
326,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
759 |
10 |
03 |
505 33 41 |
|
90 008,8 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 41 |
005 |
90 008,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
759 |
10 |
03 |
505 33 42 |
|
344,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 33 42 |
005 |
344,9 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
9 483,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
9 483,9 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
285 230,9 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
285 230,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
80 579,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
16 987,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств областного бюджета |
759 |
10 |
03 |
505 48 02 |
|
63 591,4 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
505 48 02 |
005 |
63 591,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 469,3 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 469,3 |
Прочие расходы |
759 |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 469,3 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
759 |
10 |
03 |
800 00 00 |
|
1 697,8 |
Решение Тамбовской городской Думы от 30.07.2008 N 706 "О Положении "О дополнительных мерах социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове" |
759 |
10 |
03 |
800 04 00 |
|
1 309,8 |
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан |
759 |
10 |
03 |
800 04 08 |
|
739,3 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
800 04 08 |
005 |
739,3 |
Ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающих детей-инвалидов |
759 |
10 |
03 |
800 04 09 |
|
570,5 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
800 04 09 |
005 |
570,5 |
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О предоставлении доплат к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова" |
759 |
10 |
03 |
800 05 00 |
|
343,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
800 05 10 |
|
343,0 |
Доплаты к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города |
759 |
10 |
03 |
800 05 10 |
857 |
343,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N458 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших должности в органах власти города Тамбова" |
759 |
10 |
03 |
800 06 00 |
|
45,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
759 |
10 |
03 |
800 06 10 |
|
45,0 |
Доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
759 |
10 |
03 |
800 06 10 |
858 |
45,0 |
Публично-нормативные обязательства |
759 |
10 |
03 |
850 00 00 |
|
960,0 |
Закон Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" |
759 |
10 |
03 |
850 15 00 |
|
960,0 |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
759 |
10 |
03 |
850 15 12 |
|
960,0 |
Социальные выплаты |
759 |
10 |
03 |
850 15 12 |
005 |
960,0 |
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова |
760 |
|
|
|
|
1 009 607,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
760 |
03 |
|
|
|
9 762,9 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
760 |
03 |
09 |
|
|
9 762,9 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
760 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 762,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 762,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 580,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
182,0 |
Национальная экономика |
760 |
04 |
|
|
|
207 566,9 |
Транспорт |
760 |
04 |
08 |
|
|
111 958,9 |
Другие виды транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
26 575,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
26 575,8 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
26 575,8 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
760 |
04 |
08 |
340 00 00 |
|
85 383,1 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
760 |
04 |
08 |
340 07 00 |
|
85 383,1 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
760 |
04 |
08 |
340 07 02 |
|
59 768,2 |
Бюджетные инвестиции |
760 |
04 |
08 |
340 07 02 |
003 |
59 768,2 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
760 |
04 |
08 |
340 07 42 |
|
25 614,9 |
Бюджетные инвестиции |
760 |
04 |
08 |
340 07 42 |
003 |
25 614,9 |
Дорожное хозяйство |
760 |
04 |
09 |
|
|
95 608,0 |
Дорожное хозяйство |
760 |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
95 608,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
760 |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
95 608,0 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
760 |
04 |
09 |
315 02 01 |
|
67 608,0 |
Бюджетные инвестиции |
760 |
04 |
09 |
315 02 01 |
003 |
67 608,0 |
Строительство, реконструкция, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
760 |
04 |
09 |
315 02 30 |
|
28 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
760 |
04 |
09 |
315 02 30 |
003 |
28 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
|
|
|
779 905,3 |
Коммунальное хозяйство |
760 |
05 |
02 |
|
|
1 071,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
1 071,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
1 071,0 |
Субсидии юридическим лицам |
760 |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
1 071,0 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
|
|
741 450,2 |
Реализация государственной политики занятости населения |
760 |
05 |
03 |
510 00 00 |
|
2 828,2 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
760 |
05 |
03 |
510 03 00 |
|
2 828,2 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
760 |
05 |
03 |
510 03 00 |
951 |
2 828,2 |
Благоустройство |
760 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
723 622,0 |
Уличное освещение |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
60 493,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
60 493,6 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
480 290,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
475 046,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
144,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
760 |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
5 100,0 |
Озеленение |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
120 103,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
118 803,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
760 |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 300,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
9 387,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
9 387,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
53 347,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
53 347,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
760 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009 - 2012 годы" |
760 |
05 |
03 |
795 15 00 |
|
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
05 |
03 |
795 15 00 |
500 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
760 |
05 |
05 |
|
|
37 384,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
760 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
37 384,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
37 384,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
37 384,1 |
Охрана окружающей среды |
760 |
06 |
|
|
|
12 372,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
|
|
12 372,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
760 |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
12 372,0 |
Природоохранные мероприятия |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
12 372,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
760 |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
12 372,0 |
Комитет градостроительства администрации города Тамбова |
762 |
|
|
|
|
209 048,7 |
Общегосударственные вопросы |
762 |
01 |
|
|
|
15 949,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
762 |
01 |
04 |
|
|
7 795,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
762 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
7 795,1 |
Центральный аппарат |
762 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
7 795,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
762 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
7 795,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
762 |
01 |
14 |
|
|
8 154,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
8 154,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
8 154,4 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
8 154,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
762 |
05 |
|
|
|
155 640,8 |
Жилищное хозяйство |
762 |
05 |
01 |
|
|
2 567,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
418,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
418,6 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
418,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
762 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
2 149,2 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
762 |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
2 149,2 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
2 149,2 |
Коммунальное хозяйство |
762 |
05 |
02 |
|
|
135 116,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
71 070,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
71 070,1 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
71 070,1 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
762 |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
50 200,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
762 |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
50 200,0 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
50 200,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
762 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
561,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
762 |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
561,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
762 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
561,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
762 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
13 285,6 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
762 |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
13 285,6 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
13 285,6 |
Благоустройство |
762 |
05 |
03 |
|
|
3 205,7 |
Благоустройство |
762 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
3 205,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
762 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
3 205,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
762 |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
3 205,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
762 |
05 |
05 |
|
|
14 750,5 |
Руководство и управление в сфере установ-ленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
762 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
14 750,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
14 750,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
14 210,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
762 |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
540,4 |
Образование |
762 |
07 |
|
|
|
28 650,3 |
Дошкольное образование |
762 |
07 |
01 |
|
|
4 800,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
1 783,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
07 |
01 |
102 01 02 |
|
1 783,2 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
07 |
01 |
102 01 02 |
003 |
1 783,2 |
Детские дошкольные учреждения |
762 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
3 017,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
3 017,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
3 017,2 |
Общее образование |
762 |
07 |
02 |
|
|
14 832,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
9 984,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
9 984,5 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
9 984,5 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
762 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
4 847,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
4 847,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
4 847,9 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
762 |
07 |
07 |
|
|
3 551,7 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
762 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
3 551,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
762 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
3 551,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
3 551,7 |
Другие вопросы в области образования |
762 |
07 |
09 |
|
|
5 465,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
07 |
09 |
102 00 00 |
|
2 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
07 |
09 |
102 01 02 |
|
2 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
07 |
09 |
102 01 02 |
003 |
2 500,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
762 |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
2 965,8 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
762 |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
2 965,8 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
2 965,8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
762 |
08 |
|
|
|
4 472,6 |
Культура |
762 |
08 |
01 |
|
|
4 472,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
762 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
3 948,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
3 948,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
3 948,5 |
Библиотеки |
762 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
524,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
524,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
524,1 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
762 |
09 |
|
|
|
4 335,5 |
Стационарная медицинская помощь |
762 |
09 |
01 |
|
|
2 293,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
762 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
2 093,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
762 |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
2 093,8 |
Бюджетные инвестиции |
762 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 093,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
762 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
200,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
200,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
200,0 |
Физическая культура и спорт |
762 |
09 |
08 |
|
|
2 041,7 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
762 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
2 041,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
762 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
2 041,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
762 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
2 041,7 |
Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 |
|
|
|
|
81 652,8 |
Общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
|
|
|
81 652,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
829 |
01 |
04 |
|
|
14 000,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
14 000,3 |
Центральный аппарат |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
14 000,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
829 |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
14 000,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
829 |
01 |
11 |
|
|
48 311,8 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
829 |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
48 311,8 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
48 311,8 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
48 311,8 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
|
|
500,0 |
Резервные фонды |
829 |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
500,0 |
Резервные фонды местных администраций |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
500,0 |
Резервный фонд |
829 |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
500,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
829 |
01 |
14 |
|
|
18 840,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
829 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
18 840,7 |
Выполнение других обязательств государства |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
3 333,0 |
Прочие расходы |
829 |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
3 333,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
829 |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
15 507,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
829 |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
15 507,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
4 711 442,7 |
8) приложение 17 изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа - город Тамбов на 2010-2011 годы
|
(тыс. рублей) |
|
Наименование |
Сумма |
|
2010 год |
2011 год |
|
Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет городского округа - город Тамбов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-26 105,5 |
-27 400,8 |
привлечение средств |
30 000,0 |
30 000,0 |
погашение |
-56 105,5 |
-57 400,8 |
Кредиты, полученные администрацией города Тамбова от кредитных организаций |
257 904,4 |
269 387,1 |
привлечение средств |
616 704,4 |
678 187,1 |
погашение |
-358 800,0 |
-408 800,0 |
Всего: |
231 798,9 |
241 986,3 |
9) приложение 18 изложить в следующей редакции:
"Приложение 18
к решению Тамбовской городской
Думы от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Программа муниципальных гарантий городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации на 2009 год
1.1. Перечень муниципальных гарантий администрации города Тамбова, подлежащих предоставлению и исполнению в 2009 году
(тыс. рублей)
N п/п |
Цель гарантирования |
Наименование принципала |
Общая сумма гарантии |
2009 год |
Наличие права регрессного требования |
Проверка финансового состояния принципала |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
|
предоставление |
исполнение |
|||||||
1. |
По заимствованиям муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис" |
27 400,0 |
27 400,0 |
27 400,0 |
Есть |
Есть |
1. С предоставлением обеспечения права регрессного требования по предоставленным муниципальным гарантиям города Тамбова. 2. Муниципальные гарантии города Тамбова не обеспечивают исполнение обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) |
2. |
По заимствованиям муниципального унитарного предприятия "Единый расчётный центр" с целью приобретения простых векселей муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" |
Муниципальное унитарное предприятие "Единый расчётный центр" |
22 600,0 |
22 600,0 |
0,00 |
Есть |
Есть |
1. С предоставлением обеспечения права регрессного требования по предоставленным муниципальным гарантиям города Тамбова. 2. Муниципальные гарантии города Тамбова не обеспечивают исполнение обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов). |
Итого |
50 000,0 |
50 000,0 |
27 400,0 |
|
|
|
1. Итого предоставление муниципальных гарантий администрации города Тамбова без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена муниципальная гарантия в 2009 году - 0,0 тыс. рублей.
2. Итого предоставление муниципальных гарантий администрации города Тамбова с правом регрессного требования или с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена муниципальная гарантия в 2009 году - 50 000,0 тыс. рублей.
1.2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Тамбова по возможным гарантийным случаям в 2009 году
Исполнение муниципальных гарантий города Тамбова |
Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, (тыс. рублей) |
за счёт источников финансирования дефицита бюджета городского округа |
27 400,0 |
за счёт расходов бюджета городского округа |
0,0 |
10) приложение 19 изложить в следующей редакции:
"Приложение 19
к решению Тамбовской городской
Думы от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Программа
муниципальных гарантий городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации на 2010-2011 годы
1.1. Перечень муниципальных гарантий города Тамбова, подлежащих предоставлению и исполнению в 2010-2011 годах
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||||
N п/п |
Цель гарантирования |
Наименование принципала |
Общая сумма гарантии |
2010 год |
2011 год |
Наличиеправа регрессного требования |
Проверка финансового состояния принципала |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
предоставление |
исполнение |
предоставление |
исполнение |
|||||||
1. |
По заимствованиям организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, подлежащие муниципальной поддержке |
Юридические лица |
100 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
Есть |
Есть |
1. С предоставлением обеспечения права регрессного требования по предоставленным муниципальным гарантиям города Тамбова. 2. Муниципальные гарантии города Тамбова не обеспечивают исполнение обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) |
2. |
По заимствованиям муниципального унитарного предприятия "Единый расчётный центр" с целью приобретения простых векселей муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" для расчётов с поставщиками тепловой энергии |
Муниципальное унитарное предприятие "Единый расчётный центр" |
0,0 |
0,0 |
22 600,0 |
0,0 |
0,0 |
Есть |
Есть |
1. С предоставлением обеспечения права регрессного требования по предоставленным муниципальным гарантиям города Тамбова. 2. Муниципальные гарантии города Тамбова не обеспечивают исполнение обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов). |
|
Итого |
|
100 000,0 |
50 000,0 |
72 600,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
1. Итого предоставление муниципальных гарантий города Тамбова без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена муниципальная гарантия в 2010 - 2011 годах - 0,0 тыс. рублей.
2. Итого предоставление муниципальных гарантий города Тамбова с правом регрессного требования или с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена муниципальная гарантия в 2010 - 2011 годах - 100 000,0 тыс. рублей.
1.2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Тамбова по возможным гарантийным случаям в 2010 - 2011 годах
Исполнение муниципальных гарантий города Тамбова |
Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей |
за счёт источников финансирования дефицита бюджета городского округа |
122 600,0 |
за счёт расходов бюджета городского округа |
0,0 |
11) приложение 20 изложить в следующей редакции:
"Приложение 20
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Структура
муниципального долга городского округа - город Тамбов на 01.01.2010
|
|
(тыс. рублей) |
N п/п |
Наименование |
Объём муниципального долга на 01.01.2010 |
1. |
Кредитные соглашения и договоры, заключённые администрацией города Тамбова от имени городского округа -город Тамбов |
742 715,9 |
|
в том числе: |
|
|
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета |
228 651,3 |
2. |
Муниципальные гарантии, предоставленные городом Тамбовом |
22 600,0 |
|
в том числе: |
|
|
По заимствованиям муниципального унитарного предприятия "Единый расчётный центр" |
22 600,0 |
Всего: |
765 315,9 |
12) приложение 21 изложить в следующей редакции:
"Приложение 21
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Структура муниципального долга городского округа - город Тамбов
на 01.01.2011 и на 01.01.2012
|
|
(тыс. рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Объём муниципального долга |
|
на 01.01.2011 |
на 01.01.2012 |
||
1. |
Кредитные соглашения и договоры, заключённые администрацией города Тамбова от имени городского округа - город Тамбов |
870 598,9 |
854 680,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета |
153 894,5 |
126 493,7 |
2. |
Муниципальные гарантии, предоставленные городом Тамбовом |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
по заимствованиям организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, подлежащие муниципальной поддержке |
0 |
0 |
|
Всего: |
870 598,9 |
854 680,8 |
13) приложение 22 изложить в следующей редакции:
"Приложение 22
к решению Тамбовской городской Думы
от 24 декабря 2008 г. N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
|
тыс. рублей |
||||
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
477 773,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 201,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 201,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 201,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 201,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
44 580,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
41 847,8 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
40 076,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
39 999,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
03 |
002 04 00 |
869 |
76,3 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
1 771,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
1 771,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
03 |
800 00 00 |
|
2 732,4 |
Решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" |
01 |
03 |
800 01 00 |
|
2 732,4 |
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности |
01 |
03 |
800 01 01 |
|
2 732,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
800 01 01 |
500 |
2 732,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
219 394,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
218 154,2 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
216 665,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
216 537,5 |
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
01 |
04 |
002 04 00 |
863 |
46,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
04 |
002 04 00 |
869 |
80,6 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
1 489,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
1 489,2 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
1 239,8 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
521 02 25 |
|
1 239,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
521 02 25 |
500 |
1 239,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
48 311,8 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
48 311,8 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
48 311,8 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
48 311,8 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
500,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
500,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
500,0 |
Резервный фонд |
01 |
12 |
070 05 00 |
871 |
500,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
163 786,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
10 100,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
10 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
10 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
512,1 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
512,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
002 04 00 |
869 |
512,1 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
91 340,6 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
6 431,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
6 431,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
84 909,3 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
84 909,3 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
092 03 00 |
013 |
12 931,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
23 300,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов |
01 |
14 |
092 03 07 |
|
48 677,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
092 03 07 |
500 |
48 677,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
52 450,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
52 450,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
52 135,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
01 |
14 |
093 99 00 |
869 |
315,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
8 154,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
8 154,4 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
8 154,4 |
Реализация государственной политики занятости населения |
01 |
14 |
510 00 00 |
|
529,8 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
01 |
14 |
510 03 00 |
|
529,8 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
01 |
14 |
510 03 00 |
951 |
529,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
231,6 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
1,6 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 04 00 |
013 |
1,6 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы |
01 |
14 |
795 12 00 |
|
58,1 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 12 00 |
013 |
58,1 |
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2009 - 2011 годы |
01 |
14 |
795 16 00 |
|
171,9 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
795 16 00 |
013 |
171,9 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
01 |
14 |
800 00 00 |
|
468,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 673 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "Комиссии по наградам города Тамбова" |
01 |
14 |
800 02 00 |
|
360,0 |
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почётный гражданин города Тамбова" |
01 |
14 |
800 02 02 |
|
216,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 02 02 |
013 |
216,0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам почётного гражданина города Тамбова |
01 |
14 |
800 02 03 |
|
144,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 02 03 |
013 |
144,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
01 |
14 |
800 03 00 |
|
108,0 |
Выплаты именных стипендий студентам ВУЗов |
01 |
14 |
800 03 04 |
|
108,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
800 03 04 |
013 |
108,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
9 762,9 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
9 762,9 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
9 762,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
9 762,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
9 580,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
03 |
09 |
302 99 00 |
869 |
182,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
257 530,3 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
158 248,3 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
26 575,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
26 575,8 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
26 575,8 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
08 |
340 00 00 |
|
85 383,1 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
04 |
08 |
340 07 00 |
|
85 383,1 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
04 |
08 |
340 07 02 |
|
59 768,2 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
340 07 02 |
003 |
59 768,2 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
04 |
08 |
340 07 42 |
|
25 614,9 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
340 07 42 |
003 |
25 614,9 |
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
46 289,4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда |
04 |
08 |
521 03 52 |
|
46 289,4 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
521 03 52 |
006 |
46 289,4 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
95 608,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
95 608,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
95 608,0 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
315 02 01 |
|
67 608,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
315 02 01 |
003 |
67 608,0 |
Строительство, реконструкция, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
315 02 30 |
|
28 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
315 02 30 |
003 |
28 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
3 674,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
3 674,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
3 674,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
3 674,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 755 974,1 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
747 392,2 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
642 027,9 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
600 879,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
600 879,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
600 879,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
41 148,9 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
41 148,9 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
41 148,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
5 418,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
5 418,6 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
5 418,6 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
97 796,5 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
54 473,3 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
10 676,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
43 796,9 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
43 323,2 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
43 323,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
2 149,2 |
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы |
05 |
01 |
795 06 00 |
|
2 149,2 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
795 06 00 |
003 |
2 149,2 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
143 922,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
78 304,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
78 304,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
78 304,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
02 |
104 00 00 |
|
50 200,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
104 03 00 |
|
50 200,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
104 03 00 |
003 |
50 200,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
2 132,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
2 132,1 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
1 071,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
1 061,1 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
13 285,6 |
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" |
05 |
02 |
795 05 00 |
|
13 285,6 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 05 00 |
003 |
13 285,6 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
771 002,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
05 |
03 |
510 00 00 |
|
2 828,2 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
05 |
03 |
510 03 00 |
|
2 828,2 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
05 |
03 |
510 03 00 |
951 |
2 828,2 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
753 173,8 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
60 493,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
60 493,6 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
480 290,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
475 046,5 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 02 00 |
869 |
144,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
05 |
03 |
600 02 00 |
870 |
5 100,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
120 103,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
118 803,1 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
03 |
600 03 00 |
869 |
1 300,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
9 387,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
9 387,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
82 898,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
82 898,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
15 000,0 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
795 15 00 |
|
15 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 15 00 |
500 |
15 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
93 657,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
93 657,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
93 657,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
91 786,4 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
05 |
05 |
002 99 00 |
869 |
1 871,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
12 372,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
|
|
12 372,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
410 00 00 |
|
12 372,0 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
410 01 00 |
|
12 372,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
410 01 00 |
500 |
12 372,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
1 188 181,5 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
370 396,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
1 783,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
01 |
102 01 02 |
|
1 783,2 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
102 01 02 |
003 |
1 783,2 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
367 667,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
367 667,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
320 929,7 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
01 |
420 99 00 |
868 |
55,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
01 |
420 99 00 |
869 |
44 098,1 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
01 |
420 99 00 |
870 |
2 583,8 |
Социальная помощь |
07 |
01 |
505 00 00 |
|
778,8 |
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
01 |
505 33 00 |
|
778,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
01 |
505 33 21 |
|
778,8 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
01 |
505 33 21 |
851 |
778,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
07 |
01 |
510 00 00 |
|
65,6 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
07 |
01 |
510 03 00 |
|
65,6 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
07 |
01 |
510 03 00 |
951 |
65,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
101,8 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
795 02 00 |
|
101,8 |
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" |
07 |
01 |
795 02 01 |
|
49,9 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 01 |
022 |
49,9 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
01 |
795 02 03 |
|
51,9 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
795 02 03 |
022 |
51,9 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
769 507,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
9 984,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
9 984,5 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
9 984,5 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
516 194,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
516 194,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
135 213,2 |
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования |
07 |
02 |
421 99 00 |
853 |
347 503,1 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
421 99 00 |
868 |
3 841,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
421 99 00 |
869 |
18 570,3 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
421 99 00 |
870 |
11 066,5 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
19,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
19,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
19,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
160 023,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
160 023,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
153 003,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
02 |
423 99 00 |
868 |
602,3 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
423 99 00 |
869 |
3 427,1 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
02 |
423 99 00 |
870 |
2 991,2 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
1,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
1,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
1,5 |
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
436 00 00 |
|
34 325,0 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
436 12 00 |
|
34 325,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 12 00 |
001 |
34 325,0 |
Социальная помощь |
07 |
02 |
505 00 00 |
|
12 621,3 |
Мероприятия в области социальной политики |
07 |
02 |
505 33 00 |
|
12 621,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
07 |
02 |
505 33 21 |
|
2 467,7 |
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах |
07 |
02 |
505 33 21 |
851 |
88,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
505 33 21 |
865 |
1 081,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой |
07 |
02 |
505 33 21 |
866 |
1 297,7 |
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
505 33 35 |
|
10 153,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
505 33 35 |
001 |
10 153,6 |
Реализация государственной политики занятости населения |
07 |
02 |
510 00 00 |
|
467,0 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
07 |
02 |
510 03 00 |
|
467,0 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
07 |
02 |
510 03 00 |
951 |
467,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
31 093,3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
14 040,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
14 040,3 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
07 |
02 |
520 12 00 |
|
17 053,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 12 00 |
001 |
17 053,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
1 325,8 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 02 00 |
|
560,5 |
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" |
07 |
02 |
795 02 02 |
|
172,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 02 |
022 |
172,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
02 |
795 02 03 |
|
367,4 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 03 |
022 |
367,4 |
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" |
07 |
02 |
795 02 05 |
|
21,1 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 02 05 |
022 |
21,1 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
02 |
795 04 00 |
|
47,5 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 04 00 |
013 |
47,5 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
717,8 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
795 08 00 |
013 |
530,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
02 |
795 08 00 |
869 |
187,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
07 |
02 |
800 00 00 |
|
207,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
07 |
02 |
800 03 00 |
|
207,0 |
Выплаты городских именных стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
800 03 05 |
|
198,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 05 |
001 |
198,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
800 03 06 |
|
3,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 06 |
001 |
3,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
07 |
02 |
800 03 07 |
|
6,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
800 03 07 |
001 |
6,0 |
Публично-нормативные обязательства |
07 |
02 |
850 00 00 |
|
3 244,5 |
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 N 57-З "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" |
07 |
02 |
850 03 00 |
|
3 244,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания |
07 |
02 |
850 03 11 |
|
3 244,5 |
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием |
07 |
02 |
850 03 11 |
865 |
3 244,5 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
15 168,7 |
Организационно-воспитательная работа с молодёжью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
7 820,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
7 820,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
3 551,7 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
4 268,3 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
7 072,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
7 072,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
1 909,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
07 |
432 99 00 |
869 |
5 162,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
07 |
07 |
510 00 00 |
|
196,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
07 |
07 |
510 03 00 |
|
196,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
07 |
07 |
510 03 00 |
951 |
196,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
80,0 |
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
80,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
795 04 00 |
013 |
80,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
33 108,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
07 |
09 |
102 00 00 |
|
2 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
09 |
102 01 02 |
|
2 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
102 01 02 |
003 |
2 500,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
27 582,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
27 582,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
27 032,2 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
07 |
09 |
452 99 00 |
868 |
359,6 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
07 |
09 |
452 99 00 |
869 |
124,9 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
07 |
09 |
452 99 00 |
870 |
66,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 |
09 |
523 00 00 |
|
2 965,8 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
07 |
09 |
523 01 00 |
|
2 965,8 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
523 01 00 |
003 |
2 965,8 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
60,0 |
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
60,0 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
07 |
09 |
795 02 03 |
|
60,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 02 03 |
022 |
60,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
73 424,2 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
62 168,2 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
35 242,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
35 242,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
30 253,5 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
08 |
01 |
440 99 00 |
868 |
114,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
440 99 00 |
869 |
3 449,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
440 99 00 |
870 |
676,0 |
Расходы за счёт дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
08 |
01 |
440 99 00 |
872 |
750,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
995,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
995,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
995,9 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
19 062,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
19 062,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
18 737,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
01 |
442 00 00 |
869 |
315,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
08 |
01 |
442 99 00 |
870 |
10,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 347,9 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
909,8 |
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
867 |
909,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
450 99 00 |
|
2 438,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 99 00 |
001 |
2 438,1 |
Реализация государственной политики занятости населения |
08 |
01 |
510 00 00 |
|
1 352,6 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
08 |
01 |
510 03 00 |
|
1 352,6 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
08 |
01 |
510 03 00 |
951 |
1 352,6 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
795 00 00 |
|
2 151,4 |
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 - 2010 годы)" |
08 |
01 |
795 08 00 |
|
603,8 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 08 00 |
013 |
603,8 |
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" |
08 |
01 |
795 09 00 |
|
1 547,6 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
795 09 00 |
013 |
1 547,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
08 |
01 |
800 00 00 |
|
15,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" |
08 |
01 |
800 03 00 |
|
15,0 |
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
08 |
01 |
800 03 07 |
|
15,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
800 03 07 |
001 |
15,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
8 793,8 |
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
8 793,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 99 00 |
|
8 793,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
6 880,2 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
08 |
04 |
457 99 00 |
869 |
1 913,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
2 462,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
2 462,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
2 462,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
2 462,2 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
287 796,4 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
99 638,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
2 093,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
2 093,8 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
2 093,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
94 525,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
94 525,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
70 999,6 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях |
09 |
01 |
470 99 00 |
854 |
4 307,3 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
01 |
470 99 00 |
868 |
744,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
01 |
470 99 00 |
869 |
14 351,5 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
01 |
470 99 00 |
870 |
4 122,8 |
Реализация государственной политики занятости населения |
09 |
01 |
510 00 00 |
|
51,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
09 |
01 |
510 03 00 |
|
51,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
09 |
01 |
510 03 00 |
951 |
51,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
2 967,6 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
01 |
795 01 00 |
|
2 967,6 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
01 |
795 01 01 |
|
2 825,3 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 01 |
067 |
2 825,3 |
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" |
09 |
01 |
795 01 05 |
|
8,9 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 05 |
067 |
8,9 |
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" |
09 |
01 |
795 01 07 |
|
133,4 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
01 |
795 01 07 |
067 |
133,4 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
100 354,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
09 |
02 |
340 00 00 |
|
706,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
09 |
02 |
340 07 00 |
|
706,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
09 |
02 |
340 07 02 |
|
494,2 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
340 07 02 |
003 |
494,2 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
09 |
02 |
340 07 42 |
|
211,8 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
340 07 42 |
003 |
211,8 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
98 992,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
98 992,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
40 151,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
02 |
471 99 00 |
868 |
236,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
02 |
471 99 00 |
869 |
58 207,2 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
397,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
655,8 |
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" |
09 |
02 |
795 01 00 |
|
655,8 |
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" |
09 |
02 |
795 01 01 |
|
655,8 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
02 |
795 01 01 |
067 |
655,8 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
61 808,5 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
09 |
04 |
340 00 00 |
|
353,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
09 |
04 |
340 07 00 |
|
353,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
09 |
04 |
340 07 02 |
|
247,1 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
04 |
340 07 02 |
003 |
247,1 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета |
09 |
04 |
340 07 42 |
|
105,9 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
04 |
340 07 42 |
003 |
105,9 |
Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
48 454,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
48 454,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
46 980,2 |
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований |
09 |
04 |
477 99 00 |
852 |
1 276,8 |
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями |
09 |
04 |
477 99 00 |
868 |
10,0 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
04 |
477 99 00 |
869 |
187,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
13 000,6 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
10 496,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
10 496,9 |
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 28 00 |
|
2 503,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 28 00 |
001 |
2 503,7 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
25 995,6 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
9 934,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
9 934,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
7 767,9 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
09 |
08 |
482 99 00 |
869 |
2 157,0 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
09 |
08 |
482 99 00 |
870 |
10,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
09 |
08 |
510 00 00 |
|
245,9 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
09 |
08 |
510 03 00 |
|
245,9 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
09 |
08 |
510 03 00 |
951 |
245,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
15 527,5 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
15 527,5 |
Субсидии юридическим лицам |
09 |
08 |
512 97 00 |
006 |
14 314,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
1 212,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
287,3 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" |
09 |
08 |
795 11 00 |
|
287,3 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 11 00 |
079 |
287,3 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
648 627,5 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
57 354,0 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
23 813,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
23 813,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
18 939,8 |
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг |
10 |
02 |
507 99 00 |
869 |
4 783,6 |
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений |
10 |
02 |
507 99 00 |
870 |
90,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
10 |
02 |
510 00 00 |
|
573,7 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации |
10 |
02 |
510 03 00 |
|
573,7 |
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений |
10 |
02 |
510 03 00 |
951 |
573,7 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
02 |
521 00 00 |
|
32 966,9 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
02 |
521 02 00 |
|
32 966,9 |
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова |
10 |
02 |
521 02 22 |
|
32 966,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
521 02 22 |
001 |
32 966,9 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
560 450,8 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
542 663,7 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
167 369,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 21 |
|
7 216,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 21 |
005 |
7 216,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 23 |
|
7 769,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 23 |
005 |
7 769,7 |
Оказание адресной социальной помощи населению |
10 |
03 |
505 33 24 |
|
23 293,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 24 |
005 |
23 293,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 33 27 |
|
4 674,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 27 |
005 |
4 674,0 |
Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья |
10 |
03 |
505 33 31 |
|
44,1 |
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
10 |
03 |
505 33 31 |
915 |
44,1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области |
10 |
03 |
505 33 34 |
|
33 691,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 34 |
005 |
33 691,3 |
Бесплатный проезд в общественном транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
10 |
03 |
505 33 36 |
|
326,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 36 |
005 |
326,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
505 33 41 |
|
90 008,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 41 |
005 |
90 008,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
505 33 42 |
|
344,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 42 |
005 |
344,9 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
10 |
03 |
505 37 00 |
|
9 483,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 37 00 |
005 |
9 483,9 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 46 00 |
|
285 230,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 46 00 |
005 |
285 230,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
80 579,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
16 987,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств областного бюджета |
10 |
03 |
505 48 02 |
|
63 591,4 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 02 |
005 |
63 591,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
1 529,3 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
1 529,3 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
1 529,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
13 600,0 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2008 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 03 00 |
|
304,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 03 00 |
500 |
304,4 |
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2009 - 2010 годы" |
10 |
03 |
795 14 00 |
|
13 295,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
795 14 00 |
500 |
13 295,6 |
Публичные нормативные обязательства городского округа |
10 |
03 |
800 00 00 |
|
1 697,8 |
Решение Тамбовской городской Думы от 30.07.2008 N 706 "О Положении "О дополнительных мерах социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове" |
10 |
03 |
800 04 00 |
|
1 309,8 |
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
800 04 08 |
|
739,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 08 |
005 |
739,3 |
Ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающих детей-инвалидов |
10 |
03 |
800 04 09 |
|
570,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
800 04 09 |
005 |
570,5 |
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О предоставлении доплат к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова" |
10 |
03 |
800 05 00 |
|
343,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
800 05 10 |
|
343,0 |
Доплаты к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города |
10 |
03 |
800 05 10 |
857 |
343,0 |
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 458 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших должности в органах власти города Тамбова" |
10 |
03 |
800 06 00 |
|
45,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
800 06 10 |
|
45,0 |
Доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова |
10 |
03 |
800 06 10 |
858 |
45,0 |
Публично-нормативные обязательства |
10 |
03 |
850 00 00 |
|
960,0 |
Закон Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
850 15 00 |
|
960,0 |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
10 |
03 |
850 15 12 |
|
960,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
850 15 12 |
005 |
960,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
30 822,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
7 573,5 |
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
7 573,5 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
7 573,5 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
7 573,5 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 247,2 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке" |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
2 247,2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
10 |
04 |
521 02 31 |
|
2 247,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
521 02 31 |
500 |
2 247,2 |
Публично-нормативные обязательства |
10 |
04 |
850 00 00 |
|
21 002,0 |
Закон Тамбовской области от 25.07.1997 N 125-З "Об опеке и попечительстве в Тамбовской области" |
10 |
04 |
850 07 00 |
|
21 002,0 |
Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребёнка |
10 |
04 |
850 07 06 |
|
21 002,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
850 07 06 |
005 |
21 002,0 |
Всего расходов |
4 711 442,7 |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету (А.В. Колмаков).
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова |
А.Ю.Ильин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Тамбовской городской Думы от 28 октября 2009 г. N 1184 (четвертый созыв семьдесят пятое заседание) "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Решение вступает в силу после опубликования в газете "Наш город Тамбов"
Текст решения опубликован в газете "Наш город Тамбов" от 30 октября 2009 г. N 82 (489)