Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению
Ивановской городской Думы
от 25 июня 2002 г. N 138
Финансирование расходов бюджета города
на 1 апреля 2002 г. по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
КФСР | Наименование раздела, подраздела | План на год |
Финансирование | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Государственное управление и местное самоуправление |
37332,0 | 10915,6 | 29,2% |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление |
21,0 | ||
Архивы | 21,0 | |||
0106 | Функционирование органов местного самоуправления |
37311,0 | 10915,6 | 29,3% |
Городская Дума | 2885,0 | 737,0 | 25,5% | |
Органы исполнительной власти | 34426,0 | 10178,6 | 29,6% | |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
6352,0 | 1531,0 | 24,1% |
0501 | Органы внутренних дел | 6352,0 | 1531,0 | 24,1% |
Милиция | 5577,0 | 1351,0 | 24,2% | |
Спецприемник | 775,0 | 180,0 | 23,2% | |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство |
13007,6 | 5958,1 | 45,8% |
0701 | Топливно - энергетический комплекс | 978,0 | 92,0 | 9,4% |
Возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению |
561,0 | 40,0 | 7,1% | |
Дотация на покрытие убытков от реализации газа |
417,0 | 52,0 | 12,5% | |
0707 | Строительство, архитектура | 12029,6 | 5866,1 | 48,8% |
Инвестиции в капитальное строительство | 5500,0 | 5595,1 | 101,7% | |
в том числе: | ||||
субвенция на капитальные вложения | 5595,1 | |||
Ипотечное кредитование | 2708,3 | |||
Субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий |
500,0 | |||
Приобретение объекта незавершенного строительства д. Бухарово |
3321,3 | 271,0 | 8,2% | |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство | 7433,0 | 1124,4 | 15,1% |
0802 | Земельные ресурсы | 7433,0 | 1018,0 | 13,7% |
Расходы на проведение работ по инвентаризации земель и зонированию города, содержание земельного комитета |
7433,0 | 1018,0 | 13,7% | |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
106,4 | ||
Городская ветстанция | 106,4 | |||
1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
25509,0 | 6180,0 | 24,2% |
1001 | Автомобильный транспорт | 6617,0 | 1130,0 | 17,1% |
1005 | Прочие виды транспорта | 18847,0 | 5050,0 | 26,8% |
Горэлектротранспорт | 18847,0 | 5050,0 | 26,8% | |
1007 | Связь | 45,0 | ||
Льготы по установке телефона (ЧАЭС) | 45,0 | |||
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 600,0 | ||
1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры |
600,0 | ||
1102 | Программа развития и поддержки малого предпринимательства |
600,0 | ||
1200 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 562496,3 | 126989,2 | 22,6% |
1201 | Жилищное хозяйство | 443451,3 | 95379,2 | 21,5% |
Жилищное хозяйство | 327439,0 | 87217,1 | 26,6% | |
Субсидии гражданам на коммунальные услуги |
96835,0 | 4350,0 | 4,5% | |
Средства на прием и содержание ведомственного жилья |
1728,3 | |||
Возмещение средств по коммунальным услугам домов ЖСК, ТСЖ, кондоминиумов и частного сектора |
17382,0 | 3812,1 | 21,9% | |
Льготы по жилищным услугам (ЧАЭС) | 67,0 | |||
1202 | Коммунальное хозяйство | 114254,0 | 30596,0 | 26,8% |
Коммунальное хозяйство, в том числе | 102741,0 | 19210,0 | 18,7% | |
- благоустройство | 75904,0 | 17820,0 | 23,5% | |
- инженерно - социальное обустройство (за счет средств платежей за землю, зачисляемых в городской бюджет) |
26837,0 | 1390,0 | 5,2% | |
Льготы по коммунальным услугам (ЧАЭС) | 127,0 | |||
МП "Ивгорэлектросеть" | 11386,0 | 11386,0 | 100,0% | |
1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 4791,0 | 1014,0 | 21,2% |
Прочие структуры коммунального хозяйства (бани) |
3401,0 | 666,0 | 19,6% | |
Содержание, ремонт и установка ТСРДД | 1390,0 | 348,0 | 25,0% | |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
115,0 | 79,3 | 69,0% |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
115,0 | 79,3 | 69,0% |
1400 | Образование | 417913,6 | 161860,2 | 38,7% |
Образование | 405974,1 | 159104,1 | 39,2% | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми (муз. и худож. школы) |
10572,0 | 2756,1 | 26,1% | |
Летний отдых детей | 1367,5 | |||
1500 | Культура, искусство и кинематография | 9351,4 | 2417,3 | 25,8% |
1501 | Культура и искусство | 8251,4 | 2068,3 | 25,1% |
Библиотеки, ЦБ культуры | 7710,8 | 1858,3 | 24,1% | |
МУ "Центр культуры и отдыха г. Иванова" | 540,6 | 210,0 | 38,8% | |
1502 | Кинематография | 300,0 | 49,0 | 16,3% |
Кинотеатры (оплата коммунальных услуг) | 300,0 | 49,0 | 16,3% | |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства |
800,0 | 300,0 | 37,5% |
Парки | 800,0 | 300,0 | 37,5% | |
1600 | Средства массовой информации | 915,0 | ||
1601 | Телевидение и радиовещание | 115,0 | ||
1602 | Периодическая печать и издательства | 800,0 | ||
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 273840,9 | 32993,9 | 12,0% |
1701 | Здравоохранение | 272990,2 | 32781,9 | 12,0% |
1703 | Физическая культура и спорт | 850,7 | 212,0 | 24,9% |
Комитет по физкультуре и спорту | 390,7 | 97,0 | 24,8% | |
МУП стадион "Текстильщик" | 460,0 | 115,0 | 25,0% | |
1800 | Социальная политика | 190068,2 | 46149,5 | 24,3% |
1801 | Учреждения социального обеспечения | 10003,0 | 3436,8 | 34,4% |
Учреждения социального обеспечения | 10003,0 | 3436,8 | 34,4% | |
1802 | Социальная помощь | 1300,0 | 299,1 | 23,0% |
Пособие на погребение | 1300,0 | 299,1 | 23,0% | |
1803 | Молодежная политика | 418,3 | 105,0 | 25,1% |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики |
178346,9 | 42308,6 | 23,7% |
Средства на оказание социальной помощи населению |
16700,0 | 5005,1 | 30,0% | |
Центр занятости населения города Иванова | 115,0 | |||
Субвенция на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 136924,7 | 30152,5 | 22,0% | |
Субсидия на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
24607,2 | 7151,0 | 29,1% | |
3000 | Прочие расходы | 58180,0 | 1725,9 | 3,0% |
3001 | Резервные фонды | 2500,0 | 50,0 | 2,0% |
Бюджетные ссуды | 35000,0 | |||
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
20680,0 | 1675,9 | 8,1% |
Итого расходов | 1603114,0 | 397924,4 | 24,8% | |
Превышение доходов над расходами | -4100,0 | -50401,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.