Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
администрации городского
округа Кинешма
от 13 августа 2013 г. N 1792п
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 N 2633п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы"
1. Пункт "Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП" раздела 2. "Паспорт долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП |
В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за счет средств местного бюджета составит 9 355 000 руб. в том числе: 2013 г.- 265 000,0 руб. 2014 г.- 1 590 000,0 руб. 2015 г.- 1 590 000,0 руб. 2016 г.- 2 910 000,0 руб. 2017 г.- 3 000 000,0 руб. |
2. Второй абзац раздела 7 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета-9355,0 тыс. рублей в том числе:
Тыс. руб.
Наименование |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Всего |
Бюджетополучатель |
Приобретение жилых помещений для специализированного жилищного фонда |
0 |
925,0 |
925,0 |
1 800,0 |
1 890,0 |
5 540,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования |
Предоставление единовременной денежной выплаты |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
130,0 |
130,0 |
635,0 |
Комитет по социальной и молодежной политике |
Оплата найма жилых помещений |
140,0 |
240,0 |
240,0 |
480,0 |
480,0 |
1 580,0 |
Комитет по социальной и молодежной политике |
Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда |
0 |
300,0 |
300,0 |
500,0 |
500,0 |
1 600,0 |
МУ "Управление капитального строительства" |
ВСЕГО: |
265,0 |
1 590,0 |
1590,0 |
2 910,0 |
3 000,0 |
9 355,0 |
|
3. Таблицу 2 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:
Расчет коэффициента изменения расходов по объему
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
0 |
Коэффициент изменения текущих расходов по объему |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Объем мероприятий (в натуральных показателях) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Темп прироста объема мероприятий |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов (коэффициент эластичности) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1. |
Совокупный объем регулярных расходов |
руб. |
645000,0 |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
3000000,0 |
3.2. |
Переменные издержки |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3. |
Постоянные издержки (стр.3.1-стр.3.2) |
руб. |
645000,0 |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
3000000,0 |
4. Таблицу 3 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
N |
Показатель |
Единица измерения |
Плановый год |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
0 |
Коэффициент изменения ценовых параметров |
% к предыдущему году |
0,41100 |
6,00000 |
1,00000 |
1,83019 |
1,03093 |
1 |
Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями |
% к предыдущему году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг |
% к предыдущему году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году |
% |
100,0 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
3.1. |
Индекс потребительских цен по прочим расходам |
% к предыдущему году |
0,41100 |
6,00000 |
1,00000 |
1,83019 |
1,03093 |
Примечание: В коэффициентах после запятой указывать пять знаков
Действие |
N |
Показатель |
Единица измерения |
Плановый год |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем бюджетных расходов в базовом году |
руб. |
645000,0 |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
- |
2 |
Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 1) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
3 |
Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы , либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года (таблица 2) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
= |
4 |
Текущие расходы базового года (стр.1 - стр.2 - стр.3) |
руб. |
645000,0 |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
х |
5 |
Коэффициент изменения текущих расходов по объему (таблица 2 стр.0) |
% к предыдущему году |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
= |
6 |
Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5):100 |
руб. |
645000,0 |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
х |
7 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 3 стр.0) |
% к предыдущему году |
0,41100 |
6,00000 |
1,00000 |
1,83019 |
1,03093 |
= |
8 |
Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) |
руб. |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
3000000,0 |
/ |
9 |
Коэффициент планового изменения факторной производительности (стр.8 / стр.10) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
10 |
Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема мероприятий) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ |
11 |
Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
= |
12 |
Итого плановые расходы (стр.8 / стр.9 + стр.10 + стр.11) |
тыс. руб. |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
3000000,0 |
- |
13 |
Объем платежей потребителей за государственную услугу, иные целевые поступления на предоставление государственной услуги в плановом году |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
= |
14 |
Плановый объем бюджетных ассигнований из нецелевых источников доходов (стр.12 - стр.13) |
тыс. руб. |
265000,0 |
1590000,0 |
1590000,0 |
2910000,0 |
3000000,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 13 августа 2013 г. N 1792п "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.