Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к постановлению
Коллегии администрации Орловской области
от 7 апреля 2006 г. N 58
Программа
модернизации здравоохранения Орловской области
в свете реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"
Паспорт территориальной Программы модернизации здравоохранения
в свете национального проекта "Здоровье"
/---------------------------------------------------------------------\
| Разработчик | Управление здравоохранения администрации |
| Программы | Орловской области |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Цель программы | Повышение качества и доступности медицинской|
| | помощи населению области |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Тактические | Повышение эффективности функционирования системы |
| задачи | оказания медицинской помощи путем: |
| программы | |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | реструктуризации учреждений здравоохранения, |
| | переориентации части объемов медицинской помощи |
| | на амбулаторно-поликлинический этап с более |
| | широким развитием стационаро-замещающих |
| | технологий. Центральным звеном должна стать |
| | первичная медико-санитарная помощь, |
| | обеспечивающая основную функцию по улучшению и |
| | сохранению здоровья населения |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | внедрение в практическое здравоохранение системы |
| | врача общей (семейной) практики для приближения |
| | медицинской помощи населению села |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | совершенствования организации и системы |
| | управления качеством оказания медицинской помощи |
| | пациентам |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | развитие материально-технической базы |
| | лечебно-профилактических учреждений; |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | обеспечение современного уровня лечения и |
| | реабилитации больных посредством внедрения |
| | современных медицинских технологий |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | повышение доступности для населения |
| | высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской |
| | помощи |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | совершенствование действующей законодательной и |
| | нормативно-правовой базы |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Сроки реализации| 2006-2007 гг. |
| программы | |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Перечень | конкретизация гарантируемых объемов медицинской |
| основных | помощи |
| мероприятий | организация межрайонных отделений и центров |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | внедрение новых ресурсосберегающих технологий |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | обеспечение лечебно-профилактических учреждений |
| | области медицинским оборудованием, позволяющим |
| | выполнить объем клинико-диагностического |
| | стандарта |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | подготовка высококвалифицированных кадров для |
| | медицинской службы области |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | повышение эффективности работы участковой службы, |
| | ФАПов с целью для раннего выявления патологии |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | проведение диспансерного наблюдения населения с |
| | целью оздоровления и коррекции имеющихся |
| | патологических состояний, снижения экономических |
| | потерь от временной и стойкой утраты |
| | трудоспособности |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | повышение эффективности использования |
| | коечного# фонда |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Исполнитель | Управление здравоохранения администрации области |
| основных | |
| мероприятий | |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Источники | Органы местного самоуправления |
| финансирования | |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Федеральный бюджет |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Областной бюджет |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Муниципальный бюджет |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Внебюджетные источники |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| Ожидаемые | Обеспечение населения региона доступной и |
| конечные | качественной медицинской помощью |
| результаты | |
| Программы | |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Снижение общей смертности населения |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Снижение материнской и младенческой смертности |
|-----------------+---------------------------------------------------|
| | Снижение уровня заболеваемости и инвалидизации|
| | взрослого и детского населения |
| | увеличение продолжительности жизни населения и |
| | улучшение ее качества |
\---------------------------------------------------------------------/
План практических мероприятий
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Мероприятие по | Исполнитель | Сроки | Источник | Примечание |
| реформированию | | исполнения | финансирования | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|I. Реструктуризация и | Управление |2006-2007 гг. | В рамках | |
|реорганизация работы ЛПУ| здравоохранения Органы | | утвержденных | |
|Орловской области |местного самоуправления | | бюджетов всех | |
| | | | уровней и бюджета | |
| | | | ТФОМС | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Реорганизация | Управление | 2006-2007 гг. | В рамках | |
|структуры | здравоохранения Органы | | утвержденных | |
|лечебно-профилактических|местного самоуправления | | бюджетов всех | |
|учреждений Орловской | | | уровней и бюджета | |
|области и видов | | | ТФОМС | |
|медицинской деятельности| | | | |
|в соответствии с | | | | |
|Федеральным Законом от 6| | | | |
|октября 2003 г. N 131-ФЗ| | | | |
|"Об общих принципах | | | | |
|организации местного | | | | |
|самоуправления в РФ", | | | | |
|Приказом МЗ и СР N 633 | | | | |
|от | | | | |
|13 октября 2005 г. "Об | | | | |
|организации медицинской | | | | |
|помощи" с | | | | |
|учетом наличия | | | | |
|специалистов и | | | | |
|возможностей оказания | | | | |
|качественной медицинской| | | | |
|помощи населению в | | | | |
|межрайонных отделениях | | | | |
|(центрах) (Приложение 1)| | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Внесение дополнений в| Управление | ежегодно | | |
|территориальную | здравоохранения ТФОМС | | | |
|программу госгарантий с | | | | |
|учетом реорганизации | | | | |
|структуры лечебно- | | | | |
|профилактических | | | | |
|учреждений Орловской | | | | |
|области и видов | | | | |
|медицинской деятельности| | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Формирование | Управление | ежегодно | В рамках | |
|государственных и | здравоохранения Органы | | утвержденных | |
|муниципальных заказов на|местного самоуправления | | бюджетов всех | |
|оказание медицинской | ТФОМС | | уровней и бюджета | |
|помощи с учетом | | | ТФОМС | |
|реорганизации структуры | | | | |
|лечебно-профилактических| | | | |
|учреждений Орловской | | | | |
|области и видов | | | | |
|медицинской деятельности| | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. Упорядочение | Управление | 2006-2007 гг. | Муниципальные | |
|терапевтических и | здравоохранения Органы | | бюджеты | |
|педиатрических участков |местного самоуправления | | | |
|по численности | | | | |
|обслуживаемого | | | | |
|населения, создание и | | | | |
|техническое оснащение | | | | |
|офисов (кабинетов) | | | | |
|врачей общей практики | | | | |
|(семейных врачей) в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|существующими | | | | |
|нормативами и | | | | |
|потребностями | | | | |
|(Приложение 2) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|5. Обеспечение сельских | Управление |2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В процессе |
|учреждений | здравоохранения | | (120 млн. руб.) | поступления |
|здравоохранения, ЦРБ | | | | |
|диагностическим | | | | |
|оборудованием в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|федеральными поставками | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|6. Обеспечение | Управление |2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В процессе |
|лечебно-профилактических| здравоохранения | | (30 млн. руб.) | поступления |
|учреждений области | | | | |
|санитарным транспортом в| | | | |
|соответствии с | | | | |
|потребностями и | | | | |
|федеральными поставками | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|II. Организация оказания| Управление | Постоянно | В рамках | |
|первичной | здравоохранения | | утвержденных | |
|медико-санитарной помощи| | | бюджетов всех | |
|населению региона | | | уровней и бюджета | |
| | | | ТФОМС | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Организация работы по| Управление | Январь 2006 г.| | В |
|оформлению трудовых | здравоохранения | | | соответствии |
|отношений с врачами | | | | с |
|общей практики | | | | руководящими |
|(семейными врачами), | | | | документами |
|участковыми терапевтами,| | | | |
|участковыми педиатрами, | | | | |
|медицинскими сестрами в | | | | |
|связи с выполнением | | | | |
|государственного задания| | | | |
|по оказанию | | | | |
|дополнительной | | | | |
|медицинской помощи | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Финансирование | Территориальный фонд | Ежемесячно | Федеральный бюджет | В |
|выполнения | обязательного | | (75 млн. руб.) | соответствии |
|государственного задания|медицинского страхования | | | с |
|по оказанию | | | | руководящими |
|дополнительной | | | | документами |
|медицинской помощи | | | | |
|учреждениями | | | | |
|здравоохранения | | | | |
|муниципальных | | | | |
|образований, | | | | |
|оказывающими первичную | | | | |
|медико-санитарную | | | | |
|помощь, государственного| | | | |
|задания по оказанию | | | | |
|дополнительной | | | | |
|медицинской помощи | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Организация | Управление |С апреля 2006 г. | Федеральный бюджет | В |
|проведения | здравоохранения Органы | | | соответствии |
|дополнительной |местного самоуправления | | | с Приказами |
|диспансеризации | | | | МЗ и СРРФ |
|работающего населения | | | | |
|Орловской области, а | | | | |
|также лиц, работающих во| | | | |
|вредных условиях труда и| | | | |
|мониторинга за ее | | | | |
|организацией в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|требованиями, | | | | |
|установленными МЗ и СР | | | | |
|РФ | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. Финансирование | Территориальный фонд | Ежемесячно | Федеральный бюджет | В |
|проведения | обязательного | | (67 млн. руб.) | соответствии |
|дополнительной |медицинского страхования | | | с |
|диспансеризации | Региональное | | | руководящими |
|работающего населения | отделение фонда | | | документами |
|Орловской области, |социального страхования | | | |
|профосмотров работающих | | | | |
|во вредных условиях | | | | |
|труда, а также оказанной| | | | |
|им первичной | | | | |
|медико-санитарной помощи| | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|5. Организация в | Управление | Постоянно | В рамках | |
|межрайонных отделениях | здравоохранения Органы | | утвержденных | |
|лечебно- |местного самоуправления | | бюджетов всех | |
|профилактических |Региональное от деление | | уровней и бюджета | |
|учреждений, районных | фонда социального | |ТФОМС (54 млн. руб.) | |
|центрах, | страхования | | | |
|специализированных | | | | |
|отделениях городских и | | | | |
|областных лечебных | | | | |
|учреждениях качественной| | | | |
|медицинской помощи | | | | |
|беременным женщинам с | | | | |
|использованием родового | | | | |
|сертификата | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|6. Обеспечение ЛПУ | Управление |2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В |
|региона вакцинами против| здравоохранения ГУП | | | соответствии |
|краснухи, полиомиелита, | "Орелфармация" | | | с федеральным|
|гриппа, вирусного | | | | графиком |
|гепатита "В" в | | | | поставок |
|соответствии с | | | | |
|потребностями | | | | |
|(Приложение | | | | |
|3) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|7. Осуществление | Управление |2006-2007 гг. | | |
|дополнительной | здравоохранения | | | |
|иммунизации населения | | | | |
|Орловской области против| | | | |
|краснухи, полиомиелита, | | | | |
|гриппа, вирусного | | | | |
|гепатита "В" в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|утвержденным графиком | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|8. Обеспечение региона | Областной центр "СПИД" | 2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В |
|антиретровирусными | Управление | | | соответствии |
|препаратами, средствами | здравоохранения | | | с федеральным|
|для выявления и контроля| | | | графиком |
|лечения ВИЧ-инфекции в | | | | поставок |
|соответствии с | | | | |
|потребностями | | | | |
|(Приложение 4) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|9. Проведение | Областной центр "СПИД" | 2006-2007 гг. | | |
|мероприятий по повышению| Управление | | | |
|качества диагностики | здравоохранения | | | |
|ВИЧ-инфекции и лечения | | | | |
|больных СПИДом. | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|10. Обеспечение | Управление | 2006 г. | Федеральный бюджет | В |
|лечебно-профилактических| здравоохранения | | (8 млн. руб.) | соответствии |
|учреждений | | | | с |
|оборудованием, наборами | | | | федеральными |
|реактивов и | | | | поставками |
|тест-бланками для | | | | |
|обследования | | | | |
|новорожденных на | | | | |
|галактоземию и | | | | |
|адреногенитальный | | | | |
|синдром в соответствии с| | | | |
|рекомендованными | | | | |
|нормативами из расчета | | | | |
|на | | | | |
|7500 новорожденных | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|11. Обеспечение | Управление |2006-2007 гг. | | |
|неонатального скрининга | здравоохранения Органы | | | |
|новорожденных на |местного самоуправления | | | |
|галактоземию и | | | | |
|адреногенитальный | | | | |
|синдром. | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|12. Осуществление | Управление | Постоянно | | В |
|ведомственного и | здравоохранения Органы | | | соответствии |
|вневедомственного |местного самоуправления | | | с Приказами |
|контроля за | | | | МЗ и СР РФ |
|деятельностью | | | | (по мере их |
|специалистов первичного | | | | поступления) |
|звена и ЛПУ в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|регламентом, | | | | |
|установленным МЗ и СР РФ| | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|III.Организация оказания| Управление | Постоянно | В рамках | |
|стационарной и | здравоохранения | | утвержденных | |
|стационарзамещающей | | | бюджетов всех | |
|медицинской помощи | | | уровней и бюджета | |
|населению региона | | | ТФОМС | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Разработка | Управление |1-е полугодие | | |
|клинико-статистических | здравоохранения ТФОМС |2006 г. | | |
|групп заболеваний и | | | | |
|переход к оплате | | | | |
|оказанной медицинской | | | | |
|помощи населению региона| | | | |
|в условиях стационара | | | | |
|круглосуточного | | | | |
|пребывания, дневного | | | | |
|стационара в | | | | |
|соответствии с этими | | | | |
|группами | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Организация выездных | Управление | ежемесячно | Областной бюджет | |
|форм оказания | здравоохранения | | | |
|специализированной | Финансовое управление | | | |
|помощи сельскому | | | | |
|населению в соответствии| | | | |
|с планами-графиками ЛПУ | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|IV. Организация и | Управление | Постоянно | Федеральный бюджет | |
|проведение | здравоохранения | | Областной бюджет | |
|высокотехнологичных | | | | |
|(дорогостоящих) видов | | | | |
|лечения | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Осуществление учета, | Управление | Постоянно | Федеральный бюджет | |
|оптимального отбора и | здравоохранения | | Областной бюджет | |
|направлений на лечение | | | | |
|больных, нуждающихся в | | | | |
|высокотехнологичных | | | | |
|видах лечения в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|Приказами МЗ и СР РФ, а | | | | |
|также потребностями | | | | |
|региона(Приложение 5) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Подготовка областными|Главные врачи областных | Февраль 2006 г.,| Средства ЛПУ | |
|ЛПУ и согласование с | ЛПУ Управление | Декабрь 2006 г.| Областной бюджет | |
|Управлением | здравоохранения | | | |
|здравоохранения | | | | |
|ежегодных планов | | | | |
|развития | | | | |
|высокотехнологичных | | | | |
|методов лечения больных | | | | |
|с указанием сроков | | | | |
|внедрения методик, | | | | |
|конкретных исполнителей | | | | |
|и объема выделяемых | | | | |
|средств | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Проведение ежегодного| Управление |Декабрь 2006, | | |
|анализа результатов и | здравоохранения | 2007 гг. | | |
|административного | | | | |
|контроля за развитием | | | | |
|высокотехнологичных | | | | |
|методов лечения больных | | | | |
|в областных ЛПУ | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. Подготовка | Управление | 2007 г. | | |
|предложений для | здравоохранения | | | |
|регулирования тарифов с | | | | |
|целью оптимальной | | | | |
|компенсации издержек | | | | |
|лечебным учреждениям за | | | | |
|пролеченных больных с | | | | |
|использованием | | | | |
|современных видов | | | | |
|медицинской помощи | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|V. Лекарственное | | | | |
|обеспечение населения | | | | |
|региона | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Создание единого | Управление | 1 полугодие 2006| | |
|информационного | здравоохранения ТФОМС | года | | |
|пространства для | ЗАО ЦВ "Протек", ОГУП | | | |
|организаций - участников| "Орелфармация" | | | |
|дополнительного | | | | |
|лекарственного | | | | |
|обеспечения в целях | | | | |
|повышения оперативности | | | | |
|оказания лекарственной | | | | |
|помощи населению, | | | | |
|имеющему право на | | | | |
|предоставление набора | | | | |
|социальных услуг | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Организация | Управление | 2006 год | | |
|конкурсных закупок | здравоохранения Органы | | | |
|лекарственных средств, |местного самоуправления | | | |
|изделий медицинского | | | | |
|назначения, | | | | |
|дезинфекционных средств | | | | |
|для нужд государственных| | | | |
|и муниципальных | | | | |
|лечебно-профилактических| | | | |
|учреждений в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|Федеральным Законом N | | | | |
|94-ФЗ от 21.07.2005 г. | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Приведение в | Органы местного |2006-2008 годы | | |
|соответствие с | самоуправления | | | |
|Федеральным Законом от | | | | |
|06.10.03 г. N 131-ФЗ | | | | |
|"Об общих принципах | | | | |
|организации местного | | | | |
|самоуправления в РФ" | | | | |
|имущества муниципальных | | | | |
|аптек с учетом | | | | |
|обеспечения гарантий | | | | |
|лекарственной помощи | | | | |
|населению | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. В целях повышения | Управление | 2006 год | | |
|доступности | здравоохранения | | | |
|лекарственных средств | Администрация г.Орла | | | |
|населению создать | | | | |
|объединение аптек во | | | | |
|главе с ОГУП | | | | |
|"Орелфармация" - | | | | |
|областное | | | | |
|фармацевтическое | | | | |
|оптово-розничное | | | | |
|предприятие. | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|VI. Подготовка кадров и | | | | |
|укомплектование ими ЛПУ | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Подготовка плана | Управление | Январь 2006 г.| Федеральный бюджет | |
|мероприятий по повышению| здравоохранения | | Областной бюджет | |
|квалификации и | | |Муниципальный бюджет | |
|переподготовки | | | | |
|специалистов (врачей | | | | |
|общей практики (семейных| | | | |
|врачей), участковых | | | | |
|педиатров, медицинских | | | | |
|сестер, работающих с | | | | |
|ними; лаборантов и | | | | |
|врачей- лаборантов | | | | |
|медикогенетической | | | | |
|консультации, | | | | |
|врачей-медицинских | | | | |
|генетиков, | | | | |
|эндокринологов, | | | | |
|медицинских сестер, | | | | |
|участвующих в проведении| | | | |
|неонатального скрининга | | | | |
|и лечении новорожденных,| | | | |
|страдающих галактоземией| | | | |
|и адреногенитальным | | | | |
|синдромом) в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|приоритетным | | | | |
|национальным проектом | | | | |
|"Здоровье" (Приложение | | | | |
|6) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Проведение циклов по | Управление | 2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | |
|повышению квалификации и| здравоохранения | | Областной бюджет | |
|переподготовки | | | | |
|специалистов (врачей | | | | |
|общей практики (семейных| | | | |
|врачей), участковых | | | | |
|педиатров, медицинских | | | | |
|сестер, работающих с | | | | |
|ними; лаборантов и | | | | |
|врачей-лаборантов | | | | |
|медикогенетической | | | | |
|консультации, | | | | |
|врачей-медицинских | | | | |
|генетиков, | | | | |
|эндокринологов, | | | | |
|медицинских сестер, | | | | |
|участвующих в проведении| | | | |
|неонатального скрининга | | | | |
|и лечении новорожденных,| | | | |
|страдающих галактоземией| | | | |
|и адреногенитальным | | | | |
|синдромом) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Введение бальной | Управление |1-е полугодие | | |
|системы оценки | здравоохранения |2006 г. | | |
|профессиональной |Медицинский институт ОГУ | | | |
|подготовленности врачей,| Базовый | | | |
|фельдшеров, медицинских | медицинский колледж | | | |
|сестер при аттестации их| | | | |
|на квалификационную | | | | |
|категорию | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. С целью повышения | Управление |1-е полугодие | | |
|качества подготовки | здравоохранения |2006 г. | | |
|молодых специалистов |Медицинский институт ОГУ | | | |
|регламентация порядка | Главные врачи ЛПУ | | | |
|предоставления условий | | | | |
|клиническими лечебными | | | | |
|учреждениями для | | | | |
|проведения учебного | | | | |
|процесса в зависимости | | | | |
|от потребностей кафедр, | | | | |
|а также особенностей его| | | | |
|проведения на основе | | | | |
|трехсторонних договоров | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|5. С целью повышения | Управление |1-е полугодие | | |
|качества лечебного | здравоохранения |2006 г. | | |
|процесса организация |Медицинский институт ОГУ | | | |
|профессионального | Главные врачи ЛПУ | | | |
|взаимодействия | | | | |
|сотрудников кафедр | | | | |
|Медицинского института | | | | |
|ОГУ и специалистов ЛГТУ,| | | | |
|главных и внештатных | | | | |
|специалистов УЗО | | | | |
|(участие в консилиумах, | | | | |
|КИЛИ, | | | | |
|клинико-анатомических | | | | |
|конференциях, КЭК, | | | | |
|конференциях и т.д.) на | | | | |
|основе трехсторонних | | | | |
|договоров | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|6. Введение системы | Управление |1-е полугодие | | |
|конкурсного отбора и | здравоохранения |2006 г. | | |
|профессиональной |Медицинский институт ОГУ | | | |
|аттестации заведующих | | | | |
|отделениями клинических | | | | |
|лечебных учреждений, | | | | |
|межрайонных лечебных | | | | |
|центров при назначении | | | | |
|на должность | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|7. Разработка и ведение | Правовое |1-е полугодие | | |
|системы подготовки | управление управление |2006 г. | | |
|врачей за счет льготной | здравоохранения | | | |
|оплаты их обучения из |Медицинский институт ОГУ | | | |
|средств муниципального | | | | |
|бюджета с последующей | | | | |
|обязательной отработкой | | | | |
|в должности специалиста | | | | |
|муниципального | | | | |
|учреждения | | | | |
|здравоохранения на | | | | |
|договорной основе | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|VII.Повышение заработной| Управление | 2006-2007 гг. | | |
|платы медработникам | здравоохранения Органы| | | |
|(внедрение отраслевой | местного | | | |
|системы оплаты труда) | самоуправления | | | |
| | Руководители ЛПУ | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Осуществление | ФФОМС |2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В |
|дополнительных выплат | | | | соответствии |
|работникам первичного | | | | с |
|звена (участковым | | | | руководящими |
|педиатрам, терапевтам, | | | | документами |
|врачам общей практики, | | | | |
|медицинским сестрам, | | | | |
|работающим с этими | | | | |
|специалистами) в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|Постановлениями | | | | |
|Правительства РФ N 851 | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Повышение заработной |ФФОМС, Фонд социального |2006-2007 гг. | Федеральный бюджет | В |
|платы медработникам за | страхования | | | соответствии |
|счет средств полученных | | | |с руководящими|
|от проведенной | | | | документами |
|диспансеризации | | | | |
|работающего населения, | | | | |
|профосмотров, | | | | |
|дополнительного | | | | |
|финансирования за | | | | |
|оказанную | | | | |
|медико-санитарную помощь| | | | |
|работающему населению, | | | | |
|пенсионерам (кроме | | | | |
|участковых педиатров, | | | | |
|терапевтов, врачей общей| | | | |
|практики, медицинских | | | | |
|сестер, работающих с | | | | |
|этими специалистами) в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|Постановлениями | | | | |
|Правительства РФ N 868, | | | | |
|876. | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Осуществление | |2-ое полугодие | Федеральный бюджет | В |
|дополнительных выплат | |2006 гг. | | соответствии |
|работникам ФАПов, | | | |с руководящими|
|станций и отделений | | | | документами |
|скорой медицинской по | | | | (по мере их |
|мощи | | | | поступления)|
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|4. Повышение оплаты | Управление |1-е полугодие | ТФОМС | |
|труда анестезиологам и | здравоохранения Органы |2006 г. | | |
|патологоанатомам в |местного самоуправления | | | |
|рамках разряда тарифной | | | | |
|сетки | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|5. Распределение фонда | Управление | 2006-2007 гг. | | |
|оплаты труда ЛПУ с | здравоохранения Органы | | | |
|учетом объема и качества|местного самоуправления | | | |
|выполняемой работы | Руководители ЛПУ | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|6. Перераспределение | Управление | 2006-2007 гг. | ТФОМС | |
|средств фонда ОМС | здравоохранения | | | |
|лечебным учреждениям, | ФФОМС | | | |
|работающим с более | | | | |
|интенсивной нагрузкой | | | | |
|(на основе внедрения | | | | |
|разработанных | | | | |
|клинико-статистических | | | | |
|групп заболеваний) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|VIII.Капитальное | | | | |
|строительство и | | | | |
|обновление фондов | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|1. Мероприятия по | ОГУ | 2006 г. | | |
|улучшению | "Орелгосзаказчик" | | | |
|материально-технической | Управление | | | |
|базы лечебных учреждений| здравоохранения | | | |
|в части: капитального | | | | |
|строительства, | | | | |
|капитального ремонта, | | | | |
|реконструкции, оснащения| | | | |
|медицинским | | | | |
|оборудованием | | | | |
|(приложение 7) | | | | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|2. Строительство и | УКС мэрии г.Орла | 2006 г. | Федеральный бюджет | |
|техническое оснащение | | | (15 млн. руб.) | |
|хирургического корпуса | | | Областной, | |
|БСМП им. Семашко | | |муниципальный бюджет | |
| | | | (19,5 млн. руб.) | |
|------------------------+-------------------------+-----------------+---------------------+--------------|
|3. Строительство и | ОГУ | 2006 г. | Областной бюджет | |
|техническое оснащение | "Орелгосзаказчик" | | (110 млн. руб.) | |
|многопрофильного | | | | |
|хирургического комплекса| | | | |
|в ООКБ | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление Коллегии администрации Орловской области от 7 апреля 2006 г. N 58 "О программе модернизации здравоохранения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.