Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового аудита
в Департаменте жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и энергосбережения
Орловской области
Заключение
о результатах проведения аудиторского мероприятия
1. Тема аудиторского мероприятия __________________________________;
2. Краткое изложение результатов аудиторского мероприятия в разрезе
исследуемых вопросов ___________________________________________________;
3. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков (в случае их
выявления), а также их причин и условий ________________________________;
4. Описание выявленных бюджетных рисков, причин и возможных
последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся
после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по
организации внутреннего финансового контроля ____________________________
________________________________________________________________________;
5. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего
финансового аудита _____________________________________________________;
6. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента ____________________________________________________________.
Уполномоченное должностное лицо
__________________________ _____________ _______________________
(должность) подпись ФИО
"__" ____________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.