Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных плате- жей) |
|
|
|
|
|
2. Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в рес- публиканский бюджет <*> |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
1.4. |
|
|
|
|
|
1.5. |
|
|
|
|
|
2. Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3. Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4. Затраты на социальное обеспечение и здраво- охранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
5. Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
__________________год (год, следующий за планируемым) |
___________________год (второй год, следующий за планируемым) |
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, про- дукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2. Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3. Чистые активы |
|
|
4. Часть прибыли, подлежащая перечисле- нию в республиканский бюджет <*> |
|
|
----------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития Республики Тыва.
<< Раздел I. Бюджет предприятия на планируемый период |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Тыва от 21 октября 2009 г. N 529 "О мерах по повышению эффективности использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.