Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к Закону Республики Тыва
"О внесении изменений в Закон Республики Тыва
"О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс.рублей)
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Всего |
|
|
|
|
14 953 472,4 |
14 777 763,3 |
175 709,1 |
50 503,8 |
27 228,3 |
15 031 204,5 |
14 828 267,1 |
202 937,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
927 823,8 |
926 144,8 |
1 679,0 |
-64 409,8 |
5 073,4 |
868 487,4 |
861 735,0 |
6 752,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
44 085,3 |
44 085,3 |
0,0 |
4 167,0 |
0,0 |
48 252,3 |
48 252,3 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
44 085,3 |
44 085,3 |
0,0 |
4 167,0 |
0,0 |
48 252,3 |
48 252,3 |
0,0 |
Высшее должностное лицо |
01 |
02 |
002 01 00 |
|
3 153,0 |
3 153,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 153,0 |
3 153,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
02 |
002 01 00 |
012 |
3 153,0 |
3 153,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 153,0 |
3 153,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
02 |
002 04 00 |
|
40 891,3 |
40 891,3 |
0,0 |
4 197,0 |
0,0 |
45 088,3 |
45 088,3 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
02 |
002 04 00 |
012 |
40 891,3 |
40 891,3 |
0,0 |
4 197,0 |
0,0 |
45 088,3 |
45 088,3 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
02 |
002 95 00 |
|
41,0 |
41,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
02 |
002 95 00 |
012 |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
155 559,0 |
155 559,0 |
0,0 |
12 310,1 |
0,0 |
167 869,1 |
167 869,1 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
03 |
001 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310,1 |
0,0 |
310,1 |
310,1 |
0,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники |
01 |
03 |
001 12 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310,1 |
0,0 |
310,1 |
310,1 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
03 |
001 12 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310,1 |
0,0 |
310,1 |
310,1 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
155 559,0 |
155 559,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
167 559,0 |
167 559,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
68 462,0 |
68 462,0 |
0,0 |
-3 124,5 |
0,0 |
65 337,5 |
65 337,5 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
03 |
002 04 00 |
012 |
68 462,0 |
68 462,0 |
0,0 |
-3 124,5 |
0,0 |
65 337,5 |
65 337,5 |
0,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти |
01 |
03 |
002 09 00 |
|
5 767,0 |
5 767,0 |
0,0 |
383,3 |
0,0 |
6 150,3 |
6 150,3 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
03 |
002 09 00 |
012 |
5 767,0 |
5 767,0 |
0,0 |
383,3 |
0,0 |
6 150,3 |
6 150,3 |
0,0 |
Депутаты ( члены ) законодательного ( представительного) органа государственной власти |
01 |
03 |
002 10 00 |
|
81 029,0 |
81 029,0 |
0,0 |
14 741,2 |
0,0 |
95 770,2 |
95 770,2 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
03 |
002 10 00 |
012 |
81 029,0 |
81 029,0 |
0,0 |
14 741,2 |
0,0 |
95 770,2 |
95 770,2 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
03 |
002 95 00 |
|
301,0 |
301,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,0 |
301,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
03 |
002 95 00 |
012 |
301,0 |
301,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,0 |
301,0 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
78 703,5 |
78 703,5 |
0,0 |
-5 018,5 |
0,0 |
73 685,0 |
73 685,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
78 703,5 |
78 703,5 |
0,0 |
-5 018,5 |
0,0 |
73 685,0 |
73 685,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
63 380,8 |
63 380,8 |
0,0 |
1 138,2 |
0,0 |
64 519,0 |
64 519,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
04 |
002 04 00 |
012 |
63 380,8 |
63 380,8 |
0,0 |
1 138,2 |
0,0 |
64 519,0 |
64 519,0 |
0,0 |
Высшее должностное лицо ( руководитель высшего исполнительного органа государственной власти ) и его заместители |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
10 166,0 |
10 166,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
0,0 |
9 166,0 |
9 166,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
04 |
002 06 00 |
012 |
10 166,0 |
10 166,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
0,0 |
9 166,0 |
9 166,0 |
0,0 |
Территориальные органы |
01 |
04 |
002 15 00 |
|
5 156,7 |
5 156,7 |
0,0 |
-5 156,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций государственными органами |
01 |
04 |
002 15 00 |
012 |
5 156,7 |
5 156,7 |
0,0 |
-5 156,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0 |
39 967,0 |
39 967,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
05 |
002 00 00 |
|
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
-33,0 |
0,0 |
39 967,0 |
39 967,0 |
0,0 |
Судьи |
01 |
05 |
002 19 00 |
|
10 760,0 |
10 760,0 |
0,0 |
-400,0 |
0,0 |
10 360,0 |
10 360,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
05 |
002 19 00 |
012 |
10 760,0 |
10 760,0 |
0,0 |
-400,0 |
0,0 |
10 360,0 |
10 360,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
01 |
05 |
002 23 00 |
|
29 082,0 |
29 082,0 |
0,0 |
431,0 |
0,0 |
29 513,0 |
29 513,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
05 |
002 23 00 |
012 |
29 082,0 |
29 082,0 |
0,0 |
431,0 |
0,0 |
29 513,0 |
29 513,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
05 |
002 95 00 |
|
158,0 |
158,0 |
0,0 |
-64,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
05 |
002 95 00 |
012 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
-64,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
85 651,3 |
85 651,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 651,3 |
85 651,3 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
85 651,3 |
85 651,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 651,3 |
85 651,3 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
80 793,7 |
80 793,7 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
81 093,7 |
81 093,7 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
06 |
002 04 00 |
012 |
80 793,7 |
80 793,7 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
81 093,7 |
81 093,7 |
0,0 |
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители |
01 |
06 |
002 24 00 |
|
4 417,6 |
4 417,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 417,6 |
4 417,6 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
06 |
002 24 00 |
012 |
4 417,6 |
4 417,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 417,6 |
4 417,6 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
06 |
002 95 00 |
|
440,0 |
440,0 |
0,0 |
-300,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
06 |
002 95 00 |
012 |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
-300,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
9 755,0 |
9 755,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 755,0 |
9 755,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
07 |
002 00 00 |
|
9 255,0 |
9 255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 255,0 |
9 255,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
07 |
002 04 00 |
|
6 394,0 |
6 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 394,0 |
6 394,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
07 |
002 04 00 |
012 |
6 394,0 |
6 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 394,0 |
6 394,0 |
0,0 |
Члены избирательной комиссии |
01 |
07 |
002 20 00 |
|
2 861,0 |
2 861,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 861,0 |
2 861,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
07 |
002 20 00 |
012 |
2 861,0 |
2 861,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 861,0 |
2 861,0 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти |
01 |
07 |
020 00 01 |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
07 |
020 00 01 |
012 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
01 |
08 |
|
|
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
Международное сотрудничество |
01 |
08 |
030 00 00 |
|
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи |
01 |
08 |
030 04 00 |
|
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
08 |
030 04 00 |
012 |
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 048,0 |
2 048,0 |
0,0 |
Фундаментальные исследования |
01 |
10 |
|
|
52 311,0 |
51 257,0 |
1 054,0 |
50,0 |
3 339,0 |
55 700,0 |
51 307,0 |
4 393,0 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования |
01 |
10 |
061 00 00 |
|
49 911,0 |
48 857,0 |
1 054,0 |
50,0 |
3 339,0 |
53 300,0 |
48 907,0 |
4 393,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
10 |
061 95 00 |
|
295,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
295,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
10 |
061 95 00 |
001 |
295,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
295,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
10 |
061 99 00 |
|
49 616,0 |
48 562,0 |
1 054,0 |
50,0 |
3 339,0 |
53 005,0 |
48 612,0 |
4 393,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
10 |
061 99 00 |
001 |
49 616,0 |
48 562,0 |
1 054,0 |
50,0 |
3 339,0 |
53 005,0 |
48 612,0 |
4 393,0 |
Региональные целевые программы |
01 |
10 |
522 00 00 |
|
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка научных исследований в области историко-культурного наследия народов Республики Тыва на 2009- 2010 годы" |
01 |
10 |
522 30 00 |
|
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
10 |
522 30 00 |
013 |
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
-14 934,0 |
0,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
-14 934,0 |
0,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
Процентные платежи по государственному долгу |
01 |
11 |
065 02 00 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
-14 934,0 |
0,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 02 00 |
013 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
-14 934,0 |
0,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти |
01 |
12 |
070 04 00 |
|
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 04 00 |
013 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 |
13 |
|
|
6 400,0 |
6 400,0 |
0,0 |
-3 400,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Прикладные научные исследования и разработки |
01 |
13 |
081 00 00 |
|
6 400,0 |
6 400,0 |
0,0 |
-3 400,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
01 |
13 |
081 69 00 |
|
6 400,0 |
6 400,0 |
0,0 |
-3 400,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
13 |
081 69 00 |
012 |
6 400,0 |
6 400,0 |
0,0 |
-3 400,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
413 310,7 |
412 685,7 |
625,0 |
-57 551,4 |
1 734,4 |
357 493,7 |
355 134,3 |
2 359,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
27 536,9 |
27 129,9 |
407,0 |
2 430,0 |
98,4 |
30 065,3 |
29 559,9 |
505,4 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
01 |
14 |
001 10 00 |
|
751,0 |
751,0 |
0,0 |
1 314,3 |
0,0 |
2 065,3 |
2 065,3 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
001 10 00 |
012 |
751,0 |
751,0 |
0,0 |
1 314,3 |
0,0 |
2 065,3 |
2 065,3 |
0,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
26 785,9 |
26 378,9 |
407,0 |
1 115,7 |
98,4 |
28 000,0 |
27 494,6 |
505,4 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
001 38 00 |
012 |
26 785,9 |
26 378,9 |
407,0 |
1 115,7 |
98,4 |
28 000,0 |
27 494,6 |
505,4 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
75 841,0 |
75 623,0 |
218,0 |
-702,9 |
136,0 |
75 274,1 |
74 920,1 |
354,0 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
73 128,0 |
72 910,0 |
218,0 |
1 562,4 |
136,0 |
74 826,4 |
74 472,4 |
354,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
002 04 00 |
012 |
73 128,0 |
72 910,0 |
218,0 |
1 562,4 |
136,0 |
74 826,4 |
74 472,4 |
354,0 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Республики Тыва |
01 |
14 |
002 33 00 |
|
1 478,0 |
1 478,0 |
0,0 |
-1 478,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
002 33 00 |
012 |
1 478,0 |
1 478,0 |
0,0 |
-1 478,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
14 |
002 95 00 |
|
1 235,0 |
1 235,0 |
0,0 |
-787,3 |
0,0 |
447,7 |
447,7 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
002 95 00 |
012 |
1 235,0 |
1 235,0 |
0,0 |
-787,3 |
0,0 |
447,7 |
447,7 |
0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
2 045,0 |
2 045,0 |
0,0 |
-545,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
2 045,0 |
2 045,0 |
0,0 |
-545,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
090 02 00 |
012 |
2 045,0 |
2 045,0 |
0,0 |
-545,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
111 437,8 |
111 437,8 |
0,0 |
-63 089,8 |
0,0 |
48 348,0 |
48 348,0 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
111 437,8 |
111 437,8 |
0,0 |
-63 089,8 |
0,0 |
48 348,0 |
48 348,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
01 |
14 |
092 03 00 |
012 |
111 437,8 |
111 437,8 |
0,0 |
-63 089,8 |
0,0 |
48 348,0 |
48 348,0 |
0,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
130 250,0 |
130 250,0 |
0,0 |
4 356,3 |
1 500,0 |
136 106,3 |
134 606,3 |
1 500,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 01 00 |
|
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
Центральные транспортные комбинаты |
01 |
14 |
093 01 01 |
|
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
01 |
14 |
093 01 01 |
019 |
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 294,0 |
45 294,0 |
0,0 |
Эксплуатация зданий |
01 |
14 |
093 02 00 |
|
42 863,0 |
42 863,0 |
0,0 |
3 011,8 |
0,0 |
45 874,8 |
45 874,8 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
01 |
14 |
093 02 00 |
019 |
42 863,0 |
42 863,0 |
0,0 |
3 011,8 |
0,0 |
45 874,8 |
45 874,8 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
14 |
093 95 00 |
|
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 95 00 |
001 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
41 773,0 |
41 773,0 |
0,0 |
1 344,5 |
1 500,0 |
44 617,5 |
43 117,5 |
1 500,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
41 773,0 |
41 773,0 |
0,0 |
1 344,5 |
1 500,0 |
44 617,5 |
43 117,5 |
1 500,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
01 |
14 |
520 00 00 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
520 00 00 |
003 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
01 |
14 |
522 00 00 |
|
63 200,0 |
63 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 200,0 |
63 200,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие производства строительных материалов и конструкций на базе местного сырья на 2009- 2010гг" |
01 |
14 |
522 06 00 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
522 06 00 |
003 |
3 200,0 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация транспортной системы Республики Тыва на 2009-2010 годы" |
01 |
14 |
522 17 00 |
|
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
522 17 00 |
003 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
428 910,7 |
428 520,7 |
390,0 |
-311,7 |
1 354,0 |
429 953,0 |
428 209,0 |
1 744,0 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
362 891,0 |
362 501,0 |
390,0 |
0,0 |
1 354,0 |
364 245,0 |
362 501,0 |
1 744,0 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
347 664,0 |
347 274,0 |
390,0 |
0,0 |
1 354,0 |
349 018,0 |
347 274,0 |
1 744,0 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
202 01 00 |
|
81 517,1 |
81 517,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 517,1 |
81 517,1 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 01 00 |
014 |
81 517,1 |
81 517,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 517,1 |
81 517,1 |
0,0 |
Военный персонал |
03 |
02 |
202 58 00 |
|
207 903,0 |
207 903,0 |
0,0 |
-500,0 |
0,0 |
207 403,0 |
207 403,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 58 00 |
014 |
207 903,0 |
207 903,0 |
0,0 |
-500,0 |
0,0 |
207 403,0 |
207 403,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Компенсации членам семей погибших военнослужащих |
03 |
02 |
202 64 00 |
|
880,7 |
880,7 |
0,0 |
478,0 |
0,0 |
1 358,7 |
1 358,7 |
0,0 |
Социальные выплаты |
03 |
02 |
202 64 00 |
005 |
880,7 |
880,7 |
0,0 |
478,0 |
0,0 |
1 358,7 |
1 358,7 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
202 67 00 |
|
49 759,9 |
49 369,9 |
390,0 |
485,0 |
1 354,0 |
51 598,9 |
49 854,9 |
1 744,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
49 759,9 |
49 369,9 |
390,0 |
485,0 |
1 354,0 |
51 598,9 |
49 854,9 |
1 744,0 |
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
202 72 00 |
|
4 059,3 |
4 059,3 |
0,0 |
-1 581,0 |
0,0 |
2 478,3 |
2 478,3 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 72 00 |
014 |
4 059,3 |
4 059,3 |
0,0 |
-1 581,0 |
0,0 |
2 478,3 |
2 478,3 |
0,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
202 76 00 |
|
3 544,0 |
3 544,0 |
0,0 |
1 118,0 |
0,0 |
4 662,0 |
4 662,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
03 |
02 |
202 76 00 |
005 |
3 544,0 |
3 544,0 |
0,0 |
1 118,0 |
0,0 |
4 662,0 |
4 662,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
03 |
02 |
522 00 00 |
|
15 227,0 |
15 227,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 227,0 |
15 227,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Тыва на 2009-2012 годы" |
03 |
02 |
522 26 00 |
|
7 727,0 |
7 727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 727,0 |
7 727,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
02 |
522 26 00 |
012 |
7 727,0 |
7 727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 727,0 |
7 727,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Тыва на 2008- 2012 годы" |
03 |
02 |
522 27 00 |
|
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
02 |
522 27 00 |
012 |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
17 067,0 |
17 067,0 |
0,0 |
-1 406,0 |
0,0 |
15 661,0 |
15 661,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
03 |
04 |
002 00 00 |
|
10 264,0 |
10 264,0 |
0,0 |
626,0 |
0,0 |
10 890,0 |
10 890,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
03 |
04 |
002 04 00 |
|
10 264,0 |
10 264,0 |
0,0 |
626,0 |
0,0 |
10 890,0 |
10 890,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
04 |
002 04 00 |
012 |
10 264,0 |
10 264,0 |
0,0 |
626,0 |
0,0 |
10 890,0 |
10 890,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
03 |
04 |
092 00 00 |
|
6 803,0 |
6 803,0 |
0,0 |
-2 032,0 |
0,0 |
4 771,0 |
4 771,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
04 |
092 99 00 |
|
6 803,0 |
6 803,0 |
0,0 |
-2 032,0 |
0,0 |
4 771,0 |
4 771,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
04 |
092 99 00 |
001 |
6 803,0 |
6 803,0 |
0,0 |
-2 032,0 |
0,0 |
4 771,0 |
4 771,0 |
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
43 416,7 |
43 416,7 |
0,0 |
1 094,3 |
0,0 |
44 511,0 |
44 511,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
03 |
09 |
002 00 00 |
|
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
Центральный аппарат |
03 |
09 |
002 04 00 |
|
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
09 |
002 04 00 |
012 |
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 317,1 |
1 317,1 |
0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
218 00 00 |
|
24 883,6 |
24 883,6 |
0,0 |
2 100,3 |
0,0 |
26 983,9 |
26 983,9 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
24 883,6 |
24 883,6 |
0,0 |
2 100,3 |
0,0 |
26 983,9 |
26 983,9 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
218 01 00 |
014 |
24 883,6 |
24 883,6 |
0,0 |
2 100,3 |
0,0 |
26 983,9 |
26 983,9 |
0,0 |
Мероприятия по гражданской обороне |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
15 816,0 |
15 816,0 |
0,0 |
-524,1 |
0,0 |
15 291,9 |
15 291,9 |
0,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 |
09 |
219 01 00 |
|
15 816,0 |
15 816,0 |
0,0 |
-524,1 |
0,0 |
15 291,9 |
15 291,9 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
09 |
219 01 00 |
012 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
03 |
09 |
219 01 00 |
013 |
816,0 |
816,0 |
0,0 |
-524,1 |
0,0 |
291,9 |
291,9 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
03 |
09 |
522 00 00 |
|
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
-481,9 |
0,0 |
918,1 |
918,1 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Тыва на 2007-2010 годы" |
03 |
09 |
522 28 00 |
|
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
-481,9 |
0,0 |
918,1 |
918,1 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
09 |
522 28 00 |
012 |
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
-481,9 |
0,0 |
918,1 |
918,1 |
0,0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
536,0 |
536,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,0 |
536,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
03 |
10 |
522 00 00 |
|
536,0 |
536,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,0 |
536,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2008-2010 годы в РТ" |
03 |
10 |
522 29 00 |
|
536,0 |
536,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,0 |
536,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
03 |
10 |
522 29 00 |
012 |
536,0 |
536,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,0 |
536,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
522 00 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Тыва на 2009-2010 годы" |
03 |
14 |
522 08 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" |
03 |
14 |
522 08 02 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
522 08 02 |
003 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
1 919 805,9 |
1 904 406,8 |
15 399,1 |
58 600,7 |
104,9 |
1 978 511,5 |
1 963 007,5 |
15 504,0 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
281 220,7 |
280 001,6 |
1 219,1 |
15 729,6 |
240,9 |
297 191,2 |
295 731,2 |
1 460,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
04 |
01 |
002 00 00 |
|
23 029,2 |
21 810,1 |
1 219,1 |
253,6 |
-122,1 |
23 160,7 |
22 063,7 |
1 097,0 |
Центральный аппарат |
04 |
01 |
002 04 00 |
|
22 848,2 |
21 629,1 |
1 219,1 |
253,6 |
-122,1 |
22 979,7 |
21 882,7 |
1 097,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
01 |
002 04 00 |
012 |
22 848,2 |
21 629,1 |
1 219,1 |
253,6 |
-122,1 |
22 979,7 |
21 882,7 |
1 097,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
01 |
002 95 00 |
|
181,0 |
181,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,0 |
181,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
01 |
002 95 00 |
012 |
181,0 |
181,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,0 |
181,0 |
0,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
04 |
01 |
510 00 00 |
|
250 445,6 |
250 445,6 |
0,0 |
15 476,0 |
363,0 |
266 284,6 |
265 921,6 |
363,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
04 |
01 |
510 02 00 |
|
107 945,6 |
107 945,6 |
0,0 |
10 803,9 |
363,0 |
119 112,5 |
118 749,5 |
363,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
01 |
510 02 00 |
001 |
92 590,6 |
92 590,6 |
0,0 |
10 350,8 |
330,2 |
103 271,6 |
102 941,4 |
330,2 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
01 |
510 02 00 |
012 |
15 355,0 |
15 355,0 |
0,0 |
453,1 |
32,8 |
15 840,9 |
15 808,1 |
32,8 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ |
04 |
01 |
510 03 00 |
|
142 500,0 |
142 500,0 |
0,0 |
4 672,1 |
0,0 |
147 172,1 |
147 172,1 |
0,0 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
510 03 00 |
013 |
142 500,0 |
142 500,0 |
0,0 |
4 672,1 |
0,0 |
147 172,1 |
147 172,1 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
01 |
522 00 00 |
|
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
Республиканская целевая программ# "Снижение напряженности на рынке труда в РТ" |
04 |
01 |
522 31 00 |
|
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
522 31 00 |
013 |
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 745,9 |
7 745,9 |
0,0 |
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
|
|
101 443,2 |
101 443,2 |
0,0 |
-752,4 |
0,0 |
100 690,8 |
100 690,8 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
02 |
522 00 00 |
|
101 443,2 |
101 443,2 |
0,0 |
-752,4 |
0,0 |
100 690,8 |
100 690,8 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Республики Тыва на 2009 год" |
04 |
02 |
522 19 00 |
|
93 943,2 |
93 943,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 943,2 |
93 943,2 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
02 |
522 19 00 |
006 |
93 943,2 |
93 943,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 943,2 |
93 943,2 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Программа энергосбережения и внедрение альтернативных источников энергии в Республике Тыва на 2009 год" |
04 |
02 |
522 32 00 |
|
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
-752,4 |
0,0 |
6 747,6 |
6 747,6 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
02 |
522 32 00 |
006 |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
-752,4 |
0,0 |
6 747,6 |
6 747,6 |
0,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
671 823,2 |
661 836,2 |
9 987,0 |
23 779,0 |
-136,0 |
695 466,2 |
685 615,2 |
9 851,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 |
05 |
001 00 00 |
|
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания |
04 |
05 |
001 51 00 |
|
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
001 51 00 |
001 |
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 925,7 |
10 925,7 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
04 |
05 |
002 00 00 |
|
27 729,9 |
26 947,9 |
782,0 |
0,0 |
-136,0 |
27 593,9 |
26 947,9 |
646,0 |
Центральный аппарат |
04 |
05 |
002 04 00 |
|
27 483,9 |
26 701,9 |
782,0 |
0,0 |
-136,0 |
27 347,9 |
26 701,9 |
646,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
05 |
002 04 00 |
012 |
27 483,9 |
26 701,9 |
782,0 |
0,0 |
-136,0 |
27 347,9 |
26 701,9 |
646,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
05 |
002 95 00 |
|
246,0 |
246,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,0 |
246,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
05 |
002 95 00 |
012 |
246,0 |
246,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,0 |
246,0 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
04 |
05 |
100 00 00 |
|
12 400,0 |
12 400,0 |
0,0 |
-11 983,0 |
0,0 |
417,0 |
417,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" |
04 |
05 |
100 60 00 |
|
12 400,0 |
12 400,0 |
0,0 |
-11 983,0 |
0,0 |
417,0 |
417,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
05 |
100 60 00 |
003 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
-12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
04 |
05 |
100 60 00 |
026 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
417,0 |
417,0 |
0,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства |
04 |
05 |
260 00 00 |
|
376 091,9 |
376 091,9 |
0,0 |
36 347,0 |
0,0 |
412 438,9 |
412 438,9 |
0,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2004 - 2009 годах на срок от 2 до 8 лет |
04 |
05 |
260 01 00 |
|
21 876,4 |
21 876,4 |
0,0 |
-1 471,0 |
0,0 |
20 405,4 |
20 405,4 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 01 00 |
006 |
21 876,4 |
21 876,4 |
0,0 |
-1 471,0 |
0,0 |
20 405,4 |
20 405,4 |
0,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет |
04 |
05 |
260 02 00 |
|
231 354,4 |
231 354,4 |
0,0 |
511,5 |
0,0 |
231 865,9 |
231 865,9 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 02 00 |
006 |
231 354,4 |
231 354,4 |
0,0 |
511,5 |
0,0 |
231 865,9 |
231 865,9 |
0,0 |
Субсидии на поддержку овцеводства |
04 |
05 |
260 06 00 |
|
22 281,2 |
22 281,2 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
24 281,2 |
24 281,2 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 06 00 |
006 |
22 281,2 |
22 281,2 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
24 281,2 |
24 281,2 |
0,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства |
04 |
05 |
260 07 00 |
|
205,0 |
205,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
155,0 |
155,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 07 00 |
006 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
155,0 |
155,0 |
0,0 |
Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны |
04 |
05 |
260 08 00 |
|
5 702,0 |
5 702,0 |
0,0 |
-500,6 |
0,0 |
5 201,4 |
5 201,4 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 08 00 |
006 |
5 702,0 |
5 702,0 |
0,0 |
-500,6 |
0,0 |
5 201,4 |
5 201,4 |
0,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями |
04 |
05 |
260 10 00 |
|
434,0 |
434,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434,0 |
434,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 10 00 |
006 |
434,0 |
434,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434,0 |
434,0 |
0,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
04 |
05 |
260 11 00 |
|
3 100,3 |
3 100,3 |
0,0 |
-1 594,1 |
0,0 |
1 506,2 |
1 506,2 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 11 00 |
006 |
3 100,3 |
3 100,3 |
0,0 |
-1 594,1 |
0,0 |
1 506,2 |
1 506,2 |
0,0 |
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства |
04 |
05 |
260 12 00 |
|
3 051,0 |
3 051,0 |
0,0 |
2 057,0 |
0,0 |
5 108,0 |
5 108,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 12 00 |
006 |
3 051,0 |
3 051,0 |
0,0 |
2 057,0 |
0,0 |
5 108,0 |
5 108,0 |
0,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
04 |
05 |
260 13 00 |
|
58 869,0 |
58 869,0 |
0,0 |
-948,4 |
0,0 |
57 920,6 |
57 920,6 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 13 00 |
006 |
58 869,0 |
58 869,0 |
0,0 |
-948,4 |
0,0 |
57 920,6 |
57 920,6 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации |
04 |
05 |
260 14 00 |
|
3 996,7 |
3 996,7 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
4 601,7 |
4 601,7 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 14 00 |
006 |
3 996,7 |
3 996,7 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
4 601,7 |
4 601,7 |
0,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2009 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет |
04 |
05 |
260 15 00 |
|
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 15 00 |
006 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
Субсидии на комбикорма |
04 |
05 |
260 18 00 |
|
91,9 |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91,9 |
91,9 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 18 00 |
006 |
91,9 |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91,9 |
91,9 |
0,0 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ |
04 |
05 |
260 19 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 641,0 |
0,0 |
34 641,0 |
34 641,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 19 00 |
006 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 641,0 |
0,0 |
34 641,0 |
34 641,0 |
0,0 |
Субсидии на поддержку животноводства |
04 |
05 |
260 30 00 |
|
20 570,0 |
20 570,0 |
0,0 |
1 096,6 |
0,0 |
21 666,6 |
21 666,6 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 30 00 |
006 |
20 570,0 |
20 570,0 |
0,0 |
1 096,6 |
0,0 |
21 666,6 |
21 666,6 |
0,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации |
04 |
05 |
260 31 00 |
|
1 498,0 |
1 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 498,0 |
1 498,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 31 00 |
006 |
1 498,0 |
1 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 498,0 |
1 498,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонныз# сельскохозяйственных работ |
04 |
05 |
260 32 00 |
|
2 992,0 |
2 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 992,0 |
2 992,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
05 |
260 32 00 |
006 |
2 992,0 |
2 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 992,0 |
2 992,0 |
0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства |
04 |
05 |
263 00 00 |
|
64 963,0 |
55 758,0 |
9 205,0 |
0,0 |
0,0 |
64 963,0 |
55 758,0 |
9 205,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
05 |
263 95 00 |
|
1 691,0 |
460,0 |
1 231,0 |
0,0 |
0,0 |
1 691,0 |
460,0 |
1 231,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
263 95 00 |
001 |
1 691,0 |
460,0 |
1 231,0 |
0,0 |
0,0 |
1 691,0 |
460,0 |
1 231,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
05 |
263 99 00 |
|
63 272,0 |
55 298,0 |
7 974,0 |
0,0 |
0,0 |
63 272,0 |
55 298,0 |
7 974,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
263 99 00 |
001 |
63 272,0 |
55 298,0 |
7 974,0 |
0,0 |
0,0 |
63 272,0 |
55 298,0 |
7 974,0 |
Охрана и использование обектов# животного мира |
04 |
05 |
264 00 00 |
|
5 708,0 |
5 708,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 708,0 |
5 708,0 |
0,0 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
04 |
05 |
264 01 00 |
|
5 683,0 |
5 683,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 683,0 |
5 683,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
264 01 00 |
001 |
5 683,0 |
5 683,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 683,0 |
5 683,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
05 |
264 95 00 |
|
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
264 95 00 |
001 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
Рыболовное хозяйство |
04 |
05 |
270 00 00 |
|
421,5 |
421,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421,5 |
421,5 |
0,0 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |
04 |
05 |
270 04 00 |
|
421,5 |
421,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421,5 |
421,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
05 |
270 04 00 |
001 |
421,5 |
421,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421,5 |
421,5 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
522 00 00 |
|
173 583,2 |
173 583,2 |
0,0 |
-585,0 |
0,0 |
172 998,2 |
172 998,2 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2008-2012 годы" |
04 |
05 |
522 16 00 |
|
173 583,2 |
173 583,2 |
0,0 |
-585,0 |
0,0 |
172 998,2 |
172 998,2 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2008-2012 годы" |
04 |
05 |
522 16 00 |
|
92 530,2 |
92 530,2 |
0,0 |
415,0 |
0,0 |
92 945,2 |
92 945,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
05 |
522 16 00 |
003 |
43 583,3 |
43 583,3 |
0,0 |
-16 729,9 |
0,0 |
26 853,4 |
26 853,4 |
0,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
522 16 00 |
342 |
48 946,9 |
48 946,9 |
0,0 |
17 144,9 |
0,0 |
66 091,8 |
66 091,8 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Тыва" |
04 |
05 |
522 16 01 |
|
62 283,0 |
62 283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 283,0 |
62 283,0 |
0,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
522 16 01 |
342 |
62 283,0 |
62 283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 283,0 |
62 283,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие системы сельхозпотребительских кооперативов" |
04 |
05 |
522 16 02 |
|
18 770,0 |
18 770,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
0,0 |
17 770,0 |
17 770,0 |
0,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
522 16 02 |
342 |
18 770,0 |
18 770,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
0,0 |
17 770,0 |
17 770,0 |
0,0 |
Водные ресурсы |
04 |
06 |
|
|
76 600,5 |
76 600,5 |
0,0 |
57 278,7 |
0,0 |
133 879,2 |
133 879,2 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
06 |
092 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 705,4 |
0,0 |
1 705,4 |
1 705,4 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
04 |
06 |
092 03 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 705,4 |
0,0 |
1 705,4 |
1 705,4 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
06 |
092 03 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 705,4 |
0,0 |
1 705,4 |
1 705,4 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
04 |
06 |
102 00 00 |
|
42 405,1 |
42 405,1 |
0,0 |
57 000,0 |
0,0 |
99 405,1 |
99 405,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
04 |
06 |
102 01 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 000,0 |
0,0 |
57 000,0 |
57 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
04 |
06 |
102 01 01 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 000,0 |
0,0 |
57 000,0 |
57 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
06 |
102 01 01 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 000,0 |
0,0 |
57 000,0 |
57 000,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 |
06 |
102 02 00 |
|
42 405,1 |
42 405,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 405,1 |
42 405,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
06 |
102 02 00 |
003 |
42 405,1 |
42 405,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 405,1 |
42 405,1 |
0,0 |
Водохозяйственные мероприятия |
04 |
06 |
280 00 00 |
|
34 195,4 |
34 195,4 |
0,0 |
-1 426,7 |
0,0 |
32 768,7 |
32 768,7 |
0,0 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
04 |
06 |
280 03 00 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
-1 070,2 |
0,0 |
18 929,8 |
18 929,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
06 |
280 03 00 |
001 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
-1 070,2 |
0,0 |
18 929,8 |
18 929,8 |
0,0 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
04 |
06 |
280 04 00 |
|
14 195,4 |
14 195,4 |
0,0 |
-356,5 |
0,0 |
13 838,9 |
13 838,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
06 |
280 04 00 |
001 |
14 195,4 |
14 195,4 |
0,0 |
-356,5 |
0,0 |
13 838,9 |
13 838,9 |
0,0 |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
|
137 880,4 |
133 687,4 |
4 193,0 |
3 504,9 |
0,0 |
141 385,3 |
137 192,3 |
4 193,0 |
Вопросы в области лесных отношений |
04 |
07 |
292 00 00 |
|
137 880,4 |
133 687,4 |
4 193,0 |
3 504,9 |
0,0 |
141 385,3 |
137 192,3 |
4 193,0 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
292 01 00 |
|
137 600,4 |
133 687,4 |
3 913,0 |
3 504,9 |
0,0 |
141 105,3 |
137 192,3 |
3 913,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
07 |
292 01 00 |
001 |
22 898,0 |
22 898,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 898,0 |
22 898,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
07 |
292 01 00 |
012 |
20 147,3 |
19 815,0 |
332,3 |
0,0 |
0,0 |
20 147,3 |
19 815,0 |
332,3 |
Платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
04 |
07 |
292 01 00 |
800 |
94 555,1 |
90 974,4 |
3 580,7 |
3 504,9 |
0,0 |
98 060,0 |
94 479,3 |
3 580,7 |
Лесоохранные и лесовоостановительные мероприятия |
04 |
07 |
292 95 00 |
|
280,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
Платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
04 |
07 |
292 95 00 |
800 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
57 111,3 |
57 111,3 |
0,0 |
-1 403,2 |
0,0 |
55 708,1 |
55 708,1 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
04 |
08 |
002 00 00 |
|
8 001,4 |
8 001,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 001,4 |
8 001,4 |
0,0 |
Центральный аппарат |
04 |
08 |
002 04 00 |
|
7 957,4 |
7 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 957,4 |
7 957,4 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
08 |
002 04 00 |
012 |
7 957,4 |
7 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 957,4 |
7 957,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
08 |
002 95 00 |
|
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
08 |
002 95 00 |
012 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
Воздушный транспорт |
04 |
08 |
300 00 00 |
|
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
04 |
08 |
300 02 00 |
|
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
300 02 00 |
006 |
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 271,0 |
28 271,0 |
0,0 |
Водный транспорт |
04 |
08 |
301 00 00 |
|
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
04 |
08 |
301 03 00 |
|
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
301 03 00 |
006 |
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 613,0 |
3 613,0 |
0,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
303 00 00 |
|
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
-8 960,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
-8 960,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
303 02 00 |
003 |
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
-8 960,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
08 |
340 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,9 |
0,0 |
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
04 |
08 |
340 07 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,9 |
0,0 |
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
04 |
08 |
340 07 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,9 |
0,0 |
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
340 07 02 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,9 |
0,0 |
8 960,9 |
8 960,9 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
08 |
522 00 00 |
|
8 265,0 |
8 265,0 |
0,0 |
-1 403,2 |
0,0 |
6 861,8 |
6 861,8 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация транспортной системы Республики Тыва на 2009-2010 годы" |
04 |
08 |
522 17 00 |
|
8 265,0 |
8 265,0 |
0,0 |
-1 403,2 |
0,0 |
6 861,8 |
6 861,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
522 17 00 |
003 |
8 265,0 |
8 265,0 |
0,0 |
-1 403,2 |
0,0 |
6 861,8 |
6 861,8 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
316 897,5 |
316 897,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316 897,5 |
316 897,5 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
04 |
09 |
002 00 00 |
|
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
Центральный аппарат |
04 |
09 |
002 04 00 |
|
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
09 |
002 04 00 |
012 |
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 150,5 |
39 150,5 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
232 368,0 |
232 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
232 368,0 |
232 368,0 |
0,0 |
Управление дорожным хозяйством |
04 |
09 |
315 01 00 |
|
202 056,0 |
202 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 056,0 |
202 056,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
09 |
315 01 00 |
001 |
202 056,0 |
202 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 056,0 |
202 056,0 |
0,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
315 02 01 |
|
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
315 02 01 |
003 |
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 312,0 |
30 312,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
522 00 00 |
|
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация транспортной системы Республики Тыва на 2009-2010 годы" |
04 |
09 |
522 17 00 |
|
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
522 17 00 |
003 |
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 379,0 |
45 379,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
276 829,1 |
276 829,1 |
0,0 |
-39 535,9 |
0,0 |
237 293,2 |
237 293,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
04 |
12 |
102 00 00 |
|
12 623,0 |
12 623,0 |
0,0 |
36 317,0 |
0,0 |
48 940,0 |
48 940,0 |
0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 |
12 |
102 02 00 |
|
12 623,0 |
12 623,0 |
0,0 |
36 317,0 |
0,0 |
48 940,0 |
48 940,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
102 02 00 |
003 |
12 623,0 |
12 623,0 |
0,0 |
36 317,0 |
0,0 |
48 940,0 |
48 940,0 |
0,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
338 00 00 |
|
62 200,0 |
62 200,0 |
0,0 |
2 600,0 |
0,0 |
64 800,0 |
64 800,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
338 00 00 |
012 |
62 200,0 |
62 200,0 |
0,0 |
2 600,0 |
0,0 |
64 800,0 |
64 800,0 |
0,0 |
Малое предпринимательство |
04 |
12 |
345 00 00 |
|
52 770,0 |
52 770,0 |
0,0 |
-5 100,0 |
0,0 |
47 670,0 |
47 670,0 |
0,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
04 |
12 |
345 01 00 |
|
52 770,0 |
52 770,0 |
0,0 |
-5 100,0 |
0,0 |
47 670,0 |
47 670,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
345 01 00 |
006 |
52 770,0 |
52 770,0 |
0,0 |
-5 100,0 |
0,0 |
47 670,0 |
47 670,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
522 00 00 |
|
71 472,2 |
71 472,2 |
0,0 |
-3 765,2 |
0,0 |
67 707,0 |
67 707,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2009 год" |
04 |
12 |
522 03 00 |
|
34 972,2 |
34 972,2 |
0,0 |
6 300,0 |
0,0 |
41 272,2 |
41 272,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
522 03 00 |
003 |
34 972,2 |
34 972,2 |
0,0 |
6 300,0 |
0,0 |
41 272,2 |
41 272,2 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "Развитие производства строительных материалов и конструкций на базе местного сырья на 2009- 2010гг" |
04 |
12 |
522 06 00 |
|
3 233,6 |
3 233,6 |
0,0 |
-3 233,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 06 00 |
012 |
3 233,6 |
3 233,6 |
0,0 |
-3 233,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Информатизация Республики Тыва на 2009- 2010 годы" |
04 |
12 |
522 18 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 18 00 |
012 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
04 |
12 |
522 20 00 |
|
4 300,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 20 00 |
012 |
4 300,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
04 |
12 |
522 21 00 |
|
16 566,4 |
16 566,4 |
0,0 |
-6 331,6 |
0,0 |
10 234,8 |
10 234,8 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 21 00 |
012 |
16 566,4 |
16 566,4 |
0,0 |
-6 331,6 |
0,0 |
10 234,8 |
10 234,8 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
04 |
12 |
522 23 00 |
|
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 23 00 |
012 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Совершенствование системы кадастра недвижимости в Республике Тыва" на 2009-2010 годы" |
04 |
12 |
522 25 00 |
|
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
04 |
12 |
522 25 00 |
012 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
04 |
12 |
523 00 00 |
|
77 763,9 |
77 763,9 |
0,0 |
-69 587,7 |
0,0 |
8 176,2 |
8 176,2 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
04 |
12 |
523 01 00 |
|
77 763,9 |
77 763,9 |
0,0 |
-69 587,7 |
0,0 |
8 176,2 |
8 176,2 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
523 01 00 |
003 |
77 763,9 |
77 763,9 |
0,0 |
-69 587,7 |
0,0 |
8 176,2 |
8 176,2 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
394 521,4 |
394 521,4 |
0,0 |
-67 377,3 |
0,0 |
327 144,1 |
327 144,1 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
148 805,2 |
148 805,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 805,2 |
148 805,2 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
136 562,4 |
136 562,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 562,4 |
136 562,4 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
122 550,8 |
122 550,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 550,8 |
122 550,8 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 01 02 |
|
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 01 02 |
003 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
05 |
01 |
098 01 03 |
|
110 550,8 |
110 550,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 550,8 |
110 550,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 01 03 |
003 |
110 550,8 |
110 550,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 550,8 |
110 550,8 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
14 011,6 |
14 011,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 011,6 |
14 011,6 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
6 905,1 |
6 905,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 905,1 |
6 905,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 02 02 |
003 |
6 905,1 |
6 905,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 905,1 |
6 905,1 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
05 |
01 |
098 02 03 |
|
7 106,5 |
7 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 106,5 |
7 106,5 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
098 02 03 |
003 |
7 106,5 |
7 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 106,5 |
7 106,5 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 00 00 |
|
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Переселение граждан Республики Тыва из аварийного жилищного фонда на 2008-2009гг" |
05 |
01 |
522 01 00 |
|
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
522 01 00 |
003 |
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 242,8 |
12 242,8 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
207 544,4 |
207 544,4 |
0,0 |
-68 408,1 |
0,0 |
139 136,3 |
139 136,3 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
303 00 00 |
|
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
-13 441,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
05 |
02 |
303 02 00 |
|
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
-13 441,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
303 02 00 |
003 |
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
-13 441,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
05 |
02 |
340 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 441,4 |
0,0 |
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
05 |
02 |
340 07 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 441,4 |
0,0 |
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
05 |
02 |
340 07 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 441,4 |
0,0 |
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
340 07 02 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 441,4 |
0,0 |
13 441,4 |
13 441,4 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
522 00 00 |
|
82 655,0 |
82 655,0 |
0,0 |
3 497,0 |
0,0 |
86 152,0 |
86 152,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2009 год" |
05 |
02 |
522 03 00 |
|
82 655,0 |
82 655,0 |
0,0 |
3 497,0 |
0,0 |
86 152,0 |
86 152,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
522 03 00 |
003 |
82 655,0 |
82 655,0 |
0,0 |
3 497,0 |
0,0 |
86 152,0 |
86 152,0 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
05 |
02 |
523 00 00 |
|
111 448,0 |
111 448,0 |
0,0 |
-71 905,1 |
0,0 |
39 542,9 |
39 542,9 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
05 |
02 |
523 01 00 |
|
111 448,0 |
111 448,0 |
0,0 |
-71 905,1 |
0,0 |
39 542,9 |
39 542,9 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
523 01 00 |
003 |
111 448,0 |
111 448,0 |
0,0 |
-71 905,1 |
0,0 |
39 542,9 |
39 542,9 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
38 171,8 |
38 171,8 |
0,0 |
1 030,8 |
0,0 |
39 202,6 |
39 202,6 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
28 171,8 |
28 171,8 |
0,0 |
1 030,8 |
0,0 |
29 202,6 |
29 202,6 |
0,0 |
Центральный аппарат |
05 |
05 |
002 04 00 |
|
18 281,8 |
18 281,8 |
0,0 |
420,8 |
0,0 |
18 702,6 |
18 702,6 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
05 |
05 |
002 04 00 |
012 |
18 281,8 |
18 281,8 |
0,0 |
420,8 |
0,0 |
18 702,6 |
18 702,6 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
002 95 00 |
|
77,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 95 00 |
001 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
05 |
05 |
002 95 00 |
012 |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
9 813,0 |
9 813,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
10 423,0 |
10 423,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
9 813,0 |
9 813,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
10 423,0 |
10 423,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
05 |
05 |
522 00 00 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва на 2006-2010 годы" |
05 |
05 |
522 04 00 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
522 04 00 |
003 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
6 273,2 |
6 125,2 |
148,0 |
0,0 |
16,0 |
6 289,2 |
6 125,2 |
164,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
6 273,2 |
6 125,2 |
148,0 |
0,0 |
16,0 |
6 289,2 |
6 125,2 |
164,0 |
Охрана и использование обектов# животного мира |
06 |
03 |
264 00 00 |
|
455,2 |
455,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455,2 |
455,2 |
0,0 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
06 |
03 |
264 01 00 |
|
279,9 |
279,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279,9 |
279,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
03 |
264 01 00 |
001 |
279,9 |
279,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279,9 |
279,9 |
0,0 |
Охрана и использование объектов животно# мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
06 |
03 |
264 02 00 |
|
175,3 |
175,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,3 |
175,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
03 |
264 02 00 |
001 |
175,3 |
175,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,3 |
175,3 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
625,0 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
625,0 |
0,0 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 01 00 |
|
625,0 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
625,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
03 |
410 01 00 |
001 |
625,0 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
625,0 |
0,0 |
Природоохранные учреждения |
06 |
03 |
411 00 00 |
|
5 193,0 |
5 045,0 |
148,0 |
0,0 |
16,0 |
5 209,0 |
5 045,0 |
164,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
06 |
03 |
411 99 00 |
|
5 193,0 |
5 045,0 |
148,0 |
0,0 |
16,0 |
5 209,0 |
5 045,0 |
164,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
03 |
411 99 00 |
001 |
5 193,0 |
5 045,0 |
148,0 |
0,0 |
16,0 |
5 209,0 |
5 045,0 |
164,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
1 163 120,0 |
1 100 359,0 |
62 761,0 |
63 975,0 |
1 287,0 |
1 228 382,0 |
1 164 334,0 |
64 048,0 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
-2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
462 945,4 |
453 467,4 |
9 478,0 |
-1 514,5 |
1 288,0 |
462 718,9 |
451 952,9 |
10 766,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
50 539,0 |
46 670,0 |
3 869,0 |
-2 184,9 |
0,0 |
48 354,1 |
44 485,1 |
3 869,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
02 |
421 95 00 |
|
355,0 |
355,0 |
0,0 |
230,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 95 00 |
001 |
355,0 |
355,0 |
0,0 |
230,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
50 184,0 |
46 315,0 |
3 869,0 |
-2 414,9 |
0,0 |
47 769,1 |
43 900,1 |
3 869,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
50 184,0 |
46 315,0 |
3 869,0 |
-2 414,9 |
0,0 |
47 769,1 |
43 900,1 |
3 869,0 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
309 453,9 |
304 325,9 |
5 128,0 |
580,0 |
700,0 |
310 733,9 |
304 905,9 |
5 828,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
02 |
422 95 00 |
|
2 870,0 |
2 870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 870,0 |
2 870,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
422 95 00 |
001 |
2 870,0 |
2 870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 870,0 |
2 870,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
306 583,9 |
301 455,9 |
5 128,0 |
580,0 |
700,0 |
307 863,9 |
302 035,9 |
5 828,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
306 583,9 |
301 455,9 |
5 128,0 |
580,0 |
700,0 |
307 863,9 |
302 035,9 |
5 828,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
60 791,0 |
60 400,0 |
391,0 |
-364,0 |
588,0 |
61 015,0 |
60 036,0 |
979,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Уплата налога на имущество органзаций# и земельного налога |
07 |
02 |
423 95 00 |
|
359,0 |
359,0 |
0,0 |
197,0 |
0,0 |
556,0 |
556,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 95 00 |
001 |
359,0 |
359,0 |
0,0 |
197,0 |
0,0 |
556,0 |
556,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
60 432,0 |
60 041,0 |
391,0 |
-561,0 |
588,0 |
60 459,0 |
59 480,0 |
979,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
60 432,0 |
60 041,0 |
391,0 |
-561,0 |
588,0 |
60 459,0 |
59 480,0 |
979,0 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
33 321,0 |
33 231,0 |
90,0 |
264,4 |
0,0 |
33 585,4 |
33 495,4 |
90,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
02 |
424 95 00 |
|
245,0 |
245,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
215,0 |
215,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 95 00 |
001 |
245,0 |
245,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
215,0 |
215,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
33 076,0 |
32 986,0 |
90,0 |
294,4 |
0,0 |
33 370,4 |
33 280,4 |
90,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
33 076,0 |
32 986,0 |
90,0 |
294,4 |
0,0 |
33 370,4 |
33 280,4 |
90,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
8 840,5 |
8 840,5 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
9 030,5 |
9 030,5 |
0,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
3 390,5 |
3 390,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 390,5 |
3 390,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
3 390,5 |
3 390,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 390,5 |
3 390,5 |
0,0 |
Поощрение лучших учителей |
07 |
02 |
520 11 00 |
|
5 450,0 |
5 450,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
5 640,0 |
5 640,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 11 00 |
001 |
5 450,0 |
5 450,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
5 640,0 |
5 640,0 |
0,0 |
Начальное профессиональное образование |
07 |
03 |
|
|
334 653,0 |
321 431,0 |
13 222,0 |
55 992,2 |
3 110,0 |
393 755,2 |
377 423,2 |
16 332,0 |
Профессионально-технические училища |
07 |
03 |
425 00 00 |
|
334 653,0 |
321 431,0 |
13 222,0 |
5 316,2 |
3 110,0 |
343 079,2 |
326 747,2 |
16 332,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
03 |
425 95 00 |
|
2 263,0 |
2 263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 263,0 |
2 263,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
425 95 00 |
001 |
2 263,0 |
2 263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 263,0 |
2 263,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
03 |
425 99 00 |
|
332 390,0 |
319 168,0 |
13 222,0 |
5 316,2 |
3 110,0 |
340 816,2 |
324 484,2 |
16 332,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
425 99 00 |
001 |
332 390,0 |
319 168,0 |
13 222,0 |
5 316,2 |
3 110,0 |
340 816,2 |
324 484,2 |
16 332,0 |
Мероприятия в области образования |
07 |
03 |
436 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 676,0 |
0,0 |
50 676,0 |
50 676,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно- лабораторного и учебно-производственного оборудования |
07 |
03 |
436 08 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 676,0 |
0,0 |
50 676,0 |
50 676,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
436 08 00 |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 676,0 |
0,0 |
50 676,0 |
50 676,0 |
0,0 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
134 679,0 |
102 019,0 |
32 660,0 |
5 877,2 |
-7 143,6 |
133 412,6 |
107 896,2 |
25 516,4 |
Средние специальные учебные заведения |
07 |
04 |
427 00 00 |
|
134 679,0 |
102 019,0 |
32 660,0 |
5 877,2 |
-7 143,6 |
133 412,6 |
107 896,2 |
25 516,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
04 |
427 95 00 |
|
588,0 |
588,0 |
0,0 |
-25,0 |
0,0 |
563,0 |
563,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
04 |
427 95 00 |
001 |
588,0 |
588,0 |
0,0 |
-25,0 |
0,0 |
563,0 |
563,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
04 |
427 99 00 |
|
134 091,0 |
101 431,0 |
32 660,0 |
5 902,2 |
-7 143,6 |
132 849,6 |
107 333,2 |
25 516,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
04 |
427 99 00 |
001 |
134 091,0 |
101 431,0 |
32 660,0 |
5 902,2 |
-7 143,6 |
132 849,6 |
107 333,2 |
25 516,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
18 312,0 |
15 650,0 |
2 662,0 |
515,2 |
4 578,0 |
23 405,2 |
16 165,2 |
7 240,0 |
Институты повышения квалификации |
07 |
05 |
428 00 00 |
|
15 410,0 |
12 748,0 |
2 662,0 |
446,0 |
4 578,0 |
20 434,0 |
13 194,0 |
7 240,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
05 |
428 95 00 |
|
149,0 |
149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
149,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
05 |
428 95 00 |
001 |
149,0 |
149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
149,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
05 |
428 99 00 |
|
15 261,0 |
12 599,0 |
2 662,0 |
446,0 |
4 578,0 |
20 285,0 |
13 045,0 |
7 240,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
05 |
428 99 00 |
001 |
15 261,0 |
12 599,0 |
2 662,0 |
446,0 |
4 578,0 |
20 285,0 |
13 045,0 |
7 240,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 |
05 |
429 00 00 |
|
2 902,0 |
2 902,0 |
0,0 |
-89,0 |
0,0 |
2 813,0 |
2 813,0 |
0,0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
07 |
05 |
429 78 00 |
|
1 198,0 |
1 198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 198,0 |
1 198,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
05 |
429 78 00 |
012 |
1 198,0 |
1 198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 198,0 |
1 198,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
05 |
429 99 00 |
|
1 704,0 |
1 704,0 |
0,0 |
-89,0 |
0,0 |
1 615,0 |
1 615,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
05 |
429 99 00 |
001 |
1 704,0 |
1 704,0 |
0,0 |
-89,0 |
0,0 |
1 615,0 |
1 615,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Мероприятия в области образования |
07 |
05 |
436 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,2 |
0,0 |
158,2 |
158,2 |
0,0 |
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
07 |
05 |
436 18 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,2 |
0,0 |
158,2 |
158,2 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
05 |
436 18 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,2 |
0,0 |
158,2 |
158,2 |
0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
10 995,0 |
10 235,0 |
760,0 |
100,0 |
573,0 |
11 668,0 |
10 335,0 |
1 333,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
10 995,0 |
10 235,0 |
760,0 |
100,0 |
573,0 |
11 668,0 |
10 335,0 |
1 333,0 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 02 00 |
|
10 995,0 |
10 235,0 |
760,0 |
100,0 |
573,0 |
11 668,0 |
10 335,0 |
1 333,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 02 00 |
001 |
10 995,0 |
10 235,0 |
760,0 |
100,0 |
573,0 |
11 668,0 |
10 335,0 |
1 333,0 |
Прикладные научные исследования в области образования |
07 |
08 |
|
|
10 561,0 |
10 300,0 |
261,0 |
-3 737,0 |
179,0 |
7 003,0 |
6 563,0 |
440,0 |
Прикладные научные исследования и разработки |
07 |
08 |
081 00 00 |
|
10 561,0 |
10 300,0 |
261,0 |
-3 737,0 |
179,0 |
7 003,0 |
6 563,0 |
440,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
08 |
081 95 00 |
|
127,0 |
127,0 |
0,0 |
-59,0 |
0,0 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
08 |
081 95 00 |
001 |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
-59,0 |
0,0 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
08 |
081 99 00 |
|
10 434,0 |
10 173,0 |
261,0 |
-3 678,0 |
179,0 |
6 935,0 |
6 495,0 |
440,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
08 |
081 99 00 |
001 |
10 434,0 |
10 173,0 |
261,0 |
-3 678,0 |
179,0 |
6 935,0 |
6 495,0 |
440,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
188 474,6 |
184 756,6 |
3 718,0 |
9 241,9 |
-1 297,4 |
196 419,1 |
193 998,5 |
2 420,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
001 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 371,2 |
0,0 |
2 371,2 |
2 371,2 |
0,0 |
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образоват учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
07 |
09 |
001 52 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 371,2 |
0,0 |
2 371,2 |
2 371,2 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
001 52 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 371,2 |
0,0 |
2 371,2 |
2 371,2 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
07 |
09 |
002 00 00 |
|
41 901,6 |
41 901,6 |
0,0 |
-10 537,2 |
0,0 |
31 364,4 |
31 364,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Центральный аппарат |
07 |
09 |
002 04 00 |
|
25 841,6 |
25 841,6 |
0,0 |
-2 371,2 |
0,0 |
23 470,4 |
23 470,4 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
002 04 00 |
012 |
25 841,6 |
25 841,6 |
0,0 |
-2 371,2 |
0,0 |
23 470,4 |
23 470,4 |
0,0 |
Территориальные органы |
07 |
09 |
002 15 00 |
|
16 060,0 |
16 060,0 |
0,0 |
-8 166,0 |
0,0 |
7 894,0 |
7 894,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
002 15 00 |
012 |
16 060,0 |
16 060,0 |
0,0 |
-8 166,0 |
0,0 |
7 894,0 |
7 894,0 |
0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
40 208,0 |
39 485,0 |
723,0 |
4 429,1 |
210,6 |
44 847,7 |
43 914,1 |
933,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
435 95 00 |
|
453,0 |
453,0 |
0,0 |
-25,0 |
0,0 |
428,0 |
428,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 95 00 |
001 |
453,0 |
453,0 |
0,0 |
-25,0 |
0,0 |
428,0 |
428,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
39 755,0 |
39 032,0 |
723,0 |
4 454,1 |
210,6 |
44 419,7 |
43 486,1 |
933,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
39 755,0 |
39 032,0 |
723,0 |
4 454,1 |
210,6 |
44 419,7 |
43 486,1 |
933,6 |
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
436 00 00 |
|
62 269,0 |
59 274,0 |
2 995,0 |
13 519,8 |
-1 508,0 |
74 280,8 |
72 793,8 |
1 487,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
436 01 00 |
|
45 803,0 |
42 808,0 |
2 995,0 |
-2 430,0 |
-1 508,0 |
41 865,0 |
40 378,0 |
1 487,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
436 01 00 |
001 |
45 803,0 |
42 808,0 |
2 995,0 |
-2 430,0 |
-1 508,0 |
41 865,0 |
40 378,0 |
1 487,0 |
Внедрение современных образовательных технологий |
07 |
09 |
436 03 00 |
|
7 800,0 |
7 800,0 |
0,0 |
-1 294,0 |
0,0 |
6 506,0 |
6 506,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 03 00 |
012 |
3 800,0 |
3 800,0 |
0,0 |
1 706,0 |
0,0 |
5 506,0 |
5 506,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
436 03 00 |
013 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
-3 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи |
07 |
09 |
436 04 00 |
|
420,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
09 |
436 04 00 |
013 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности |
07 |
09 |
436 06 00 |
|
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 06 00 |
012 |
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием |
07 |
09 |
436 07 00 |
|
1 100,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 07 00 |
012 |
1 100,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
09 |
436 09 00 |
|
5 546,0 |
5 546,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 546,0 |
5 546,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 09 00 |
012 |
5 546,0 |
5 546,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 546,0 |
5 546,0 |
0,0 |
Дистанционное образование детей-инвалидов |
07 |
09 |
436 14 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 485,8 |
0,0 |
10 485,8 |
10 485,8 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 14 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 485,8 |
0,0 |
10 485,8 |
10 485,8 |
0,0 |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
09 |
436 15 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 758,0 |
0,0 |
6 758,0 |
6 758,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
09 |
436 15 00 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 758,0 |
0,0 |
6 758,0 |
6 758,0 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
17 928,0 |
17 928,0 |
0,0 |
659,0 |
0,0 |
18 587,0 |
18 587,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
452 95 00 |
|
43,0 |
43,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 95 00 |
001 |
43,0 |
43,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
17 885,0 |
17 885,0 |
0,0 |
614,0 |
0,0 |
18 499,0 |
18 499,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
17 885,0 |
17 885,0 |
0,0 |
614,0 |
0,0 |
18 499,0 |
18 499,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
26 168,0 |
26 168,0 |
0,0 |
-1 200,0 |
0,0 |
24 968,0 |
24 968,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Модернизация образования в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
07 |
09 |
522 11 00 |
|
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
522 11 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 11 00 |
022 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Русский язык в Республике Тыва на 2008-2010 годы" |
07 |
09 |
522 12 00 |
|
2 576,0 |
2 576,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 576,0 |
2 576,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 12 00 |
022 |
2 576,0 |
2 576,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 576,0 |
2 576,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "О развитии кадрового потенциала в свете основных направлений социально- экономического развития Республики Тыва на период до 2012 года" |
07 |
09 |
522 13 00 |
|
5 752,0 |
5 752,0 |
0,0 |
-1 200,0 |
0,0 |
4 552,0 |
4 552,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 13 00 |
022 |
5 752,0 |
5 752,0 |
0,0 |
-1 200,0 |
0,0 |
4 552,0 |
4 552,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Молодежь Республики Тыва (2009-2010гг.)" |
07 |
09 |
522 14 00 |
|
1 840,0 |
1 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
522 14 00 |
022 |
1 840,0 |
1 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
310 086,6 |
295 834,6 |
14 252,0 |
47 624,3 |
2 522,0 |
360 232,9 |
343 458,9 |
16 774,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
218 064,0 |
207 479,0 |
10 585,0 |
-3 017,7 |
1 523,0 |
216 569,3 |
204 461,3 |
12 108,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
48 132,0 |
46 691,0 |
1 441,0 |
-948,5 |
-150,0 |
47 033,5 |
45 742,5 |
1 291,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
440 95 00 |
|
49,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 95 00 |
001 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
48 083,0 |
46 642,0 |
1 441,0 |
-948,5 |
-150,0 |
46 984,5 |
45 693,5 |
1 291,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
48 083,0 |
46 642,0 |
1 441,0 |
-948,5 |
-150,0 |
46 984,5 |
45 693,5 |
1 291,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
26 093,0 |
23 693,0 |
2 400,0 |
960,2 |
-4,0 |
27 049,2 |
24 653,2 |
2 396,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
441 95 00 |
|
3 116,0 |
3 112,0 |
4,0 |
-2 471,0 |
-4,0 |
641,0 |
641,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 95 00 |
001 |
3 116,0 |
3 112,0 |
4,0 |
-2 471,0 |
-4,0 |
641,0 |
641,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
22 977,0 |
20 581,0 |
2 396,0 |
3 431,2 |
0,0 |
26 408,2 |
24 012,2 |
2 396,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
22 977,0 |
20 581,0 |
2 396,0 |
3 431,2 |
0,0 |
26 408,2 |
24 012,2 |
2 396,0 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
25 820,0 |
25 378,0 |
442,0 |
-48,4 |
0,0 |
25 771,6 |
25 329,6 |
442,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
442 95 00 |
|
218,0 |
218,0 |
0,0 |
-68,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 95 00 |
001 |
218,0 |
218,0 |
0,0 |
-68,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
25 602,0 |
25 160,0 |
442,0 |
19,6 |
0,0 |
25 621,6 |
25 179,6 |
442,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
25 602,0 |
25 160,0 |
442,0 |
19,6 |
0,0 |
25 621,6 |
25 179,6 |
442,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
443 00 00 |
|
79 939,0 |
73 637,0 |
6 302,0 |
0,0 |
1 677,0 |
81 616,0 |
73 637,0 |
7 979,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
443 95 00 |
|
2 387,0 |
2 387,0 |
0,0 |
-740,0 |
0,0 |
1 647,0 |
1 647,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
443 95 00 |
001 |
2 387,0 |
2 387,0 |
0,0 |
-740,0 |
0,0 |
1 647,0 |
1 647,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
443 99 00 |
|
77 552,0 |
71 250,0 |
6 302,0 |
740,0 |
1 677,0 |
79 969,0 |
71 990,0 |
7 979,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
443 99 00 |
001 |
77 552,0 |
71 250,0 |
6 302,0 |
740,0 |
1 677,0 |
79 969,0 |
71 990,0 |
7 979,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
17 823,0 |
17 823,0 |
0,0 |
-1 106,0 |
0,0 |
16 717,0 |
16 717,0 |
0,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
969,0 |
969,0 |
0,0 |
-969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
969,0 |
969,0 |
0,0 |
-969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
16 854,0 |
16 854,0 |
0,0 |
-137,0 |
0,0 |
16 717,0 |
16 717,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 85 00 |
001 |
11 281,0 |
11 281,0 |
0,0 |
-137,0 |
0,0 |
11 144,0 |
11 144,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
08 |
01 |
450 85 00 |
019 |
5 573,0 |
5 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 573,0 |
5 573,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
522 00 00 |
|
20 257,0 |
20 257,0 |
0,0 |
-1 875,0 |
0,0 |
18 382,0 |
18 382,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка культуры и искусства Республики Тыва на 2009-2010 годы" |
08 |
01 |
522 07 00 |
|
19 057,0 |
19 057,0 |
0,0 |
-1 875,0 |
0,0 |
17 182,0 |
17 182,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
522 07 00 |
003 |
18 695,0 |
18 695,0 |
0,0 |
-1 875,0 |
0,0 |
16 820,0 |
16 820,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
08 |
01 |
522 07 00 |
012 |
362,0 |
362,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
362,0 |
362,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Год Игила в Республике Тыва" |
08 |
01 |
522 33 00 |
|
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
522 33 00 |
013 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Кинематография |
08 |
02 |
|
|
2 885,0 |
2 885,0 |
0,0 |
648,0 |
0,0 |
3 533,0 |
3 533,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
02 |
450 00 00 |
|
2 885,0 |
2 885,0 |
0,0 |
648,0 |
0,0 |
3 533,0 |
3 533,0 |
0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
02 |
450 85 00 |
|
2 885,0 |
2 885,0 |
0,0 |
648,0 |
0,0 |
3 533,0 |
3 533,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
08 |
02 |
450 85 00 |
019 |
2 885,0 |
2 885,0 |
0,0 |
648,0 |
0,0 |
3 533,0 |
3 533,0 |
0,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
15 099,0 |
15 099,0 |
0,0 |
194,0 |
0,0 |
15 293,0 |
15 293,0 |
0,0 |
Издательства |
08 |
04 |
455 00 00 |
|
3 096,0 |
3 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 096,0 |
3 096,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
08 |
04 |
455 00 00 |
019 |
3 096,0 |
3 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 096,0 |
3 096,0 |
0,0 |
Периодическая печать |
08 |
04 |
456 00 00 |
|
12 003,0 |
12 003,0 |
0,0 |
194,0 |
0,0 |
12 197,0 |
12 197,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
08 |
04 |
456 00 00 |
019 |
12 003,0 |
12 003,0 |
0,0 |
194,0 |
0,0 |
12 197,0 |
12 197,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
74 038,6 |
70 371,6 |
3 667,0 |
49 800,0 |
999,0 |
124 837,6 |
120 171,6 |
4 666,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
08 |
06 |
002 00 00 |
|
13 370,6 |
13 060,6 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
13 370,6 |
13 060,6 |
310,0 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
002 04 00 |
|
13 330,6 |
13 020,6 |
310,0 |
20,0 |
0,0 |
13 350,6 |
13 040,6 |
310,0 |
Выполнение функций государственными органами |
08 |
06 |
002 04 00 |
012 |
13 330,6 |
13 020,6 |
310,0 |
20,0 |
0,0 |
13 350,6 |
13 040,6 |
310,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
06 |
002 95 00 |
|
40,0 |
40,0 |
0,0 |
-20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
08 |
06 |
002 95 00 |
012 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
-20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
450 00 00 |
|
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
08 |
06 |
450 09 00 |
|
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
450 09 00 |
013 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
17 468,0 |
14 111,0 |
3 357,0 |
-200,0 |
999,0 |
18 267,0 |
13 911,0 |
4 356,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
06 |
452 95 00 |
|
1 117,0 |
1 117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 117,0 |
1 117,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 95 00 |
001 |
1 117,0 |
1 117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 117,0 |
1 117,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
16 351,0 |
12 994,0 |
3 357,0 |
-200,0 |
999,0 |
17 150,0 |
12 794,0 |
4 356,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
16 351,0 |
12 994,0 |
3 357,0 |
-200,0 |
999,0 |
17 150,0 |
12 794,0 |
4 356,0 |
Региональные целевые программы |
08 |
06 |
522 00 00 |
|
42 000,0 |
42 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
92 000,0 |
92 000,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка культуры и искусства Республики Тыва на 2009-2010 годы" |
08 |
06 |
522 07 00 |
|
42 000,0 |
42 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
92 000,0 |
92 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
06 |
522 07 00 |
003 |
42 000,0 |
42 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
92 000,0 |
92 000,0 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
1 198 491,6 |
1 158 361,6 |
40 130,0 |
-48 900,9 |
12 479,0 |
1 162 069,7 |
1 109 460,7 |
52 609,0 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
510 132,0 |
479 492,0 |
30 640,0 |
7 063,6 |
5 986,0 |
523 181,6 |
486 555,6 |
36 626,0 |
Резервные фонды |
09 |
01 |
070 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 400,0 |
0,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
09 |
01 |
070 02 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 400,0 |
0,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
070 02 00 |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 400,0 |
0,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
09 |
01 |
100 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" |
09 |
01 |
100 25 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
100 25 00 |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
510 132,0 |
479 492,0 |
30 640,0 |
-1 036,4 |
5 986,0 |
515 081,6 |
478 455,6 |
36 626,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
01 |
470 95 00 |
|
6 956,0 |
6 956,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
7 726,0 |
7 726,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 95 00 |
001 |
6 956,0 |
6 956,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
7 726,0 |
7 726,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
503 176,0 |
472 536,0 |
30 640,0 |
-1 806,4 |
5 986,0 |
507 355,6 |
470 729,6 |
36 626,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
503 176,0 |
472 536,0 |
30 640,0 |
-1 806,4 |
5 986,0 |
507 355,6 |
470 729,6 |
36 626,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
7 317,5 |
4 757,5 |
2 560,0 |
0,0 |
1 706,0 |
9 023,5 |
4 757,5 |
4 266,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
5 180,0 |
2 620,0 |
2 560,0 |
0,0 |
1 706,0 |
6 886,0 |
2 620,0 |
4 266,0 |
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
09 |
02 |
471 95 00 |
|
45,0 |
45,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
168,0 |
168,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 95 00 |
001 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
168,0 |
168,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
5 135,0 |
2 575,0 |
2 560,0 |
-123,0 |
1 706,0 |
6 718,0 |
2 452,0 |
4 266,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
5 135,0 |
2 575,0 |
2 560,0 |
-123,0 |
1 706,0 |
6 718,0 |
2 452,0 |
4 266,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 |
02 |
485 00 00 |
|
2 137,5 |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 137,5 |
2 137,5 |
0,0 |
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
09 |
02 |
485 10 00 |
|
550,7 |
550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,7 |
550,7 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
02 |
485 10 00 |
012 |
550,7 |
550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,7 |
550,7 |
0,0 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
09 |
02 |
485 14 00 |
|
1 586,8 |
1 586,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 586,8 |
1 586,8 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
02 |
485 14 00 |
012 |
1 586,8 |
1 586,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 586,8 |
1 586,8 |
0,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
868,0 |
868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
09 |
03 |
470 00 00 |
|
868,0 |
868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
470 99 00 |
|
868,0 |
868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
470 99 00 |
001 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
|
|
71 448,0 |
71 448,0 |
0,0 |
-4 625,4 |
0,0 |
66 822,6 |
66 822,6 |
0,0 |
Санатории для больных туберкулезом |
09 |
05 |
473 00 00 |
|
53 048,0 |
53 048,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
51 548,0 |
51 548,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
09 |
05 |
473 95 00 |
|
248,0 |
248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
248,0 |
248,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
05 |
473 95 00 |
001 |
248,0 |
248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
248,0 |
248,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
05 |
473 99 00 |
|
52 800,0 |
52 800,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
05 |
473 99 00 |
001 |
52 800,0 |
52 800,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
0,0 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
09 |
05 |
475 00 00 |
|
18 400,0 |
18 400,0 |
0,0 |
-3 125,4 |
0,0 |
15 274,6 |
15 274,6 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
05 |
475 99 00 |
|
18 400,0 |
18 400,0 |
0,0 |
-3 125,4 |
0,0 |
15 274,6 |
15 274,6 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
05 |
475 99 00 |
001 |
18 400,0 |
18 400,0 |
0,0 |
-3 125,4 |
0,0 |
15 274,6 |
15 274,6 |
0,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
|
|
12 737,0 |
12 323,0 |
414,0 |
0,0 |
136,0 |
12 873,0 |
12 323,0 |
550,0 |
Центры, станции и отделения переливания крови |
09 |
06 |
472 00 00 |
|
12 737,0 |
12 323,0 |
414,0 |
0,0 |
136,0 |
12 873,0 |
12 323,0 |
550,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
06 |
472 95 00 |
|
57,0 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
06 |
472 95 00 |
001 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
06 |
472 99 00 |
|
12 680,0 |
12 266,0 |
414,0 |
0,0 |
136,0 |
12 816,0 |
12 266,0 |
550,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
06 |
472 99 00 |
001 |
12 680,0 |
12 266,0 |
414,0 |
0,0 |
136,0 |
12 816,0 |
12 266,0 |
550,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
153 252,5 |
153 252,5 |
0,0 |
-32 598,5 |
0,0 |
120 654,0 |
120 654,0 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
09 |
08 |
100 00 00 |
|
26 000,0 |
26 000,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
25 950,0 |
25 950,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
09 |
08 |
100 58 00 |
|
26 000,0 |
26 000,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
25 950,0 |
25 950,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
09 |
08 |
100 58 01 |
|
8 500,0 |
8 500,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
8 450,0 |
8 450,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
100 58 01 |
003 |
8 500,0 |
8 500,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
8 450,0 |
8 450,0 |
0,0 |
Расходы общепрограммного характера по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" |
09 |
08 |
100 58 02 |
|
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
100 58 02 |
003 |
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
09 |
08 |
482 99 00 |
019 |
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 748,0 |
21 748,0 |
0,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
57 146,5 |
57 146,5 |
0,0 |
-35 976,5 |
0,0 |
21 170,0 |
21 170,0 |
0,0 |
Осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов |
09 |
08 |
512 01 00 |
|
35 976,5 |
35 976,5 |
0,0 |
-35 976,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
08 |
512 01 00 |
012 |
35 976,5 |
35 976,5 |
0,0 |
-35 976,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
21 170,0 |
21 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 170,0 |
21 170,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
08 |
512 97 00 |
012 |
21 170,0 |
21 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 170,0 |
21 170,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
09 |
08 |
522 00 00 |
|
48 358,0 |
48 358,0 |
0,0 |
3 428,0 |
0,0 |
51 786,0 |
51 786,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
09 |
08 |
522 02 00 |
|
48 358,0 |
48 358,0 |
0,0 |
3 428,0 |
0,0 |
51 786,0 |
51 786,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
522 02 00 |
003 |
48 358,0 |
48 358,0 |
0,0 |
3 428,0 |
0,0 |
51 786,0 |
51 786,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
442 736,6 |
436 220,6 |
6 516,0 |
-18 740,6 |
4 651,0 |
428 647,0 |
417 480,0 |
11 167,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 |
10 |
001 00 00 |
|
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
Осуществление полномочий по контролю, надзору и выдачи лицензий в области охраны здоровья граждан. |
09 |
10 |
001 49 00 |
|
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций государственными органами |
09 |
10 |
001 49 00 |
012 |
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 416,6 |
2 416,6 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
09 |
10 |
002 00 00 |
|
17 439,5 |
17 439,5 |
0,0 |
1 248,0 |
0,0 |
18 687,5 |
18 687,5 |
0,0 |
Центральный аппарат |
09 |
10 |
002 04 00 |
|
17 285,5 |
17 285,5 |
0,0 |
1 264,0 |
0,0 |
18 549,5 |
18 549,5 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
10 |
002 04 00 |
012 |
17 285,5 |
17 285,5 |
0,0 |
1 264,0 |
0,0 |
18 549,5 |
18 549,5 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
10 |
002 95 00 |
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
-16,0 |
0,0 |
138,0 |
138,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
09 |
10 |
002 95 00 |
012 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
-16,0 |
0,0 |
138,0 |
138,0 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
09 |
10 |
100 00 00 |
|
25 500,0 |
25 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы |
09 |
10 |
100 13 00 |
|
25 500,0 |
25 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
09 |
10 |
100 13 01 |
|
25 500,0 |
25 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
100 13 01 |
003 |
25 500,0 |
25 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 |
10 |
469 00 00 |
|
198 444,0 |
191 928,0 |
6 516,0 |
1 949,0 |
4 651,0 |
205 044,0 |
193 877,0 |
11 167,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 |
10 |
469 95 00 |
|
727,0 |
727,0 |
0,0 |
374,0 |
0,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
469 95 00 |
001 |
727,0 |
727,0 |
0,0 |
374,0 |
0,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
469 99 00 |
|
197 717,0 |
191 201,0 |
6 516,0 |
1 575,0 |
4 651,0 |
203 943,0 |
192 776,0 |
11 167,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
469 99 00 |
001 |
197 717,0 |
191 201,0 |
6 516,0 |
1 575,0 |
4 651,0 |
203 943,0 |
192 776,0 |
11 167,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 |
10 |
485 00 00 |
|
41 471,5 |
41 471,5 |
0,0 |
7 825,4 |
0,0 |
49 296,9 |
49 296,9 |
0,0 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
09 |
10 |
485 17 00 |
|
748,5 |
748,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
748,5 |
748,5 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
09 |
10 |
485 17 00 |
010 |
748,5 |
748,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
748,5 |
748,5 |
0,0 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
09 |
10 |
485 77 00 |
|
40 723,0 |
40 723,0 |
0,0 |
7 825,4 |
0,0 |
48 548,4 |
48 548,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций государственными органами |
09 |
10 |
485 77 00 |
012 |
40 723,0 |
40 723,0 |
0,0 |
7 825,4 |
0,0 |
48 548,4 |
48 548,4 |
0,0 |
Дома ребенка |
09 |
10 |
486 00 00 |
|
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учереждений# |
09 |
10 |
486 99 00 |
|
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
486 99 00 |
001 |
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 179,0 |
18 179,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
09 |
10 |
522 00 00 |
|
90 398,0 |
90 398,0 |
0,0 |
-4 115,9 |
0,0 |
86 282,1 |
86 282,1 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Тыва на 2009-2010 годы" |
09 |
10 |
522 08 00 |
|
50 757,0 |
50 757,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 757,0 |
50 757,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
09 |
10 |
522 08 01 |
|
50 757,0 |
50 757,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 757,0 |
50 757,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
522 08 01 |
003 |
49 257,0 |
49 257,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 257,0 |
49 257,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
522 08 01 |
079 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие специализированной медицинской помощи в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
09 |
10 |
522 09 00 |
|
16 271,0 |
16 271,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 271,0 |
16 271,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
522 09 00 |
003 |
8 143,0 |
8 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 143,0 |
8 143,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
522 09 00 |
079 |
8 128,0 |
8 128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,0 |
8 128,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2010 годы" |
09 |
10 |
522 10 00 |
|
23 370,0 |
23 370,0 |
0,0 |
-4 115,9 |
0,0 |
19 254,1 |
19 254,1 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
522 10 00 |
079 |
23 370,0 |
23 370,0 |
0,0 |
-4 115,9 |
0,0 |
19 254,1 |
19 254,1 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
09 |
10 |
523 00 00 |
|
48 888,0 |
48 888,0 |
0,0 |
-30 147,1 |
0,0 |
18 740,9 |
18 740,9 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
09 |
10 |
523 01 00 |
|
48 888,0 |
48 888,0 |
0,0 |
-30 147,1 |
0,0 |
18 740,9 |
18 740,9 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
523 01 00 |
003 |
48 888,0 |
48 888,0 |
0,0 |
-30 147,1 |
0,0 |
18 740,9 |
18 740,9 |
0,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
1 151 735,0 |
1 110 785,0 |
40 950,0 |
-42 431,3 |
4 392,0 |
1 113 695,7 |
1 068 353,7 |
45 342,0 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
23 854,0 |
23 854,0 |
0,0 |
-2 354,0 |
0,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
0,0 |
Социальная помощь |
10 |
01 |
505 00 00 |
|
23 854,0 |
23 854,0 |
0,0 |
-2 354,0 |
0,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" |
10 |
01 |
505 14 00 |
|
23 854,0 |
23 854,0 |
0,0 |
-2 354,0 |
0,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
0,0 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению |
10 |
01 |
505 14 01 |
|
23 854,0 |
23 854,0 |
0,0 |
-2 354,0 |
0,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
505 14 01 |
005 |
23 854,0 |
23 854,0 |
0,0 |
-2 354,0 |
0,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
0,0 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
299 550,0 |
258 600,0 |
40 950,0 |
34 773,4 |
4 392,0 |
338 715,4 |
293 373,4 |
45 342,0 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 |
02 |
501 00 00 |
|
183 053,0 |
143 592,0 |
39 461,0 |
15 544,0 |
0,0 |
198 597,0 |
159 136,0 |
39 461,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 |
02 |
501 95 00 |
|
1 239,0 |
1 239,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 239,0 |
1 239,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
501 95 00 |
001 |
1 239,0 |
1 239,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 239,0 |
1 239,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
501 99 00 |
|
181 814,0 |
142 353,0 |
39 461,0 |
15 544,0 |
0,0 |
197 358,0 |
157 897,0 |
39 461,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
501 99 00 |
001 |
181 814,0 |
142 353,0 |
39 461,0 |
15 544,0 |
0,0 |
197 358,0 |
157 897,0 |
39 461,0 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
507 00 00 |
|
116 497,0 |
115 008,0 |
1 489,0 |
16 732,2 |
4 392,0 |
137 621,2 |
131 740,2 |
5 881,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 |
02 |
507 95 00 |
|
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 95 00 |
001 |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
507 99 00 |
|
115 757,0 |
114 268,0 |
1 489,0 |
16 732,2 |
4 392,0 |
136 881,2 |
131 000,2 |
5 881,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
507 99 00 |
001 |
115 757,0 |
114 268,0 |
1 489,0 |
16 732,2 |
4 392,0 |
136 881,2 |
131 000,2 |
5 881,0 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
10 |
02 |
530 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 497,2 |
0,0 |
2 497,2 |
2 497,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
530 00 00 |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 497,2 |
0,0 |
2 497,2 |
2 497,2 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
739 526,9 |
739 526,9 |
0,0 |
-69 469,7 |
0,0 |
670 057,2 |
670 057,2 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
10 |
03 |
100 00 00 |
|
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
10 |
03 |
100 11 00 |
|
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
10 |
03 |
100 11 00 |
021 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
03 |
100 11 00 |
099 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
1 407,5 |
1 407,5 |
0,0 |
11 034,3 |
0,0 |
12 441,8 |
12 441,8 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
1 407,5 |
1 407,5 |
0,0 |
11 034,3 |
0,0 |
12 441,8 |
12 441,8 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
104 02 00 |
005 |
1 407,5 |
1 407,5 |
0,0 |
11 034,3 |
0,0 |
12 441,8 |
12 441,8 |
0,0 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
320 833,1 |
320 833,1 |
0,0 |
-103 605,4 |
0,0 |
217 227,7 |
217 227,7 |
0,0 |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178- ФЗ "О государственной социальной помощи" |
10 |
03 |
505 03 00 |
|
113 660,2 |
113 660,2 |
0,0 |
5 941,8 |
0,0 |
119 602,0 |
119 602,0 |
0,0 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
10 |
03 |
505 03 02 |
|
113 660,2 |
113 660,2 |
0,0 |
5 941,8 |
0,0 |
119 602,0 |
119 602,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
10 |
03 |
505 03 02 |
012 |
113 660,2 |
113 660,2 |
0,0 |
5 941,8 |
0,0 |
119 602,0 |
119 602,0 |
0,0 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военнную# службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
10 |
03 |
505 19 00 |
|
15 037,5 |
15 037,5 |
0,0 |
16 964,3 |
0,0 |
32 001,8 |
32 001,8 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 19 00 |
005 |
15 037,5 |
15 037,5 |
0,0 |
16 964,3 |
0,0 |
32 001,8 |
32 001,8 |
0,0 |
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
10 |
03 |
505 29 00 |
|
887,5 |
887,5 |
0,0 |
165,2 |
0,0 |
1 052,7 |
1 052,7 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 |
03 |
505 29 01 |
|
887,5 |
887,5 |
0,0 |
165,2 |
0,0 |
1 052,7 |
1 052,7 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 29 01 |
005 |
887,5 |
887,5 |
0,0 |
165,2 |
0,0 |
1 052,7 |
1 052,7 |
0,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
3 364,0 |
3 364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 364,0 |
3 364,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
505 33 00 |
013 |
3 364,0 |
3 364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 364,0 |
3 364,0 |
0,0 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
10 |
03 |
505 34 00 |
|
11 329,0 |
11 329,0 |
0,0 |
37 616,4 |
0,0 |
48 945,4 |
48 945,4 |
0,0 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
10 |
03 |
505 34 00 |
|
11 329,0 |
11 329,0 |
0,0 |
-11 329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 34 00 |
005 |
11 329,0 |
11 329,0 |
0,0 |
-11 329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны1941-1945 годов" |
10 |
03 |
505 34 01 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 804,4 |
0,0 |
40 804,4 |
40 804,4 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 34 01 |
005 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 804,4 |
0,0 |
40 804,4 |
40 804,4 |
0,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
505 34 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 141,0 |
0,0 |
8 141,0 |
8 141,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 34 02 |
005 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 141,0 |
0,0 |
8 141,0 |
8 141,0 |
0,0 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
505 45 00 |
|
2 731,5 |
2 731,5 |
0,0 |
-2 547,8 |
0,0 |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 45 00 |
005 |
2 731,5 |
2 731,5 |
0,0 |
-2 547,8 |
0,0 |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
173 220,4 |
173 220,4 |
0,0 |
-161 162,3 |
0,0 |
12 058,1 |
12 058,1 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
173 220,4 |
173 220,4 |
0,0 |
-161 162,3 |
0,0 |
12 058,1 |
12 058,1 |
0,0 |
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" |
10 |
03 |
505 49 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
10 |
03 |
505 49 01 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 49 01 |
005 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 86 00 |
|
603,0 |
603,0 |
0,0 |
-603,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 86 00 |
005 |
603,0 |
603,0 |
0,0 |
-603,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственной политики занятости населения |
10 |
03 |
510 00 00 |
|
164 114,7 |
164 114,7 |
0,0 |
32 876,2 |
0,0 |
196 990,9 |
196 990,9 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
10 |
03 |
510 02 00 |
|
164 114,7 |
164 114,7 |
0,0 |
32 876,2 |
0,0 |
196 990,9 |
196 990,9 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
510 02 00 |
005 |
163 960,7 |
163 960,7 |
0,0 |
32 876,2 |
0,0 |
196 836,9 |
196 836,9 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
510 02 00 |
013 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
33 843,0 |
33 843,0 |
0,0 |
-9 774,8 |
0,0 |
24 068,2 |
24 068,2 |
0,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
33 843,0 |
33 843,0 |
0,0 |
-9 774,8 |
0,0 |
24 068,2 |
24 068,2 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
33 843,0 |
33 843,0 |
0,0 |
-9 774,8 |
0,0 |
24 068,2 |
24 068,2 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
03 |
520 00 00 |
|
98 078,3 |
98 078,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 078,3 |
98 078,3 |
0,0 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
10 |
03 |
520 20 00 |
|
57 782,8 |
57 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 782,8 |
57 782,8 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
10 |
03 |
520 20 00 |
012 |
57 782,8 |
57 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 782,8 |
57 782,8 |
0,0 |
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения танспортного# средства |
10 |
03 |
520 22 00 |
|
40 295,5 |
40 295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 295,5 |
40 295,5 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
520 22 00 |
013 |
40 295,5 |
40 295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 295,5 |
40 295,5 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
86 250,3 |
86 250,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 250,3 |
86 250,3 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва на 2003-2010 годы" |
10 |
03 |
522 05 00 |
|
11 996,2 |
11 996,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 996,2 |
11 996,2 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
522 05 00 |
005 |
11 996,2 |
11 996,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 996,2 |
11 996,2 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Тыва на 2009-2010 годы" |
10 |
03 |
522 08 00 |
|
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" |
10 |
03 |
522 08 02 |
|
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
10 |
03 |
522 08 02 |
012 |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2010 годы" |
10 |
03 |
522 15 00 |
|
65 500,0 |
65 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 500,0 |
65 500,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
522 15 00 |
005 |
65 500,0 |
65 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 500,0 |
65 500,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Социальноая поддержка и реабилитация отдельных категорий граждан на 2009-2010 годы" |
10 |
03 |
522 24 00 |
|
5 344,1 |
5 344,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 344,1 |
5 344,1 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Выполнение функций государственными органами |
10 |
03 |
522 24 00 |
012 |
5 344,1 |
5 344,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 344,1 |
5 344,1 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
63 092,2 |
63 092,2 |
0,0 |
-10 730,0 |
0,0 |
52 362,2 |
52 362,2 |
0,0 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 220,5 |
18 220,5 |
0,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 |
04 |
511 00 00 |
|
131,7 |
131,7 |
0,0 |
-96,7 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений |
10 |
04 |
511 02 00 |
|
131,7 |
131,7 |
0,0 |
-96,7 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
04 |
511 02 00 |
013 |
131,7 |
131,7 |
0,0 |
-96,7 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
44 740,0 |
44 740,0 |
0,0 |
-10 633,3 |
0,0 |
34 106,7 |
34 106,7 |
0,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
44 740,0 |
44 740,0 |
0,0 |
-10 633,3 |
0,0 |
34 106,7 |
34 106,7 |
0,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 20 |
|
44 740,0 |
44 740,0 |
0,0 |
-10 633,3 |
0,0 |
34 106,7 |
34 106,7 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 20 |
005 |
44 740,0 |
44 740,0 |
0,0 |
-10 633,3 |
0,0 |
34 106,7 |
34 106,7 |
0,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
25 711,9 |
25 711,9 |
0,0 |
5 349,0 |
0,0 |
31 060,9 |
31 060,9 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
10 |
06 |
002 00 00 |
|
17 311,9 |
17 311,9 |
0,0 |
1 249,0 |
0,0 |
18 560,9 |
18 560,9 |
0,0 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
002 04 00 |
|
17 116,9 |
17 116,9 |
0,0 |
1 249,0 |
0,0 |
18 365,9 |
18 365,9 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
10 |
06 |
002 04 00 |
012 |
17 116,9 |
17 116,9 |
0,0 |
1 249,0 |
0,0 |
18 365,9 |
18 365,9 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 |
06 |
002 95 00 |
|
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
Выполнение функций государственными органами |
10 |
06 |
002 95 00 |
012 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
06 |
514 00 00 |
|
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
514 01 00 |
|
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
10 |
06 |
514 01 00 |
013 |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
10 |
06 |
522 00 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
4 100,0 |
0,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Тыва на 2009-2010 годы" |
10 |
06 |
522 08 00 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
4 100,0 |
0,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" |
10 |
06 |
522 08 02 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
4 100,0 |
0,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
06 |
522 08 02 |
003 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
4 100,0 |
0,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
|
|
|
7 452 704,2 |
7 452 704,2 |
0,0 |
103 734,8 |
0,0 |
7 556 439,0 |
7 556 439,0 |
0,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 |
01 |
|
|
1 670 114,0 |
1 670 114,0 |
0,0 |
245 674,5 |
0,0 |
1 915 788,5 |
1 915 788,5 |
0,0 |
Выравнивание бюджетной обеспечености |
11 |
01 |
516 00 00 |
|
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
11 |
01 |
516 01 00 |
|
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из Регионального фонда финансовой поддержки |
11 |
01 |
516 01 20 |
|
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
Фонд финансовой поддержки |
11 |
01 |
516 01 20 |
008 |
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 464 114,0 |
1 464 114,0 |
0,0 |
Дотации |
11 |
01 |
517 00 00 |
|
206 000,0 |
206 000,0 |
0,0 |
245 674,5 |
0,0 |
451 674,5 |
451 674,5 |
0,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
11 |
01 |
517 02 00 |
|
206 000,0 |
206 000,0 |
0,0 |
245 674,5 |
0,0 |
451 674,5 |
451 674,5 |
0,0 |
Прочие дотации |
11 |
01 |
517 02 00 |
007 |
206 000,0 |
206 000,0 |
0,0 |
245 674,5 |
0,0 |
451 674,5 |
451 674,5 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
11 |
02 |
|
|
772 166,8 |
772 166,8 |
0,0 |
-41 124,6 |
0,0 |
731 042,2 |
731 042,2 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
11 |
02 |
098 00 00 |
|
267 361,2 |
267 361,2 |
0,0 |
-162 737,8 |
0,0 |
104 623,4 |
104 623,4 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
11 |
02 |
098 01 00 |
|
267 360,6 |
267 360,6 |
0,0 |
-162 737,8 |
0,0 |
104 622,8 |
104 622,8 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
11 |
02 |
098 01 01 |
|
229 331,1 |
229 331,1 |
0,0 |
-162 737,8 |
0,0 |
66 593,3 |
66 593,3 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
098 01 01 |
010 |
229 331,1 |
229 331,1 |
0,0 |
-162 737,8 |
0,0 |
66 593,3 |
66 593,3 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
11 |
02 |
098 01 02 |
|
38 029,5 |
38 029,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 029,5 |
38 029,5 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
098 01 02 |
010 |
38 029,5 |
38 029,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 029,5 |
38 029,5 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
11 |
02 |
098 02 00 |
|
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
11 |
02 |
098 02 02 |
|
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
098 02 02 |
010 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
11 |
02 |
100 00 00 |
|
24 560,0 |
24 560,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
64 560,0 |
64 560,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
11 |
02 |
100 11 00 |
|
24 560,0 |
24 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 560,0 |
24 560,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
100 11 00 |
003 |
24 560,0 |
24 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 560,0 |
24 560,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
11 |
02 |
100 58 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Расходы общепрограммного характера по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" |
11 |
02 |
100 58 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
11 |
02 |
100 58 02 |
020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
11 |
02 |
315 00 00 |
|
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
11 |
02 |
315 02 00 |
|
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
11 |
02 |
315 02 01 |
|
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
315 02 01 |
010 |
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 890,0 |
25 890,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
11 |
02 |
340 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 402,3 |
0,0 |
22 402,3 |
22 402,3 |
0,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
11 |
02 |
340 07 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 402,3 |
0,0 |
22 402,3 |
22 402,3 |
0,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
11 |
02 |
340 07 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 402,3 |
0,0 |
22 402,3 |
22 402,3 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
340 07 02 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 402,3 |
0,0 |
22 402,3 |
22 402,3 |
0,0 |
Малое предпринимательство |
11 |
02 |
345 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 100,0 |
0,0 |
8 100,0 |
8 100,0 |
0,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
11 |
02 |
345 01 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 100,0 |
0,0 |
8 100,0 |
8 100,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
345 01 00 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 100,0 |
0,0 |
8 100,0 |
8 100,0 |
0,0 |
Мероприятия в области образования |
11 |
02 |
436 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
11 |
02 |
436 15 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
436 15 00 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
11 |
02 |
450 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
969,0 |
0,0 |
969,0 |
969,0 |
0,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
11 |
02 |
450 06 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
969,0 |
0,0 |
969,0 |
969,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
450 06 00 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
969,0 |
0,0 |
969,0 |
969,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Межбюджетные трансферты |
11 |
02 |
521 00 00 |
|
413 075,6 |
413 075,6 |
0,0 |
30 641,9 |
0,0 |
443 717,5 |
443 717,5 |
0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
11 |
02 |
521 01 00 |
|
413 075,6 |
413 075,6 |
0,0 |
30 641,9 |
0,0 |
443 717,5 |
443 717,5 |
0,0 |
Субсидии на долевое финансирование инвестиционных проектов |
11 |
02 |
521 01 04 |
|
225 488,0 |
225 488,0 |
0,0 |
4 106,6 |
0,0 |
229 594,6 |
229 594,6 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
521 01 04 |
010 |
225 488,0 |
225 488,0 |
0,0 |
4 106,6 |
0,0 |
229 594,6 |
229 594,6 |
0,0 |
Субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
11 |
02 |
521 01 05 |
|
3 925,3 |
3 925,3 |
0,0 |
55 276,7 |
0,0 |
59 202,0 |
59 202,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
521 01 05 |
010 |
3 925,3 |
3 925,3 |
0,0 |
55 276,7 |
0,0 |
59 202,0 |
59 202,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электр-ую энергию, вырабатываемую муниципальными ДЭС |
11 |
02 |
521 01 06 |
|
110 773,0 |
110 773,0 |
0,0 |
-2 258,5 |
0,0 |
108 514,5 |
108 514,5 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
521 01 06 |
010 |
110 773,0 |
110 773,0 |
0,0 |
-2 258,5 |
0,0 |
108 514,5 |
108 514,5 |
0,0 |
Субсидии на закупку и доставку угля бюджетным учреждениям, расположенным в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов |
11 |
02 |
521 01 07 |
|
45 487,0 |
45 487,0 |
0,0 |
-4 080,6 |
0,0 |
41 406,4 |
41 406,4 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
521 01 07 |
010 |
45 487,0 |
45 487,0 |
0,0 |
-4 080,6 |
0,0 |
41 406,4 |
41 406,4 |
0,0 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения |
11 |
02 |
521 01 08 |
|
27 402,3 |
27 402,3 |
0,0 |
-22 402,3 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
521 01 08 |
010 |
27 402,3 |
27 402,3 |
0,0 |
-22 402,3 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
522 00 00 |
|
17 880,0 |
17 880,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
23 880,0 |
23 880,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Переселение граждан Республики Тыва из аварийного жилищного фонда на 2008-2009гг" |
11 |
02 |
522 01 00 |
|
5 178,0 |
5 178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 178,0 |
5 178,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
522 01 00 |
003 |
5 178,0 |
5 178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 178,0 |
5 178,0 |
0,0 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2010 годы" |
11 |
02 |
522 15 00 |
|
12 702,0 |
12 702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 702,0 |
12 702,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
522 15 00 |
003 |
12 702,0 |
12 702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 702,0 |
12 702,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2009-2010 годы" |
11 |
02 |
522 21 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
522 21 00 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
Субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ |
11 |
02 |
527 00 00 |
|
23 400,0 |
23 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 400,0 |
23 400,0 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
527 00 00 |
010 |
23 400,0 |
23 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 400,0 |
23 400,0 |
0,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 |
03 |
|
|
3 785 473,2 |
3 785 473,2 |
0,0 |
-106 937,7 |
0,0 |
3 678 535,5 |
3 678 535,5 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 |
03 |
001 00 00 |
|
5 996,0 |
5 996,0 |
0,0 |
-13,2 |
0,0 |
5 982,8 |
5 982,8 |
0,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
11 |
03 |
001 36 00 |
|
5 982,8 |
5 982,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 982,8 |
5 982,8 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
001 36 00 |
009 |
5 982,8 |
5 982,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 982,8 |
5 982,8 |
0,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
11 |
03 |
001 40 00 |
|
13,2 |
13,2 |
0,0 |
-13,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
001 40 00 |
009 |
13,2 |
13,2 |
0,0 |
-13,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области образования |
11 |
03 |
436 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Внедрение современных образовательных технологий |
11 |
03 |
436 03 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
436 03 00 |
009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
Социальная помощь |
11 |
03 |
505 00 00 |
|
709 130,0 |
709 130,0 |
0,0 |
3 677,3 |
0,0 |
712 807,3 |
712 807,3 |
0,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка |
11 |
03 |
505 30 00 |
|
14 131,4 |
14 131,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 131,4 |
14 131,4 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 30 00 |
009 |
14 131,4 |
14 131,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 131,4 |
14 131,4 |
0,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
11 |
03 |
505 31 00 |
|
8 526,1 |
8 526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 526,1 |
8 526,1 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 31 00 |
009 |
8 526,1 |
8 526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 526,1 |
8 526,1 |
0,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
11 |
03 |
505 36 00 |
|
5 210,7 |
5 210,7 |
0,0 |
2 807,7 |
0,0 |
8 018,4 |
8 018,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечтельством#), не имеющих закрепленного жилого помещения |
11 |
03 |
505 36 02 |
|
5 210,7 |
5 210,7 |
0,0 |
2 807,7 |
0,0 |
8 018,4 |
8 018,4 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 36 02 |
009 |
5 210,7 |
5 210,7 |
0,0 |
2 807,7 |
0,0 |
8 018,4 |
8 018,4 |
0,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
11 |
03 |
505 37 00 |
|
2 911,4 |
2 911,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 911,4 |
2 911,4 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 37 00 |
009 |
2 911,4 |
2 911,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 911,4 |
2 911,4 |
0,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
11 |
03 |
505 46 00 |
|
313 286,4 |
313 286,4 |
0,0 |
-86 306,6 |
0,0 |
226 979,8 |
226 979,8 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 46 00 |
009 |
313 286,4 |
313 286,4 |
0,0 |
-86 306,6 |
0,0 |
226 979,8 |
226 979,8 |
0,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
11 |
03 |
505 47 00 |
|
183,7 |
183,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 47 00 |
009 |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
11 |
03 |
505 48 00 |
|
86 184,0 |
86 184,0 |
0,0 |
134 157,5 |
0,0 |
220 341,5 |
220 341,5 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 48 00 |
009 |
86 184,0 |
86 184,0 |
0,0 |
134 157,5 |
0,0 |
220 341,5 |
220 341,5 |
0,0 |
Социальная помощь |
11 |
03 |
505 55 00 |
|
278 696,3 |
278 696,3 |
0,0 |
-46 981,3 |
0,0 |
231 715,0 |
231 715,0 |
0,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка |
11 |
03 |
505 55 10 |
|
164 301,3 |
164 301,3 |
0,0 |
-32 649,3 |
0,0 |
131 652,0 |
131 652,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 55 10 |
009 |
164 301,3 |
164 301,3 |
0,0 |
-32 649,3 |
0,0 |
131 652,0 |
131 652,0 |
0,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
11 |
03 |
505 55 20 |
|
112 045,8 |
112 045,8 |
0,0 |
-13 849,0 |
0,0 |
98 196,8 |
98 196,8 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 55 20 |
009 |
112 045,8 |
112 045,8 |
0,0 |
-13 849,0 |
0,0 |
98 196,8 |
98 196,8 |
0,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
11 |
03 |
505 55 30 |
|
2 349,2 |
2 349,2 |
0,0 |
-483,0 |
0,0 |
1 866,2 |
1 866,2 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
505 55 30 |
009 |
2 349,2 |
2 349,2 |
0,0 |
-483,0 |
0,0 |
1 866,2 |
1 866,2 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 |
03 |
520 00 00 |
|
518 623,2 |
518 623,2 |
0,0 |
-6 559,8 |
0,0 |
512 063,4 |
512 063,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
11 |
03 |
520 09 00 |
|
92 244,1 |
92 244,1 |
0,0 |
-8 528,0 |
0,0 |
83 716,1 |
83 716,1 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
520 09 00 |
009 |
92 244,1 |
92 244,1 |
0,0 |
-8 528,0 |
0,0 |
83 716,1 |
83 716,1 |
0,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
11 |
03 |
520 10 00 |
|
54 471,8 |
54 471,8 |
0,0 |
-9 134,3 |
0,0 |
45 337,5 |
45 337,5 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
520 10 00 |
009 |
54 471,8 |
54 471,8 |
0,0 |
-9 134,3 |
0,0 |
45 337,5 |
45 337,5 |
0,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
11 |
03 |
520 13 00 |
|
347 274,5 |
347 274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347 274,5 |
347 274,5 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
520 13 00 |
009 |
347 274,5 |
347 274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347 274,5 |
347 274,5 |
0,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
11 |
03 |
520 18 00 |
|
24 632,8 |
24 632,8 |
0,0 |
11 102,5 |
0,0 |
35 735,3 |
35 735,3 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
520 18 00 |
009 |
24 632,8 |
24 632,8 |
0,0 |
11 102,5 |
0,0 |
35 735,3 |
35 735,3 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
03 |
521 00 00 |
|
2 551 724,0 |
2 551 724,0 |
0,0 |
-107 042,0 |
0,0 |
2 444 682,0 |
2 444 682,0 |
0,0 |
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении госполномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущ-ния органам местного самоуправления в установленном порядке |
11 |
03 |
521 02 00 |
|
2 551 724,0 |
2 551 724,0 |
0,0 |
-107 042,0 |
0,0 |
2 444 682,0 |
2 444 682,0 |
0,0 |
От # наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям |
11 |
03 |
521 02 01 |
|
110 404,0 |
110 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 404,0 |
110 404,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
521 02 01 |
009 |
110 404,0 |
110 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 404,0 |
110 404,0 |
0,0 |
Субвенции по расчету предоставления жилищных субсидий гражданам |
11 |
03 |
521 02 02 |
|
19 357,0 |
19 357,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 357,0 |
19 357,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
521 02 02 |
009 |
19 357,0 |
19 357,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 357,0 |
19 357,0 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Субвенции на реализацию основных образовательных программ в области общего образования |
11 |
03 |
521 02 03 |
|
2 417 172,0 |
2 417 172,0 |
0,0 |
-107 042,0 |
0,0 |
2 310 130,0 |
2 310 130,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
521 02 03 |
009 |
2 417 172,0 |
2 417 172,0 |
0,0 |
-107 042,0 |
0,0 |
2 310 130,0 |
2 310 130,0 |
0,0 |
субвенции на осуществление переданных полномочий по комиссии по делам несовершеннолетних |
11 |
03 |
521 02 05 |
|
4 791,0 |
4 791,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 791,0 |
4 791,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
521 02 05 |
009 |
4 791,0 |
4 791,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 791,0 |
4 791,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
-1 315,6 |
0,0 |
684,4 |
684,4 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
521 00 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
-2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы |
11 |
04 |
521 03 00 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
-2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
521 03 00 |
017 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
-2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
11 |
04 |
530 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,4 |
0,0 |
684,4 |
684,4 |
0,0 |
Фонд софинансирования |
11 |
04 |
530 00 00 |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,4 |
0,0 |
684,4 |
684,4 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
11 |
05 |
|
|
1 222 950,2 |
1 222 950,2 |
0,0 |
7 438,2 |
0,0 |
1 230 388,4 |
1 230 388,4 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 |
05 |
520 00 00 |
|
80 518,2 |
80 518,2 |
0,0 |
7 438,2 |
0,0 |
87 956,4 |
87 956,4 |
0,0 |
Финанс. обеспечение оказания дополн. мед. помощи, оказываемой врачами-терапевтами участк., врачами-педиатрами участк., врачами общей практики (семейн. врачами), мед. сестрами участк. врачей-терапевтов участк., врачей-педиатров участк., мед. сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
11 |
05 |
520 21 00 |
|
80 518,2 |
80 518,2 |
0,0 |
7 438,2 |
0,0 |
87 956,4 |
87 956,4 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
05 |
520 21 00 |
017 |
80 518,2 |
80 518,2 |
0,0 |
7 438,2 |
0,0 |
87 956,4 |
87 956,4 |
0,0 |
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год |
в том числе: |
Изменения сумм по бюджетным средствам |
Изменения по суммам за счет доходов от оказания платных услуг |
Сумма на год с учетом изменений |
в том числе: |
||
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
Бюджетные средства |
За счет доходов от оказания платных услуг |
|||||||||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования |
11 |
05 |
771 00 00 |
|
1 142 432,0 |
1 142 432,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142 432,0 |
1 142 432,0 |
0,0 |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения |
11 |
05 |
771 00 00 |
795 |
1 142 432,0 |
1 142 432,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142 432,0 |
1 142 432,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.