Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 4. Порядок оформления результатов ревизий и проверок
1. По результатам проверки, ревизии составляется акт (Приложение N 6), за достоверность которого несут персональную ответственность лица, проводившие проверку, ревизию.
2. В акте излагаются выявленные на проверяемом объекте факты нарушения законодательства, в том числе нецелевого, необоснованного, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, муниципальной собственности со ссылкой на соответствующие нормативные документы, дается оценка нанесенного ущерба (суммы документально подтвержденного ущерба) и период его образования.
3. К акту прилагаются таблицы, справки, промежуточные акты, акты встречных проверок, составленные проверяющими по отдельным вопросам проверки.
4. Акт проверки, ревизии подписывается проверяющими. После подписания один экземпляр акта под роспись представляется руководителю проверяемого объекта для ознакомления и подписания.
5. Срок ознакомления руководителя и главного бухгалтера проверяемого объекта с актом составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения акта.
6. В случае несогласия должностного лица с фактами, изложенными в акте проверки, ревизии, или при наличии замечаний по отдельным фактам, руководитель и главный бухгалтер вправе приложить к нему свои письменные разногласия.
7. Представленные замечания (разногласия) в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения должны быть рассмотрены и подготовлено заключение со ссылкой на нормативные документы.
8. Внесение изменений в подписанные акты не допускается.
9. Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия в течение 10 дней после вручения представления руководителю проверенной организации направляется Совету депутатов города Троицка, Главе города Троицка.
10. По итогам проведения проверки, ревизии составляется отчет по установленной форме (Приложение N 3), содержащий обобщение и анализ материалов проверки, ревизии, а также сделанные на их основе выводы и рекомендации. В случае проведения проверки, ревизии главным специалистом отчет по результатам проверки и ревизии предоставляется на утверждение Руководителю Комиссии. На основании указанных отчетов по результатам проверки, ревизии составляется годовой отчет по итогам контрольных мероприятий, осуществляемых Комиссией.
11. Материалы каждой проверки, ревизии составляют отдельное дело с соответствующим номером и наименованием. Материалы проверки, ревизии состоят из акта и других надлежащим образом оформленных документов.
12. Материалы проверки, ревизии хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации города.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.