Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского округа Фрязино
от 13 декабря 2007 г. N 295
"О бюджете города Фрязино на 2008 год"
Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс. руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| |Код|Раздел|Подраздел| Целев. | Вид | Сумма |
| | | | | статья |расх.| |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Администрация города |111| | | | | 669 536,0|
|Фрязино | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Общегосударственные |111| 01 | | | | 83 425,0|
|вопросы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 01 | 02 | | | 1 323,0|
|высшего должностного | | | | | | |
|лица субъекта | | | | | | |
|Российской Федерации и| | | | | | |
|органа местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |111| 01 | 02 |001 00 00| | 1 323,0|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Высшее должностное |111| 01 | 02 |001 02 00| | 1 323,0|
|лицо органа местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 02 |001 02 00| 500 | 1 323,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 01 | 03 | | | 3 223,0|
|законодательных | | | | | | |
|(представительных) | | | | | | |
|органов | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и представительных | | | | | | |
|органов муниципальных | | | | | | |
|образований | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |111| 01 | 03 |001 00 00| | 3 223,0|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |111| 01 | 03 |001 04 00| | 1 398,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 03 |001 04 00| 500 | 1 398,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Председатель |111| 01 | 03 |001 09 00| | 947,0|
|представительного | | | | | | |
|органа муниципального | | | | | | |
|образования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 03 |001 09 00| 500 | 947,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Депутаты |111| 01 | 03 |001 10 00| | 878,0|
|представительного | | | | | | |
|органа муниципального | | | | | | |
|образования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 03 |001 10 00| 500 | 878,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 01 | 04 | | | 48 479,0|
|Правительства | | | | | | |
|Российской Федерации, | | | | | | |
|высших исполнительных | | | | | | |
|органов | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации, местных | | | | | | |
|администраций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |111| 01 | 04 |001 00 00| | 47 674,0|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |111| 01 | 04 |001 04 00| | 47 674,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 04 |001 04 00| 500 | 47 674,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |111| 01 | 04 |002 04 00| | 805,0|
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на | | | | | | |
|финансирование штатной| | | | | | |
|численности | | | | | | |
|работников, | | | | | | |
|обеспечивающих | | | | | | |
|деятельность комиссий | | | | | | |
|по делам | | | | | | |
|несовершеннолетних и | | | | | | |
|защите их прав) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 04 |002 04 00| 500 | 805,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обслуживание |111| 01 | 11 | | | 7 767,0|
|государственного и | | | | | | |
|муниципального долга | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Процентные платежи по |111| 01 | 11 |065 00 00| | 7 767,0|
|долговым | | | | | | |
|обязательствам | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Процентные платежи по |111| 01 | 11 |065 03 00| | 7 767,0|
|муниципальному долгу | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 01 | 11 |065 03 00| 013 | 7 767,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Резервные фонды |111| 01 | 12 | | | 486,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Резервные фонды |111| 01 | 12 |070 00 00| | 486,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Резервные фонды |111| 01 | 12 |070 05 00| | 486,0|
|местных администраций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 01 | 12 |070 05 00| 013 | 486,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие |111| 01 | 14 | | | 22 147,0|
|общегосударственные | | | | | | |
|вопросы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |111| 01 | 14 |001 00 00| | 11 248,0|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |111| 01 | 14 |001 04 00| | 11 168,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 01 | 14 |001 04 61| | 1 610,0|
|предоставления | | | | | | |
|субсидий на оплату | | | | | | |
|жилого помещения и | | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |001 04 61| 500 | 1 610,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы по |111| 01 | 14 |001 04 95| | 9 558,0|
|выполнению функций | | | | | | |
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |001 04 95| 500 | 9 558,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Взносы муниципального |111| 01 | 14 |001 64 00| | 80,0|
|образования в | | | | | | |
|общественные | | | | | | |
|организации, фонды, | | | | | | |
|ассоциации (уплата | | | | | | |
|членских взносов | | | | | | |
|членами Совета | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 01 | 14 |001 64 00| 013 | 80,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Реализация |111| 01 | 14 |090 00 00| | 10 399,0|
|государственной | | | | | | |
|политики в области | | | | | | |
|приватизации и | | | | | | |
|управления | | | | | | |
|государственной и | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственностью | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Содержание и |111| 01 | 14 |090 01 00| | 8 000,0|
|обслуживание | | | | | | |
|муниципальной казны | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |090 01 00| 500 | 8 000,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Оценка недвижимости, |111| 01 | 14 |090 02 00| | 2 236,0|
|признание прав и | | | | | | |
|регулирование | | | | | | |
|отношений по | | | | | | |
|государственной и | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |090 02 00| 500 | 2 236,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 01 | 14 |090 29 00| | 163,0|
|приватизации и | | | | | | |
|проведение | | | | | | |
|предпродажной | | | | | | |
|подготовки объектов | | | | | | |
|приватизации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |090 29 00| 500 | 163,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |111| 01 | 14 |002 04 00| | 500,0|
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на | | | | | | |
|обеспечение переданных| | | | | | |
|муниципальным | | | | | | |
|образованиям | | | | | | |
|государственных | | | | | | |
|полномочий по хранению| | | | | | |
|и комплектованию | | | | | | |
|архивных дел) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 01 | 14 |002 04 00| 500 | 500,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Национальная оборона |111| 02 | | | | 2 720,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мобилизационная и |111| 02 | 03 | | | 1 720,0|
|вневойсковая | | | | | | |
|подготовка | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |111| 02 | 03 |001 00 00| | 1 720,0|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Осуществление |111| 02 | 03 |001 36 00| | 1 720,0|
|первичного воинского | | | | | | |
|учета на территориях, | | | | | | |
|где отсутствуют | | | | | | |
|военные комиссариаты | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на | | | | | | |
|осуществление | | | | | | |
|полномочий по | | | | | | |
|первичному воинскому | | | | | | |
|учету на территориях, | | | | | | |
|где отсутствуют | | | | | | |
|военные комиссариаты, | | | | | | |
|за счет средств, | | | | | | |
|перечисляемых из | | | | | | |
|федерального бюджета) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 02 | 03 |001 36 00| 500 | 1 720,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мобилизационная |111| 02 | 04 | | | 1 000,0|
|подготовка экономики | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Реализация |111| 02 | 04 |209 00 00| | 1 000,0|
|государственных | | | | | | |
|функций по | | | | | | |
|мобилизационной | | | | | | |
|подготовке экономики | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия по |111| 02 | 04 |209 01 00| | 1 000,0|
|обеспечению | | | | | | |
|мобилизационной | | | | | | |
|готовности экономики | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 02 | 04 |209 01 00| 500 | 1 000,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Национальная |111| 03 | | | | 14 362,0|
|безопасность и | | | | | | |
|правоохранительная | | | | | | |
|деятельность | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Органы внутренних дел |111| 03 | 02 | | | 4 908,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Воинские формирования |111| 03 | 02 |202 00 00| | 4 908,0|
|(органы, | | | | | | |
|подразделения) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение равного с |111| 03 | 02 |202 01 00| | 374,0|
|Министерством | | | | | | |
|внутренних дел | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|повышения денежного | | | | | | |
|довольствия | | | | | | |
|сотрудникам и | | | | | | |
|заработной платы | | | | | | |
|работникам | | | | | | |
|подразделений милиции | | | | | | |
|общественной | | | | | | |
|безопасности и | | | | | | |
|социальных выплат | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на повышение| | | | | | |
|денежного довольствия | | | | | | |
|сотрудникам и | | | | | | |
|заработной платы | | | | | | |
|работникам | | | | | | |
|подразделений милиции | | | | | | |
|общественной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|содержащихся за счет | | | | | | |
|средств местных | | | | | | |
|бюджетов) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 02 |202 01 00| 014 | 374,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Военный персонал и |111| 03 | 02 |202 58 00| | 3 888,0|
|сотрудники | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов, имеющие | | | | | | |
|специальные звания | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Пособия и компенсации |111| 03 | 02 |202 58 01| | 294,0|
|военнослужащим, | | | | | | |
|приравненным к ним | | | | | | |
|лицам, а также | | | | | | |
|уволенным из их числа | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 02 |202 58 01| 014 | 294,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Денежное довольствие и|111| 03 | 02 |202 58 02| | 3 594,0|
|дополнительные выплаты| | | | | | |
|в соответствии с | | | | | | |
|законодательством | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 02 |202 58 02| 014 | 3 594,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы на оплату |111| 03 | 02 |202 67 00| | 646,0|
|труда гражданского | | | | | | |
|персонала | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 02 |202 67 00| 014 | 646,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Защита населения и |111| 03 | 09 | | | 3 271,0|
|территорий от | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|природного и | | | | | | |
|техногенного | | | | | | |
|характера, гражданская| | | | | | |
|оборона | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия по |111| 03 | 09 |219 00 00| | 3 271,0|
|гражданской обороне | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Подготовка населения и|111| 03 | 09 |219 01 00| | 3 271,0|
|организаций к | | | | | | |
|действиям в | | | | | | |
|чрезвычайной ситуации | | | | | | |
|в мирное и военное | | | | | | |
|время | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 09 |219 01 00| 014 | 3 271,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение пожарной |111| 03 | 10 | | | 210,0|
|безопасности | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Реализация других |111| 03 | 10 |247 00 00| | 210,0|
|функций, связанных с | | | | | | |
|обеспечением | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности и | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 10 |247 00 00| 014 | 210,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |111| 03 | 14 | | | 5 973,0|
|области национальной | | | | | | |
|безопасности и | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Реализация других |111| 03 | 14 |247 00 00| | 5 973,0|
|функций, связанных с | | | | | | |
|обеспечением | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности и | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Осуществление |111| 03 | 14 |247 03 00| | 409,0|
|мероприятий по | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|безопасности людей на | | | | | | |
|водных объектах, | | | | | | |
|охране их жизни и | | | | | | |
|здоровья | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 14 |247 03 00| 014 | 409,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Участи в профилактике |111| 03 | 14 |247 04 00| | 5 564,0|
|терроризма и | | | | | | |
|экстремизма, а также в| | | | | | |
|минимизации и (или) | | | | | | |
|ликвидации последствий| | | | | | |
|проявлений терроризма | | | | | | |
|и экстремизма | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Функционирование |111| 03 | 14 |247 04 00| 014 | 5 564,0|
|органов в сфере | | | | | | |
|национальной | | | | | | |
|безопасности, | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности и обороны| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Национальная экономика|111| 04 | | | | 81 479,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Лесное хозяйство |111| 04 | 07 | | | 22,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Состояние окружающей |111| 04 | 07 |410 00 00| | 22,0|
|среды и | | | | | | |
|природопользования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Природоохранные |111| 04 | 07 |410 01 00| | 22,0|
|мероприятия | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Организация |111| 04 | 07 |410 01 12| | 22,0|
|использования, охраны,| | | | | | |
|защиты, | | | | | | |
|воспроизводства | | | | | | |
|городских лесов, лесов| | | | | | |
|особо охраняемых | | | | | | |
|природных территорий | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 04 | 07 |410 01 12| 500 | 22,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |111| 04 | 12 | | | 81 457,0|
|области национальной | | | | | | |
|экономики | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Реализация |111| 04 | 12 |340 00 00| | 4 200,0|
|государственных | | | | | | |
|функций в области | | | | | | |
|национальной экономики| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия по |111| 04 | 12 |340 03 00| | 4 200,0|
|землеустройству и | | | | | | |
|землепользованию | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 04 | 12 |340 03 00| 500 | 4 200,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и |111| 04 | 12 |520 00 00| | 77 052,0|
|безвозвратные | | | | | | |
|перечисления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Развитие и поддержка |111| 04 | 12 |520 04 00| | 77 052,0|
|социальной, инженерной| | | | | | |
|и инновационной | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|наукоградов Российской| | | | | | |
|Федерации (расходы за | | | | | | |
|счет субсидии на | | | | | | |
|развитие и поддержку | | | | | | |
|социальной, инженерной| | | | | | |
|и инновационной | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|наукоградов Российской| | | | | | |
|Федерации за счет | | | | | | |
|средств, перечисляемых| | | | | | |
|из федерального | | | | | | |
|бюджета) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 04 | 12 |520 04 00| 013 | 77 052,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы, не |111| 04 | 12 |806 00 00| | 205,0|
|отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Транспортировка в морг|111| 04 | 12 |806 01 00| | 205,0|
|умерших, не имеющих | | | | | | |
|супруга, близких и | | | | | | |
|иных родственников, а | | | | | | |
|также умерших иных | | | | | | |
|категорий для | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|судебно-медицинской | | | | | | |
|экспертизы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 04 | 12 |806 01 00| 500 | 205,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Жилищно-коммунальное |111| 05 | | | | 110 536,0|
|хозяйство | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Жилищное хозяйство |111| 05 | 01 | | | 57 798,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия в области |111| 05 | 01 |350 03 00| | 10 000,0|
|жилищного хозяйства | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субсидии на частичное | | | | | | |
|финансирование | | | | | | |
|расходов бюджетов | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области на проведение | | | | | | |
|работ по подготовке | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства и социальной| | | | | | |
|сферы к осенне-зимнему| | | | | | |
|периоду 2007/2008 года| | | | | | |
|с учетом условий, | | | | | | |
|установленных | | | | | | |
|Правительством | | | | | | |
|Московской области) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |350 03 00| 500 | 10 000,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Капитальный ремонт |111| 05 | 01 |350 02 00| | 13 800,0|
|государственного | | | | | | |
|жилищного фонда | | | | | | |
|субъектов РФ и | | | | | | |
|муниципального | | | | | | |
|жилищного фонда | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субсидии на частичное | | | | | | |
|возмещение расходов | | | | | | |
|бюджетов муниципальных| | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области по приведению | | | | | | |
|лифтов в | | | | | | |
|многоквартирных жилых | | | | | | |
|домах, находящихся на | | | | | | |
|территории Московской | | | | | | |
|области, в надлежащее | | | | | | |
|техническое состояние)| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |350 02 00| 500 | 13 800,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |111| 05 | 01 |524 00 00| | 25 000,0|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальная целевая |111| 05 | 01 |524 08 00| | 25 000,0|
|программа "Жилище" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Подпрограмма |111| 05 | 01 |524 08 92| | 18 000,0|
|"Переселение граждан | | | | | | |
|из ветхого жилищного | | | | | | |
|фонда" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции |111| 05 | 01 |524 08 92| 003 | 17 800,0|
|(проектирование и | | | | | | |
|строительство нового | | | | | | |
|жилья) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 05 | 01 |524 08 92| 013 | 200,0|
|(обследование зданий, | | | | | | |
|снос ветхого жилищного| | | | | | |
|фонда) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Подпрограмма |111| 05 | 01 |524 08 93| | 7 000,0|
|"Обеспечение жильем | | | | | | |
|молодых семей | | | | | | |
|г. Фрязино в 2006-2010| | | | | | |
|годах" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |524 08 93| 500 | 7 000,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы, не |111| 05 | 01 |806 00 00| | 8 998,0|
|отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Поддержка жилищного |111| 05 | 01 |806 02 00| | 4 669,0|
|хозяйства | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Капитальный ремонт |111| 05 | 01 |806 02 51| | 4 519,0|
|муниципального | | | | | | |
|жилищного фонда | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |806 02 51| 500 | 4 519,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Проведение работ по |111| 05 | 01 |806 02 52| | 50,0|
|подготовке | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства и социальной| | | | | | |
|сферы к осенне-зимнему| | | | | | |
|периоду 2007/2008 года| | | | | | |
|за счет средств | | | | | | |
|местного бюджета | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |806 02 52| 500 | 50,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы бюджетов |111| 05 | 01 |806 02 53| | 100,0|
|муниципальных | | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области по приведению | | | | | | |
|лифтов в | | | | | | |
|многоквартирных жилых | | | | | | |
|домах в надлежащее | | | | | | |
|техническое состояние | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 01 |806 02 53| 500 | 100,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение малоимущих|111| 05 | 01 |806 04 00| | 4 329,0|
|граждан жилыми | | | | | | |
|помещениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции |111| 05 | 01 |806 04 00| 003 | 4 329,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Коммунальное хозяйство|111| 05 | 02 | | | 31 420,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия в области |111| 05 | 02 |351 05 00| | 14 370,0|
|коммунального | | | | | | |
|хозяйства (расходы за | | | | | | |
|счет субсидии на | | | | | | |
|частичное | | | | | | |
|финансирование | | | | | | |
|расходов бюджетов | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области на проведение | | | | | | |
|работ по подготовке | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства и социальной| | | | | | |
|сферы к осенне-зимнему| | | | | | |
|периоду 2007/2008 года| | | | | | |
|с учетом условий, | | | | | | |
|установленных | | | | | | |
|Правительством | | | | | | |
|Московской области) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 02 |351 05 00| 500 | 14 370,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |111| 05 | 02 |524 00 00| | 17 000,0|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальная целевая |111| 05 | 02 |524 08 00| | 17 000,0|
|программа "Жилище" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Подпрограмма |111| 05 | 02 |524 08 91| | 17 000,0|
|"Модернизация объектов| | | | | | |
|коммунальной | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|г. Фрязино" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции |111| 05 | 02 |524 08 91| 003 | 17 000,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы, не |111| 05 | 02 |806 00 00| | 50,0|
|отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Поддержка |111| 05 | 02 |806 03 00| | 50,0|
|коммунального | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Проведение работ по |111| 05 | 02 |806 03 52| | 50,0|
|подготовке | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства и социальной| | | | | | |
|сферы к осенне-зимнему| | | | | | |
|периоду 2007/2008 года| | | | | | |
|за счет местного | | | | | | |
|бюджета | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 02 |806 03 52| 500 | 50,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Благоустройство |111| 05 | 03 | | | 21 318,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Уличное освещение |111| 05 | 03 |600 01 00| | 1 880,0|
|(расходы за счет | | | | | | |
|субсидии на частичное | | | | | | |
|возмещение расходов | | | | | | |
|бюджетов муниципальных| | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области по | | | | | | |
|осуществлению | | | | | | |
|мероприятий по | | | | | | |
|приведению | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|уличного освещения, | | | | | | |
|находящейся на | | | | | | |
|территории | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области, в надлежащее | | | | | | |
|техническое состояние | | | | | | |
|за счет субсидии) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 03 |600 01 00| 500 | 1 880,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы, не |111| 05 | 03 |806 00 00| | 19 438,0|
|отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Организация освещения |111| 05 | 03 |806 05 00| | 4 438,0|
|улиц | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 03 |806 05 00| 500 | 4 438,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Озеленение |111| 05 | 03 |806 06 00| | 2 043,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 03 |806 06 00| 500 | 2 043,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Благоустройство |111| 05 | 03 |806 07 00| | 12 957,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 05 | 03 |806 07 00| 500 | 12 957,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Охрана окружающей |111| 06 | | | | 1 995,0|
|среды | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Охрана объектов |111| 06 | 03 | | | 210,0|
|растительного и | | | | | | |
|животного мира и среды| | | | | | |
|их обитания | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Состояние окружающей |111| 06 | 03 |410 00 00| | 210,0|
|среды и | | | | | | |
|природопользования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Природоохранные |111| 06 | 03 |410 01 00| | 210,0|
|мероприятия (контроль | | | | | | |
|за состоянием почв и | | | | | | |
|грунтовых вод, | | | | | | |
|очисткой водоемов от | | | | | | |
|загрязняющих веществ, | | | | | | |
|выбросами парниковых | | | | | | |
|газов и загрязняющих | | | | | | |
|веществ) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 06 | 03 |410 01 00| 500 | 210,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |111| 06 | 05 | | | 1 785,0|
|области охраны | | | | | | |
|окружающей среды | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Состояние окружающей |111| 06 | 05 |410 00 00| | 1 785,0|
|среды и | | | | | | |
|природопользования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Природоохранные |111| 06 | 05 |410 01 00| | 1 785,0|
|мероприятия | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 06 | 05 |410 01 00| 500 | 1 785,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Образование |111| 07 | | | | 58 793,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Дошкольное образование|111| 07 | 01 | | | 45 903,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции в|111| 07 | 01 |102 01 02| | 42 503,0|
|объекты капитального | | | | | | |
|строительства | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований (расходы | | | | | | |
|за счет субсидии на | | | | | | |
|развитие и поддержку | | | | | | |
|социальной и | | | | | | |
|инженерной | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|бюджетов муниципальных| | | | | | |
|образований Московской| | | | | | |
|области, имеющих | | | | | | |
|статус наукоградов | | | | | | |
|Российской Федерации) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции |111| 07 | 01 |102 01 02| 003 | 42 503,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |111| 07 | 01 |524 00 00| | 3 400,0|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Программа комплексного|111| 07 | 01 |524 09 00| | 3 400,0|
|социально- | | | | | | |
|экономического | | | | | | |
|развития города | | | | | | |
|Фрязино как наукограда| | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|на 2008-2012 годы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Подпрограмма "Развитие|111| 07 | 01 |524 09 81| | 3 400,0|
|и поддержка социальной| | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|наукоградов" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Бюджетные инвестиции |111| 07 | 01 |524 09 81| 003 | 3 400,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Общее образование |111| 07 | 02 | | | 12 890,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учреждения по |111| 07 | 02 |423 00 00| | 12 890,0|
|внешкольной работе с | | | | | | |
|детьми | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 07 | 02 |423 99 00| | 12 890,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |111| 07 | 02 |423 99 99| | 12 890,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 07 | 02 |423 99 99| 001 | 12 890,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Культура, |111| 08 | | | | 56 614,0|
|кинематография и | | | | | | |
|средства массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Культура |111| 08 | 01 | | | 54 030,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Дворцы и дома |111| 08 | 01 |440 00 00| | 100,0|
|культуры, другие | | | | | | |
|учреждения культуры и | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 08 | 01 |440 99 00| | 100,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Участие в |111| 08 | 01 |440 99 06| | 100,0|
|софинансировании | | | | | | |
|расходов по проведению| | | | | | |
|проектно- | | | | | | |
|изыскательских работ, | | | | | | |
|капитального ремонта, | | | | | | |
|технического | | | | | | |
|переоснащения и | | | | | | |
|приобретения | | | | | | |
|оборудования для | | | | | | |
|культурно-досуговых | | | | | | |
|объектов, находящихся | | | | | | |
|в муниципальной | | | | | | |
|собственности и | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | |
|модернизации и | | | | | | |
|техническому оснащению| | | | | | |
|в целях обеспечения | | | | | | |
|концертно-гастрольной | | | | | | |
|деятельности на | | | | | | |
|территории Московской | | | | | | |
|области | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 08 | 01 |440 99 06| 001 | 100,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 08 | 01 |440 99 00| | 53 930,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений (расходы за| | | | | | |
|счет субсидии на | | | | | | |
|проведение проектно- | | | | | | |
|изыскательских работ, | | | | | | |
|капитального ремонта, | | | | | | |
|технического | | | | | | |
|переоснащения и | | | | | | |
|приобретение | | | | | | |
|оборудования для | | | | | | |
|культурно-досуговых | | | | | | |
|объектов, находящихся | | | | | | |
|в муниципальной | | | | | | |
|собственности и | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | |
|модернизации и | | | | | | |
|техническому оснащению| | | | | | |
|в целях обеспечения | | | | | | |
|концертно-гастрольной | | | | | | |
|деятельности на | | | | | | |
|территории Московской | | | | | | |
|области) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 08 | 01 |440 99 00| 001 | 53 930,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Периодическая печать и|111| 08 | 04 | | | 2 584,0|
|издательства | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия в сфере |111| 08 | 04 |450 00 00| | 2 584,0|
|культуры, | | | | | | |
|кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Субсидии организациям |111| 08 | 04 |450 85 00| | 2 584,0|
|культуры, | | | | | | |
|кинематографии, | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 08 | 04 |450 85 00| 500 | 2 584,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Здравоохранение, |111| 09 | | | | 229 597,0|
|физическая культура и | | | | | | |
|спорт | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Стационарная |111| 09 | 01 | | | 174 684,0|
|медицинская помощь | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Больницы, клиники, |111| 09 | 01 |470 00 00| | 159 035,0|
|госпитали, | | | | | | |
|медико-санитарные | | | | | | |
|части | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 01 |470 99 00| | 159 035,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 01 |470 99 00| | 130,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|(стационарно- | | | | | | |
|поликлинических) | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субсидии на | | | | | | |
|приобретение | | | | | | |
|оборудования для | | | | | | |
|оснащения амбулаторно-| | | | | | |
|поликлинических и | | | | | | |
|стационарно- | | | | | | |
|поликлинических | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|учреждений) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 00| 001 | 130,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Приобретение |111| 09 | 01 |470 99 01| | 5 500,0|
|медикаментов для | | | | | | |
|больниц, клиник, | | | | | | |
|госпиталей, | | | | | | |
|медико-санитарных | | | | | | |
|частей | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 01| 001 | 5 500,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Приобретение продуктов|111| 09 | 01 |470 99 02| | 794,0|
|питания для больниц, | | | | | | |
|клиник, госпиталей, | | | | | | |
|медико-санитарных | | | | | | |
|частей | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 02| 001 | 794,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |111| 09 | 01 |470 99 05| | 21 546,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 05| 001 | 21 546,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы, |111| 09 | 01 |470 99 08| | 565,0|
|осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 08| 001 | 565,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |111| 09 | 01 |470 99 99| | 130 500,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |470 99 99| 001 | 130 500,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Поликлиники, |111| 09 | 01 |471 00 00| | 12 445,0|
|амбулатории, | | | | | | |
|диагностические центры| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 01 |471 99 00| | 12 445,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Приобретение |111| 09 | 01 |471 99 01| | 590,0|
|медикаментов для | | | | | | |
|поликлиник, | | | | | | |
|амбулаторий, | | | | | | |
|диагностических | | | | | | |
|центров | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |471 99 01| 001 | 590,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |111| 09 | 01 |471 99 05| | 5 300,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |471 99 05| 001 | 5 300,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |111| 09 | 01 |471 99 99| | 6 555,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |471 99 99| 001 | 6 555,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и |111| 09 | 01 |520 00 00| | 3 204,0|
|безвозвратные | | | | | | |
|перечисления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Денежные выплаты |111| 09 | 01 |520 18 00| | 3 204,0|
|медицинскому персоналу| | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на денежные | | | | | | |
|выплаты медицинскому | | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских| | | | | | |
|пунктов, врачам, | | | | | | |
|фельдшерам и | | | | | | |
|медицинским сестрам | | | | | | |
|скорой медицинской | | | | | | |
|помощи за счет | | | | | | |
|средств, перечисляемых| | | | | | |
|из федерального | | | | | | |
|бюджета) <*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 01 |520 18 00| 001 | 3 204,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Заготовка, |111| 09 | 06 | | | 4 300,0|
|переработка, хранение | | | | | | |
|и обеспечение | | | | | | |
|безопасности донорской| | | | | | |
|крови и ее компонентов| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центры, станции и |111| 09 | 06 |472 00 00| | 4 300,0|
|отделения переливания | | | | | | |
|крови | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 06 |472 99 00| | 4 300,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Приобретение |111| 09 | 06 |472 99 01| | 360,0|
|медикаментов для | | | | | | |
|центров, станций и | | | | | | |
|отделений переливания | | | | | | |
|крови | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 06 |472 99 01| 001 | 360,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Приобретение продуктов|111| 09 | 06 |472 99 02| | 300,0|
|питания для центров, | | | | | | |
|станций и отделений | | | | | | |
|переливания крови | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 06 |472 99 02| 001 | 300,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |111| 09 | 06 |472 99 99| | 3 640,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 06 |472 99 99| 001 | 3 640,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Физическая культура и |111| 09 | 08 | | | 40 177,0|
|спорт | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центры спортивной |111| 09 | 08 |482 00 00| | 38 454,0|
|подготовки (сборные | | | | | | |
|команды) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 08 |482 99 00| | 38 454,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |111| 09 | 08 |482 99 05| | 1 534,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 08 |482 99 05| 001 | 1 534,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |111| 09 | 08 |482 99 99| | 36 920,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 08 |482 99 99| 001 | 36 920,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |111| 09 | 08 |524 00 00| | 1 723,0|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Городская целевая |111| 09 | 08 |524 05 00| | 1 723,0|
|программа "Развитие | | | | | | |
|физической культуры и | | | | | | |
|спорта в г. Фрязино в | | | | | | |
|2007-2010 годах" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Спортивная, |111| 09 | 08 |524 05 97| | 1 723,0|
|физкультурно-массовая | | | | | | |
|и оздоровительная | | | | | | |
|работа | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |111| 09 | 08 |524 05 97| 013 | 1 723,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |111| 09 | 10 | | | 10 436,0|
|области | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 10 |470 99 00| | 7 428,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|(стационарно- | | | | | | |
|поликлинических) | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|полноценным питанием | | | | | | |
|беременных женщин, | | | | | | |
|кормящих матерей, а | | | | | | |
|также детей в возрасте| | | | | | |
|до трех лет в | | | | | | |
|соответствии с Законом| | | | | | |
|Московской области "О | | | | | | |
|порядке обеспечения | | | | | | |
|полноценным питанием | | | | | | |
|беременных женщин, | | | | | | |
|кормящих матерей, а | | | | | | |
|также детей в возрасте| | | | | | |
|до трех лет в | | | | | | |
|Московской области") | | | | | | |
|<*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 10 |470 99 00| 001 | 7 428,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |111| 09 | 10 |470 99 00| | 3 008,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений (расходы за| | | | | | |
|счет субвенции на | | | | | | |
|обеспечение питанием, | | | | | | |
|одеждой, обувью и | | | | | | |
|мягким инвентарем | | | | | | |
|детей-сирот и детей, | | | | | | |
|оставшихся без | | | | | | |
|попечения родителей, | | | | | | |
|находящихся в лечебно-| | | | | | |
|профилактических | | | | | | |
|учреждениях Московской| | | | | | |
|области) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |111| 09 | 10 |470 99 00| 001 | 3 008,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальная политика |111| 10 | | | | 30 015,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Пенсионное обеспечение|111| 10 | 01 | | | 280,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Пенсии |111| 10 | 01 |490 00 00| | 280,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Доплаты к пенсиям |111| 10 | 01 |490 01 00| | 280,0|
|государственных | | | | | | |
|служащих субъектов | | | | | | |
|Российской Федерации и| | | | | | |
|муниципальных служащих| | | | | | |
|<*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальные выплаты |111| 10 | 01 |490 01 00| 005 | 280,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальное обеспечение|111| 10 | 03 | | | 29 735,0|
|населения | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальная помощь |111| 10 | 03 |505 00 00| | 29 735,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выплаты Почетным |111| 10 | 03 |505 01 00| | 40,0|
|гражданам города <*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальные выплаты |111| 10 | 03 |505 01 00| 005 | 40,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Предоставление |111| 10 | 03 |505 48 00| | 29 695,0|
|гражданам субсидий на | | | | | | |
|оплату жилого | | | | | | |
|помещения и | | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на выплаты | | | | | | |
|гражданам Российской | | | | | | |
|Федерации, имеющим | | | | | | |
|место жительства в | | | | | | |
|Московской области, | | | | | | |
|субсидий на оплату | | | | | | |
|жилого помещения и | | | | | | |
|коммунальных услуг в | | | | | | |
|соответствии с | | | | | | |
|региональными | | | | | | |
|стандартами оплаты | | | | | | |
|жилья и коммунальных | | | | | | |
|услуг <*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальные выплаты |111| 10 | 03 |505 48 00| 005 | 29 695,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Управление образования|112| | | | | 411 951,0|
|администрации города | | | | | | |
|Фрязино | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Образование |112| 07 | | | | 408 564,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Дошкольное образование|112| 07 | 01 | | | 162 820,5|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Детские дошкольные |112| 07 | 01 |420 00 00| | 162 820,5|
|учреждения | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 01 |420 99 00| | 162 820,5|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение питанием |112| 07 | 01 |420 99 02| | 12 727,3|
|детей, находящихся в | | | | | | |
|детских дошкольных | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 01 |420 99 02| 001 | 12 727,3|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Ремонт помещений ДОУ |112| 07 | 01 |420 99 04| | 3 500,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 01 |420 99 04| 001 | 3 500,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |112| 07 | 01 |420 99 05| | 20 165,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 01 |420 99 05| 001 | 20 165,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |112| 07 | 01 |420 99 99| | 126 428,2|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 01 |420 99 99| 001 | 126 428,2|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Общее образование |112| 07 | 02 | | | 226 457,2|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Школы - детские сады, |112| 07 | 02 |421 00 00| | 200 813,2|
|школы начальные, | | | | | | |
|неполные средние и | | | | | | |
|средние | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 02 |421 99 00| | 200 813,2|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 02 |421 99 00| | 162 042,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений (расходы за| | | | | | |
|счет субвенции на | | | | | | |
|обеспечение в | | | | | | |
|соответствии с | | | | | | |
|законодательством | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|государственных | | | | | | |
|гарантий прав граждан | | | | | | |
|на получение | | | | | | |
|общедоступного и | | | | | | |
|бесплатного | | | | | | |
|дошкольного, | | | | | | |
|начального общего, | | | | | | |
|основного общего, | | | | | | |
|среднего (полного) | | | | | | |
|общего образования, а | | | | | | |
|также дополнительного | | | | | | |
|образования в | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|учреждениях в размере,| | | | | | |
|необходимом для | | | | | | |
|реализации основных | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|программ в части | | | | | | |
|финансирования | | | | | | |
|расходов на оплату | | | | | | |
|труда работников | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|учреждений, расходов | | | | | | |
|на учебники и учебные | | | | | | |
|пособия, технические | | | | | | |
|средства обучения, | | | | | | |
|расходные материалы и | | | | | | |
|хозяйственные нужды, | | | | | | |
|(за исключением | | | | | | |
|расходов на содержание| | | | | | |
|зданий и коммунальных | | | | | | |
|расходов, | | | | | | |
|осуществляемых из | | | | | | |
|местных бюджетов) и на| | | | | | |
|реализацию | | | | | | |
|приоритетного | | | | | | |
|национального проекта | | | | | | |
|"Образование") | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 00| 001 | 162 042,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 02 |421 99 00| | 4 398,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений (расходы за| | | | | | |
|счет субвенции на | | | | | | |
|финансирование | | | | | | |
|частичной компенсации | | | | | | |
|стоимости питания | | | | | | |
|отдельным категориям | | | | | | |
|обучающихся в | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|учреждениях и в | | | | | | |
|негосударственных | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|учреждениях, прошедших| | | | | | |
|государственную | | | | | | |
|аккредитацию в | | | | | | |
|соответствии с Законом| | | | | | |
|Московской области | | | | | | |
|N 24/2005-ОЗ "О | | | | | | |
|частичной компенсации | | | | | | |
|стоимости питания | | | | | | |
|отдельным категориям | | | | | | |
|обучающихся в | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждениях Московской| | | | | | |
|области") | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 00| 001 | 4 398,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение питанием |112| 07 | 02 |421 99 02| | 1 624,2|
|учащихся | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 02| 001 | 1 624,2|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Поставка продуктов и |112| 07 | 02 |421 99 03| | 4 617,0|
|организация питания | | | | | | |
|школьников из | | | | | | |
|малообеспеченных семей| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 03| 001 | 4 617,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |112| 07 | 02 |421 99 05| | 7 788,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 05| 001 | 7 788,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Ремонт помещений школ |112| 07 | 02 |421 99 07| | 70,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 07| 001 | 70,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы, |112| 07 | 02 |421 99 08| | 708,0|
|осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 08| 001 | 708,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение школьных |112| 07 | 02 |421 99 72| | 1 360,0|
|команд спортивной | | | | | | |
|формой и спортивным | | | | | | |
|инвентарем для участия| | | | | | |
|учащихся | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|школ муниципального | | | | | | |
|образования в | | | | | | |
|спартакиаде | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 72| 001 | 1 360,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Транспортные расходы |112| 07 | 02 |421 99 73| | 240,0|
|для участия учащихся | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | |
|школ муниципального | | | | | | |
|образования в | | | | | | |
|спартакиаде | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 73| 001 | 240,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |112| 07 | 02 |421 99 99| | 17 966,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |421 99 99| 001 | 17 966,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учреждения по |112| 07 | 02 |423 00 00| | 22 808,0|
|внешкольной работе с | | | | | | |
|детьми | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 02 |423 99 00| | 22 808,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |112| 07 | 02 |423 99 05| | 100,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |423 99 05| 001 | 100,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы, |112| 07 | 02 |423 99 08| | 35,0|
|осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |423 99 08| 001 | 35,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |112| 07 | 02 |423 99 99| | 22 673,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |423 99 99| 001 | 22 673,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и |112| 07 | 02 |520 00 00| | 2 836,0|
|безвозвратные | | | | | | |
|перечисления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Ежемесячное денежное |112| 07 | 02 |520 09 00| | 2 836,0|
|вознаграждение за | | | | | | |
|классное руководство | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 02 |520 09 00| 001 | 2 836,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Профессиональная |112| 07 | 05 | | | 40,0|
|подготовка, | | | | | | |
|переподготовка и | | | | | | |
|повышение квалификации| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учебные заведения и |112| 07 | 05 |429 00 00| | 40,0|
|курсы по | | | | | | |
|переподготовке кадров | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Переподготовка и |112| 07 | 05 |429 78 00| | 40,0|
|повышение квалификации| | | | | | |
|кадров | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 05 |429 78 00| 001 | 40,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Молодежная политика и |112| 07 | 07 | | | 1 600,0|
|оздоровление детей | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия по |112| 07 | 07 |432 00 00| | 1 600,0|
|проведению | | | | | | |
|оздоровительной | | | | | | |
|кампании детей | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Организация отдыха |112| 07 | 07 |432 03 00| | 1 600,0|
|детей в каникулярное | | | | | | |
|время | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 07 |432 03 00| 001 | 1 600,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |112| 07 | 09 | | | 17 646,3|
|области образования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |112| 07 | 09 |001 00 00| | 5 553,3|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |112| 07 | 09 |001 04 00| | 5 553,3|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы по выплате |112| 07 | 09 |001 04 62| | 69,0|
|пособий при увольнении| | | | | | |
|сотрудникам органов | | | | | | |
|местного | | | | | | |
|самоуправления, | | | | | | |
|обеспечивающих | | | | | | |
|полномочия по опеке и | | | | | | |
|попечительству в связи| | | | | | |
|с их реорганизацией с | | | | | | |
|01.01.2008 | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 09 |001 04 62| 500 | 69,0|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы по |112| 07 | 09 |001 04 95| | 5 484,3|
|выполнению функций | | | | | | |
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 09 |001 04 95| 500 | 5 484,3|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учебно-методические |112| 07 | 09 |452 00 00| | 9 164,5|
|кабинеты, | | | | | | |
|централизованные | | | | | | |
|бухгалтерии, группы | | | | | | |
|хозяйственного | | | | | | |
|обслуживания, учебные | | | | | | |
|фильмотеки, | | | | | | |
|межшкольные учебно- | | | | | | |
|производственные | | | | | | |
|комбинаты, | | | | | | |
|логопедические пункты | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 07 | 09 |452 99 00| | 9 164,5|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |112| 07 | 09 |452 99 99| | 9 164,5|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 09 |452 99 99| 001 | 9 164,5|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и |112| 07 | 09 |520 00 00| | 449,0|
|безвозвратные | | | | | | |
|перечисления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Организация выплаты |112| 07 | 09 |520 10 02| | 449,0|
|компенсации | | | | | | |
|родительской платы за | | | | | | |
|содержание ребенка в | | | | | | |
|государственных и | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждениях, | | | | | | |
|реализующих основную | | | | | | |
|общеобразовательную | | | | | | |
|программу дошкольного | | | | | | |
|образования за счет | | | | | | |
|средств бюджета | | | | | | |
|Московской области | | | | | | |
|(расходы за счет | | | | | | |
|субвенции на выплаты | | | | | | |
|компенсации части | | | | | | |
|родительской платы за | | | | | | |
|содержание ребенка в | | | | | | |
|государственных и | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждениях, | | | | | | |
|реализующих основную | | | | | | |
|общеобразовательную | | | | | | |
|программу дошкольного | | | | | | |
|образования) | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 09 |520 10 02| 001 | 449,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |112| 07 | 09 |524 00 00| | 2 479,5|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Целевая программа |112| 07 | 09 |524 06 00| | 2 479,5|
|"Развитие образования | | | | | | |
|города Фрязино на | | | | | | |
|период 2007-2011 | | | | | | |
|годов" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 07 | 09 |524 06 00| 500 | 2 479,5|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальная политика |112| 10 | | | | 3 387,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальное обеспечение|112| 10 | 03 | | | 3 387,0|
|населения | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Специальные |112| 10 | 03 |433 00 00| | 261,0|
|(коррекционные) | | | | | | |
|учреждения | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |112| 10 | 03 |433 99 00| | 261,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений (расходы за| | | | | | |
|счет субвенции на | | | | | | |
|реализацию мер | | | | | | |
|социальной поддержки и| | | | | | |
|социального | | | | | | |
|обеспечения | | | | | | |
|детей-сирот, детей, | | | | | | |
|оставшихся без | | | | | | |
|попечения родителей, в| | | | | | |
|муниципальных и | | | | | | |
|негосударственных | | | | | | |
|учреждениях Московской| | | | | | |
|области в соответствии| | | | | | |
|с Законом Московской | | | | | | |
|области N 170/2004-ОЗ | | | | | | |
|"Об обеспечении | | | | | | |
|дополнительных | | | | | | |
|гарантий по социальной| | | | | | |
|поддержке детей-сирот | | | | | | |
|и детей, оставшихся | | | | | | |
|без попечения | | | | | | |
|родителей, и | | | | | | |
|предоставлении им | | | | | | |
|полного | | | | | | |
|государственного | | | | | | |
|обеспечения") | | | | | | |
Законом Московской области от 29 декабря 2007 г. N 248/2007-ОЗ Закон Московской области N 170/2004-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2008 г.
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |112| 10 | 03 |433 99 00| 001 | 261,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и |112| 10 | 03 |520 00 00| | 3 126,0|
|безвозвратные | | | | | | |
|перечисления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Компенсация части |112| 10 | 03 |520 10 01| | 3 126,0|
|родительской платы за | | | | | | |
|содержание ребенка в | | | | | | |
|государственных и | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждениях, | | | | | | |
|реализующих основную | | | | | | |
|общеобразовательную | | | | | | |
|программу дошкольного | | | | | | |
|образования за счет | | | | | | |
|средств федерального | | | | | | |
|бюджета (расходы за | | | | | | |
|счет субвенции на | | | | | | |
|выплаты компенсации | | | | | | |
|части родительской | | | | | | |
|платы за содержание | | | | | | |
|ребенка в | | | | | | |
|государственных и | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждениях, | | | | | | |
|реализующих основную | | | | | | |
|общеобразовательную | | | | | | |
|программу дошкольного | | | | | | |
|образования) <*> | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Социальные выплаты |112| 10 | 03 |520 10 01| 005 | 3 126,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Управление культуры |114| | | | | 61 082,0|
|администрации | | | | | | |
|г. Фрязино | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Образование |114| 07 | | | | 21 936,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Общее образование |114| 07 | 02 | | | 18 609,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учреждения по |114| 07 | 02 |423 00 00| | 18 609,0|
|внешкольной работе с | | | | | | |
|детьми | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 07 | 02 |423 99 00| | 18 609,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |114| 07 | 02 |423 99 05| | 2 242,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 07 | 02 |423 99 05| 001 | 2 242,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 07 | 02 |423 99 99| | 16 367,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 07 | 02 |423 99 99| 001 | 16 367,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Молодежная политика и |114| 07 | 07 | | | 3 327,0|
|оздоровление детей | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Организационно- |114| 07 | 07 |431 00 00| | 1 647,0|
|воспитательная работа | | | | | | |
|с молодежью | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 07 | 07 |431 99 00| | 1 647,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 07 | 07 |431 99 99| | 1 647,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 07 | 07 |431 99 99| 001 | 1 647,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Муниципальные целевые |114| 07 | 07 |524 00 00| | 1 680,0|
|программы | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Городская комплексная |114| 07 | 07 |524 07 00| | 1 680,0|
|целевая программа | | | | | | |
|"Наша Молодежь" | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Проведение мероприятий|114| 07 | 07 |524 07 00| 447 | 1 680,0|
|для детей и молодежи | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Культура, |114| 08 | | | | 39 146,0|
|кинематография и | | | | | | |
|средства массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Культура |114| 08 | 01 | | | 34 553,4|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Дворцы и дома |114| 08 | 01 |440 00 00| | 24 093,4|
|культуры, другие | | | | | | |
|учреждения культуры и | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 08 | 01 |440 99 00| | 24 093,4|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы за счет |114| 08 | 01 |440 99 05| | 1 926,0|
|оказания платных услуг| | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |440 99 05| 001 | 1 926,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Расходы, |114| 08 | 01 |440 99 08| | 68,0|
|осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |440 99 08| 001 | 68,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 08 | 01 |440 99 99| | 22 099,4|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |440 99 99| 001 | 22 099,4|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Музеи и постоянные |114| 08 | 01 |441 00 00| | 1 053,0|
|выставки | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 08 | 01 |441 99 00| | 1 053,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 08 | 01 |441 99 99| | 1 053,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |441 99 99| 001 | 1 053,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Библиотеки |114| 08 | 01 |442 00 00| | 8 407,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 08 | 01 |442 99 00| | 8 407,0|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Комплектование книжных|114| 08 | 01 |442 99 71| | 350,0|
|фондов библиотек | | | | | | |
|муниципального | | | | | | |
|образования | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |441 99 71| 001 | 350,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 08 | 01 |442 99 99| | 8 057,0|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 01 |442 99 99| 001 | 8 057,0|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Мероприятия в сфере |114| 08 | 01 |450 00 00| | 1 000,0|
|культуры, | | | | | | |
|кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Субсидии организациям |114| 08 | 01 |450 85 00| | 1 000,0|
|культуры, | | | | | | |
|кинематографии, | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Прочие расходы |114| 08 | 01 |450 85 00| 013 | 1 000,0|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие вопросы в |114| 08 | 06 | | | 4 592,6|
|области культуры, | | | | | | |
|кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Руководство и |114| 08 | 06 |001 00 00| | 2 257,7|
|управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |114| 08 | 06 |001 04 00| | 2 257,7|
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 06 |001 04 00| 500 | 2 257,7|
|органами местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Учебно-методические |114| 08 | 06 |452 00 00| | 2 334,9|
|кабинеты, | | | | | | |
|централизованные | | | | | | |
|бухгалтерии, группы | | | | | | |
|хозяйственного | | | | | | |
|обслуживания, учебные | | | | | | |
|фильмотеки, | | | | | | |
|межшкольные учебно- | | | | | | |
|производственные | | | | | | |
|комбинаты, | | | | | | |
|логопедические пункты | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Обеспечение |114| 08 | 06 |452 99 00| | 2 334,9|
|деятельности | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Другие расходы на |114| 08 | 06 |452 99 99| | 2 334,9|
|содержание и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|деятельности бюджетных| | | | | | |
|учреждений | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Выполнение функций |114| 08 | 06 |452 99 99| 001 | 2 334,9|
|бюджетными | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | |
|----------------------+---+------+---------+---------+-----+-----------|
|Всего расходов | | | | | |1 142 569,0|
\-----------------------------------------------------------------------/
Примечание
<*> Публичные нормативные обязательства
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.