Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Совета депутатов городского округа Фрязино Московской области от 31 января 2008 г. N 307 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского округа Фрязино
от 13 декабря 2007 г. N 295
"О бюджете города Фрязино на 2008 год"
Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
31 января 2008 г.
(тыс. руб.)
Код | Раздел | Подраздел | Целев. статья |
Вид расх. |
Сумма | |
Администрация города Фрязино | 111 | 682 038,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 111 | 01 | 83 425,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
111 | 01 | 02 | 1 323,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 | 01 | 02 | 001 00 00 | 1 323,0 | |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
111 | 01 | 02 | 001 02 00 | 1 323,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 02 | 001 02 00 | 500 | 1 323,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
111 | 01 | 03 | 3 223,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 | 01 | 03 | 001 00 00 | 3 223,0 | |
Центральный аппарат | 111 | 01 | 03 | 001 04 00 | 1 398,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 03 | 001 04 00 | 500 | 1 398,0 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
111 | 01 | 03 | 001 09 00 | 947,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 03 | 001 09 00 | 500 | 947,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
111 | 01 | 03 | 001 10 00 | 878,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 03 | 001 10 00 | 500 | 878,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
111 | 01 | 04 | 48 979,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 | 01 | 04 | 001 00 00 | 47 674,0 | |
Центральный аппарат | 111 | 01 | 04 | 001 04 00 | 47 674,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 04 | 001 04 00 | 500 | 47 674,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций) |
111 | 01 | 04 | 002 00 00 | 1 305,0 | |
Центральный аппарат | 111 | 01 | 04 | 002 04 00 | 1 305,0 | |
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
111 | 01 | 04 | 002 04 00 | 805,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 805,0 |
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел) |
111 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
111 | 01 | 11 | 7 767,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
111 | 01 | 11 | 065 00 00 | 7 767,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
111 | 01 | 11 | 065 03 00 | 7 767,0 | |
Прочие расходы | 111 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 7 767,0 |
Резервные фонды | 111 | 01 | 12 | 486,0 | ||
Резервные фонды | 111 | 01 | 12 | 070 00 00 | 486,0 | |
Резервные фонды местных администраций |
111 | 01 | 12 | 070 05 00 | 486,0 | |
Прочие расходы | 111 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 486,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 111 | 01 | 14 | 21 647,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 | 01 | 14 | 001 00 00 | 9 638,0 | |
Центральный аппарат | 111 | 01 | 14 | 001 04 00 | 9 558,0 | |
Другие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 001 04 95 | 9 558,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 001 04 95 | 500 | 9 558,0 |
Взносы муниципального образования в общественные организации, фонды, ассоциации (уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) |
111 | 01 | 14 | 001 64 00 | 80,0 | |
Прочие расходы | 111 | 01 | 14 | 001 64 00 | 013 | 80,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
111 | 01 | 14 | 090 00 00 | 10 399,0 | |
Содержание и обслуживание муниципальной казны |
111 | 01 | 14 | 090 01 00 | 8 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 090 01 00 | 500 | 8 000,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
111 | 01 | 14 | 090 02 00 | 2 236,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 2 236,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
111 | 01 | 14 | 090 29 00 | 163,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 090 29 00 | 500 | 163,0 |
Социальная помощь | 111 | 01 | 14 | 505 00 00 | 1 610,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) |
111 | 01 | 14 | 505 48 00 | 1 610,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 01 | 14 | 505 48 00 | 500 | 1 610,0 |
Национальная оборона | 111 | 02 | 2 720,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
111 | 02 | 03 | 1 720,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 | 02 | 03 | 001 00 00 | 1 720,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета) |
111 | 02 | 03 | 001 36 00 | 1 720,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 1 720,0 |
Мобилизационная подготовка экономики |
111 | 02 | 04 | 1 000,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
111 | 02 | 04 | 209 00 00 | 1 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
111 | 02 | 04 | 209 01 00 | 1 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 1 000,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
111 | 03 | 14 362,0 | |||
Органы внутренних дел | 111 | 03 | 02 | 4 908,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
111 | 03 | 02 | 202 00 00 | 4 908,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (расходы за счет субвенции на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов) |
111 | 03 | 02 | 202 01 00 | 374,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 374,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
111 | 03 | 02 | 202 58 00 | 3 888,0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
111 | 03 | 02 | 202 58 01 | 294,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 02 | 202 58 01 | 014 | 294,0 |
Денежное довольствие и дополнительные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации |
111 | 03 | 02 | 202 58 02 | 3 594,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 02 | 202 58 02 | 014 | 3 594,0 |
Расходы на оплату труда гражданского персонала |
111 | 03 | 02 | 202 67 00 | 646,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 646,0 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
111 | 03 | 09 | 3 271,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 111 | 03 | 09 | 219 00 00 | 3 271,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
111 | 03 | 09 | 219 01 00 | 3 271,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 3 271,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 111 | 03 | 10 | 210,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
111 | 03 | 10 | 247 00 00 | 210,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 10 | 247 00 00 | 014 | 210,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
111 | 03 | 14 | 5 973,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
111 | 03 | 14 | 247 00 00 | 5 973,0 | |
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
111 | 03 | 14 | 247 03 00 | 409,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 14 | 247 03 00 | 014 | 409,0 |
Участи в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма |
111 | 03 | 14 | 247 04 00 | 5 564,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 | 03 | 14 | 247 04 00 | 014 | 5 564,0 |
Национальная экономика | 111 | 04 | 81 479,0 | |||
Лесное хозяйство | 111 | 04 | 07 | 22,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
111 | 04 | 07 | 410 00 00 | 22,0 | |
Природоохранные мероприятия | 111 | 04 | 07 | 410 01 00 | 22,0 | |
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий |
111 | 04 | 07 | 410 01 12 | 22,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 04 | 07 | 410 01 12 | 500 | 22,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
111 | 04 | 12 | 81 457,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
111 | 04 | 12 | 340 00 00 | 4 200,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
111 | 04 | 12 | 340 03 00 | 4 200,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 4 200,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 | 04 | 12 | 520 00 00 | 77 052,0 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (расходы за счет субсидии на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета) |
111 | 04 | 12 | 520 04 00 | 77 052,0 | |
Прочие расходы | 111 | 04 | 12 | 520 04 00 | 013 | 77 052,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
111 | 04 | 12 | 806 00 00 | 205,0 | |
Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших иных категорий для производства судебно-медицинской экспертизы |
111 | 04 | 12 | 806 01 00 | 205,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 04 | 12 | 806 01 00 | 500 | 205,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 | 05 | 109 543,0 | |||
Жилищное хозяйство | 111 | 05 | 01 | 56 805,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства (расходы за счет субсидий) |
111 | 05 | 01 | 350 00 00 | 29 807,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской области, в надлежащее техническое состояние) |
111 | 05 | 01 | 350 02 00 | 19 807,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 19 807,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства (расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области) |
111 | 05 | 01 | 350 03 00 | 10 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 10 000,0 |
Муниципальные целевые программы | 111 | 05 | 01 | 524 00 00 | 18 000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Жилище" |
111 | 05 | 01 | 524 08 00 | 18 000,0 | |
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда" |
111 | 05 | 01 | 524 08 92 | 18 000,0 | |
Бюджетные инвестиции (проектирование и строительство нового жилья) |
111 | 05 | 01 | 524 08 92 | 003 | 17 800,0 |
Прочие расходы (обследование зданий, снос ветхого жилищного фонда) |
111 | 05 | 01 | 524 08 92 | 013 | 200,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
111 | 05 | 01 | 806 00 00 | 8 998,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 111 | 05 | 01 | 806 02 00 | 4 669,0 | |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
111 | 05 | 01 | 806 02 51 | 4 519,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 01 | 806 02 51 | 500 | 4 519,0 |
Проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года за счет средств местного бюджета |
111 | 05 | 01 | 806 02 52 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 01 | 806 02 52 | 500 | 50,0 |
Расходы бюджетов муниципальных образований Московской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах в надлежащее техническое состояние |
111 | 05 | 01 | 806 02 53 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 01 | 806 02 53 | 500 | 100,0 |
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями |
111 | 05 | 01 | 806 04 00 | 4 329,0 | |
Бюджетные инвестиции | 111 | 05 | 01 | 806 04 00 | 003 | 4 329,0 |
Коммунальное хозяйство | 111 | 05 | 02 | 31 420,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства (расходы за счет субсидий) |
111 | 05 | 02 | 351 00 00 | 14 370,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области) |
111 | 05 | 02 | 351 05 00 | 14 370,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 14 370,0 |
Муниципальные целевые программы | 111 | 05 | 02 | 524 00 00 | 17 000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Жилище" |
111 | 05 | 02 | 524 08 00 | 17 000,0 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Фрязино" |
111 | 05 | 02 | 524 08 91 | 17 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 111 | 05 | 02 | 524 08 91 | 003 | 17 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
111 | 05 | 02 | 806 00 00 | 50,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 111 | 05 | 02 | 806 03 00 | 50,0 | |
Проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года за счет местного бюджета |
111 | 05 | 02 | 806 03 52 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 02 | 806 03 52 | 500 | 50,0 |
Благоустройство | 111 | 05 | 03 | 21 318,0 | ||
Уличное освещение (расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по осуществлению мероприятий по приведению инфраструктуры уличного освещения, находящейся на территории муниципальных образований Московской области, в надлежащее техническое состояние за счет субсидии) |
111 | 05 | 03 | 600 01 00 | 1 880,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 1 880,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
111 | 05 | 03 | 806 00 00 | 19 438,0 | |
Организация освещения улиц | 111 | 05 | 03 | 806 05 00 | 4 438,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 03 | 806 05 00 | 500 | 4 438,0 |
Озеленение | 111 | 05 | 03 | 806 06 00 | 2 043,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 03 | 806 06 00 | 500 | 2 043,0 |
Благоустройство | 111 | 05 | 03 | 806 07 00 | 12 957,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 05 | 03 | 806 07 00 | 500 | 12 957,0 |
Охрана окружающей среды | 111 | 06 | 1 995,0 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
111 | 06 | 03 | 210,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
111 | 06 | 03 | 410 00 00 | 210,0 | |
Природоохранные мероприятия (контроль за состоянием почв и грунтовых вод, очисткой водоемов от загрязняющих веществ, выбросами парниковых газов и загрязняющих веществ) |
111 | 06 | 03 | 410 01 00 | 210,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 210,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
111 | 06 | 05 | 1 785,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
111 | 06 | 05 | 410 00 00 | 1 785,0 | |
Природоохранные мероприятия | 111 | 06 | 05 | 410 01 00 | 1 785,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 06 | 05 | 410 01 00 | 500 | 1 785,0 |
Образование | 111 | 07 | 59 093,0 | |||
Дошкольное образование | 111 | 07 | 01 | 45 903,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (расходы за счет субсидий) |
111 | 07 | 01 | 102 00 00 | 42 503,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 | 07 | 01 | 102 01 00 | 42 503,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (расходы за счет субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры бюджетов муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации) |
111 | 07 | 01 | 102 01 02 | 42 503,0 | |
Бюджетные инвестиции | 111 | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 42 503,0 |
Муниципальные целевые программы | 111 | 07 | 01 | 524 00 00 | 3 400,0 | |
Программа комплексного социально-экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы |
111 | 07 | 01 | 524 09 00 | 3 400,0 | |
Подпрограмма "Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов" |
111 | 07 | 01 | 524 09 81 | 3 400,0 | |
Бюджетные инвестиции | 111 | 07 | 01 | 524 09 81 | 003 | 3 400,0 |
Общее образование | 111 | 07 | 02 | 13 190,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
111 | 07 | 02 | 423 00 00 | 13 190,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 | 07 | 02 | 423 99 00 | 13 190,0 | |
Расходы за счет оказания платных услуг |
111 | 07 | 02 | 423 99 05 | 300,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 07 | 02 | 423 99 05 | 001 | 300,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
111 | 07 | 02 | 423 99 99 | 12 890,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 07 | 02 | 423 99 99 | 001 | 12 890,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
111 | 08 | 56 614,0 | |||
Культура | 111 | 08 | 01 | 54 030,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
111 | 08 | 01 | 440 00 00 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 | 08 | 01 | 440 99 00 | 100,0 | |
Участие в софинансировании расходов по проведению проектно-изыскательских работ, капитального ремонта, технического переоснащения и приобретения оборудования для культурно-досуговых объектов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в целях обеспечения концертно-гастрольной деятельности на территории Московской области |
111 | 08 | 01 | 440 99 06 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 08 | 01 | 440 99 06 | 001 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субсидии на проведение проектно-изыскательских работ, капитального ремонта, технического переоснащения и приобретение оборудования для культурно-досуговых объектов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в целях обеспечения концертно-гастрольной деятельности на территории Московской области) |
111 | 08 | 01 | 440 99 00 | 53 930,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 53 930,0 |
Периодическая печать и издательства | 111 | 08 | 04 | 2 584,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
111 | 08 | 04 | 450 00 00 | 2 584,0 | |
Субсидии организациям культуры, кинематографии, средств массовой информации |
111 | 08 | 04 | 450 85 00 | 2 584,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 08 | 04 | 450 85 00 | 500 | 2 584,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
111 | 09 | 232 207,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 111 | 09 | 01 | 186 730,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
111 | 09 | 01 | 470 00 00 | 171 081,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (стационарно-поликлинических) (расходы за счет субсидии на приобретение оборудования для оснащения амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических муниципальных учреждений) |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 130,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 130,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (стационарно-поликлинических) (расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области")* |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 7 428,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 7 428,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области) |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 3 008,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 3 008,0 |
Приобретение медикаментов для больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
111 | 09 | 01 | 470 99 01 | 5 500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 01 | 001 | 5 500,0 |
Приобретение продуктов питания для больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
111 | 09 | 01 | 470 99 02 | 794,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 02 | 001 | 794,0 |
Расходы за счет оказания платных услуг |
111 | 09 | 01 | 470 99 05 | 21 546,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 05 | 001 | 21 546,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества |
111 | 09 | 01 | 470 99 08 | 565,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 08 | 001 | 565,0 |
Приобретение медицинского, технологического оборудования и мебели для Управления здравоохранения администрации города Фрязино |
111 | 09 | 01 | 470 99 15 | 3 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 15 | 001 | 3 000,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
111 | 09 | 01 | 470 99 99 | 129 110,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 470 99 99 | 001 | 129 110,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
111 | 09 | 01 | 471 00 00 | 12 445,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 | 09 | 01 | 471 99 00 | 12 445,0 | |
Приобретение медикаментов для поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
111 | 09 | 01 | 471 99 01 | 590,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 471 99 01 | 001 | 590,0 |
Расходы за счет оказания платных услуг |
111 | 09 | 01 | 471 99 05 | 5 300,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 471 99 05 | 001 | 5 300,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
111 | 09 | 01 | 471 99 99 | 6 555,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 471 99 99 | 001 | 6 555,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 | 09 | 01 | 520 00 00 | 3 204,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)* |
111 | 09 | 01 | 520 18 00 | 3 204,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 01 | 520 18 00 | 001 | 3 204,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
111 | 09 | 06 | 4 300,0 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови |
111 | 09 | 06 | 472 00 00 | 4 300,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 | 09 | 06 | 472 99 00 | 4 300,0 | |
Приобретение медикаментов для центров, станций и отделений переливания крови |
111 | 09 | 06 | 472 99 01 | 360,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 06 | 472 99 01 | 001 | 360,0 |
Приобретение продуктов питания для центров, станций и отделений переливания крови |
111 | 09 | 06 | 472 99 02 | 300,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 06 | 472 99 02 | 001 | 300,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
111 | 09 | 06 | 472 99 99 | 3 640,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 06 | 472 99 99 | 001 | 3 640,0 |
Физическая культура и спорт | 111 | 09 | 08 | 41 177,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
111 | 09 | 08 | 482 00 00 | 39 454,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 | 09 | 08 | 482 99 00 | 39 454,0 | |
Расходы за счет оказания платных услуг |
111 | 09 | 08 | 482 99 05 | 2 534,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 08 | 482 99 05 | 001 | 2 534,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
111 | 09 | 08 | 482 99 99 | 36 920,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 | 09 | 08 | 482 99 99 | 001 | 36 920,0 |
Муниципальные целевые программы | 111 | 09 | 08 | 524 00 00 | 1 723,0 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2007-2010 годах" |
111 | 09 | 08 | 524 05 00 | 1 723,0 | |
Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа |
111 | 09 | 08 | 524 05 97 | 1 723,0 | |
Прочие расходы | 111 | 09 | 08 | 524 05 97 | 013 | 1 723,0 |
Социальная политика | 111 | 10 | 40 600,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 111 | 10 | 01 | 280,0 | ||
Пенсии | 111 | 10 | 01 | 490 00 00 | 280,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих* |
111 | 10 | 01 | 490 01 00 | 280,0 | |
Социальные выплаты | 111 | 10 | 01 | 490 01 00 | 005 | 280,0 |
Социальное обеспечение населения | 111 | 10 | 03 | 40 320,0 | ||
Социальная помощь | 111 | 10 | 03 | 505 00 00 | 29 735,0 | |
Выплаты Почетным гражданам города* | 111 | 10 | 03 | 505 01 00 | 40,0 | |
Социальные выплаты | 111 | 10 | 03 | 505 01 00 | 005 | 40,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг* |
111 | 10 | 03 | 505 48 00 | 29 695,0 | |
Социальные выплаты | 111 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 29 695,0 |
Региональные целевые программы | 111 | 10 | 03 | 522 00 00 | 3 585,0 | |
Областная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы |
111 | 10 | 03 | 522 04 00 | 3 585,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
111 | 10 | 03 | 522 02 04 | 3 585,0 | |
Прочие расходы | 111 | 10 | 03 | 522 02 04 | 013 | 3 585,0 |
Муниципальные целевые программы | 111 | 10 | 03 | 524 00 00 | 7 000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Жилище" |
111 | 10 | 03 | 524 08 00 | 7 000,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей г. Фрязино в 2006-2010 годах" |
111 | 10 | 03 | 524 08 93 | 7 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 | 10 | 03 | 524 08 93 | 013 | 7 000,0 |
Управление образования администрации города Фрязино |
112 | 410 651,0 | ||||
Образование | 112 | 07 | 407 525,0 | |||
Дошкольное образование | 112 | 07 | 01 | 161 520,5 | ||
Детские дошкольные учреждения | 112 | 07 | 01 | 420 00 00 | 161 520,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
112 | 07 | 01 | 420 99 00 | 161 520,5 | |
Обеспечение питанием детей, находящихся в детских дошкольных учреждениях |
112 | 07 | 01 | 420 99 02 | 12 727,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 01 | 420 99 02 | 001 | 12 727,3 |
Ремонт помещений ДОУ | 112 | 07 | 01 | 420 99 04 | 3 500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 01 | 420 99 04 | 001 | 3 500,0 |
Расходы за счет оказания платных услуг |
112 | 07 | 01 | 420 99 05 | 18 865,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 01 | 420 99 05 | 001 | 18 865,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
112 | 07 | 01 | 420 99 99 | 126 428,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 01 | 420 99 99 | 001 | 126 428,2 |
Общее образование | 112 | 07 | 02 | 226 718,2 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
112 | 07 | 02 | 421 00 00 | 200 813,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
112 | 07 | 02 | 421 99 00 | 200 813,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на реализацию приоритетного национального проекта "Образование") |
112 | 07 | 02 | 421 99 00 | 162 042,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 162 042,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области") |
112 | 07 | 02 | 421 99 00 | 4 398,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 4 398,0 |
Обеспечение питанием учащихся | 112 | 07 | 02 | 421 99 02 | 1 624,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 1 624,2 |
Поставка продуктов и организация питания учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, подопечных и сирот |
112 | 07 | 02 | 421 99 03 | 4 617,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 03 | 001 | 4 617,0 |
Расходы за счет оказания платных услуг |
112 | 07 | 02 | 421 99 05 | 7 788,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 05 | 001 | 7 788,0 |
Ремонт помещений школ | 112 | 07 | 02 | 421 99 07 | 70,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 07 | 001 | 70,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества |
112 | 07 | 02 | 421 99 08 | 708,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 08 | 001 | 708,0 |
Обеспечение школьных команд спортивной формой и спортивным инвентарем для участия учащихся общеобразовательных школ муниципального образования в спартакиаде |
112 | 07 | 02 | 421 99 72 | 1 360,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 72 | 001 | 1 360,0 |
Транспортные расходы для участия учащихся общеобразовательных школ муниципального образования в спартакиаде |
112 | 07 | 02 | 421 99 73 | 240,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 73 | 001 | 240,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
112 | 07 | 02 | 421 99 99 | 17 966,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 421 99 99 | 001 | 17 966,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
112 | 07 | 02 | 423 00 00 | 22 808,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
112 | 07 | 02 | 423 99 00 | 22 808,0 | |
Расходы за счет оказания платных услуг |
112 | 07 | 02 | 423 99 05 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 423 99 05 | 001 | 100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества |
112 | 07 | 02 | 423 99 08 | 35,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 423 99 08 | 001 | 35,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
112 | 07 | 02 | 423 99 99 | 22 673,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 423 99 99 | 001 | 22 673,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения |
112 | 07 | 02 | 433 00 00 | 261,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения") |
112 | 07 | 02 | 433 99 00 | 261,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 261,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
112 | 07 | 02 | 520 00 00 | 2 836,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (расходы за счет субвенции) |
112 | 07 | 02 | 520 09 00 | 2 836,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 2 836,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
112 | 07 | 05 | 40,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
112 | 07 | 05 | 429 00 00 | 40,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
112 | 07 | 05 | 429 78 00 | 40,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 05 | 429 78 00 | 001 | 40,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
112 | 07 | 07 | 1 600,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
112 | 07 | 07 | 432 00 00 | 1 600,0 | |
Организация отдыха детей в каникулярное время |
112 | 07 | 07 | 432 03 00 | 1 600,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 07 | 432 03 00 | 001 | 1 600,0 |
Другие вопросы в области образования |
112 | 07 | 09 | 17 646,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
112 | 07 | 09 | 001 00 00 | 5 553,3 | |
Центральный аппарат | 112 | 07 | 09 | 001 04 00 | 5 553,3 | |
Расходы по выплате пособий при увольнении сотрудникам органов местного самоуправления, обеспечивающих полномочия по опеке и попечительству в связи с их реорганизацией с 01.01.2008 |
112 | 07 | 09 | 001 04 62 | 69,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
112 | 07 | 09 | 001 04 62 | 500 | 69,0 |
Другие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления |
112 | 07 | 09 | 001 04 95 | 5 484,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
112 | 07 | 09 | 001 04 95 | 500 | 5 484,3 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
112 | 07 | 09 | 452 00 00 | 9 164,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
112 | 07 | 09 | 452 99 00 | 9 164,5 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
112 | 07 | 09 | 452 99 99 | 9 164,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 09 | 452 99 99 | 001 | 9 164,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
112 | 07 | 09 | 520 00 00 | 449,0 | |
Организация выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования) |
112 | 07 | 09 | 520 10 00 | 449,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
112 | 07 | 09 | 520 10 00 | 001 | 449,0 |
Муниципальные целевые программы | 112 | 07 | 09 | 524 00 00 | 2 479,5 | |
Целевая программа "Развитие образования города Фрязино на период 2007-2011 годов" |
112 | 07 | 09 | 524 06 00 | 2 479,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
112 | 07 | 09 | 524 06 00 | 500 | 2 479,5 |
Социальная политика | 112 | 10 | 3 126,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 112 | 10 | 03 | 3 126,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
112 | 10 | 03 | 520 00 00 | 3 126,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)* |
112 | 10 | 03 | 520 10 00 | 3 126,0 | |
Социальные выплаты | 112 | 10 | 03 | 520 10 00 | 005 | 3 126,0 |
Управление культуры администрации г. Фрязино |
114 | 61 082,0 | ||||
Образование | 114 | 07 | 21 936,0 | |||
Общее образование | 114 | 07 | 02 | 18 609,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
114 | 07 | 02 | 423 00 00 | 18 609,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 07 | 02 | 423 99 00 | 18 609,0 | |
Расходы за счет оказания платных услуг |
114 | 07 | 02 | 423 99 05 | 2 242,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 07 | 02 | 423 99 05 | 001 | 2 242,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 07 | 02 | 423 99 99 | 16 367,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 07 | 02 | 423 99 99 | 001 | 16 367,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
114 | 07 | 07 | 3 327,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
114 | 07 | 07 | 431 00 00 | 1 647,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 07 | 07 | 431 99 00 | 1 647,0 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 07 | 07 | 431 99 99 | 1 647,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 07 | 07 | 431 99 99 | 001 | 1 647,0 |
Муниципальные целевые программы | 114 | 07 | 07 | 524 00 00 | 1 680,0 | |
Городская комплексная целевая программа "Наша Молодежь" |
114 | 07 | 07 | 524 07 00 | 1 680,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
114 | 07 | 07 | 524 07 00 | 447 | 1 680,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
114 | 08 | 39 146,0 | |||
Культура | 114 | 08 | 01 | 34 553,4 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
114 | 08 | 01 | 440 00 00 | 24 093,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 08 | 01 | 440 99 00 | 24 093,4 | |
Расходы за счет оказания платных услуг |
114 | 08 | 01 | 440 99 05 | 1 926,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 440 99 05 | 001 | 1 926,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества |
114 | 08 | 01 | 440 99 08 | 68,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 440 99 08 | 001 | 68,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 08 | 01 | 440 99 99 | 22 099,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 440 99 99 | 001 | 22 099,4 |
Музеи и постоянные выставки | 114 | 08 | 01 | 441 00 00 | 1 053,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 08 | 01 | 441 99 00 | 1 053,0 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 08 | 01 | 441 99 99 | 1 053,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 441 99 99 | 001 | 1 053,0 |
Библиотеки | 114 | 08 | 01 | 442 00 00 | 8 407,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 08 | 01 | 442 99 00 | 8 407,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования |
114 | 08 | 01 | 442 99 71 | 350,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 442 99 71 | 001 | 350,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 08 | 01 | 442 99 99 | 8 057,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 01 | 442 99 99 | 001 | 8 057,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
114 | 08 | 01 | 450 00 00 | 1 000,0 | |
Субсидии организациям культуры, кинематографии, средств массовой информации |
114 | 08 | 01 | 450 85 00 | 1 000,0 | |
Прочие расходы | 114 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 1 000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
114 | 08 | 06 | 4 592,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
114 | 08 | 06 | 001 00 00 | 2 257,7 | |
Центральный аппарат | 114 | 08 | 06 | 001 04 00 | 2 257,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
114 | 08 | 06 | 001 04 00 | 500 | 2 257,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
114 | 08 | 06 | 452 00 00 | 2 334,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
114 | 08 | 06 | 452 99 00 | 2 334,9 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
114 | 08 | 06 | 452 99 99 | 2 334,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 | 08 | 06 | 452 99 99 | 001 | 2 334,9 |
Всего расходов | 1 153 771,0 |
Примечание
* Публичные нормативные обязательства
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.