2. Направить бюджет города Лыткарино на 2006 год главе города для подписания и обнародования.
Председатель
Совета депутатов г. Лыткарино |
И.И. Коновалов |
Бюджет города Лыткарино на 2006 год
(утв. решением Совета депутатов муниципального образования
"Город Лыткарино" Московской области
от 23 декабря 2005 г. N 49/7)
Статья 1.
1. Утвердить бюджет города Лыткарино (далее - городской бюджет) на 2006 год по доходам в сумме 324013,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 348364,5 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2006 год в сумме 24351,0 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2006 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета в сумме 24351,0 тыс. рублей.
Статья 2.
1. В целях городского бюджета на 2006 год понятия и термины применяются в соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. В целях городского бюджета на 2006 год термин "2006 год" применяется в значении "2006 финансовый год".
Статья 3. В 2006 году доходы городского бюджета формируются за счет:
1. Налоговых доходов от следующих местных налогов, установленных решениями Совета депутатов города Лыткарино на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. Доходов от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 30 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 90 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 60 процентов;
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации), - по нормативу 100 процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) - по нормативу 100 процентов;
государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, - по нормативу 100 процентов;
государственной пошлины за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы - по нормативу 100 процентов.
3. Неналоговых доходов:
арендной платы за земельные участки, расположенные в границах города Лыткарино (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства), находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - в размере 50 процентов;
арендной платы за земельные участки, расположенные в границах города Лыткарино и предназначенные для жилищного строительства, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - в размере 100 процентов;
арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю, на собственность города Лыткарино, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - в размере 100 процентов;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, за исключением арендной платы за земельные участки, - в размере 100 процентов;
платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными юридическим лицам на возвратной и платной основах, - в размере 100 процентов;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, - в соответствии со статьей 9 настоящего решения;
платы за негативное воздействие на окружающую среду - в соответствии со статьей 11 настоящего решения;
доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - в размере 100 процентов;
штрафных санкций, возмещения ущерба - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
прочих неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
средств городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок", городского целевого бюджетного фонда "Социально-экономическое развитие г. Лыткарино", городского целевого бюджетного экологического фонда, городского целевого бюджетного инвестиционного фонда;
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Указанные нормативы отчислений подлежат применению с 1 января 2006 года.
Статья 4. В 2006 году в доход городского бюджета зачисляются следующие федеральные, региональные налоги (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам):
налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет), - по ставке 2 процента, установленной законодательством Российской Федерации;
налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 60 процентов.
Статья 5. Учесть в городском бюджете на 2006 год поступления доходов по основным источникам согласно приложению 1.
Статья 6. Установить, что перечень администраторов отдельных доходных источников городского бюджета на 2006 год утверждается постановлением главы города Лыткарино.
Статья 7. В 2006 году в полном объеме подлежат зачислению в городской бюджет средства:
- получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Базовый размер арендной платы за земельные участки, расположенные в границах города Лыткарино, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, устанавливается в размере 40,03 рубля за один квадратный метр в год в соответствии с пунктом 2 статьи 12 и приложением N 5 Закона Московской области от 02.11.2005 N 229/2005-ОЗ "О бюджете Московской области на 2006 г.".
Статья 9. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий по расчетам за 2006 г., остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет.
Указанные платежи исчисляются за первое полугодие 2006 г. и за 12 месяцев 2006 г. и подлежат перечислению в городской бюджет:
- за 6 месяцев 2006 г. - не позднее 35 календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода;
- по расчету за 2006 г. - в срок, установленный решением Совета депутатов города Лыткарино "Об утверждении городского бюджета на 2007 год".
Платежи по расчету за 2005 год подлежат перечислению в городской бюджет в порядке, установленном статьей 9 решения Совета депутатов г. Лыткарино от 08.12.2004 N 209/36 "Об утверждении городского бюджета на 2005 год", в срок до 10 апреля 2006 г.
Статья 10. Средства от аренды и продажи земельных участков в 2006 году зачисляются в городской бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 11.
1. В соответствии с действующим законодательством нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году, применяются в 2006 году с коэффициентом 1,3, установленные в 2005 году, - с коэффициентом 1,08.
2. В 2006 году плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступающая в размере 40% в бюджет города, направляется на формирование городского целевого бюджетного экологического фонда.
Статья 12. В 2006 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах подлежат зачислению в городской бюджет в следующем порядке:
суммы денежных взысканий (штрафов), исчисляемых исходя из сумм налогов и сборов и пеней, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, - в городской бюджет по нормативам отчислений, установленным законом о федеральном бюджете на 2006 год, Законом Московской области от 02.11.2005 N 229/2005-ОЗ "О бюджете Московской области на 2006 год" и иным бюджетным законодательством применительно к соответствующим налогам и сборам.
Статья 13.
1. В 2006 году штрафные санкции, поступающие в размере 50% в бюджет города при проведении государственного административно-технического надзора в соответствии с Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ "О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области", передаются на формирование доходов городского целевого бюджетного фонда "Социально-экономическое развитие г. Лыткарино".
2. В 2006 году штрафы за административные правонарушения, налагаемые Лыткаринским ОВД, передаются на формирование доходов городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок".
Статья 14. В 2006 году сведения об объеме доходов, полученных муниципальными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и направлениях их расходования учитываются в составе отчета об исполнении городского бюджета за 2006 год.
Статья 15. В 2006 году отсрочка или рассрочка по уплате налога или сбора, подлежащих зачислению в городской бюджет, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит предоставляются налогоплательщику в соответствии со статьями 64-67 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 16. Установить в пределах 2006 года лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в городской бюджет, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов в размере одного процента от суммы налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, учтенных статьей 5 бюджета города на 2006 год.
Статья 17. Утвердить:
в составе городского бюджета на 2006 год общий объем текущих расходов в сумме 320711,3 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 27653,2 тыс. рублей;
текущие и капитальные расходы городского бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2;
расходы городского бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3.
Статья 18. Установить, что расходы городского бюджета на 2006 год финансируются по мере фактического поступления доходов в городской бюджет и с учетом его дефицита, за исключением расходов городских целевых бюджетных фондов.
Статья 19. Установить, что в первоочередном порядке из городского бюджета в 2006 году финансируются:
расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий;
расходы по погашению муниципального долга города Лыткарино;
расходы на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств;
расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул;
расходы на проведение выборов и референдумов;
расходы из резервного фонда администрации города Лыткарино на непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Статья 20.
1. Установить, что в расходах городского бюджета на 2006 год предусматриваются средства на финансирование МП "Редакция Лыткаринской городской газеты "Лыткаринские вести" и МП "Редакция городского радиовещания "Голос Лыткарино" для оплаты на договорной основе оказываемых редакциями средств массовой информации информационных услуг для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления города Лыткарино и иной официальной информации в сумме 1404,2 тыс. рублей.
2. Финансирование расходов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом главой города Лыткарино.
Статья 21. Сформировать в 2006 году в составе расходов городского бюджета кредитный фонд города Лыткарино для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 10000,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств кредитного фонда города Лыткарино для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам в 2006 году с учетом возврата указанных бюджетных кредитов согласно приложению 4.
Статья 22.
1. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам в пределах средств кредитного фонда города Лыткарино, предусмотренного статьей 21 городского бюджета на 2006 год, на реализацию проектов, направленных на развитие инфраструктуры города Лыткарино, а также на реструктуризацию, погашение задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
2. Средства указанного кредитного фонда предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующим решением Совета депутатов города Лыткарино по каждому юридическому лицу - получателю бюджетного кредита. Проценты за пользование бюджетным кредитом устанавливаются в размере не менее одного процента годовых.
Условием предоставления бюджетного кредита, предусмотренного настоящей статьей, является предоставление получателем бюджетного кредита гарантии обеспечения исполнения своих обязательств по его возврату способом, указанным в соответствующем решении Совета депутатов города Лыткарино с учетом требований статей 76 и 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Средства указанного кредитного фонда предоставляются на срок в пределах 2006 года.
Статья 23. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из кредитного фонда города Лыткарино, предусмотренных статьями 21 и 22 городского бюджета на 2006 год, осуществляется при условии поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов за предшествующий квартал в размере не менее 80 процентов от объема указанных доходов, установленного бюджетной росписью на соответствующий период.
Статья 24. Бюджетные кредиты из кредитного фонда города Лыткарино, предусмотренные статьями 21-23 городского бюджета на 2006 год, предоставляются в соответствии с порядком предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального образования "Город Лыткарино", утвержденным решением Совета депутатов города Лыткарино от 26.10.2005 N 17/3.
Статья 25.
1. Установить, что финансирование расходов на капитальные вложения, в том числе за счет средств городских целевых бюджетных фондов, осуществляется в пределах сумм, установленных статьей 17 городского бюджета на 2006 год, по перечню объектов капитального строительства, утверждаемому главой города, при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.
Главные распорядители средств городского бюджета, распорядители средств городского бюджета - муниципальные заказчики по объектам капитального строительства при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями - исполнителями муниципального заказа обязаны предусматривать в них условия о необходимости ведения указанными организациями учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых производится за счет средств городского бюджета, лимитам бюджетных обязательств, доведенных до них главными распорядителями средств городского бюджета.
2. Финансирование в 2006 году указанных расходов осуществляется через открытые в отделе казначейского исполнения городского бюджета Лыткаринского финансового управления МФ МО счета распорядителей средств городского бюджета - муниципальных заказчиков по объектам капитального строительства, предусмотренным настоящей статьей.
Статья 26. Установить, что администрация города Лыткарино обеспечивает оформление прав муниципальной собственности на объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств городского бюджета, в том числе из городских целевых бюджетных фондов.
Статья 27.
1. Учесть, что в целях обеспечения жизнедеятельности населения города Лыткарино из областного бюджета на 2006 год бюджету города Лыткарино выделяются:
1.1. Дотации из фонда финансовой поддержки бюджетов:
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета в сумме 1486,0 тыс. рублей;
на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме 557,0 тыс. рублей.
1.2. Субвенции из фонда компенсаций на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Московской области:
на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в сумме 74714,0 тыс. рублей;
на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области N 77/2003-ОЗ "О патронате" в сумме 65,0 тыс. рублей;
на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" в сумме 2192,0 тыс. рублей;
на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, в сумме 402,0 тыс. рублей;
на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 31.03.2005 N 26-ФЗ) в сумме 14,0 тыс. рублей.
Статья 28. Утвердить в пределах расходов городского бюджета на 2006 год, установленных статьей 17:
ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2006 год согласно приложению 5;
распределение ассигнований из городского бюджета на 2006 год на муниципальное управление согласно приложению 6;
распределение ассигнований из городского бюджета на 2006 год на погашение и обслуживание долга города Лыткарино согласно приложению 7;
распределение расходов по отрасли жилищно-коммунального хозяйства на 2006 год согласно приложению 8;
характеристику приоритетных городских целевых программ на 2006 год согласно приложению 9;
перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств городского бюджета согласно приложению 10;
программу муниципальных внутренних заимствований города Лыткарино на 2006 год согласно приложению 11;
программу предоставления муниципальных гарантий города Лыткарино в 2006 году согласно приложению 12.
Статья 29. Установить предельный объем муниципального долга города Лыткарино по состоянию на 1 января 2007 года в размере 44351,0 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам и бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации - 24351,0 тыс. рублей;
по муниципальным гарантиям - 20000,0 тыс. рублей.
Статья 30. Установить предельный объем расходов городского бюджета на 2006 год на обслуживание муниципального долга города Лыткарино в размере 2942,0 тыс. рублей.
Статья 31. Установить предельный объем заемных средств, используемых в течение 2006 года на покрытие дефицита городского бюджета и погашение муниципального долга города Лыткарино, в сумме 95851,0 тыс. рублей.
Статья 32. Установить, что заключение кредитных договоров с банками осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 10000,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка не должна превышать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора более чем на 3 процента;
срок погашения кредита - до двадцати четырех месяцев со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита городского бюджета и погашение муниципального долга города Лыткарино.
Статья 33. Установить, что в случае привлечения в 2006 году кредитов (займов) главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета под муниципальные гарантии города Лыткарино для обеспечения стабильного финансирования мероприятий, предусмотренных городским бюджетом на 2006 год, погашение долговых обязательств города Лыткарино (основная сумма долга, начисленные за пользование кредитом (займом) проценты и другие расходы, связанные с обслуживанием долга) осуществляется за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на 2006 год на финансирование соответствующих главных распорядителей, распорядителей и получателей средств городского бюджета.
Статья 34.
1. Учесть, что в 2006 г. обеспечение исполнения муниципальной гарантии, предоставленной муниципальным образованием в 2005 году в размере 8500,0 тыс. рублей для подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2005/2006 гг., в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.06.2005 N 370/19 "О дополнительных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2005/2006 гг." осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.
Статья 35. Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Лыткарино в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации ежемесячно представляют в Лыткаринское финансовое управление МФ МО сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций, для регистрации указанных заимствований в Долговой книге города Лыткарино.
Статья 36. Установить на 2006 год размер резервного фонда администрации города Лыткарино на непредвиденные расходы в сумме 2500,0 тыс. рублей.
Средства резервного фонда администрации города Лыткарино предоставляются в соответствии с порядком расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования "Город Лыткарино", утвержденным решением Совета депутатов города Лыткарино от 26.10.2005 N 16/3.
Статья 37. Установить, что в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью города Лыткарино в расходах городского бюджета на 2006 год предусматриваются средства на оплату услуг по защите интересов муниципального образования "Город Лыткарино" в судах Российской Федерации, на оплату услуг оценщиков при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих муниципальному образованию "Город Лыткарино", на оплату работ по проведению землеустройства в области реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений при разграничении государственной собственности на землю, на оплату аудиторских услуг, отбираемых на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также на проведение технической инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Статья 38.
1. Установить, что заключение главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета муниципальных контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета на 2006 год, и оплата поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными муниципальными контрактами и договорами, производятся в пределах утвержденных указанным главным распорядителям, распорядителям и получателям лимитов бюджетных обязательств в структуре функциональной, ведомственной и экономической классификаций расходов городского бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
2. Принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами и договорами, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета на 2006 год сверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате.
3. Положения частей первой и второй настоящей статьи распространяются также на правоотношения, связанные с привлечением главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета заемных средств, предназначенных для обеспечения муниципальных контрактов и договоров, исполнение которых должно осуществляться за счет средств городского бюджета.
4. Финансовый орган, исполняющий городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), в процессе исполнения городского бюджета на 2006 год вправе отказать в подтверждении денежных обязательств, принятых главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, а также приостанавливать оплату их расходов в случае нарушения установленного бюджетным законодательством Российской Федерации порядка учета указанных обязательств.
Статья 39. Установить, что в 2006 году предварительная оплата (авансирование) за счет средств городского бюджета поставок продукции, выполнение работ и оказание услуг по муниципальным контрактам осуществляется в порядке, утверждаемом главой города.
Статья 40. Установить, что в 2006 году расходы городского бюджета по финансированию предусмотренных муниципальным заказом поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг на сумму свыше 2000 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов с лицевых счетов муниципальных заказчиков, открытых (открываемых) в отделе казначейского исполнения городского бюджета Лыткаринского финансового управления МФ МО.
Статья 41.
1. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2006 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2006 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в городской бюджет.
2. В случае противоречия городскому бюджету на 2006 год положений нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается из средств городского бюджета на 2006 год, применяется положение городского бюджета на 2006 год.
3. В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 2006 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом на 2006 год.
Статья 42. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2006 год согласно приложению 13;
перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муниципальных нужд г. Лыткарино, включенной в муниципальный заказ города Лыткарино на 2006 год; прогнозируемую стоимость каждого вида продукции и муниципального заказа города Лыткарино в целом на 2006 год согласно приложению 14;
назначение продукции, включенной в муниципальный заказ города Лыткарино, и категории получателей на 2005 год согласно приложению 15.
Статья 43. Установить, что финансирование в 2006 году расходов городских целевых бюджетных фондов города Лыткарино осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов городских целевых бюджетных фондов, утвержденными решениями Совета депутатов города Лыткарино, в пределах поступающих в соответствующие фонды доходов.
Порядок финансирования расходов городских целевых бюджетных фондов в 2006 году производится в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления города Лыткарино.
Статья 44. Установить, что средства, поступающие в городские целевые бюджетные фонды сверх доходов, установленных соответствующими сметами доходов, направляются на финансирование расходов указанных фондов после внесения соответствующих изменений в смету доходов и расходов соответствующего фонда.
Статья 45. Установить, что финансирование расходов в сумме 1010,0 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей, осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым Советом депутатов города Лыткарино.
Статья 46. Принять к сведению:
информацию о муниципальном долге города Лыткарино по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий города Лыткарино согласно приложению 16;
перечень расходов на объекты и мероприятия, финансирование которых должно быть произведено из городского бюджета на 2006 год, но не обеспечено соответствующими источниками финансирования, согласно приложению 17;
перечень доходов городского бюджета, выпадающих в 2006 году в связи с предоставлением льгот по налогам и сборам, согласно приложению 18;
перечень муниципальных заказчиков города Лыткарино, ответственных за поставки продукции, включенной в муниципальный заказ города Лыткарино на 2006 год, согласно приложению 19;
предельные размеры выделяемых из областного бюджета на 2006 год дотаций, субвенций и средств, передаваемых по взаимным расчетам городскому бюджету, согласно приложению 20.
Статья 47. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета на 2006 год, сверх сумм, утвержденных частью первой статьи 1 и статьи 5 городского бюджета на 2006 год, после погашения дефицита городского бюджета и осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства города Лыткарино, направляются на расходы городского бюджета, утвержденные приложением 17, после внесения изменений в городской бюджет на 2006 год.
Статья 48. Установить, что финансовый орган, исполняющий городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), на основании соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, контрольных органов Министерства финансов Российской Федерации и контрольно-ревизионного органа местного самоуправления вправе вносить в 2006 году изменения в распределение расходов по ведомственной структуре и экономической классификации расходов городского бюджета, а также в источники финансирования дефицита городского бюджета путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.
Статья 49. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2006 год финансовый орган, исполняющий городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), имеет право вносить изменения в ведомственную структуру и функциональную классификацию расходов городского бюджета в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации муниципального образования г. Лыткарино на непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
на сумму средств в связи с поступлением уведомлений по взаимным расчетам с областным и федеральным бюджетом;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств городского бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов городского бюджета в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю средств городского бюджета;
на сумму остатков на 1 января 2006 года, поступивших из областного бюджета и не использованных в 2005 году и подлежащих использованию в 2006 году на те же цели;
на сумму средств в случае обращения взыскания на средства городского бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 50. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2006 год финансовый орган, исполняющий городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), вправе вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в областной бюджет неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из областного бюджета.
Статья 51. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2006 год финансовый орган, исполняющий городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик городского бюджета (общий объем доходов и расходов городского бюджета, размер его дефицита).
Статья 52. Установить, что в 2006 году казначейское исполнение расходов городского бюджета осуществляется Лыткаринским финансовым управлением МФ МО по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов городского бюджета, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов городского бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым главой города.
Статья 53.
1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями города в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
2. В случае поступления доходов в городской бюджет не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями города средств из городского бюджета для финансирования расходов в установленных настоящим решением объемах они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке.
3. Установить, что в 2006 году бюджетные учреждения города вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном порядке смет доходов и расходов аналогично порядку, установленному для исполнения расходов городского бюджета.
Статья 54. Списание денежных средств со счетов городского бюджета на основании исполнительных листов, выдаваемых судами, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 55. К нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации руководителем финансового органа, исполняющего городской бюджет (Лыткаринское финансовое управление МФ МО), и его заместителями (в соответствии с их полномочиями) применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 56. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2006 года.
Глава
города Лыткарино |
В.П. Михайлов |
Приложение 1
к бюджету города
Поступления
в бюджет города Лыткарино по основным источникам
в 2006 году
(тыс. руб.)
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 215941,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 92525,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 92525,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
92525,0 |
000 1 01 02021 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
92000,0 |
000 1 01 02022 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
525,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 22832,0 |
000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
22832,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 27234,0 |
000 1 06 01000 03 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 3146,0 |
000 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 24088,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 294,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
282,0 |
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
12,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
191,0 |
000 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
177,0 |
000 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
14,0 |
000 1 09 07050 03 0000 110 | - прочие местные налоги и сборы | 14,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
68229,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
63198,0 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
32532,0 |
000 1 11 05012 03 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
19708,0 |
000 1 11 05015 03 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
12824,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и др. |
30666,0 |
000 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
30666,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
5031,0 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
5031,0 |
000 1 11 07013 03 0000 120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
5031,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1034,0 |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1034,0 |
000 1 14 01030 03 0000 410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир |
1034,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1110,0 |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
110,0 |
000 1 16 03010 010000 140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
75,0 |
000 1 16 03030 01 0000 140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
35,0 |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
350,0 |
000 1 16 30000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
650,0 |
000 1 16 30030 03 0000 140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
650,0 |
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
650,0 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2492,0 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2492,0 |
000 1 17 05030 03 0000 180 | - прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
2492,0 |
В том числе: | ||
прочие неналоговые доходы | 2492,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 79430,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
79430,0 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2043,0 |
000 2 02 01010 00 0000 151 | - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
1486,0 |
000 2 02 01010 03 0000 151 | - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
1486,0 |
000 2 02 01030 00 0000 151 | - дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
557,0 |
000 2 02 01030 03 0000 151 | - дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
557,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
77387,0 |
000 2 02 02200 00 0000 151 | Прочие субвенции | 77387,0 |
000 2 02 02220 03 0000 151 | - прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
77387,0 |
В том числе: | ||
субвенция на финансирование образовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реализации учебного процесса |
74714,0 | |
субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области N 77/2003-ОЗ "О патронате" |
65,0 | |
субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" |
2192,0 | |
на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних |
402,0 | |
на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 31.03.2005 N 26-ФЗ) |
14,0 | |
000 3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
28642,5 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 28642,5 |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 28642,5 |
000 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (с учетом доходов от родительской платы) |
28642,5 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Итого доходов | 324013,5 |
Приложение 2
к бюджету города
Текущие и капитальные расходы бюджета г. Лыткарино
на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Код | Наименования разделов и подразделов |
Всего | В том числе: | ||
текущие расходы |
капитальные расходы | ||||
всего | в том числе капитальные вложения на строительство |
||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 36704,9 | 29704,9 | 7000,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0103 | функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
6967,4 | 2067,4 | 4900,0 | |
0104 | функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
19209,7 | 19109,7 | 100,0 | |
0105 | Судебная система | 14,0 | 14,0 | ||
0112 | обслуживание государственного и муниципального долга |
500,0 | 500,0 | ||
0113 | резервные фонды | 2764,0 | 764,0 | 2000,0 | |
0115 | другие общегосударственные вопросы |
7131,8 | 7131,8 | 0,0 | |
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
118,0 | 118,0 | |||
0200 | Национальная оборона | 115,0 | 115 | ||
0203 | Мобилизационная подготовка экономики |
115,0 | 115 | ||
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1725,0 | 725,0 | 1000,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0309 | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
550,0 | 550,0 | ||
0310 | обеспечение противопожарной безопасности |
175,0 | 175,0 | ||
0313 | другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1000,0 | 1000,0 | ||
0400 | Национальная экономика | 136,4 | 136,4 | 0,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0411 | другие вопросы в области национальной экономики |
136,4 | 136,4 | 0,0 | 0,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12456,0 | 7879,6 | 4576,4 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0501 | жилищное хозяйство | 3616,4 | 0,0 | 3616,4 | |
0502 | коммунальное хозяйство | 8839,6 | 7879,6 | 960,0 | |
0504 | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0700 | Образование | 199432,9 | 191630,9 | 7802,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0701 | дошкольное образование | 56601,5 | 49189,5 | 7412,0 | |
0702 | общее образование | 115248,0 | 114858,0 | 390,0 | |
0705 | переподготовка и повышение квалификации |
150,0 | 150,0 | ||
0707 | молодежная политика и оздоровление детей |
1566,3 | 1566,3 | ||
0709 | другие вопросы в области образования |
9993,8 | 9993,8 | ||
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
15873,3 | 15873,3 | |||
0800 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
27620,4 | 26342,6 | 1277,8 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0801 | культура | 20779,0 | 19777,0 | 1002,0 | |
0803 | телевидение и радиовещание | 707,7 | 707,7 | ||
0804 | периодическая печать и издательства |
696,5 | 696,5 | ||
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5437,2 | 5161,4 | 275,8 | ||
0900 | Здравоохранение и спорт | 62730,0 | 56733,0 | 5997,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
0901 | здравоохранение | 53016,0 | 47947,5 | 5068,5 | 0,0 |
0902 | спорт и физическая культура | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | |
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
7214,0 | 6285,5 | 928,5 | ||
1000 | Социальная политика | 7443,9 | 7443,9 | 0,0 | 0,0 |
В том числе: | |||||
1001 | пенсионное обеспечение | 30,2 | 30,2 | ||
1004 | борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
3111,3 | 3111,3 | ||
1006 | другие вопросы в области социальной политики |
4302,4 | 4302,4 | ||
Всего | 348364,5 | 320711,3 | 27653,2 | 0,0 |
Приложение 3
к бюджету города
Расходы бюджета г. Лыткарино на 2006 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. руб.)
/------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Рз |ПР | ЦСР |ВР | Сумма |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Общегосударственные вопросы | 01| | | | 36704,9|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Функционирование законодательных | 01| 03| | | 6967,4|
|(представительных) органов | | | | | |
|государственной власти и местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Руководство и управление | 01| 03|001 00 00| | 6967,4|
| в сфере установленных функций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Центральный аппарат | 01| 03|001 00 00|005| 6244,1|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Глава законодательной | 01| 03|001 00 00|026| 403,1|
| (представительной) власти | | | | | |
| местного самоуправления | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Члены законодательной | 01| 03|001 00 00|027| 320,2|
| (представительной) власти | | | | | |
| местного самоуправления | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Функционирование Правительства | 01| 04| | | 19209,7|
|Российской Федерации, высших | | | | | |
|органов исполнительной власти | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, | | | | | |
|местных администраций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Руководство и управление в сфере| 01| 04|001 00 00| | 19209,7|
| установленных функций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Центральный аппарат | 01| 04|001 00 00|005| 18506,8|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Глава исполнительной власти | 01| 04|001 00 00|042| 702,9|
| местного самоуправления | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Судебная система | 01| 05| | | 14,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Руководство и управление в | 01| 05|001 00 00| | 14,0|
| сфере установленных функций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 01| 05|001 00 00|068| 14,0|
| аппаратов судов | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Обслуживание государственного | 01| 12| | | 500,0|
|и муниципального долга | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Процентные платежи по долговым | 01| 12|065 00 00| | 500,0|
| обязательствам | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Процентные платежи по | 01| 12|065 00 00|152| 500,0|
| муниципальному долгу | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Резервные фонды | 01| 13| | | 2764,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Резервные фонды | 01| 13|070 00 00| | 2764,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Резервные фонды органов местного | 01| 13|070 00 00|184| 2764,0|
|самоуправления | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Другие общегосударственные вопросы | 01| 15| | | 7249,8|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Руководство и управление в сфере| 01| 15|001 00 00| | 5749,8|
| установленных функций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Центральный аппарат | 01| 15|001 00 00|005| 5347,8|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 01| 15|001 00 00|327| 402,0|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Реализация государственной | 01| 15|090 00 00| | 1500,0|
| политики в области приватизации | | | | | |
| и управления государственной и | | | | | |
| муниципальной собственностью | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Оценка недвижимости, признание| 01| 15|090 00 00|200| 1500,0|
| прав и регулирование отношений| | | | | |
| по государственной и | | | | | |
| муниципальной собственности | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Национальная оборона | 02| | | | 115,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мобилизационная подготовка | 02| 03| | | 115,0|
| экономики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Реализация государственных | 02| 03|209 00 00| | 115,0|
| функций по мобилизационной | | | | | |
| подготовке экономики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия по обеспечению | 02| 03|209 00 00|237| 115,0|
| мобилизационной готовности | | | | | |
| экономики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Национальная безопасность и | 03| | | | 1725,0|
|правоохранительная деятельность | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Предупреждение и ликвидация | 03| 09| | | 550,0|
|последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | |
|и стихийных бедствий, гражданская | | | | | |
|оборона | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия по гражданской | 03| 09|219 00 00| | 550,0|
| обороне | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Расходы, связанные с | 03| 09|219 00 00|261| 550,0|
| подготовкой населения | | | | | |
| и организаций к действиям | | | | | |
| в чрезвычайной ситуации | | | | | |
| в мирное и военное время | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Обеспечение противопожарной | 03| 10| | | 175,0|
|безопасности | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Воинские формирования (органы, | 03| 10|202 00 00| | 175,0|
|подразделения) | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Обеспечение функционирования | 03| 10|202 00 00|253| 175,0|
|органов в сфере национальной | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Другие вопросы в области | 03| 13| | | 1000,0|
|национальной безопасности и | | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Реализация государственных | 03| 13|247 00 00| | 1000,0|
| функций, связанных с | | | | | |
| обеспечением национальной | | | | | |
| безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Выполнение других обязательств| 03| 13|247 00 00|216| 1000,0|
| государства | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Национальная экономика | 04| | | | 136,4|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Другие вопросы в области | 04| 11| | | 136,4|
|национальной экономики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Реализация государственных | 04| 11|340 00 00| | 136,4|
| функций в области национальной | | | | | |
| экономики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Выполнение других обязательств| 04| 11|340 00 00|216| 136,4|
| государства | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05| | | | 12456,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Жилищное хозяйство | 05| 01| | | 3616,4|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Поддержка жилищного хозяйства | 05| 01|350 00 00| | 3616,4|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия в области | 05| 01|350 00 00|410| 3616,4|
| жилищного хозяйства по | | | | | |
| строительству, реконструкции | | | | | |
| и приобретению жилых домов | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Коммунальное хозяйство | 05| 02| | | 8839,6|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Поддержка коммунального | 05| 02|351 00 00| | 8839,6|
| хозяйства | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия в области | 05| 02|351 00 00|411| 200,0|
| коммунального хозяйства | | | | | |
| по развитию, реконструкции | | | | | |
| и замене инженерных сетей | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия по благоустройству| 05| 02|351 00 00|412| 8639,6|
| городских и сельских поселений| | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Образование | 07| | | |199432,9|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Дошкольное образование | 07| 01| | | 69390,2|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Детские дошкольные учреждения | 07| 01|420 00 00| | 69390,2|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 07| 01|420 00 00|327| 69390,2|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Общее образование | 07| 02| | |118332,6|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Школы - детские сады, школы | 07| 02|421 00 00| | 90556,7|
| начальные, неполные средние | | | | | |
| и средние | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 07| 02|421 00 00|327| 90556,7|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Учреждения по внешкольной работе| 07| 02|423 00 00| | 27710,9|
| с детьми | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 07| 02|423 00 00|327| 27710,9|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Детские дома | 07| 02|424 00 00| | 65 |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 07| 02|424 00 00|327| 65 |
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Переподготовка и повышение | 07| 05| | | 150,0|
|квалификации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Учебные заведения и курсы | 07| 05|429 00 00| | 150,0|
| по переподготовке кадров | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Переподготовка и повышение | 07| 05|429 00 00|450| 150,0|
| квалификации кадров | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Молодежная политика и оздоровление | 07| 07| | | 1566,3|
|детей | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Организационно-воспитательная | 07| 07|431 00 00| | 1010,0|
| работа с молодежью | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Проведение мероприятий для | 07| 07|431 00 00|447| 1010,0|
| детей и молодежи | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия по организации | 07| 07|432 00 00| | 556,3|
| оздоровительной кампании детей | | | | | |
| и подростков | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Оздоровление детей и | 07| 07|432 00 00|452| 556,3|
| подростков | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Другие вопросы в области | 07| 09| | | 9993,8|
|образования | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Учебно-методические кабинеты, | 07| 09|452 00 00| | 6883,0|
| централизованные бухгалтерии, | | | | | |
| группы хозяйственного | | | | | |
| обслуживания, учебные | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные | | | | | |
| учебно-производственные | | | | | |
| комбинаты, логопедические пункты| | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 07| 09|452 00 00|327| 6883,0|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Руководство и управление в сфере| 07| 09|001 00 00| | 3110,8|
| установленных функций | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Центральный аппарат | 07| 09|001 00 00|005| 3110,8|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Культура, кинематография и средства| 08| | | | 27620,4|
|массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Культура | 08| 01| | | 26216,2|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Дворцы и дома культуры, другие | 08| 01|440 00 00| | 16987,1|
|учреждения культуры и средств | | | | | |
|массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 08| 01|440 00 00|327| 16987,1|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Музеи и постоянные выставки | 08| 01|441 00 00| | 2520,9|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 08| 01|441 00 00|327| 2520,9|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Библиотеки | 08| 01|442 00 00| | 6581,3|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 08| 01|442 00 00|327| 6581,3|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Мероприятия в сфере культуры, | 08| 01|450 00 00| | 126,9|
|кинематографии и средств массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Государственная поддержка | 08| 01|450 00 00|453| 126,9|
| в сфере культуры, | | | | | |
| кинематографии и средств | | | | | |
| массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Телевидение и радиовещание | 08| 03| | | 707,7|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Телерадиокомпании | 08| 03|453 00 00| | 707,7|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Государственная поддержка в | 08| 03|453 00 00|453| 707,7|
| сфере культуры, кинематографии| | | | | |
| и средств массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Периодическая печать и издательства| 08| 04| | | 696,5|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия в сфере культуры, | 08| 04|450 00 00| | 696,5|
| кинематографии и средств | | | | | |
| массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Государственная поддержка | 08| 04|450 00 00|453| 696,5|
| в сфере культуры, | | | | | |
| кинематографии и средств | | | | | |
| массовой информации | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Здравоохранение и спорт | 09| | | | 62730,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Здравоохранение | 09| 01| | | 60230,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Учебно-методические кабинеты, | 09| 01|452 00 00| | 3135,5|
| централизованные бухгалтерии, | | | | | |
| группы хозяйственного | | | | | |
| обслуживания, учебные | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | |
| логопедические пункты | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 01|452 00 00|327| 3135,5|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Больницы, клиники, госпитали, | 09| 01|470 00 00| | 47330,6|
| медико-санитарные части | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 01|470 00 00|327| 47330,6|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Поликлиники, амбулатории, | 09| 01|471 00 00| | 8987,3|
| диагностические центры | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 01|471 00 00|327| 8987,3|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Станции переливания крови | 09| 01|472 00 00| | 195,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 01|472 00 00|327| 195,0|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Санатории для детей и подростков| 09| 01|474 00 00| | 581,6|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 01|474 00 00|327| 581,6|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Спорт и физическая культура | 09| 02| | | 2500,0|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Центры спортивной подготовки | 09| 02|482 00 00| | 2242,0|
| (сборные команды) | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Обеспечение деятельности | 09| 02|482 00 00|327| 2242,0|
| подведомственных учреждений | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Физкультурно-оздоровительная | 09| 02|512 00 00| | 258,0|
| работа и спортивные мероприятия | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия в области | 09| 02|512 00 00|455| 258,0|
| здравоохранения, спорта и | | | | | |
| физической культуры, туризма | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Социальная политика | 10| | | | 7443,9|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Пенсионное обеспечение | 10| 01| | | 30,2|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Пенсии | 10| 01|490 00 00| | 30,2|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Доплаты к пенсиям | 10| 01|490 00 00|714| 30,2|
| государственных служащих | | | | | |
| субъектов Российской | | | | | |
| Федерации и муниципальных | | | | | |
| служащих | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Борьба с беспризорностью, | 10| 04| | | 3111,3|
| опека и попечительство | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия по борьбе с | 10| 04|511 00 00| | 3111,3|
| беспризорностью, по опеке | | | | | |
| и попечительству | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Профилактика безнадзорности | 10| 04|511 00 00|481| 3,6|
| и правонарушений | | | | | |
| несовершеннолетних | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Другие пособия и компенсации | 10| 04|511 00 00|755| 3107,7|
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Другие вопросы в области социальной| 10| 06| | | 4302,4|
|политики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Реализация государственных | 10| 06|514 00 00| | 4302,4|
| функций в области социальной | | | | | |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
| Мероприятия в области | 10| 06|514 00 00|482| 4302,4|
| социальной политики | | | | | |
|-----------------------------------+---+---+---------+---+--------|
|Всего | | | | |348364,5|
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 4
к бюджету города
Распределение средств кредитного фонда
муниципального образования "Город Лыткарино"
для предоставления бюджетных кредитов юридическим
лицам в 2006 году с учетом возврата указанных
бюджетных кредитов
(тыс. рублей)
/------------------------------------------------------------------\
| Наименования расходов |Рз |ПР | ЦСР |ВР | Сумма |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Бюджетные кредиты |04 |11 |8010000| | 0,0|
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Финансовая поддержка на возвратной |04 |11 |8010000|520| 0,0|
|основе (за вычетом погашения) | | | | | |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Увеличение задолженности по бюджетным |04 |11 |8010000|520|10000,0|
|ссудам и кредитам | | | | | |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Из них: | | | | | |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|бюджетные кредиты юридическим лицам |04 |11 |8010000|520|10000,0|
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Уменьшение задолженности по бюджетным |04 |11 |8010000|520|10000,0|
|ссудам и кредитам | | | | | |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|Из них: | | | | | |
|--------------------------------------+---+---+-------+---+-------|
|возврат бюджетных кредитов, |04 |11 |8010000|520|10000,0|
|предоставленных юридическим лицам | | | | | |
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 5
к бюджету города
Ведомственная структура расходов бюджета г. Лыткарино
на 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код администратора |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
Администрация г. Лыткарино | 001 | 59471,7 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 19889,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 | 01 | 04 | 19209,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 19209,7 | ||
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 18506,8 | |
Глава исполнительной власти местного самоуправления |
001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 042 | 702,9 | |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 14,0 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 264,0 | |||
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 264,0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 264,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 402,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 402,0 | ||
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы |
001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 402,0 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 115,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики |
001 | 02 | 03 | 115,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 115,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 115,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
001 | 03 | 725,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
001 | 03 | 09 | 550,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 550,0 | ||
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 550,0 | |
Обеспечение противопожарной безопасности |
001 | 03 | 10 | 175,0 | |||
Воинские формирования (органы подразделения) |
001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 175,0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 175,0 | |
Образование | 001 | 07 | 12237,6 | ||||
Общее образование | 001 | 07 | 02 | 12237,6 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 12237,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 12237,6 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
001 | 08 | 26216,2 | ||||
Культура | 001 | 08 | 01 | 26216,2 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 16987,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 16987,1 | |
Музеи и постоянные выставки | 001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 2520,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 2520,9 | |
Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 6581,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 6581,3 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 126,9 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 126,9 | |
Здравоохранение и спорт | 001 | 09 | 258,0 | ||||
Спорт и физическая культура | 001 | 09 | 02 | 258,0 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 258,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 258,0 | |
Социальная политика | 001 | 10 | 30,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 30,2 | |||
Пенсии | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 30,2 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 30,2 | |
Отдел архитектуры и градостроительства |
002 | 1209,5 | |||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 1209,5 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 1209,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 1209,5 | ||
Центральный аппарат | 002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 1209,5 | |
Управление образования г. Лыткарино | 003 | 190306,6 | |||||
Образование | 003 | 07 | 187195,3 | ||||
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 69390,2 | |||
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 69390,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 69390,2 | |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 106095,0 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 90556,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 90556,7 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 15473,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 15473,3 | |
Детские дома | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 65 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 65 | |
Переподготовка и повышение квалификации |
003 | 07 | 05 | 150,0 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 150,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 150,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
003 | 07 | 07 | 1566,3 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 1010,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 1010,0 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 556,3 | ||
Оздоровление детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 556,3 | |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 9993,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 3110,8 | ||
Центральный аппарат | 003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 3110,8 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 6883,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 6883,0 | |
Социальная политика | 003 | 10 | 3111,3 | ||||
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
003 | 10 | 04 | 3111,3 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 3111,3 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 3,6 | |
Другие пособия и компенсации | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 3107,7 | |
МУ "Центральная городская больница" | 004 | 61230,0 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
004 | 03 | 1000,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
004 | 03 | 09 | 1000,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
004 | 03 | 09 | 219 00 00 | 1000,0 | ||
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
004 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 1000,0 | |
Здравоохранение и спорт | 004 | 09 | 60230,0 | ||||
Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 60230,0 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 3135,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 3135,5 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 47330,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 47330,6 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 8987,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 8987,3 | |
Станции переливания крови | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 195,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 195,0 | |
Санатории для детей и подростков | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 581,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 581,6 | |
Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино |
005 | 5638,3 | |||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 5638,3 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 15 | 5638,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 4138,3 | ||
Центральный аппарат | 005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 4138,3 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 1500,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 1500,0 | |
МП "Редакция городского радиовещания "Голос Лыткарино" |
006 | 707,7 | |||||
Культура, кинематография и средства массовой информации |
006 | 08 | 707,7 | ||||
Телевидение и радиовещание | 006 | 08 | 03 | 707,7 | |||
Телерадиокомпании | 006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 707,7 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 707,7 | |
МП "Редакция Лыткаринской газеты "Лыткаринские вести" |
007 | 696,5 | |||||
Культура, кинематография и средства массовой информации |
007 | 08 | 696,5 | ||||
Периодическая печать и издательства | 007 | 08 | 04 | 696,5 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 696,5 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 453 | 696,5 | |
МП СК "Кристалл" | 008 | 2242,0 | |||||
Здравоохранение и спорт | 008 | 09 | 2242,0 | ||||
Спорт и физическая культура | 008 | 09 | 02 | 2242,0 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 2242,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 2242,0 | |
МП "Ритуал-сервис" | 009 | 517,0 | |||||
Национальная экономика | 009 | 04 | 136,4 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
009 | 04 | 11 | 136,4 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 136,4 | ||
Выполнение других обязательств государства |
009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 136,4 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 380,6 | ||||
Коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 02 | 380,6 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 380,6 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 380,6 | |
МУП "Дирекция единого заказчика - Лыткарино" |
010 | 12075,4 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 12075,4 | ||||
Жилищное хозяйство | 010 | 05 | 01 | 3616,4 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 3616,4 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 3616,4 | |
Коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 02 | 8459,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 8459,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 200,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 8259,0 | |
Совет депутатов города Лыткарино | 011 | 6967,4 | |||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 6967,4 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
011 | 01 | 03 | 6967,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 6967,4 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 6244,1 | |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 403,1 | |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 320,2 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
500,0 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 500,0 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 500,0 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 500,0 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 500,0 | ||
Итого | 341562,1 | ||||||
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году |
|||||||
Резервный фонд Главы города <*> | 2500,0 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2500,0 | |||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 2500,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 2500,0 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 2500,0 | ||
Реализация городской целевой программы "Забота" <*> |
|||||||
Социальная политика | 10 | 4302,4 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 4302,4 | ||||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 06 | 514 00 00 | 4302,4 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 4302,4 | ||
Итого по нераспределенным средствам | 6802,4 | ||||||
Всего расходов | 348364,5 |
-----------------------------------------------
<*> Указанные расходы распределяются в течение финансового года по распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными актами города Лыткарино.
Приложение 6
к бюджету города
Распределение ассигнований из городского бюджета на 2006 г.
на содержание органов местного самоуправления
Численность (чел.) на 2006 г. |
ФОТ по штатному расписанию на 2006 г. (руб.) |
План на 2006 г. (тыс. руб.) |
Из них капитальные расходы (тыс. руб.) |
|
Всего по разделу 0100 | 105 | 755361,6 | 31174,9 | 0,0 |
Администрация города | 81 | 18859,7 | 0,0 | |
В том числе: | ||||
ФОТ | 520773,3 | 12498,6 | ||
ФОТ высшего должностного лица |
15503,4 | 487,5 | ||
Выплаты бывшему главе города |
69,4 | |||
начисления на ФОТ | 3420,5 | |||
материальные затраты | 2170,4 | |||
оплата коммунальных услуг |
213,3 | |||
приобретение оборудования |
0 | 0 | ||
капитальный ремонт | ||||
Совет депутатов г. Лыткарино |
7 | 6967,4 | 4900,0 | |
В том числе: | ||||
ФОТ | 61074,0 | 1465,8 | ||
начисления на ФОТ | 384,0 | |||
материальные затраты | 187,6 | |||
оплата коммунальных услуг |
30 | |||
приобретение оборудования |
900 | 900 | ||
капитальный ремонт | 4000 | 4000 | ||
КУИ | 18 | 4138,3 | 0,0 | |
В том числе: | ||||
ФОТ | 123324,0 | 2959,8 | ||
начисления на ФОТ | 775,5 | |||
материальные затраты | 373,1 | |||
оплата коммунальных услуг |
30 | |||
приобретение оборудования |
0 | 0 | ||
капитальный ремонт | ||||
Отдел архитектуры | 6 | 1209,5 | 0,0 | |
В том числе: | ||||
ФОТ | 34686,9 | 832,5 | ||
начисления на ФОТ | 218,1 | |||
материальные затраты | 40,9 | |||
оплата коммунальных услуг |
0,0 | |||
приобретение оборудования |
||||
капитальный ремонт | ||||
Расходы за счет платных услуг |
118 | 0 | ||
Всего по разделу 0700 | 14 | 3110,8 | 0,0 | |
Управление образования | 14 | 3110,8 | 0,0 | |
В том числе: | ||||
ФОТ | 93372,8 | 2240,9 | ||
начисления на ФОТ | 587,1 | |||
материальные затраты | 258,9 | |||
оплата коммунальных услуг |
23,8 | |||
приобретение оборудования |
0 | 0 | ||
капитальный ремонт | ||||
Итого по разделам 0100, 0700 | ||||
Фонд оплаты труда | 20554,4 | 0,0 | ||
Начисления на ФОТ | 5385,3 | |||
Материальные затраты | 3030,9 | |||
Оплата коммунальных услуг |
297,1 | |||
Приобретение оборудования |
900 | 900 | ||
Капитальный ремонт | 4000 | 4000 | ||
Всего | 34167,7 | 4900,0 | ||
Расходы за счет платных услуг |
118,0 | 0,0 |
Приложение 7
к бюджету города
Распределение ассигнований из городского бюджета на 2006 год
на погашение и обслуживание муниципального долга г. Лыткарино
(тыс. рублей)
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению в 2006 году |
Срок погашения |
Процентная ставка |
Проценты и другие расходы по обслуживанию долга г. Лыткарино в 2006 году (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бюджетные кредиты, планируемые к возврату в 2006 году |
15000 | 2006 г. | 1% | 100 |
2 | Кредиты банков, планируемые к возврату в 2006 году |
10000 | 2006-2007 гг. | Не более ставки рефинансирования ЦБ РФ + 3% |
300 |
3 | Муниципальные гарантии, планируемые к возврату в 2006 г. |
18000 | 2006 г. | Не более ставки рефинансирования ЦБ РФ + 3% |
100 |
Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего долга |
43000 | 500 |
Приложение 8
к бюджету города
Расходы по отрасли жилищно-коммунального
хозяйства на 2006 год
(тыс. руб.)
Раздел/ подраздел |
Вид расходов, целевая статья |
Эк. ст. |
Направление | Сумма |
0501 |
410 350 00 00 |
225 |
Жилищное хозяйство Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству и реконструкции Капитальный ремонт жилого фонда |
3616,4 |
0502 |
411 351 00 00 |
241 |
Коммунальное хозяйство Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей Подготовка к зиме 2005-2006 гг. (замена тепловых сетей) |
200,0 |
412 351 00 00 |
241 241 |
Благоустройство Мероприятия по благоустройству городов и сельских поселений Всего В том числе: Расходы на уличное освещение Расходы на озеленение |
3696,0 1973,0 566,0 |
|
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ, переданных в ведение муниципального образования (на содержание объектов уличного освещения) |
557,0 | |||
Содержание объектов уличного освещения |
300,0 | |||
Безопасность дорожного движения | 300,0 | |||
Содержание кладбищ | 380,6 | |||
Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
4563,0 3803,0 760,0 |
|||
Расходы по содержанию автомобильных дорог, итого В том числе: Содержание автомобильных дорог "Прочий капитальный ремонт" |
||||
Итого по разд. 05 п/р 02 | 8839,6 | |||
Всего по ЖКХ | 12456,0 |
Приложение 9
к бюджету города
Перечень
целевых программ г. Лыткарино, подлежащих финансированию
из средств городского бюджета в 2006 году
N п/п |
Наименования городских целевых программ |
Утверждено | Заказчики программ |
Объем финансирования из городского бюджета (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Городская целевая программа "Забота" |
Решение Совета депутатов г. Лыткарино N ___ от ______2005 г. |
Администрация города Лыткарино |
9174,6 |
Всего | 9174,6 |
Приложение 10
к бюджету города
Перечень
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств городского бюджета на 2006 г.
/------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование организации |
|п/п| |
|---+--------------------------------------------------------------|
| |1. Главные распорядители бюджетных средств |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1 |Администрация г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|2 |Управление образования г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|3 |МУЗ "Центральная городская больница" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|4 |Совет депутатов г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
| |2. Распорядители бюджетных средств |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1 |Отдел архитектуры и градостроительства г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|2 |Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|3 |МУП "Дирекция единого заказчика - Лыткарино" |
|---+--------------------------------------------------------------|
| |3. Получатели бюджетных средств |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1 |МП СК "Кристалл" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|2 |МП "Редакция Лыткаринской городской газеты |
| |"Лыткаринские вести" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|3 |МП "Редакция городского радиовещания "Голос Лыткарино" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|4 |МП "Ритуал-сервис" |
\------------------------------------------------------------------/
Примечание. Получатели средств целевых бюджетных фондов, резервного фонда определяются в соответствии с действующими положениями о фондах и распоряжениями главы города.
Приложение 11
к бюджету города
Программа
муниципальных внутренних заимствований
г. Лыткарино на 2006 год
I. Привлечение долговых обязательств
/------------------------------------------------------------------\
| N | Виды заимствований | Объем |Срок действия|
|п/п| |привлечения| |
| | | средств в | |
| | | 2006 году | |
| | | (тыс. | |
| | | рублей) | |
|---+------------------------------------+-----------+-------------|
|1 |Кредитные договоры и соглашения, | 15000,0|2006 г. |
| |заключенные от имени | | |
| |муниципального образования | | |
| |"Город Лыткарино" с Министерством | | |
| |финансов Московской области | | |
| |(бюджетный кредит) <*> | | |
|---+------------------------------------+-----------+-------------|
|2 |Кредитные договоры и соглашения, | 34351,0|2006-2007 гг.|
| |заключенные от имени | | |
| |муниципального образования | | |
| |"Город Лыткарино" с кредитными | | |
| |организациями | | |
|---+------------------------------------+-----------+-------------|
| |Итого общий объем привлеченных | 49351,0| |
| |средств в 2005 году | | |
\------------------------------------------------------------------/
II. Погашение заимствований
/------------------------------------------------------------------\
| N | Виды заимствований | Объем |
|п/п| | погашения |
| | |в 2006 году|
| | | (тыс. |
| | | рублей) |
|---+--------------------------------------------------+-----------|
|1 |Кредитные договоры и соглашения, заключенные | 15000,0|
| |от имени муниципального образования "Город | |
| |Лыткарино" с Министерством финансов Московской | |
| |области (бюджетный кредит) <*> | |
|---+--------------------------------------------------+-----------|
|2 |Кредитные договоры и соглашения, заключенные | 10000,0|
| |от имени муниципального образования "Город | |
| |Лыткарино" с кредитными организациями | |
|---+--------------------------------------------------+-----------|
|3 |Погашение муниципальных гарантий | 26500,0|
|---+--------------------------------------------------+-----------|
| |В том числе: | |
|---+--------------------------------------------------+-----------|
| |муниципальные гарантии на реализацию мероприятий | 8500,0|
| |по подготовке объектов социальной сферы и | |
| |жилищно-коммунального хозяйства муниципальных | |
| |образований Московской области к осенне-зимнему | |
| |периоду 2005/2006 года <**> | |
|---+--------------------------------------------------+-----------|
| |Итого | 51500,0|
\------------------------------------------------------------------/
------------------------------------------------
<*> Порядок привлечения и погашения бюджетных кредитов из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города, регулируется Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2006 год".
<**> Погашение муниципальных гарантий в 2006 году планируется за счет средств областного бюджета (субсидии), порядок которых предусмотрен нормативно-правовыми документами Московской области на подготовку к осенне-зимнему периоду.
III. Перечень предоставляемых юридическим лицам
муниципальных гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов
бюджета согласно ст. 117 Бюджетного кодекса РФ
1. Предоставление муниципальных гарантий
г. Лыткарино муниципальным предприятиям,
оказывающим услуги в сфере жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 4500,0 тыс. рублей
В том числе:
- МП "Дирекция единого заказчика -
Лыткарино" 4500,0 тыс. рублей
2. Предоставление муниципальных гарантий
г. Лыткарино муниципальным предприятиям
для обеспечения исполнения обязательств
по привлечению и возврату кредитных
средств на проведение капитального
ремонта в учреждениях бюджетной сферы 13500,0 тыс. рублей
В том числе:
- МП "Дирекция единого заказчика -
Лыткарино" 13500,0 тыс. рублей
3. Предоставление муниципальных гарантий
г. Лыткарино муниципальным предприятиям,
оказывающим услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, для
обеспечения исполнения обязательств
по привлечению и возврату кредитных
средств для погашения задолженности
перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов по
муниципальному жилому фонду,
социальной сфере города 20000,0 тыс. рублей
В том числе:
- МП "Лыткаринская теплосеть" 20000,0 тыс. рублей
Всего объем предоставления
муниципальных гарантий 38000,0 тыс. рублей
Приложение 12
к бюджету города
Программа
предоставления муниципальных гарантий в 2006 г.
/------------------------------------------------------------------\
| N | Цели предоставления муниципальных | Сумма |Срок действия|
|п/п| гарантий | гарантии | |
| | | (тыс. | |
| | | рублей) | |
|---+-------------------------------------+----------+-------------|
|1. |Предоставление муниципальных гарантий| 4500,0|2006 г. |
| |г. Лыткарино муниципальным | | |
| |предприятиям, оказывающим услуги в | | |
| |сфере жилищно-коммунального хозяйства| | |
|---+-------------------------------------+----------+-------------|
|2. |Предоставление муниципальных гарантий| 13500,0|2006 г. |
| |г. Лыткарино муниципальным | | |
| |предприятиям для обеспечения | | |
| |исполнения обязательств по | | |
| |привлечению и возврату кредитных | | |
| |средств на проведение капитального | | |
| |ремонта в учреждениях бюджетной сферы| | |
|---+-------------------------------------+----------+-------------|
|3. |Предоставление муниципальных гарантий| 20000,0|2006-2007 гг.|
| |г. Лыткарино муниципальным | | |
| |предприятиям, оказывающим услуги | | |
| |в сфере жилищно-коммунального | | |
| |хозяйства, для обеспечения исполнения| | |
| |обязательств по привлечению и | | |
| |возврату кредитных средств для | | |
| |погашения задолженности перед | | |
| |поставщиками топливно-энергетических | | |
| |ресурсов по муниципальному жилому | | |
| |фонду, социальной сфере города | | |
|---+-------------------------------------+----------+-------------|
| |Всего объем предоставления | 38000,0| |
| |муниципальных гарантий г. Лыткарино | | |
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 13
к бюджету города
Источники внутреннего финансирования дефицита
городского бюджета на 2006 год
Код | Всего доходов | 324013,5 |
Всего расходов | 348364,5 | |
Дефицит городского бюджета | -24351,0 | |
в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней |
10% | |
000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
24351,0 |
000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
49351,0 |
000 02 01 01 00 00 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
000 02 01 01 00 03 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами |
15000,0 |
000 02 01 02 00 00 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
|
000 02 01 02 00 03 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами |
34351,0 |
000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
25000,0 |
000 02 01 01 00 00 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
000 02 01 01 00 03 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами |
15000,0 |
000 02 01 02 00 00 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
|
000 02 01 02 00 03 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами |
10000,0 |
000 04 01 00 00 03 0000 810 | Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации |
|
000 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
000 06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
000 06 01 00 00 00 0000 430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю |
0,0 |
000 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
0,0 |
000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 0,0 |
000 08 00 00 00 00 0000 510 | Увеличение остатков средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 00 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 01 00 03 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов |
5500,0 |
000 08 00 00 00 00 0000 610 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 00 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5500,0 |
000 08 02 01 00 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
5500,0 |
000 50 00 00 00 00 0000 000 | Итого источников внутреннего финансирования |
|
000 90 00 00 00 00 0000 000 | Итого источников финансирования | 24351,0 |
Справочно:
/------------------------------------------------------------------\
|1. Отношение размера дефицита бюджета |24351,0/244583,5 = 10% |
|к объему доходов бюджета без учета | |
|финансовой помощи из федерального | |
|и областного бюджетов (%) | |
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 14
к бюджету города
Перечень
продукции (услуг) для муниципальных нужд г. Лыткарино,
включенных в муниципальный заказ, и планируемая стоимость
каждого вида продукции (услуг) на 2006 год
N п/п |
Наименование продукции |
Всего стоимость муниципального заказа |
В том числе | |||||
МУЗ "Центральная городская больница" |
Управление образования г. Лыткарино |
МУП "Дирекция единого заказчика - Лыткарино |
Комитет управления имуществом г. Лыткарино |
администрация г. Лыткарино |
Совет депутатов г. Лыткарино |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Медикаменты и перевязочные средства (р. 09) |
3019,2 | 3019,2 | |||||
2 | Продукты питания | 13994,2 | 1205,5 | 12788,7 | ||||
- бюджетные средства | 1205,5 | 1205,5 | ||||||
- родительская плата | 12788,7 | 12788,7 | ||||||
3 | Подрядные работы | 21946,9 | 5068,5 | 7800,0 | 5078,4 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
В том числе: | ||||||||
- капитальный ремонт дорог |
760,0 | 760,0 | ||||||
- капитальный ремонт ж/ф (крыши) |
3616,4 | 3616,4 | ||||||
- капитальный ремонт бюджетных учреждений |
13570,5 | 5068,5 | 7800,0 | 702,0 | ||||
- капитальный ремонт помещения |
4000,0 | 4000,0 | ||||||
4 | Аренда транспорта | 1200,0 | 1200,0 | |||||
5 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1500,0 | 1500,0 | |||||
6 | Приобретение автотранспорта |
600,0 | 600,0 | |||||
Всего | 42260,3 | 9293,2 | 20588,7 | 5078,4 | 1500,0 | 1200,0 | 4600,0 |
Приложение 15
к бюджету города
Назначение продукции (услуг), включенных в муниципальный заказ
г. Лыткарино на 2006 год и категории получателей продукции
/------------------------------------------------------------------\
|Администрация г. Лыткарино |- продукция (услуги), необходимая |
| |для обеспечения деятельности |
| |администрации; |
| |- текущий ремонт муниципальных |
| |учреждений |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Комитет управления |- продукция (услуги), необходимая для|
|имуществом г. Лыткарино |обеспечения деятельности Комитета; |
| |- обеспечение работ по разграничению |
| |прав собственности на землю, оценке |
| |муниципального имущества |
|----------------------------+-------------------------------------|
|МУЗ "Центральная городская |- обеспечение бесперебойного |
|больница г. Лыткарино" |функционирования муниципальных |
| |учреждений здравоохранения (больница,|
| |санаторий, скорая помощь) продуктами |
| |питания, медикаментами; |
| |- текущий и капитальный ремонт |
| |муниципальных учреждений |
| |здравоохранения; |
| |- приобретение оборудования |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Управление образования |- обеспечение бесперебойного |
|г. Лыткарино |функционирования муниципальных |
| |учреждений образования (школ, детских|
| |садов) продуктами питания; |
| |- текущий и капитальный ремонт |
| |муниципальных образовательных |
| |учреждений; |
| |- приобретение оборудования |
|----------------------------+-------------------------------------|
|МУП "ДЕЗ-Лыткарино" |- обеспечение функционирования |
| |муниципального жилого фонда; |
| |- дорожное хозяйство; |
| |- благоустройство города |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Совет депутатов |- капитальный ремонт; |
|г. Лыткарино |- приобретение автотранспорта |
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 16
к бюджету города
Информация о муниципальном долге г. Лыткарино по формам
долговых обязательств с приложением Перечня муниципальных
гарантий, выданных от имени муниципального образования
"Город Лыткарино"
1. Кредиты и бюджетные ссуды, полученные от имени
муниципального образования "Город Лыткарино"
(тыс. руб.)
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Дата привле- чения |
Сумма привлечен- ных средств (тыс. руб.) |
Процентная ставка |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению | ||||||
срок действия |
всего | в том числе | из них причитается к погашению в 2006 году |
||||||||
погашение основного долга |
выплата % и другие расходы по обслу- живанию долга |
всего | в том числе | ||||||||
погашение основного долга |
выплата % и другие расходы по обслу- живанию долга |
||||||||||
1 | Кредиты, планируемые к получению в Министерстве финансов Московской области (бюджетные кредиты) |
2006 г. | 15000,0 | 1% | 2006 г. | 15100,0 | 15000,0 | 100,0 | 15100,0 | 15000,0 | 100,0 |
2 | Кредиты, планируемые к получению в кредитных организациях |
2006 г. | 34351,0 | Не более ставки рефинансирования ЦБ РФ + 3% |
2006-2007 гг. |
35251,0 | 34351,0 | 900,0 | 10300,0 | 10000,0 | 300,0 |
Всего кредитов | 49351,0 | 50351,0 | 49351,0 | 1000,0 | 25400,0 | 25000,0 | 400,0 |
2. Другие долговые обязательства, гарантированные
муниципальным образованием "Город Лыткарино"
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Дата привле- чения |
Сумма выданных гарантий (тыс. руб.) |
Процентная ставка |
Фактическая задолженность по гарантиям |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению | |||||||
срок действия |
всего | в том числе | из них причитается к погашению в 2006 году |
||||||||||
погашение основного долга |
выплата % и другие расходы по обслу- живанию долга |
||||||||||||
погашение основного долга |
выплата % и другие расходы по обслу- живанию долга |
всего | в том числе | ||||||||||
погашение основного долга |
выплата % и другие расходы по обслу- живанию долга |
||||||||||||
1 | Муниципальная гарантия на реализацию мероприятий по подготовке жилищно- коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду 2005-2006 гг. в соответствии с постановлением Правительства от 06.06.2005 N 370/19 |
2005 г. | 8500,0 | Не более ставки рефинанси- рования ЦБ РФ + 3% |
8500,0 | 0 | 2006 г. | 8500,0 | 8500,0 | 0 | 8500,0 | 8500,0 | 0 |
2 | Муниципальные гарантии, планируемые к предоставлению в 2006 году |
2006 г. | 38000,0 | Не более ставки рефинанси- рования ЦБ РФ + 3% |
0 | 0 | 2006 г. | 38200,0 | 38000,0 | 200,0 | 18100,0 | 18000,0 | 100,0 |
Всего гарантий | 46500,0 | 8500,0 | 0 | 46700,0 | 46500,0 | 200,0 | 26600,0 | 26500,0 | 100,0 |
Приложение 17
к бюджету города
Перечень
расходов на объекты и мероприятия, финансирование которых
должно быть произведено из городского бюджета в 2006 году,
но не обеспечено соответствующими источниками финансирования
(тыс. руб.)
/------------------------------------------------------------------\
| Направление расходов | Сумма |
|-------------------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|1) Капитальное строительство | 20970,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
|2) Капитальные расходы на учреждения бюджетной сферы | 60291,6|
|города, заявленные главными распорядителями | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|В том числе: | |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Капитальный ремонт | 48687,3|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Образование | 20760,1|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Здравоохранение | 18041,2|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Культура | 9886,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Приобретение оборудования | 11604,3|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Образование | |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Здравоохранение | 10730,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Культура | 874,3|
|-------------------------------------------------------+----------|
|3) Дополнительные расходы по отрасли ЖКХ, заявленные | 130753,3|
|МУП "ДЕЗ-Лыткарино" | |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Капитальный ремонт жилого фонда | 96383,6|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Расходы на озеленение | 2185,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Возмещение убытков от содержания объектов уличного | 6816,7|
| освещения | |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Безопасность дорожного движения | 581,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Содержание автомобильных дорог | 2827,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
| Прочий капитальный ремонт дорог | 21960,0|
|-------------------------------------------------------+----------|
|4) Расходы на оценку муниципального имущества (нежилых | 2500,0|
|помещений) для КУИ | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|5) Госпошлина, уплачиваемая по судебным искам в защиту | 1000,0|
|интересов муниципальной казны | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|6) Расходы на содержание Контрольно-ревизионного | 957,9|
|управления Совета депутатов г. Лыткарино | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Итого | 216472,8|
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 18
к бюджету города
Выпадающие доходы бюджета муниципального образования
"Город Лыткарино" в 2006 году
I. Льготы по местным налогам
КБК | Вид доходного источника |
Сумма льгот, предоставленных на 2006 год (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 1 06 01000 03 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц |
- |
000 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | Снижение ставки земельного налога по землям, занятым промышленными объектами, с 1,5% до 0,8%. Сумма подлежит уточнению после получения кадастровой оценки земельных участков |
II. Льготы по арендной плате за землю
и муниципальное имущество
КБК | Вид доходного источника | Сумма льгот, предоставленных на 2006 год (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
- |
000 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
- |
000 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
894,1; в том числе по капитальному ремонту - 122,9 |
Приложение 19
к бюджету города
Перечень
муниципальных заказчиков на 2006 год
/------------------------------------------------------------------\
| N | Муниципальный заказчик |
|п/п| |
|---+--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1. |МУЗ "Центральная городская больница г. Лыткарино" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|2. |Управление образования г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|3. |МУП "Дирекция единого заказчика - Лыткарино" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|4. |МП "Городское управление капитального строительства" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|5. |МУ ДО "Детская музыкальная школа" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|6. |МОУ "Детско-юношеская спортивная школа" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|7. |МУ ДК "Мир" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|8. |МУ "Дом культуры "Центр молодежи" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|9. |МУ "Лыткаринский историко-краеведческий музей" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|10.|МУ "Централизованная библиотечная система" |
|---+--------------------------------------------------------------|
|11.|Комитет управления имуществом г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|12.|Администрация г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|13.|Совет депутатов г. Лыткарино |
|---+--------------------------------------------------------------|
|14.|Отдел архитектуры и градостроительства г. Лыткарино |
\------------------------------------------------------------------/
Приложение 20
к бюджету города
Расходы
за счет дотаций бюджету муниципального образования
"Город Лыткарино"
(тыс. руб.)
/------------------------------------------------------------------\
|Расходы за счет дотации бюджету муниципального образования | 557|
|"Город Лыткарино" на возмещение убытков от содержания | |
|объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- | |
|культурной сферы, переданных в ведение органов местного | |
|самоуправления | |
|------------------------------------------------------------+-----|
|Расходы за счет дотации бюджету муниципального образования | 1486|
|"Город Лыткарино" на выравнивание уровня бюджетной | |
|обеспеченности | |
|------------------------------------------------------------+-----|
|Всего | 2043|
\------------------------------------------------------------------/
Расходы
за счет субвенций из фонда компенсаций Московской области
(тыс. руб.)
/------------------------------------------------------------------\
|На финансирование образовательных |74714|Из них |
|учреждений, реализующих государственный | |------------------|
|стандарт общего образования, в размере, | |на оснащение| 845|
|необходимом для реализации основных | |кабинетов | |
|общеобразовательных программ | |физики и | |
| | |химии | |
|-----------------------------------------+-----+------------+-----|
|На финансирование частичной компенсации | 2192| | |
|удорожания стоимости питания обучающихся | | | |
|в муниципальных образовательных | | | |
|учреждениях в соответствии с Законом | | | |
|Московской области "О частичной | | | |
|компенсации стоимости питания отдельным | | | |
|категориям обучающихся | | | |
|в общеобразовательных учреждениях | | | |
|Московской области" | | | |
|-----------------------------------------+-----+------------+-----|
|На оплату вознаграждения патронатных | 65| | |
|воспитателей в соответствии с Законом | | | |
|Московской области "О патронате" | | | |
|-----------------------------------------+-----+------------+-----|
|На финансирование штатной численности | 402| | |
|работников, обеспечивающих деятельность | | | |
|комиссий по делам несовершеннолетних | | | |
|-----------------------------------------+-----+------------+-----|
|На реализацию Федерального закона | 14| | |
|N 113-ФЗ "О присяжных заседателях | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции | | | |
|в Российской Федерации" | | | |
|-----------------------------------------+-----+------------+-----|
|Всего |77387| | 845|
\------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета депутатов муниципального образования "Город Лыткарино" Московской области от 23 декабря 2005 г. N 49/7 "Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2006 г."
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2006 г.
Текст решения официально опубликован не был