Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы
бюджета на 2003 год.
Ведомственная структура
3 июня, 26 декабря 2003 г., 28 апреля 2004 г.
(тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование прямых получателей |Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом изменений |
|п/п |(распорядителей кредитов) |--------------------------------------------------------|
| | |всего |в том числе |
| | | |------------------------------------|
| | | |бюджет текущих|бюджет |
| | | |расходов |капитальных |
| | | | |расходов |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1. |Администрация города Сургута |268 819 |268 819 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1.1. |Содержание аппарата администрации |91 641 |91 641 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1.2. |Оплата договоров по средствам|27 187 |27 187 |0 |
| |массовой информации | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1.3. |Обязательное медицинское страхование|143 450 |143 450 |0 |
| |неработающего населения | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| 1.4. |Содержание Думы города Сургута |4 067 |4 067 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1.5. |Прочие расходы |618 |618 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|1.6. |Социологические исследования |1 856 |1 856 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2. |Департамент финансов |264 271 |249 080 |15 191 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.1. |Содержание аппарата департамента |40 127 |38 843 |1 284 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.2. |Резервные фонды |109 294 |109 294 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - резервный фонд |109 294 |109 294 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.3. |Бюджетные кредиты (ссуды) |12 747 |0 |12 747 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - выдача кредитов |70 244 |0 |70 244 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - возврат кредитов |-57 497 |0 |-57 497 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.4. |Расходы по обслуживанию внутреннего|52 764 |52 764 |0 |
| |долга | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - Европейский банк развития и|52 764 |52 764 |0 |
| |реконструкции | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.5. |Проект развития коммунального|9 880 |9 880 |0 |
| |хозяйства по программе ЕБРР | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.6. |Субсидии на продукцию|38 254 |38 254 |0 |
| |сельскохозяйственного производства :| | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - поддержка программ и мероприятий|26 510 |26 510 |0 |
| |по развитию животноводства | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - поддержка программ и мероприятий|11 744 |11 744 |0 |
| |по развитию растениеводства | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.7. |Военная прокуратура |1 160 | |1 160 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.8. |Госсанэпиднадзор |15 |15 | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|2.9. |Сургутская региональная дирекция|30 |30 | |
| |дорожного департамента ХМАО | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|3. |Управление внутренних дел |370 571 |365 571 |5 000 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|3.1. |Содержание аппарата управления |370 571 |365 571 |5 000 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|4. |Управление по развитию городского|17 734 |17 734 |0 |
| |общественного самоуправления | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|4.1. |Содержание аппарата управления |6 333 |6 333 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|4.2. |Развитие территориальных|11 401 |11 401 |0 |
| |общественных советов самоуправления | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|5. |МУ "Хозяйственно-эксплуатационное|96 568 |95 103 |1 465 |
| |управление администрации города" | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|6. |Линейное Управление внутренних дел|10 987 |10 962 |25 |
| |на транспорте | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|6.1. |Содержание ЛУВД на транспорте |10 987 |10 962 |25 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|7. |Отряд государственной|96 137 |94 654 |1 483 |
| |противопожарной службы - 1 | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|7.1. |Содержание ОГПС-1 |96 137 |94 654 |1 483 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|8. |Департамент архитектуры и|2 323 941 |59 169 |2 264 772 |
| |градостроительства | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|8.1. |Содержание аппарата департамента |35 069 |35 069 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|8.2. |Капитальные вложения |2 104 772 |0 |2 104 772 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|8.3. |Капитальный ремонт |160 000 |0 |160 000 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|8.4. |Прочие расходы |24 100 |24 100 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9. |Комитет по природопользованию и|112 355 |89 254 |23 101 |
| |экологии | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.1. |Содержание аппарата комитета |10 797 |10 797 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.2. |Мероприятия по лесоохранным и|8 599 |8 599 |0 |
| |лесовосстановительным работам | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.3. |Мероприятия в области контроля за|22 104 |22 104 |0 |
| |состоянием окружающей природной| | | |
| |среды | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.4. |Расходы на благоустройство |46 784 |46 784 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.5. |Программа обеспечения населения|970 |970 |0 |
| |качественной питьевой водой | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|9.6. |Капитальные вложения |23 101 |0 |23 101 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10. |Департамент жилищно-коммунального|1 705 799 |766 971 |938 828 |
| |хозяйства | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.1. |Содержание аппарата департамента |37 198 |37 198 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.2. |Субсидии на покрытие убытков по|297 108 |297 108 |0 |
| |содержанию и ремонту жилищного фонда| | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.3. |Субсидии на покрытие убытков по|319 417 |319 417 |0 |
| |коммунальным услугам | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.4. |Субсидии на оплату коммунальных|31 185 |31 185 |0 |
| |услуг малообеспеченным семьям | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.5. |Расходы на благоустройство |60 676 |60 676 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.6. |Субсидии на покрытие убытков по|11 476 |11 476 |0 |
| |баням | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.7. |Газификация |6 699 |6 699 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.8. |Программа компьютеризации ЖКХ |2 470 |0 |2 470 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.9. |Капитальный ремонт жилищного фонда и|54 581 |0 |54 581 |
| |инженерных сетей | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.10.|Приобретение новой техники и|19 683 |0 |19 683 |
| |оборудования | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.11.|Капитальные вложения |34 008 |0 |34 008 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.12.|Субсидии на капитальные вложения из|15 000 |0 |15 000 |
| |окружного бюджета | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.13.|Программа реформирования ЖКХ |16 447 |2 000 |14 447 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.14.|Содержание детских дворовых клубов |826 |826 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.15.|Резерв на ликвидацию ЧС и в целях ГО|9 667 |0 |9 667 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.16.|Расходы на негосударственное|386 |386 |0 |
| |пенсионное обеспечение работников МУ| | | |
| |"ДЭАЗиИС" | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.17.|Проект развития коммунального|375 151 |0 |375 151 |
| |хозяйства по программе ЕБРР | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|10.18.|Проект развития коммунального|413 821 |0 |413 821 |
| |хозяйства под заемные средства по| | | |
| |программе ЕБРР | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|11. |Управление по делам гражданской|42 228 |41 855 |373 |
| |обороны и чрезвычайным ситуациям | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|11.1. |Содержание управления спасательной|32 043 |31 670 |373 |
| |службы | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|11.2. |Содержание водолазно-спасательной|10 185 |10 185 |0 |
| |станции | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|12. |Департамент образования и науки |1 894 727 |1 883 886 |10 841 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|12.1. |Содержание аппарата департамента |21 542 |21 498 |44 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|12.2. |Содержание учреждений образования,|1 873 185 |1 862 388 |10 797 |
| |расходы на реализацию прочих| | | |
| |мероприятий и оплату договоров | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|13. |Сургутский государственный|215 617 |211 843 |3 774 |
| |университет | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|13.1. |Содержание университета |215 617 |211 843 |3 774 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14. |Департамент культуры, молодежной|729 844 |705 086 |24 758 |
| |политики и спорта | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.1. |Содержание аппарата департамента |24 567 |24 567 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.2. |Содержание учреждений культуры,|263 741 |255 864 |7 877 |
| |расходы на реализацию прочих| | | |
| |мероприятий и оплату договоров | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.3. |Содержание учреждений физкультуры и|135 423 |133 926 |1 497 |
| |спорта, спортивных мероприятия | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.4. |Содержание учреждений молодежной|124 007 |117 007 |7 000 |
| |политики, расходы на реализацию| | | |
| |мероприятий | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.5. |Содержание средних специальных|90 423 |84 121 |6 302 |
| |учебных заведений культуры | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|14.6. |Содержание музыкальных школ |91 683 |89 601 |2 082 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|15. |Комитет по здравоохранению |1 241 414 |1 240 260 |1 154 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|15.1. |Содержание аппарата комитета |14 599 |14 599 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|15.2. |Содержание учреждений|1 214 276 |1 213 122 |1 154 |
| |здравоохранения | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|15.3. |Содержание медицинского училища |12 539 |12 539 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|16. |Департамент по труду и социальным|763 372 |760 094 |3 278 |
| |вопросам | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|16.1. |Содержание аппарата департамента |29 431 |29 431 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|16.2. |Содержание учреждений: |317 944 |314 666 |3 278 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - образования |126 093 |125 757 |336 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - социальной политики |191 851 |188 909 |2 942 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|16.3. |Прочие расходы |3 350 |3 350 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|16.4. |Субвенции и субсидии из окружного|412 647 |412 647 |0 |
| |бюджета на выполнение| | | |
| |государственных полномочий | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|17. |Департамент имущественных и|102 307 |52 395 |49 912 |
| |земельных отношений | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|17.1. |Содержание аппарата департамента |36 924 |36 012 |912 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|17.2. |Мероприятия по созданию единой|14 533 |14 533 |0 |
| |автоматизированной системы| | | |
| |реформирования регулирования и| | | |
| |управления землей и иной| | | |
| |недвижимостью | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|17.3. |Расходы, связанные с управлением|50 850 |1 850 |49 000 |
| |муниципальной собственностью | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|18. |Комитет по информатизации и сетевым|108 918 |108 723 |195 |
| |ресурсам | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|18.1. |Содержание аппарата комитета |10 346 |10 151 |195 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|18.2. |Расходы на информационное|98 572 |98 572 |0 |
| |обеспечение | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19. |Департамент транспорта, связи и|751 408 |719 849 |31 559 |
| |эксплуатации дорог | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19.1. |Содержание аппарата департамента |13 177 |11 984 |1 193 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19.2. |Автомобильный транспорт |213 691 |213 691 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - субсидии на покрытие убытков по|203 166 |203 166 |0 |
| |пассажирским перевозкам | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - прочие субсидии |10 525 |10 525 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19.3. |Дорожное хозяйство |438 749 |415 149 |23 600 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19.4. |Расходы на благоустройство |84 790 |79 025 |5 765 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - содержание и эксплуатация линий|84 790 |79 025 |5 765 |
| |уличного освещения, содержание| | | |
| |тротуаров, автопавильонов | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|19.5. |Капитальные вложения |1 001 |0 |1 001 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - программа развития и|483 |0 |483 |
| |реконструкции улично-дорожной сети | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| | - реконструкция уличного освещения |518 |0 |518 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|20. |Инспекция Министерства РФ по налогам|11 264 |7 208 |4 056 |
| |и сборам по городу Сургуту | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|20.1. |Содержание мобильной группы и|11 264 |7 208 |4 056 |
| |отчисление дополнительно взысканных| | | |
| |сумм налогов на содержание и| | | |
| |развитие Инспекции Министерства РФ| | | |
| |по налогам и сборам по городу| | | |
| |Сургуту | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|21. |Налоговая полиция |7 767 |7 767 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|22. |Городская прокуратура |1 750 |1 750 |0 |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|23. |Отделение пенсионного фонда России|954 |954 |0 |
| |по | | | |
| |Ханты-Мансийскому автономному округу| | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|23.1. |Выплаты ежемесячной доплаты к|628 |628 |0 |
| |государственной пенсии неработающим| | | |
| |пенсионерам - муниципальным служащим| | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
|23.2. |Разработка программного обеспечения|326 |326 |0 |
| |для перерасчета пенсий | | | |
|------+------------------------------------+-------------------+----------------------+-------------|
| |всего расходов |11 138 752 |7 758 987 |3 379 765 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.