Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Сургутской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД "О бюджете города на 2003 год"

2. Установить следующие источники финансирования дефицита бюджета города:

- изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;

- кредиты, полученные от кредитных организаций;

- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней;

- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3. При формировании доходной части бюджета города принять следующие нормативы отчислений от регулирующих налогов, установленных Законом ХМАО "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год":

  проценты
налог на прибыль
(по ставке 2%)
100
налог на прибыль
(по ставке 16%)
78,75
налог на доходы физических лиц 60
налог на имущество предприятий 50
налог на имущество, переходящее в
порядке наследования и дарения
100
акцизы на спирт, водку, ликероводочную
продукцию и другие виды подакцизных
товаров
10
сбор на нужды образовательных
учреждений
100
остальные налоги и сборы по нормативам, установленным законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа

4. Учесть, что в состав доходов бюджета города Сургута на 2003 год включены средства по возврату реструктуризированной кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города в сумме 8641 тыс. рублей, в том числе:

налог на имущество предприятий 4446
сбор на нужды образовательных учреждений 126
налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 4062
сбор на содержание милиции 7

5. Установить норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города, в размере 10 процентов.

6. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города на 2003 год, подлежащих финансированию в полном объеме:

- заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды;

- питание;

- приобретение медикаментов и перевязочных средств;

- стипендии;

- выплаты опекунам;

- расходы на проведение летней оздоровительной кампании для детей;

- трансферты населению.

Финансирование других статей расходной части бюджета города производить пропорционально в пределах поступающих доходов.

7. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 613821 тыс. рублей.

8. Утвердить на 2003 год:

- программу муниципальных заимствований города Сургута согласно приложению 5;

- структуру муниципального долга города Сургута на 1 января 2004 года согласно приложению 6.

9. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов на инвестиционные цели в размере 70244 тыс. рублей.

10. Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета города бюджетных кредитов и платы за пользование ими вносятся в бюджет города и приравниваются к обязательным платежам в бюджет города.

11. Установить, что в случае невозврата, несвоевременного возврата или нецелевого использования бюджетных кредитов, невозврата процентов за пользование бюджетными кредитами или в случае просрочки уплаты процентов за пользование ими администрация города применяет меры, предусмотренные бюджетным законодательством.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок с даты отвлечения средств на цели, непредусмотренные по условиям предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в бюджет города или направления использования по целевому назначению.

12. Установить, что заключение и оплата распорядителями и получателями бюджетных средств договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета города.

Принятые распорядителями и получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из договоров сверхустановленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет бюджета города на текущий финансовый год.

Распорядителям бюджетных средств обеспечить в установленном порядке через отдел муниципального заказа департамента по экономической политике и департамент финансов администрации города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета города на текущий финансовый год.

Департамент финансов администрации города в процессе исполнения бюджета города имеет право приостанавливать оплату расходов получателей бюджетных средств, нарушающих установленный порядок учета обязательств.

13. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности в сумме 528322 тыс. рублей, учитываются отдельно в доходах и расходах бюджета города и расходуются бюджетными учреждениями согласно сметам доходов и расходов.

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию городской Думы по бюджету и бюджетной политике (Атепаев А.О.), первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В.

 

Приложение 1

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Доходы бюджета города на 2003 год

 

                                                                                 ( тыс.руб.)
Наименование дохода Коды БК Бюджет
города на
2003 год
1 2 3
Налоговые доходы 100000000 7 337655
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 101000000 6 358203
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 101010200 3 439516
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 101011000 545 955
Налог на доходы физических лиц 101020000 2 372732
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 102000000 6 827
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ
102020000 6 557
Лицензионные и регистрационные сборы 102040000 270
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные
бюджеты
102043300 270
Налоги на совокупный доход 103000000 87 413
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности
103010000 17 600
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъектов РФ 103010200 16 000
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ
103010400 1 600
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 103020000 69 813
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц 103020100 35 000
Единый налог на вмененный доход для физических лиц 103020200 34 813
Налоги на имущество 104000000 550 339
Налог на имущество физических лиц 104010000 7 126
Налог на имущество предприятий 104020000 542 171
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 104030000 1 042
Платежи за пользование природными ресурсами 105000000 47 111
Плата за пользование водными объектами 105050000 2 619
Земельный налог 105070000 44 492
Земельный налог за земли городов и поселков 105070200 44 492
Прочие налоги, пошлины и сборы 140000000 287 762
Государственная пошлина 140010000 11 906
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб,
подаваемых в суды общей юрисдикции
140010200 6 635
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за
государственную регистрацию актов гражданского состояния, за
рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением
гражданства или выходом из гражданства
140010300 5 271
Налоги субъектов РФ 140040000 239 627
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц 140040100 239 627
Местные налоги и сборы 140050000 36 229
Целевой сбор на содержание милиции 140050200 3 997
Налог на рекламу 140050300 4 085
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями 140050500 1 191
Прочие местные налоги и сборы 140054000 26 956
Сбор за право торговли 140054010 22 117
Налог на перепродажу автомобилей 140054020 777
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы 140054040 4 062
Неналоговые доходы 200000000 612 151
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или
от деятельности муниципальных организаций
201000000 574 581
Дивиденды по акциям, принадлежащим РФ 201010000 2 500
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности
201020000 521 129
Арендная плата за земли городов и поселков 201020200 253 800
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
201024000 267 329
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 201024010 242 984
Плата за наем жилья 201024020 24 345
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
201040000 33 982
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов 201040020 33 982
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей
201080300 16 970
Административные платежи и сборы 206000000 11 120
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за
выполнение определенных функций
206400000 11 120
Штрафные санкции, возмещение ущерба 207000000 26 450
Санкции за нарушение порядка применения цен 207020000 37
Административные штрафы и иные санкции 207030000 26 413
Штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ 207030100 857
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах 207030110 303
Прочие штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ 207030120 554
Прочие административные штрафы и иные санкции 207034000 25 556
Итого доходов   7 949 806
Безвозмездные перечисления 300000000 1 555 724
От бюджетов других уровней 302000000 1 555 724
Субвенции 302020000 424 380
Средства из федерального бюджета 302020010 35 668
Средства из окружного бюджета 302020020 388 712
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 302040000 201 027
Субсидии 302050000 930 317
Средства из федерального бюджета 302050010 35 549
Средства из окружного бюджета 302050020 894 768
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 500000000 528 322
Всего доходов   10 033 852

 

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Расходы бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура

 

                                                                                            ( тыс.руб.)
N
п/п
Наименование раздела функциональной
классификации расходов
Раздел,
подраздел
Бюджет города на 2003 год
всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет капитальных
расходов
1. Государственное управление и местное
самоуправление
0100 430 242 425 193 5 049
1.1 Функционирование органов местного
самоуправления
0106 430 242 425 193 5 049
2. Судебная власть 0200 0    
3. Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства
0500 463 581 457 073 6 508
3.1 Управление внутренних дел 0501 369 020 363 995 5 025
3.2 Государственная противопожарная служба 0509 94 561 93 078 1 483
4. Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу
0600 0    
5. Промышленность, энергетика и строительство 0700 944 729 40 699 904 030
5.1 Топливно-энергетический комплекс 0701 6 699 6 699  
5.2 Другие отрасли промышленности 0705 54 547   54 547
5.3 Строительство, архитектура 0707 883 483 34 000 849 483
6. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 52 787 52 787 0
6.1 Сельскохозяйственное производство 0801 38 254 38 254  
6.2 Земельные ресурсы 0802 14 533 14 533  
7. Охрана окружающей природной среды и
природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
0900 38 766 38 766 0
7.1 Лесные ресурсы 0902 8 441 8 441  
7.2 Охрана окружающей природной среды, животного
и растительного мира
0906 30 325 30 325  
8. Транспорт, связь и информатика 1000 314 166 314 166 0
8.1 Автомобильный транспорт 1001 213 691 213 691  
8.2 Связь 1006 0    
8.3 Информатика (информационное обеспечение) 1007 100 475 100 475  
9. Развитие рыночной инфраструктуры 1100 0    
10. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 1 698 248 852 105 846 143
10.1 Жилищное хозяйство 1201 1 175 183 334 805 840 378
10.2 Коммунальное хозяйство 1202 511 589 505 824 5 765
10.3 Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 11 476 11 476  
11. Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
1300 29 947 29 574 373
11.1 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
1302 25 933 25 560 373
11.2 Резервный фонд на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций
1302 4 014 4 014  
12. Образование 1400 2 168 005 2 147 20 955
12.1 Дошкольное образование 1401 345 140 340 905 4 235
12.2 Общее образование 1402 1 281 456 1 274 6 490
12.3 Начальное профессиональное образование 1403 76 966 76 804 162
12.4 Среднее профессиональное образование 1404 93 785 87 621 6 164
12.5 Высшее профессиональное образование 1406 207 071 203 297 3 774
12.6 Прочие расходы в области образования 1407 163 587 163 457 130
13. Культура, искусство и кинематография 1500 236 307 232 895 3 412
13.1 Культура и искусство 1501 236 307 232 895 3 412
14. Средства массовой информации 1600 27 643 27 643  
14.1 Телевидение и радиовещание 1601 17 539 17 539  
14.2 Периодическая печать и издательство 1602 10 104 10 104  
15. Здравоохранение и физическая культура 1700 1 363 189 1 361 1 907
15.1 Здравоохранение 1701 1 093 648 1 093 120
15.2 Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
1701 143 450 143 450  
15.3 Физическая культура и спорт 1703 126 091 124 304 1 787
16. Социальная и молодежная политика 1800 262 087 258 769 3 318
16.1 Социальная политика 1801 152 580 149 758 2 822
16.2 Социальная помощь 1802 628 628  
16.3 Молодежная политика 1803 108 879 108 383 496
17. Обслуживание государственного долга 1900 52 764 52 764 0
17.1 Обслуживание государственного внутреннего
долга
1901 52 764 52 764  
18. Дорожное хозяйство 2600 439 504 415 904 23 600
18.1 Дорожное хозяйство 2601 439 504 415 904 23 600
19. Прочие расходы 3000 421 595 404 792 16 803
19.1 Резервные фонды 3001 372 279 372 279  
19.2 Проведение выборов, референдумов 3002 0    
19.3 Бюджетные кредиты (ссуды) 3003 12 747   12 747
19.4 Прочие расходы, неотнесенные к другим
подразделам
3004 36 569 32 513 4 056
20. Целевые бюджетные фонды 3100 0    
20.1 Территориальный экологический фонд 3112 0    
21. Субвенции, субсидии   1 354 361 341 562 1 012 799
21.1 Субвенции и субсидии из окружного бюджета на
выполнение государственных полномочий
  341 562 341 562  
21.2 Субвенции из окружного бюджета на
капитальный ремонт социальной сферы
  160 000   160 000
21.3 Субсидии из окружного бюджета на капитальные
вложения
  852 799    
22. Расходы за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
  528 322 492 660 35 662
  Всего расходов   10 826 243 7 945 2 880 559

 

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Расходы бюджета города на 2003 год.
Ведомственная структура

 

                                                                                            (тыс.руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N     |Наименование раздела функциональной классификации |Бюджет города на 2003 год                     |
|п/п   |расходов                                          |                                              |
|      |                                                  |----------------------------------------------|
|      |                                                  |всего      |в том числе                       |
|      |                                                  |           |----------------------------------|
|      |                                                  |           |бюджет текущих |бюджет капитальных|
|      |                                                  |           |расходов       |расходов          |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1     |2                                                 |3          |4              |5                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.    |Администрация города Сургута                      |257 032    |257 032        |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.1.  |Содержание аппарата администрации города          |81 254     |81 254         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.2.  |Содержание Думы города Сургута                    |4 067      |4 067          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.3.  |Оплата договоров по средствам массовой информации |27 643     |27 643         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.4.  |Обязательное медицинское страхование неработающего|143 450    |143 450        |                  |
|      |населения                                         |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.5.  |Прочие расходы                                    |618        |618            |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.    |Департамент финансов                              |521 487    |507 456        |14 031            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.1.  |Содержание аппарата департамента                  |37 313     |36 029         |1 284             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.2.  |Резервные фонды                                   |370 529    |370 529        |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- резерв на индексацию заработной платы           |196 267    |196 267        |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- отчисления в негосударственный пенсионный фонд  |64 968     |64 968         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- резервный фонд                                  |109 294    |109 294        |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.3.  |Бюджетные кредиты (ссуды)                         |12 747     |               |12 747            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- выдача кредитов                                 |70 244     |               |70 244            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- возврат кредитов                                |-57 497    |               |-57 497           |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.4.  |Расходы по обслуживанию внутреннего долга         |52 764     |52 764         |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- Европейский банк развития и реконструкции       |52 764     |52 764         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.5.  |Проект развития коммунального хозяйства по        |9 880      |9 880          |                  |
|      |программе ЕБРР                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.6.  |МСХП "Северное"                                   |38 254     |38 254         |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- дотации на продукцию животноводства             |26 510     |26 510         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- дотации на продукцию растениеводства            |11 744     |11 744         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|3.    |Управление внутренних дел                         |358 249    |353 249        |5 000             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|3.1.  |Содержание аппарата управления                    |358 249    |353 249        |5 000             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4.    |Управление по развитию городского общественного   |17 098     |17 098         |0                 |
|      |самоуправления                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4.1.  |Содержание аппарата управления                    |5 714      |5 714          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4.2.  |Развитие территориальных общественных советов     |11 384     |11 384         |                  |
|      |самоуправления                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|5.    |Хозяйственно-эксплуатационное управление          |90 038     |88 573         |1 465             |
|      |администрации города                              |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|6.    |Линейное управление внутренних дел на транспорте  |10 771     |10 746         |25                |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|6.1.  |Содержание аппарата управления                    |10 771     |10 746         |25                |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|7.    |Отряд государственной противопожарной службы - 1  |94 561     |93 078         |1 483             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|7.1.  |Содержание ОГПС-1                                 |94 561     |93 078         |1 483             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.    |Департамент архитектуры и градостроительства      |832 463    |66 463         |766 000           |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.1.  |Содержание аппарата департамента                  |32 463     |32 463         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.2.  |Капитальные вложения                              |766 000    |               |766 000           |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.3.  |Прочие расходы                                    |34 000     |34 000         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.    |Комитет по природопользованию и экологии          |103 735    |87 735         |16 000            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.1.  |Содержание аппарата комитета                      |9 546      |9 546          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.2.  |Мероприятия по лесоохранным и                     |8 441      |8 441          |                  |
|      |лесовосстановительным работам                     |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.3.  |Мероприятия в области контроля за состоянием      |20 974     |20 974         |                  |
|      |окружающей природной среды                        |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.4.  |Расходы на благоустройство                        |46 674     |46 674         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.5.  |Программа обеспечения населения качественной      |2 100      |2 100          |                  |
|      |питьевой водой                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.6.  |Капитальные вложения                              |16 000     |               |16 000            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.   |Департамент жилищно-коммунального хозяйства       |1 662 302  |755 894        |906 408           |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.1  |Содержание аппарата департамента                  |31 413     |31 413         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.2  |Субсидии на покрытие убытков по содержанию и      |293 740    |293 740        |                  |
|      |ремонту жилищного фонда                           |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- субсидии на покрытие убытков по содержанию и    |139 338    |139 338        |                  |
|      |ремонту жилищного фонда                           |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- прочие субсидии                                 |154 402    |154 402        |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.3  |Субсидии на покрытие убытков по коммунальным      |318 040    |318 040        |                  |
|      |услугам                                           |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.4  |Субсидии на оплату коммунальных услуг             |31 185     |31 185         |                  |
|      |малообеспеченным семьям                           |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.5  |Расходы на благоустройство                        |60 045     |60 045         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.6  |Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов    |11 476     |11 476         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.7  |Газификация                                       |6 699      |6 699          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.8  |Программа компьютеризации ЖКХ                     |2 470      |2 470          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.9  |Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных   |41 739     |               |41 739            |
|      |сетей                                             |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.10 |Приобретение новой техники и оборудования         |19 683     |               |19 683            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.11 |Капитальные вложения                              |29 900     |               |29 900            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.12 |Программа реформирования ЖКХ                      |16 447     |               |16 447            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.13 |Содержание детских дворовых клубов                |826        |826            |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.14 |Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в    |9 667      |               |9 667             |
|      |целях гражданской обороны                         |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.15 |Проект развития коммунального хозяйства по        |375 151    |               |375 151           |
|      |программе ЕБРР                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.16 |Проект развития коммунального хозяйства под       |413 821    |               |413 821           |
|      |заемные средства по программе ЕБРР                |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.   |Управление по делам гражданской обороны и         |39 298     |38 925         |373               |
|      |чрезвычайным ситуациям                            |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.1  |Содержание управления и спасательной службы       |25 933     |25 560         |373               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.2  |Содержание водолазно-спасательной станции         |9 351      |9 351          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.3  |Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций        |4 014      |4 014          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12.   |Департамент образования и науки                   |1 684 386  |1 675 665      |8 721             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12.1  |Содержание аппарата департамента                  |19 852     |19 852         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12.2  |Содержание учреждений образования, расходы на     |1 664 534  |1 655 813      |8 721             |
|      |реализацию прочих мероприятий и оплату договоров  |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|13.   |Сургутский государственный университет            |207 071    |203 297        |3 774             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|13.1  |Содержание университета                           |207 071    |203 297        |3 774             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.   |Департамент культуры, молодежной политики и спорта|666 873    |646 054        |20 819            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.1  |Содержание аппарата департамента                  |21 562     |21 562         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.2  |Содержание учреждений культуры, расходы на        |236 307    |232 895        |3 412             |
|      |реализацию прочих мероприятий и оплату договоров  |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.3  |Содержание учреждений физкультуры и спорта,       |126 091    |124 304        |1 787             |
|      |расходы на реализацию спортивных мероприятий      |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.4  |Содержание учреждений молодежной политики, расходы|115 053    |107 557        |7 496             |
|      |на реализацию мероприятий                         |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.5  |Содержание средних специальных учебных заведений  |82 462     |76 298         |6 164             |
|      |культуры                                          |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.6  |Содержание музыкальных школ                       |85 398     |83 438         |1 960             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.   |Комитет по здравоохранению                        |1 101 062  |1 101 062      |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.1  |Содержание аппарата комитета                      |13 163     |13 163         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.2  |Содержание учреждений здравоохранения             |1 076 576  |1 076 576      |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.3  |Содержание медицинского училища                   |11 323     |11 323         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.   |Департамент по труду и социальным вопросам        |659 121    |655 843        |3 278             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.1  |Содержание аппарата департамента                  |27 330     |27 330         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.2  |Содержание учреждений                             |286 543    |283 265        |3 278             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- образования                                     |117 217    |116 881        |336               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- социальной политики                             |152 254    |149 432        |2 822             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- здравоохранения (ЦПС)                           |17 072     |16 952         |120               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.3  |Прочие расходы                                    |3 350      |3 350          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.4  |Субвенции и субсидии из окружного бюджета на      |341 898    |341 898        |                  |
|      |выполнение государственных полномочий             |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.   |Департамент имущественных и земельных отношений   |99 745     |49 833         |49 912            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.1  |Содержание аппарата департамента                  |34 362     |33 450         |912               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.2  |Расходы, связанные с управлением муниципальной    |50 850     |1 850          |49 000            |
|      |собственностью                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.3  |Мероприятия по созданию единой автоматизи-рованной|14 533     |14 533         |                  |
|      |системы реформирования регулирования и управления |           |               |                  |
|      |землей и иной недвижимостью                       |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|18.   |Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по  |11 264     |7 208          |4 056             |
|      |городу Сургуту                                    |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|18.1  |Содержание мобильной группы и отчисление          |           |7 208          |4 056             |
|      |дополнительно взысканных сумм налогов на          |           |               |                  |
|      |содержание и развитие ИМНС                        |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|19.   |Сургутская городская прокуратура                  |1 750      |1 750          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|20.   |Налоговая полиция                                 |7 767      |7 767          |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21.   |Отделение пенсионного фонда России по ХМАО        |954        |954            |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21.1  |Выплаты ежемесячной доплаты к государственной     |628        |628            |                  |
|      |пенсии неработающим пенсионерам - муниципальным   |           |               |                  |
|      |служащим                                          |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21.2  |Разработка программного обеспечения для           |326        |326            |                  |
|      |перерасчета пенсий                                |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.   |Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог|750 105    |719 547        |30 558            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.1  |Содержание аппарата департамента                  |12 180     |10 987         |1 193             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.2  |Автомобильный транспорт                           |213 691    |213 691        |0                 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- субсидии на покрытие убытков по пассажирским    |203 166    |203 166        |                  |
|      |перевозкам                                        |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- прочие субсидии                                 |10 525     |10 525         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.3  |Дорожное хозяйство                                |439 504    |415 904        |23 600            |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.4  |Расходы на благоустройство                        |84 730     |78 965         |5 765             |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |- содержание и эксплуатация линий уличного        |84 730     |78 965         |5 765             |
|      |освещения, содержание тротуаров, автопавильонов   |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23.   |Комитет по информатизации и сетевым ресурсам      |107 990    |107 795        |195               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23.1  |Содержание аппарата комитета                      |9 985      |9 790          |195               |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23.2  |Информационное обеспечение                        |98 005     |98 005         |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |Итого расходов                                    |9 285 122  |7 453 024      |1 832 098         |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|24.   |Субсидии на капитальные вложения из окружного     |852 799    |               |852 799           |
|      |бюджета                                           |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|25.   |Субвенции на капитальный ремонт объектов          |160 000    |               |160 000           |
|      |социальной сферы из окружного бюджета             |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|26.   |Расходы за счет средств от предпринимательской    |528 322    |492 660        |35 662            |
|      |деятельности                                      |           |               |                  |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|      |Всего расходов                                    |10 826 243 |7 945 684      |2 880 559         |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Приложение 4

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Расходы бюджета города по средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями в 2003 году

 

                                                                                  ( тыс.руб.)
Наименование учреждений всего
расходов
в том числе
расходы на текущее
содержание
расходы капитального
характера
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
1 720 1 520 200
Департамент образования и науки 161 915 154 376 7539
Сургутский государственный университет 130 267 122 267 8000
Департамент культуры, молодежной
политики и спорта - всего,
82 470 67 117 15 353
в том числе: - содержание учреждений
культуры
57 470 44 677 12 793
- содержание учреждений физкультуры и
спорта
16 586 15 826 760
- содержание учреждений молодежной
политики
371 361 10
- содержание средних специальных
учебных заведений культуры
1949 1 799 150
- содержание музыкальных школ 6 094 4 454 1 640
Комитет по здравоохранению - всего, 123 757 120 387 3 370
в том числе: - содержание учреждений
здравоохранения
121 801 118 451 3 350
- содержание медицинского училища 1 956 1 936 20
Департамент по труду и социальным
вопросам -всего,
17593 16393 1 200
в том числе: - содержание учреждений
образования
1 880 1 707 173
- содержание учреждений социальной
политики
5 267 4 320 947
- содержание учреждений здравоохранения
(ЦПС)
10 446 10 366 80
МУ "Информационный центр "АСУ - город" 10 600 10 600  
Всего по бюджетной сфере 528 322 492 660 35 662

 

Приложение 5

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Программа
муниципальных заимствований города Сургута на 2003 год

 

                                                                                   (тыс.руб.)
1. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 200000
2. Кредиты коммерческих банков 413821
в том числе:  
- кредит Европейского банка реконструкции и развития 413821

 

Приложение 6

к решению Сургутской городской Думы

от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД

 

Структура
муниципального долга города Сургута
на 1 января 2004 года

 

                                                       тыс.руб.
1. Бюджетные ссуды, полученные из бюджетов других
уровней
200000
2. Кредиты коммерческих банков 413821
в том числе:  
- кредит Европейского банка реконструкции иразвития 413821

 

Мэр города

А.Л.Сидоров

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Сургутской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД "О бюджете города на 2003 год"


Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г. Сургута от 31 декабря 2002 г. N 12, приложении "Официально" N 1 к газете "Сургутская трибуна" от 28 января 2003 г. N 14


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Решение Сургутской городской Думы от 28 апреля 2004 г. N 323-IIIГД


Решение Сургутской городской Думы от 26 декабря 2003 г. N 291-IIIГД


Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД


Решение Сургутской городской Думы от 25 марта 2003 г. N 228-IIIГД



Настоящий документ снят с контроля