Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД "О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2002 N 200-IIIГД"

 

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД

 

Расходы
бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура

 

                                                                                          (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование раздела функциональной
классификации расходов
Раздел,
подраздел
функциональной
классификации
Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом
изменений
всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капитальных
расходов
1. Государственное управление и местное
самоуправление
0100 484 282 462 412 21 870
1.1. Функционирование органов местного
самоуправления
0106 484 282 462 412 21 870
2. Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства
0500 382 451 371 094 11 357
2.1. Управление внутренних дел 0501 382 451 371 094 11 357
3. Фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу
0600 1 256 1 256  
3.1. Разработка перспективных технологий и
приоритетных направлений
научно-технического прогресса
0602 1 256 1 256  
4. Промышленность, энергетика и
строительство
0700 1 997 948 14 708 1 983 240
4.1. Топливно-энергетический комплекс 0701 6 699 6 699  
4.2. Другие отрасли промышленности 0705 38 100   38 100
4.3. Строительство, архитектура 0707 1 953 149 8 009 1 945 140
5. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 52 787 52 787 0
5.1. Сельскохозяйственное производство 0801 38 254 38 254  
5.2. Земельные ресурсы 0802 14 533 14 533  
6. Охрана окружающей природной среды и
природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
0900 42 357 42 357 0
6.1. Лесные ресурсы 0902 8 441 8 441  
6.2. Прочие расходы в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов
0906 33 916 33 916  
7. Транспорт, связь и информатика 1000 267 271 264 801 2 470
7.1. Автомобильный транспорт 1001 213 691 213 691  
7.2. Информатика (информационное
обеспечение)
1007 53 580 51 110 2 470
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 1 690 626 845 991 844 635
8.1. Жилищное хозяйство 1201 363 588 326 124 37 464
8.2. Коммунальное хозяйство 1202 1 315 562 508 391 807 171
8.3. Прочие структуры коммунального
хозяйства
1203 11 476 11 476  
9. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
1300 135 407 127 355 8 052
9.1. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
1302 33 692 33 319 373
9.2. Государственная противопожарная служба 1304 101 715 94 036 7 679
10. Образование 1400 2 356 710 2 288 792 67 918
10.1. Дошкольное образование 1401 290 326 288 297 2 029
10.2. Общее образование 1402 1 536 129 1 486 506 49 623
10.3. Начальное профессиональное образование 1403 75 803 75 641 162
10.4. Среднее профессиональное образование 1404 107 279 95 449 11 830
10.5. Высшее профессиональное образование 1406 210 489 206 715 3 774
10.6. Прочие расходы в области образования 1407 136 684 136 184 500
11. Культура, искусство и кинематография 1500 260 523 245 687 14 836
11.1. Культура и искусство 1501 260 523 245 687 14 836
12. Средства массовой информации 1600 27 187 27 187  
12.1. Телевидение и радиовещание 1601 20 361 20 361  
12.2. Периодическая печать и издательство 1602 3 543 3 543  
12.3. Прочие средства массовой информации 1603 3 283 3 283  
13. Здравоохранение и физическая культура 1700 1 485 878 1 431 175 54 703
13.1. Здравоохранение 1701 1 204 540 1 155 699 48 841
13.2. Физическая культура и спорт 1703 137 888 132 026 5 862
13.3. Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
1704 143 450 143 450  
14. Социальная и молодежная политика 1800 699 708 669 709 29 999
14.1. Социальная политика 1801 202 204 183 238 18 966
14.2. Социальная помощь 1802 38 540 38 540  
14.3. Молодежная политика 1803 127 835 116 802 11 033
14.4. Прочие мероприятия в области
социальной политики
1806 255 978 255 978  
14.5. Государственные пособия гражданам,
имеющим детей
1807 75 151 75 151  
15. Обслуживание государственного долга 1900 52 764 52 764 0
15.1. Обслуживание государственного
внутреннего долга
1901 52 764 52 764  
16. Дорожное хозяйство 2600 438 679 415 079 23 600
16.1. Дорожное хозяйство 2601 438 679 415 079 23 600
17. Прочие расходы 3000 178 566 161 763 16 803
17.1. Резервные фонды 3001 109 294 109 294  
17.2. Бюджетные кредиты (ссуды) 3003 12 747   12 747
17.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам
3004 56 525 52 469 4 056
  Всего расходов   10 554 400 7 474 917 3 079 483

 

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД

 

Расходы
бюджета на 2003 год.
Ведомственная структура

 

                                                                                 (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование прямых получателей
(распорядителей кредитов)
Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом
изменений
всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капитальных
расходов
1 2 3 4 5
1. Администрация города Сургута 262 296 262 296 0
1.1. Содержание аппарата администрации 86 518 86 518  
1.2. Оплата договоров по средствам массовой
информации
27 187 27 187  
1.3. Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
143 450 143 450  

1.4.
Содержание Думы города Сургута 4 067 4 067  
1.5. Прочие расходы 618 618  
1.6. Социологические исследования 456 456  
2. Департамент финансов 261 578 247 547 14 031
2.1. Содержание аппарата департамента 38 639 37 355 1 284
2.2. Резервные фонды 109 294 109 294 0
  - резервный фонд 109 294 109 294  
2.3. Бюджетные кредиты (ссуды) 12 747   12 747
  - выдача кредитов 70 244   70 244
  - возврат кредитов -57 497   -57 497
2.4. Расходы по обслуживанию внутреннего долга 52 764 52 764 0
  - Европейский банк развития и реконструкции 52 764 52 764  
2.5. Проект развития коммунального хозяйства по
программе ЕБРР
9 880 9 880  
2.6. Субсидии на продукцию сельскохозяйственного
производства:
38 254 38 254 0
  - поддержка программ и мероприятий по
развитию животноводства
26 510 26 510  
  - поддержка программ и мероприятий по
развитию растениеводства
11 744 11 744  
3. Управление внутренних дел 363 672 358 672 5 000
3.1. Содержание аппарата управления 363 672 358 672 5 000
4. Управление по развитию городского
общественного самоуправления
17 520 17 520 0
4.1. Содержание аппарата управления 6 136 6 136  
4.2. Развитие территориальных общественных
советов самоуправления
11 384 11 384  
5. МУ хозяйственно-эксплуатационное управление
администрации города
93 340 91 875 1 465
6. Линейное управление внутренних дел на
транспорте
10 771 10 746 25
6.1. Содержание аппарата управления 10 771 10 746 25
7. Отряд государственной противопожарной службы
- 1
94 878 93 395 1 483
7.1. Содержание ОГПС-1 94 878 93 395 1 483
8. Департамент архитектуры и градостроительства 2 047 356 57 655 1 989 701
8.1. Содержание аппарата департамента 33 555 33 555  
8.2. Капитальные вложения 1 829 701 0 1 829 701
8.3. Капитальный ремонт 160 000   160 000
8.4. Прочие расходы 24 100 24 100  
9. Комитет по природопользованию и экологии 104 363 88 363 16 000
9.1. Содержание аппарата комитета 10 174 10 174  
9.2. Мероприятия по лесоохранным и
лесовосстановительным работам
8 441 8 441  
9.3. Мероприятия в области контроля за состоянием
окружающей природной среды
22 104 22 104  
9.4. Расходы на благоустройство 46 674 46 674  
9.5. Программа обеспечения населения качественной
питьевой водой
970 970  
9.6. Капитальные вложения 16 000   16 000
10. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 1 683 549 761 671 921 878
10.1 Содержание аппарата департамента 35 378 35 378  
10.2 Субсидии на покрытие убытков по содержанию и
ремонту жилищного фонда
294 939 294 939  
10.3 Субсидии на покрытие убытков по коммунальным
услугам
318 598 318 598  
10.4 Субсидии на оплату коммунальных услуг
малообеспеченным семьям
31 185 31 185  
10.5 Расходы на благоустройство 60 184 60 184  
10.6 Субсидии на покрытие убытков по баням 11 476 11 476  
10.7 Газификация 6 699 6 699  
10.8 Программа компьютеризации ЖКХ 2 470   2 470
10.9 Капитальный ремонт жилищного фонда и
инженерных сетей
40 231   40 231
10.10 Приобретение новой техники и оборудования 19 683   19 683
10.11 Капитальные вложения 31 408   31 408
10.12 Субсидии на капитальные вложения из
окружного бюджета
15 000   15 000
10.13 Программа реформирования ЖКХ 16 447 2 000 14 447
10.14 Содержание детских дворовых клубов 826 826  
10.15 Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
в целях гражданской обороны
9 667   9 667
10.16 Расходы на негосударственное пенсионное
обеспечение МУ ДЭАЗиИС
386 386  
10.17 Проект развития коммунального хозяйства по
программе ЕБРР
375 151   375 151
10.18 Проект развития коммунального хозяйства под
заемные средства по программе ЕБРР
413 821   413 821
11. Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
41 092 40 719 373
11.1 Содержание управления, спасательной службы 31 216 30 843 373
11.2 Содержание водолазно-спасательной станции 9 876 9 876  
12. Департамент образования и науки 1 797 506 1 786 665 10 841
12.1 Содержание аппарата департамента 20 638 20 594 44
12.2 Содержание учреждений образования, расходы
на реализацию прочих мероприятий и оплату
договоров
1 776 868 1 766 071 10 797
13. Сургутский государственный университет 210 489 206 715 3 774
13.1 Содержание университета 210 489 206 715 3 774
14. Департамент культуры, молодежной политики и
спорта
705 510 680 752 24 758
14.1 Содержание аппарата департамента 22 380 22 380  
14.2 Содержание учреждений культуры, расходы на
реализацию прочих мероприятий и оплату
договоров
250 448 242 571 7 877
14.3 Содержание учреждений физкультуры и спорта,
расходы на реализацию спортивных мероприятий
132 701 131 204 1 497
14.4 Содержание учреждений молодежной политики,
расходы на реализацию мероприятий
122 464 115 464 7 000
14.5 Содержание средних специальных учебных
заведений культуры
89 018 82 716 6 302
14.6 Содержание музыкальных школ 88 499 86 417 2 082
15. Комитет по здравоохранению 1 174 347 1 173 193 1 154
15.1 Содержание аппарата комитета 13 678 13 678  
15.2 Содержание учреждений здравоохранения 1 148 544 1 147 390 1 154
15.3 Содержание медицинского училища 12 125 12 125  
16. Департамент по труду и социальным вопросам 704 170 700 892 3 278
16.1 Содержание аппарата департамента 28 341 28 341  
16.2 Содержание учреждений: 307 742 304 464 3 278
  - образования 121 643 121 307 336
  - социальной политики 186 099 183 157 2 942
16.3 Прочие расходы 3 350 3 350  
16.4 Субвенции и субсидии из окружного бюджета на
выполнение государственных полномочий
364 737 364 737  
17. Департамент имущественных и земельных
отношений
100 976 51 064 49 912
17.1 Содержание аппарата департамента 35 593 34 681 912
17.2 Мероприятия по созданию единой
автоматизированной системы реформирования
регулирования и управления землей и иной
недвижимостью
14 533 14 533  
17.3 Расходы, связанные с управлением
муниципальной собственностью
50 850 1 850 49 000
18. Комитет по информатизации и сетевым ресурсам 108 347 108 152 195
18.1 Содержание аппарата комитета 10 331 10 136 195
18.2 Расходы на информационное обеспечение 98 016 98 016  
19. Департамент транспорта, связи и эксплуатации
дорог
750 905 719 346 31 559
19.1 Содержание аппарата департамента 12 804 11 611 1 193
19.2 Автомобильный транспорт 213 691 213 691  
  - субсидии на покрытие убытков по
пассажирским перевозкам
203 166 203 166  
  - прочие субсидии 10 525 10 525  
19.3 Дорожное хозяйство 438 679 415 079 23 600
19.4 Расходы на благоустройство 84 730 78 965 5 765
  - содержание и эксплуатация линий уличного
освещения, содержание тротуаров,
автопавильонов
84 730 78 965 5 765
19.5 Капитальные вложения 1 001   1 001
  - программа развития и реконструкции
улично-дорожной сети
483   483
  - реконструкция уличного освещения 518   518
20. Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по городу Сургуту
11 264 7 208 4 056
20.1 Содержание мобильной группы и отчисление
дополнительно взысканных сумм налогов на
содержание и развитие ИМНС
11 264 7 208 4 056
21. Налоговая полиция 7 767 7 767  
22. Городская прокуратура 1 750 1 750  
23. Отделение пенсионного фонда России по ХМАО 954 954 0
23.1 Выплаты ежемесячной доплаты к
государственной пенсии неработающим
пенсионерам - муниципальным служащим
628 628  
23.2 Разработка программного обеспечения для
перерасчета пенсий
326 326  
  Всего расходов 10 554 400 7 474 917 3 079 483

 

Мэр города

А.Л. Сидоров

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД "О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2002 N 200-IIIГД"


Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г. Сургута от 30 июня 2003 г. N 6, приложении "Официально" N 5 к газете "Сургутская трибуна" от 10 июля 2003 г. N 124-125