25 марта 2003 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год" городская Дума решила:
1. Утвердить бюджет города на 2003 год по доходам в сумме 10 033 852 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 7 949 806 тыс. рублей,
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней - 1 555 724 тыс. рублей,
- доходы от предпринимательской деятельности - 528 322 тыс. рублей согласно приложению 1;
- по расходам в сумме 10 826 243 тыс. рублей, в том числе субсидии и субвенции из бюджетов других уровней - 1 354 697 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3, 4.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 792 391 тыс. рублей.
2. Установить следующие источники финансирования дефицита бюджета города:
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. При формировании доходной части бюджета города принять следующие нормативы отчислений от регулирующих налогов, установленных Законом ХМАО "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год":
проценты | |
налог на прибыль (по ставке 2%) |
100 |
налог на прибыль (по ставке 16%) |
78,75 |
налог на доходы физических лиц | 60 |
налог на имущество предприятий | 50 |
налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения |
100 |
акцизы на спирт, водку, ликероводочную продукцию и другие виды подакцизных товаров |
10 |
сбор на нужды образовательных учреждений |
100 |
остальные налоги и сборы | по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа |
4. Учесть, что в состав доходов бюджета города Сургута на 2003 год включены средства по возврату реструктуризированной кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города в сумме 8641 тыс. рублей, в том числе:
налог на имущество предприятий | 4446 |
сбор на нужды образовательных учреждений | 126 |
налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | 4062 |
сбор на содержание милиции | 7 |
5. Установить норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города, в размере 10 процентов.
6. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города на 2003 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- стипендии;
- выплаты опекунам;
- расходы на проведение летней оздоровительной кампании для детей;
- трансферты населению.
Финансирование других статей расходной части бюджета города производить пропорционально в пределах поступающих доходов.
7. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 613821 тыс. рублей.
8. Утвердить на 2003 год:
- программу муниципальных заимствований города Сургута согласно приложению 5;
- структуру муниципального долга города Сургута на 1 января 2004 года согласно приложению 6.
9. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов на инвестиционные цели в размере 70244 тыс. рублей.
10. Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета города бюджетных кредитов и платы за пользование ими вносятся в бюджет города и приравниваются к обязательным платежам в бюджет города.
11. Установить, что в случае невозврата, несвоевременного возврата или нецелевого использования бюджетных кредитов, невозврата процентов за пользование бюджетными кредитами или в случае просрочки уплаты процентов за пользование ими администрация города применяет меры, предусмотренные бюджетным законодательством.
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок с даты отвлечения средств на цели, непредусмотренные по условиям предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в бюджет города или направления использования по целевому назначению.
12. Установить, что заключение и оплата распорядителями и получателями бюджетных средств договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета города.
Принятые распорядителями и получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из договоров сверхустановленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Распорядителям бюджетных средств обеспечить в установленном порядке через отдел муниципального заказа департамента по экономической политике и департамент финансов администрации города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Департамент финансов администрации города в процессе исполнения бюджета города имеет право приостанавливать оплату расходов получателей бюджетных средств, нарушающих установленный порядок учета обязательств.
13. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности в сумме 528322 тыс. рублей, учитываются отдельно в доходах и расходах бюджета города и расходуются бюджетными учреждениями согласно сметам доходов и расходов.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию городской Думы по бюджету и бюджетной политике (Атепаев А.О.), первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В.
Приложение 1
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Доходы бюджета города на 2003 год
( тыс.руб.)
Наименование дохода | Коды БК | Бюджет города на 2003 год |
1 | 2 | 3 |
Налоговые доходы | 100000000 | 7 337655 |
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 101000000 | 6 358203 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 101010200 | 3 439516 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 101011000 | 545 955 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372732 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 102000000 | 6 827 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
102020000 | 6 557 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
102043300 | 270 |
Налоги на совокупный доход | 103000000 | 87 413 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности |
103010000 | 17 600 |
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъектов РФ | 103010200 | 16 000 |
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
103010400 | 1 600 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 103020000 | 69 813 |
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 103020100 | 35 000 |
Единый налог на вмененный доход для физических лиц | 103020200 | 34 813 |
Налоги на имущество | 104000000 | 550 339 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 542 171 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 104030000 | 1 042 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 105000000 | 47 111 |
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 105070200 | 44 492 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 140000000 | 287 762 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции |
140010200 | 6 635 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства |
140010300 | 5 271 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 140040100 | 239 627 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 36 229 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | 140050500 | 1 191 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 26 956 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 |
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы | 140054040 | 4 062 |
Неналоговые доходы | 200000000 | 612 151 |
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций |
201000000 | 574 581 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим РФ | 201010000 | 2 500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
201020000 | 521 129 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
201024000 | 267 329 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 201024010 | 242 984 |
Плата за наем жилья | 201024020 | 24 345 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны |
201040000 | 33 982 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов | 201040020 | 33 982 |
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей |
201080300 | 16 970 |
Административные платежи и сборы | 206000000 | 11 120 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
206400000 | 11 120 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 207000000 | 26 450 |
Санкции за нарушение порядка применения цен | 207020000 | 37 |
Административные штрафы и иные санкции | 207030000 | 26 413 |
Штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ | 207030100 | 857 |
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах | 207030110 | 303 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ | 207030120 | 554 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 207034000 | 25 556 |
Итого доходов | 7 949 806 | |
Безвозмездные перечисления | 300000000 | 1 555 724 |
От бюджетов других уровней | 302000000 | 1 555 724 |
Субвенции | 302020000 | 424 380 |
Средства из федерального бюджета | 302020010 | 35 668 |
Средства из окружного бюджета | 302020020 | 388 712 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 302040000 | 201 027 |
Субсидии | 302050000 | 930 317 |
Средства из федерального бюджета | 302050010 | 35 549 |
Средства из окружного бюджета | 302050020 | 894 768 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 500000000 | 528 322 |
Всего доходов | 10 033 852 |
Приложение 2
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура
( тыс.руб.)
N п/п |
Наименование раздела функциональной классификации расходов |
Раздел, подраздел |
Бюджет города на 2003 год | ||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов |
бюджет капитальных расходов |
||||
1. | Государственное управление и местное самоуправление |
0100 | 430 242 | 425 193 | 5 049 |
1.1 | Функционирование органов местного самоуправления |
0106 | 430 242 | 425 193 | 5 049 |
2. | Судебная власть | 0200 | 0 | ||
3. | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
0500 | 463 581 | 457 073 | 6 508 |
3.1 | Управление внутренних дел | 0501 | 369 020 | 363 995 | 5 025 |
3.2 | Государственная противопожарная служба | 0509 | 94 561 | 93 078 | 1 483 |
4. | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу |
0600 | 0 | ||
5. | Промышленность, энергетика и строительство | 0700 | 944 729 | 40 699 | 904 030 |
5.1 | Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 6 699 | 6 699 | |
5.2 | Другие отрасли промышленности | 0705 | 54 547 | 54 547 | |
5.3 | Строительство, архитектура | 0707 | 883 483 | 34 000 | 849 483 |
6. | Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | 52 787 | 52 787 | 0 |
6.1 | Сельскохозяйственное производство | 0801 | 38 254 | 38 254 | |
6.2 | Земельные ресурсы | 0802 | 14 533 | 14 533 | |
7. | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
0900 | 38 766 | 38 766 | 0 |
7.1 | Лесные ресурсы | 0902 | 8 441 | 8 441 | |
7.2 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира |
0906 | 30 325 | 30 325 | |
8. | Транспорт, связь и информатика | 1000 | 314 166 | 314 166 | 0 |
8.1 | Автомобильный транспорт | 1001 | 213 691 | 213 691 | |
8.2 | Связь | 1006 | 0 | ||
8.3 | Информатика (информационное обеспечение) | 1007 | 100 475 | 100 475 | |
9. | Развитие рыночной инфраструктуры | 1100 | 0 | ||
10. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 1 698 248 | 852 105 | 846 143 |
10.1 | Жилищное хозяйство | 1201 | 1 175 183 | 334 805 | 840 378 |
10.2 | Коммунальное хозяйство | 1202 | 511 589 | 505 824 | 5 765 |
10.3 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 1203 | 11 476 | 11 476 | |
11. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1300 | 29 947 | 29 574 | 373 |
11.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
1302 | 25 933 | 25 560 | 373 |
11.2 | Резервный фонд на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |
1302 | 4 014 | 4 014 | |
12. | Образование | 1400 | 2 168 005 | 2 147 | 20 955 |
12.1 | Дошкольное образование | 1401 | 345 140 | 340 905 | 4 235 |
12.2 | Общее образование | 1402 | 1 281 456 | 1 274 | 6 490 |
12.3 | Начальное профессиональное образование | 1403 | 76 966 | 76 804 | 162 |
12.4 | Среднее профессиональное образование | 1404 | 93 785 | 87 621 | 6 164 |
12.5 | Высшее профессиональное образование | 1406 | 207 071 | 203 297 | 3 774 |
12.6 | Прочие расходы в области образования | 1407 | 163 587 | 163 457 | 130 |
13. | Культура, искусство и кинематография | 1500 | 236 307 | 232 895 | 3 412 |
13.1 | Культура и искусство | 1501 | 236 307 | 232 895 | 3 412 |
14. | Средства массовой информации | 1600 | 27 643 | 27 643 | |
14.1 | Телевидение и радиовещание | 1601 | 17 539 | 17 539 | |
14.2 | Периодическая печать и издательство | 1602 | 10 104 | 10 104 | |
15. | Здравоохранение и физическая культура | 1700 | 1 363 189 | 1 361 | 1 907 |
15.1 | Здравоохранение | 1701 | 1 093 648 | 1 093 | 120 |
15.2 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
1701 | 143 450 | 143 450 | |
15.3 | Физическая культура и спорт | 1703 | 126 091 | 124 304 | 1 787 |
16. | Социальная и молодежная политика | 1800 | 262 087 | 258 769 | 3 318 |
16.1 | Социальная политика | 1801 | 152 580 | 149 758 | 2 822 |
16.2 | Социальная помощь | 1802 | 628 | 628 | |
16.3 | Молодежная политика | 1803 | 108 879 | 108 383 | 496 |
17. | Обслуживание государственного долга | 1900 | 52 764 | 52 764 | 0 |
17.1 | Обслуживание государственного внутреннего долга |
1901 | 52 764 | 52 764 | |
18. | Дорожное хозяйство | 2600 | 439 504 | 415 904 | 23 600 |
18.1 | Дорожное хозяйство | 2601 | 439 504 | 415 904 | 23 600 |
19. | Прочие расходы | 3000 | 421 595 | 404 792 | 16 803 |
19.1 | Резервные фонды | 3001 | 372 279 | 372 279 | |
19.2 | Проведение выборов, референдумов | 3002 | 0 | ||
19.3 | Бюджетные кредиты (ссуды) | 3003 | 12 747 | 12 747 | |
19.4 | Прочие расходы, неотнесенные к другим подразделам |
3004 | 36 569 | 32 513 | 4 056 |
20. | Целевые бюджетные фонды | 3100 | 0 | ||
20.1 | Территориальный экологический фонд | 3112 | 0 | ||
21. | Субвенции, субсидии | 1 354 361 | 341 562 | 1 012 799 | |
21.1 | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий |
341 562 | 341 562 | ||
21.2 | Субвенции из окружного бюджета на капитальный ремонт социальной сферы |
160 000 | 160 000 | ||
21.3 | Субсидии из окружного бюджета на капитальные вложения |
852 799 | |||
22. | Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
528 322 | 492 660 | 35 662 | |
Всего расходов | 10 826 243 | 7 945 | 2 880 559 |
См. представление Прокурора г.Сургута от 11 марта 2003 г. N 1/1334
Решением Сургутской городской Думы от 25 марта 2003 г. N 228-IIIГД приложение 3 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы бюджета города на 2003 год.
Ведомственная структура
25 марта 2003 г.
(тыс.руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование раздела функциональной классификации |Бюджет города на 2003 год |
|п/п |расходов | |
| | |----------------------------------------------|
| | |всего |в том числе |
| | | |----------------------------------|
| | | |бюджет текущих |бюджет капитальных|
| | | |расходов |расходов |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1. |Администрация города Сургута |257 032 |257 032 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.1. |Содержание аппарата администрации города |81 254 |81 254 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.2. |Содержание Думы города Сургута |4 067 |4 067 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.3. |Оплата договоров по средствам массовой информации |27 643 |27 643 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.4. |Обязательное медицинское страхование неработающего|143 450 |143 450 | |
| |населения | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|1.5. |Прочие расходы |618 |618 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2. |Департамент финансов |521 487 |507 456 |14 031 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.1. |Содержание аппарата департамента |37 313 |36 029 |1 284 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.2. |Резервные фонды |370 529 |370 529 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- резерв на индексацию заработной платы |196 267 |196 267 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- отчисления в негосударственный пенсионный фонд |64 968 |64 968 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- резервный фонд |109 294 |109 294 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.3. |Бюджетные кредиты (ссуды) |12 747 | |12 747 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- выдача кредитов |70 244 | |70 244 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- возврат кредитов |-57 497 | |-57 497 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.4. |Расходы по обслуживанию внутреннего долга |52 764 |52 764 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- Европейский банк развития и реконструкции |52 764 |52 764 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.5. |Проект развития коммунального хозяйства по |9 880 |9 880 | |
| |программе ЕБРР | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|2.6. |Субсидии на продукцию сельскохозяйственного |38 254 |38 254 |0 |
| |производства | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- поддержка программ и мероприятий по развитию |26 510 |26 510 | |
| | животноводства | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- поддержка программ и мероприятий по развитию |11 744 |11 744 | |
| | растениеводства | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|3. |Управление внутренних дел |358 249 |353 249 |5 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|3.1. |Содержание аппарата управления |358 249 |353 249 |5 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4. |Управление по развитию городского общественного |17 098 |17 098 |0 |
| |самоуправления | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4.1. |Содержание аппарата управления |5 714 |5 714 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|4.2. |Развитие территориальных общественных советов |11 384 |11 384 | |
| |самоуправления | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|5. |Хозяйственно-эксплуатационное управление |90 038 |88 573 |1 465 |
| |администрации города | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|6. |Линейное управление внутренних дел на транспорте |10 771 |10 746 |25 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|6.1. |Содержание аппарата управления |10 771 |10 746 |25 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|7. |Отряд государственной противопожарной службы - 1 |94 561 |93 078 |1 483 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|7.1. |Содержание ОГПС-1 |94 561 |93 078 |1 483 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8. |Департамент архитектуры и градостроительства |832 463 |66 463 |766 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.1. |Содержание аппарата департамента |32 463 |32 463 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.2. |Капитальные вложения |766 000 | |766 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|8.3. |Прочие расходы |34 000 |34 000 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9. |Комитет по природопользованию и экологии |103 735 |87 735 |16 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.1. |Содержание аппарата комитета |9 546 |9 546 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.2. |Мероприятия по лесоохранным и |8 441 |8 441 | |
| |лесовосстановительным работам | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.3. |Мероприятия в области контроля за состоянием |20 974 |20 974 | |
| |окружающей природной среды | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.4. |Расходы на благоустройство |46 674 |46 674 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.5. |Программа обеспечения населения качественной |2 100 |2 100 | |
| |питьевой водой | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|9.6. |Капитальные вложения |16 000 | |16 000 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10. |Департамент жилищно-коммунального хозяйства |1 662 302 |755 894 |906 408 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.1 |Содержание аппарата департамента |31 413 |31 413 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.2 |Субсидии на покрытие убытков по содержанию и |293 740 |293 740 | |
| |ремонту жилищного фонда | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- субсидии на покрытие убытков по содержанию и |139 338 |139 338 | |
| |ремонту жилищного фонда | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- прочие субсидии |154 402 |154 402 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.3 |Субсидии на покрытие убытков по коммунальным |318 040 |318 040 | |
| |услугам | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.4 |Субсидии на оплату коммунальных услуг |31 185 |31 185 | |
| |малообеспеченным семьям | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.5 |Расходы на благоустройство |60 045 |60 045 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.6 |Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов |11 476 |11 476 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.7 |Газификация |6 699 |6 699 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.8 |Программа компьютеризации ЖКХ |2 470 |2 470 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.9 |Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных |41 739 | |41 739 |
| |сетей | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.10 |Приобретение новой техники и оборудования |19 683 | |19 683 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.11 |Капитальные вложения |29 900 | |29 900 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.12 |Программа реформирования ЖКХ |16 447 | |16 447 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.13 |Содержание детских дворовых клубов |826 |826 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.14 |Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в |9 667 | |9 667 |
| |целях гражданской обороны | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.15 |Проект развития коммунального хозяйства по |375 151 | |375 151 |
| |программе ЕБРР | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|10.16 |Проект развития коммунального хозяйства под |413 821 | |413 821 |
| |заемные средства по программе ЕБРР | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11. |Управление по делам гражданской обороны и |39 298 |38 925 |373 |
| |чрезвычайным ситуациям | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.1 |Содержание управления и спасательной службы |25 933 |25 560 |373 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.2 |Содержание водолазно-спасательной станции |9 351 |9 351 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|11.3 |Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |4 014 |4 014 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12. |Департамент образования и науки |1 684 386 |1 675 665 |8 721 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12.1 |Содержание аппарата департамента |19 852 |19 852 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|12.2 |Содержание учреждений образования, расходы на |1 664 534 |1 655 813 |8 721 |
| |реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|13. |Сургутский государственный университет |207 071 |203 297 |3 774 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|13.1 |Содержание университета |207 071 |203 297 |3 774 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14. |Департамент культуры, молодежной политики и спорта|666 873 |646 054 |20 819 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.1 |Содержание аппарата департамента |21 562 |21 562 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.2 |Содержание учреждений культуры, расходы на |236 307 |232 895 |3 412 |
| |реализацию прочих мероприятий и оплату договоров | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.3 |Содержание учреждений физкультуры и спорта, |126 091 |124 304 |1 787 |
| |расходы на реализацию спортивных мероприятий | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.4 |Содержание учреждений молодежной политики, расходы|115 053 |107 557 |7 496 |
| |на реализацию мероприятий | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.5 |Содержание средних специальных учебных заведений |82 462 |76 298 |6 164 |
| |культуры | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|14.6 |Содержание музыкальных школ |85 398 |83 438 |1 960 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15. |Комитет по здравоохранению |1 101 062 |1 101 062 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.1 |Содержание аппарата комитета |13 163 |13 163 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.2 |Содержание учреждений здравоохранения |1 076 576 |1 076 576 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|15.3 |Содержание медицинского училища |11 323 |11 323 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16. |Департамент по труду и социальным вопросам |659 121 |655 843 |3 278 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.1 |Содержание аппарата департамента |27 330 |27 330 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.2 |Содержание учреждений |286 543 |283 265 |3 278 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- образования |117 217 |116 881 |336 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- социальной политики |152 254 |149 432 |2 822 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- здравоохранения (ЦПС) |17 072 |16 952 |120 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.3 |Прочие расходы |3 350 |3 350 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|16.4 |Субвенции и субсидии из окружного бюджета на |341 898 |341 898 | |
| |выполнение государственных полномочий | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17. |Департамент имущественных и земельных отношений |99 745 |49 833 |49 912 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.1 |Содержание аппарата департамента |34 362 |33 450 |912 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.2 |Расходы, связанные с управлением муниципальной |50 850 |1 850 |49 000 |
| |собственностью | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|17.3 |Мероприятия по созданию единой автоматизи-рованной|14 533 |14 533 | |
| |системы реформирования регулирования и управления | | | |
| |землей и иной недвижимостью | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|18. |Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по |11 264 |7 208 |4 056 |
| |городу Сургуту | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|18.1 |Содержание мобильной группы и отчисление | |7 208 |4 056 |
| |дополнительно взысканных сумм налогов на | | | |
| |содержание и развитие ИМНС | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|19. |Сургутская городская прокуратура |1 750 |1 750 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|20. |Налоговая полиция |7 767 |7 767 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21. |Отделение пенсионного фонда России по ХМАО |954 |954 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21.1 |Выплаты ежемесячной доплаты к государственной |628 |628 | |
| |пенсии неработающим пенсионерам - муниципальным | | | |
| |служащим | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|21.2 |Разработка программного обеспечения для |326 |326 | |
| |перерасчета пенсий | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22. |Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог|750 105 |719 547 |30 558 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.1 |Содержание аппарата департамента |12 180 |10 987 |1 193 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.2 |Автомобильный транспорт |213 691 |213 691 |0 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- субсидии на покрытие убытков по пассажирским |203 166 |203 166 | |
| |перевозкам | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- прочие субсидии |10 525 |10 525 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.3 |Дорожное хозяйство |439 504 |415 904 |23 600 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|22.4 |Расходы на благоустройство |84 730 |78 965 |5 765 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |- содержание и эксплуатация линий уличного |84 730 |78 965 |5 765 |
| |освещения, содержание тротуаров, автопавильонов | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23. |Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |107 990 |107 795 |195 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23.1 |Содержание аппарата комитета |9 985 |9 790 |195 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|23.2 |Информационное обеспечение |98 005 |98 005 | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |Итого расходов |9 285 122 |7 453 024 |1 832 098 |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|24. |Субсидии на капитальные вложения из окружного |852 799 | |852 799 |
| |бюджета | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|25. |Субвенции на капитальный ремонт объектов |160 000 | |160 000 |
| |социальной сферы из окружного бюджета | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
|26. |Расходы за счет средств от предпринимательской |528 322 |492 660 |35 662 |
| |деятельности | | | |
|------+--------------------------------------------------+-----------+---------------+------------------|
| |Всего расходов |10 826 243 |7 945 684 |2 880 559 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение 4
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы бюджета города по средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями в 2003 году
( тыс.руб.)
Наименование учреждений | всего расходов |
в том числе | |
расходы на текущее содержание |
расходы капитального характера |
||
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
1 720 | 1 520 | 200 |
Департамент образования и науки | 161 915 | 154 376 | 7539 |
Сургутский государственный университет | 130 267 | 122 267 | 8000 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта - всего, |
82 470 | 67 117 | 15 353 |
в том числе: - содержание учреждений культуры |
57 470 | 44 677 | 12 793 |
- содержание учреждений физкультуры и спорта |
16 586 | 15 826 | 760 |
- содержание учреждений молодежной политики |
371 | 361 | 10 |
- содержание средних специальных учебных заведений культуры |
1949 | 1 799 | 150 |
- содержание музыкальных школ | 6 094 | 4 454 | 1 640 |
Комитет по здравоохранению - всего, | 123 757 | 120 387 | 3 370 |
в том числе: - содержание учреждений здравоохранения |
121 801 | 118 451 | 3 350 |
- содержание медицинского училища | 1 956 | 1 936 | 20 |
Департамент по труду и социальным вопросам -всего, |
17593 | 16393 | 1 200 |
в том числе: - содержание учреждений образования |
1 880 | 1 707 | 173 |
- содержание учреждений социальной политики |
5 267 | 4 320 | 947 |
- содержание учреждений здравоохранения (ЦПС) |
10 446 | 10 366 | 80 |
МУ "Информационный центр "АСУ - город" | 10 600 | 10 600 | |
Всего по бюджетной сфере | 528 322 | 492 660 | 35 662 |
Приложение 5
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Программа
муниципальных заимствований города Сургута на 2003 год
(тыс.руб.)
1. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 200000 |
2. Кредиты коммерческих банков | 413821 |
в том числе: | |
- кредит Европейского банка реконструкции и развития | 413821 |
Приложение 6
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Структура
муниципального долга города Сургута
на 1 января 2004 года
тыс.руб.
1. Бюджетные ссуды, полученные из бюджетов других уровней |
200000 |
2. Кредиты коммерческих банков | 413821 |
в том числе: | |
- кредит Европейского банка реконструкции иразвития | 413821 |
Мэр города |
А.Л.Сидоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сургутской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД "О бюджете города на 2003 год"
Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г. Сургута от 31 декабря 2002 г. N 12, приложении "Официально" N 1 к газете "Сургутская трибуна" от 28 января 2003 г. N 14
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Сургутской городской Думы от 28 апреля 2004 г. N 323-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 26 декабря 2003 г. N 291-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 25 марта 2003 г. N 228-IIIГД
Настоящий документ снят с контроля