Решением Сургутской городской Думы от 26 декабря 2003 г. N 291-IIIГД настоящее решение изложено в новой редакции
Решение Сургутской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
"О бюджете города на 2003 год"
25 марта, 3 июня, 26 декабря 2003 г.
О бюджете города на 2004 год см. решение Сургутской городской Думы от 4 ноября 2003 г. N 267-IIIГД
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год" городская Дума решила:
1. Утвердить бюджет города на 2003 год по доходам в сумме 10 622 940 тыс. рублей согласно приложению 1, по расходам в сумме 11 104 500 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 481 560 тыс. рублей.
2. Установить следующие источники финансирования дефицита бюджета города:
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. При формировании доходной части бюджета города принять следующие нормативы отчислений от регулирующих налогов, установленных Законом ХМАО "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год":
проценты | |
налог на прибыль (по ставке 2%) |
100 |
налог на прибыль (по ставке 16%) |
78,75 |
налог на доходы физических лиц | 60 |
налог на имущество предприятий | 50 |
налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения |
100 |
акцизы на спирт, водку, ликероводочную продукцию и другие виды подакцизных товаров |
10 |
сбор на нужды образовательных учреждений |
100 |
остальные налоги и сборы | по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа |
4. Учесть, что в состав доходов бюджета города Сургута на 2003 год включены средства по возврату реструктуризированной кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города в сумме 8641 тыс. рублей, в том числе:
налог на имущество предприятий | 4446 |
сбор на нужды образовательных учреждений | 126 |
налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | 4062 |
сбор на содержание милиции | 7 |
5. Установить норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города, в размере 10 процентов.
6. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города на 2003 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- стипендии;
- выплаты опекунам;
- расходы на проведение летней оздоровительной кампании для детей;
- трансферты населению.
Финансирование других статей расходной части бюджета города производить пропорционально в пределах поступающих доходов.
7. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 613821 тыс. рублей.
8. Утвердить на 2003 год:
- программу муниципальных заимствований города Сургута согласно приложению 5;
- структуру муниципального долга города Сургута на 1 января 2004 года согласно приложению 6.
9. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов на инвестиционные цели в размере 70244 тыс. рублей.
10. Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета города бюджетных кредитов и платы за пользование ими вносятся в бюджет города и приравниваются к обязательным платежам в бюджет города.
11. Установить, что в случае невозврата, несвоевременного возврата или нецелевого использования бюджетных кредитов, невозврата процентов за пользование бюджетными кредитами или в случае просрочки уплаты процентов за пользование ими администрация города применяет меры, предусмотренные бюджетным законодательством.
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок с даты отвлечения средств на цели, непредусмотренные по условиям предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в бюджет города или направления использования по целевому назначению.
12. Установить, что заключение и оплата распорядителями и получателями бюджетных средств договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета города.
Принятые распорядителями и получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из договоров сверхустановленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Распорядителям бюджетных средств обеспечить в установленном порядке через отдел муниципального заказа департамента по экономической политике и департамент финансов администрации города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета города на текущий финансовый год.
Департамент финансов администрации города в процессе исполнения бюджета города имеет право приостанавливать оплату расходов получателей бюджетных средств, нарушающих установленный порядок учета обязательств.
13. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности в сумме 528322 тыс. рублей, учитываются отдельно в доходах и расходах бюджета города и расходуются бюджетными учреждениями согласно сметам доходов и расходов.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию городской Думы по бюджету и бюджетной политике (Атепаев А.О.), первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В.
Приложение 1
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 N 200-IIIГД
Доходы
бюджета города на 2003 год
3 июня, 26 декабря 2003 г.
(тыс. руб.)
Наименование дохода | Коды бюджетной классификации |
Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом изменений |
Налоговые доходы | 100000000 | 6 019 920 |
Налоги на прибыль | 101000000 | 5 022 424 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
101010200 | 2 305 697 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
101011000 | 343 995 |
Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 372 732 |
Налоги на товары и услуги. лицензионные и регистрационные сборы |
102000000 | 6 827 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
102020000 | 6 557 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 102040000 | 270 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
102043300 | 270 |
Налоги на совокупный доход | 103000000 | 87 413 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
103010000 | 17 600 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
103020000 | 69 813 |
Налоги на имущество | 104000000 | 550 339 |
Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 7 126 |
Налог на имущество предприятий | 104020000 | 542 171 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
104030000 | 1 042 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 105000000 | 47 111 |
Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 619 |
Земельный налог | 105070000 | 44 492 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 105070200 | 44 492 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 140000000 | 305 806 |
Государственная пошлина | 140010000 | 11 906 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции |
140010200 | 6 635 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства |
140010300 | 5 271 |
Налоги субъектов РФ | 140040000 | 239 627 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц |
140040100 | 239 627 |
Местные налоги и сборы | 140050000 | 54 273 |
Целевой сбор на содержание милиции | 140050200 | 3 997 |
Налог на рекламу | 140050300 | 4 085 |
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями |
140050500 | 1 191 |
Прочие местные налоги и сборы | 140054000 | 45 000 |
Сбор за право торговли | 140054010 | 22 117 |
Налог на перепродажу автомобилей | 140054020 | 777 |
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы |
140054040 | 22 106 |
Неналоговые доходы | 200000000 | 616 198 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
201000000 | 578 628 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
201013000 | 2 500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
201020000 | 521 129 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 201020200 | 253 800 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
201024300 | 267 329 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
201024310 | 242 984 |
Плата за наем жилья | 201024320 | 24 345 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты |
201040300 | 33 982 |
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов |
201040320 | 33 982 |
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
201083300 | 21 017 |
Административные платежи и сборы | 206000000 | 11 120 |
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты |
206403000 | 11 120 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 207000000 | 26 450 |
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) |
207020000 | 37 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения |
207030000 | 26 413 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам |
207031000 | 857 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты |
207034300 | 25 556 |
Итого доходов | 6 636 118 | |
Безвозмездные перечисления | 300000000 | 3 986 822 |
От других бюджетов бюджетной системы | 302000000 | 3 948 251 |
Дотации от бюджетов других уровней | 302011000 | 1 677 117 |
Субвенции от бюджетов других уровней | 302023000 | 514 959 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
302030000 | 377 777 |
Субсидии от бюджетов других уровней | 302041000 | 1 378 398 |
Прочие безвозмездные перечисления | 307000000 | 38 571 |
Всего доходов | 10 622 940 |
См. Распоряжение Мэра г.Сургута от 15 августа 2003 г. N 2677 "О введении режима сокращения расходов бюджета города Сургута на 2003 год"
Приложение 2
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы
бюджета города на 2003 год.
Функциональная структура
3 июня, 26 декабря 2003 г.
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование раздела функциональной классификации расходов |
Раздел, подраздел функцио- нальной классифи- кации |
Утвержденный бюджет на 2003 год с учетом изменений |
||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов |
бюджет капитальных расходов |
||||
1. | Государственное управление и местное самоуправление |
0100 | 503 166 | 481 296 | 21 870 |
1.1. | Функционирование органов местного самоуправления |
0106 | 503 166 | 481 296 | 21 870 |
2. | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
0500 | 389 486 | 378 129 | 11 357 |
2.1. | Управление внутренних дел | 0501 | 389 486 | 378 129 | 11 357 |
3. | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу |
0600 | 1 256 | 1 256 | |
3.1. | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса |
0602 | 1 256 | 1 256 | |
4. | Промышленность, энергетика и строительство |
0700 | 2 273 019 | 14 708 | 2 258 311 |
4.1. | Топливно-энергетический комплекс |
0701 | 6 699 | 6 699 | |
4.2. | Другие отрасли промышленности | 0705 | 38 100 | 38 100 | |
4.3. | Строительство, архитектура | 0707 | 2 228 220 | 8 009 | 2 220 211 |
5. | Сельское хозяйство и рыболовство |
0800 | 52 787 | 52 787 | |
5.1. | Сельскохозяйственное производство |
0801 | 38 254 | 38 254 | |
5.2. | Земельные ресурсы | 0802 | 14 533 | 14 533 | |
6. | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
0900 | 42 819 | 42 819 | |
6.1. | Лесные ресурсы | 0902 | 8 599 | 8 599 | |
6.2. | Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов |
0906 | 34 220 | 34 220 | |
7. | Транспорт, связь и информатика |
1000 | 267 827 | 265 357 | 2 470 |
7.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 213 691 | 213 691 | |
7.2. | Информатика (информационное обеспечение) |
1007 | 54 136 | 51 666 | 2 470 |
8. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
1200 | 1 693 656 | 849 021 | 844 635 |
8.1. | Жилищное хозяйство | 1201 | 365 757 | 328 293 | 37 464 |
8.2. | Коммунальное хозяйство | 1202 | 1 316 423 | 509 252 | 807 171 |
8.3. | Прочие структуры коммунального хозяйства |
1203 | 11 476 | 11 476 | |
9. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1300 | 137 483 | 129 431 | 8 052 |
9.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
1302 | 34 509 | 34 136 | 373 |
9.2. | Государственная противопожарная служба |
1304 | 102 974 | 95 295 | 7 679 |
10. | Образование | 1400 | 2 467 516 | 2 399 598 | 67 918 |
10.1. | Дошкольное образование | 1401 | 328 351 | 326 322 | 2 029 |
10.2. | Общее образование | 1402 | 1 595 639 | 1 546 016 | 49 623 |
10.3. | Начальное профессиональное образование |
1403 | 78 690 | 78 528 | 162 |
10.4. | Среднее профессиональное образование |
1404 | 109 098 | 97 268 | 11 830 |
10.5. | Высшее профессиональное образование |
1406 | 215 617 | 211 843 | 3 774 |
10.6. | Прочие расходы в области образования |
1407 | 140 121 | 139 621 | 500 |
11. | Культура, искусство и кинематография |
1500 | 273 803 | 258 967 | 14 836 |
11.1. | Культура и искусство | 1501 | 273 803 | 258 967 | 14 836 |
12. | Средства массовой информации | 1600 | 27 187 | 27 187 | |
12.1. | Телевидение и радиовещание | 1601 | 20 361 | 20 361 | |
12.2. | Периодическая печать и издательство |
1602 | 3 543 | 3 543 | |
12.3. | Прочие средства массовой информации |
1603 | 3 283 | 3 283 | |
13. | Здравоохранение и физическая культура |
1700 | 1 554 262 | 1 499 559 | 54 703 |
13.1. | Здравоохранение | 1701 | 1 270 202 | 1 221 361 | 48 841 |
13.2. | Физическая культура и спорт | 1703 | 140 610 | 134 748 | 5 862 |
13.3. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
1704 | 143 450 | 143 450 | |
14. | Социальная и молодежная политика |
1800 | 750 280 | 720 281 | 29 999 |
14.1. | Социальная политика | 1801 | 207 908 | 188 942 | 18 966 |
14.2. | Социальная помощь | 1802 | 37 940 | 37 940 | 0 |
14.3. | Молодежная политика | 1803 | 129 378 | 118 345 | 11 033 |
14.4. | Прочие мероприятия в области социальной политики |
1806 | 307 321 | 307 321 | |
14.5. | Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
1807 | 67 733 | 67 733 | |
15. | Обслуживание государственного долга |
1900 | 52 764 | 52 764 | 0 |
15.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга |
1901 | 52 764 | 52 764 | |
16. | Дорожное хозяйство | 2600 | 438 679 | 415 079 | 23 600 |
16.1. | Дорожное хозяйство | 2601 | 438 679 | 415 079 | 23 600 |
17. | Прочие расходы | 3000 | 178 510 | 161 707 | 16 803 |
17.1. | Резервные фонды | 3001 | 109 294 | 109 294 | |
17.2. | Бюджетные кредиты (ссуды) | 3003 | 12 747 | 12 747 | |
17.3. | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
3004 | 56 469 | 52 413 | 4 056 |
Всего расходов | 11 104 500 | 7 749 946 | 3 354 554 |
См. представление Прокурора г.Сургута от 11 марта 2003 г. N 1/1334
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы
бюджета на 2003 год.
Ведомственная структура
3 июня, 26 декабря 2003 г.
(тыс. руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п|Наименование прямых |Утвержденный бюджет на 2003 год с|
| |получателей (распорядителей кредитов) |учетом изменений |
| | |----------------------------------|
| | |всего |в том числе |
| | | |----------------------|
| | | |бюджет |бюджет |
| | | |текущих |капиталь- |
| | | |расходов |ных |
| | | | |расходов |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1. |Администрация города Сургута |266 839 |266 839 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1.1. |Содержание аппарата администрации |91 061 |91 061 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1.2. |Оплата договоров по средствам массовой|27 187 |27 187 |0 |
| |информации | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1.3. |Обязательное медицинское страхование|143 450 |143 450 |0 |
| |неработающего населения | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| 1.4.|Содержание Думы города Сургута |4 067 |4 067 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1.5. |Прочие расходы |618 |618 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1.6. |Социологические исследования |456 |456 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2. |Департамент финансов |262 945 |248 914 |14 031 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.1. |Содержание аппарата департамента |40 006 |38 722 |1 284 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.2. |Резервный фонд бюджета города |109 294 |109 294 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.3. |Бюджетные кредиты (ссуды) |12 747 |0 |12 747 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - выдача кредитов |70 244 |0 |70 244 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - возврат кредитов |-57 497 |0 |-57 497 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.4. |Расходы по обслуживанию внутреннего|52 764 |52 764 |0 |
| |долга | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - Европейский банк развития и |52 764 |52 764 |0 |
| |реконструкции | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.5. |Проект развития коммунального хозяйства|9 880 |9 880 |0 |
| |по программе ЕБРР | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2.6. |Субсидии на продукцию |38 254 |38 254 |0 |
| |сельскохозяйственного производства | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - поддержка программ и мероприятий по|26 510 |26 510 |0 |
| |развитию животноводства | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - поддержка программ и мероприятий по|11 744 |11 744 |0 |
| |развитию растениеводства | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|3. |Управление внутренних дел |370 491 |365 491 |5 000 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|3.1. |Содержание аппарата управления |370 491 |365 491 |5 000 |
| |внутренних дел | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|4. |Управление по развитию городского|17 674 |17 674 |0 |
| |общественного самоуправления | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|4.1. |Содержание аппарата управления |6 290 |6 290 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|4.2. |Развитие территориальных общественных|11 384 |11 384 |0 |
| |советов самоуправления | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5. |МУ "Хозяйственно-эксплуатационное |96 568 |95 103 |1 465 |
| |управление администрации города" | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|6. |Линейное управление внутренних дел на|10 987 |10 962 |25 |
| |транспорте | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|6.1. |Содержание аппарата управления |10 987 |10 962 |25 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|7. |Отряд государственной противопожарной |96 137 |94 654 |1 483 |
| |службы - 1 | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|7.1. |Содержание аппарата ОГПС-1 |96 137 |94 654 |1 483 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8. |Департамент архитектуры и |2 323 841 |59 069 |2 264 772 |
| |градостроительства | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.1. |Содержание аппарата департамента |34 969 |34 969 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.2. |Капитальные вложения |2 104 772 |0 |2 104 772 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.3. |Капитальный ремонт |160 000 |0 |160 000 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.4. |Прочие расходы |24 100 |24 100 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9. |Комитет по природопользованию и |105 001 |89 001 |16 000 |
| |экологии | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.1. |Содержание аппарата комитета |10 654 |10 654 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.2. |Мероприятия по лесоохранным и |8 599 |8 599 |0 |
| |лесовосстановительным работам | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.3. |Мероприятия в области контроля за|22 104 |22 104 |0 |
| |состоянием окружающей природной среды | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.4. |Расходы на благоустройство |46 674 |46 674 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.5. |Программа обеспечения населения |970 |970 |0 |
| |качественной питьевой водой | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9.6. |Капитальные вложения |16 000 |0 |16 000 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10. |Департамент жилищно-коммунального |1 687 804 |765 926 |921 878 |
| |хозяйства | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.1.|Содержание аппарата департамента |36 603 |36 603 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.2.|Субсидии на покрытие убытков по |297 108 |297 108 |0 |
| |содержанию и ремонту жилищного фонда | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.3.|Субсидии на покрытие убытков по |319 417 |319 417 |0 |
| |коммунальным услугам | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.4.|Субсидии на оплату коммунальных услуг|31 185 |31 185 |0 |
| |малообеспеченным семьям | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.5.|Расходы на благоустройство |60 226 |60 226 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.6.|Субсидии на покрытие убытков по баням |11 476 |11 476 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.7.|Газификация |6 699 |6 699 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.8.|Программа компьютеризации ЖКХ |2 470 |0 |2 470 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.9.|Капитальный ремонт жилищного фонда и|40 231 |0 |40 231 |
| |инженерных сетей | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.10|Приобретение новой техники и |19 683 |0 |19 683 |
| |оборудования | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.11|Капитальные вложения |31 408 |0 |31 408 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.12|Субсидии на капитальные вложения из|15 000 |0 |15 000 |
| |окружного бюджета | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.13|Программа реформирования ЖКХ |16 447 |2 000 |14 447 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.14|Содержание детских дворовых клубов |826 |826 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.15|Резерв на ликвидацию чрезвычайных|9 667 |0 |9 667 |
| |ситуаций | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.16|Расходы на негосударственное пенсионное|386 |386 |0 |
| |обеспечение МУ ДЭАЗиИС | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.17|Проект развития коммунального хозяйства|375 151 |0 |375 151 |
| |по программе ЕБРР | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.18|Проект развития коммунального хозяйства|413 821 |0 |413 821 |
| |под заемные средства по программе ЕБРР | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11. |Управление по делам гражданской обороны|42 213 |41 840 |373 |
| |и чрезвычайным ситуациям | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.1.|Содержание управления, спасательной|32 033 |31 660 |373 |
| |службы | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.2.|Содержание водолазно-спасательной |10 180 |10 180 |0 |
| |станции | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12. |Департамент образования и науки |1 894 636 |1 883795 |10 841 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.1.|Содержание аппарата департамента |21 521 |21 477 |44 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.2.|Содержание учреждений образования,|1 873 115 |1 862318 |10 797 |
| |расходы на реализацию прочих| | | |
| |мероприятий и оплату договоров | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13. |Сургутский государственный университет |215 617 |211 843 |3 774 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13.1.|Содержание университета |215 617 |211 843 |3 774 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14. |Департамент культуры, молодежной |729 774 |705 016 |24 758 |
| |политики и спорта | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.1.|Содержание аппарата департамента |24 510 |24 510 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.2.|Содержание учреждений культуры, расходы|263 728 |255 851 |7 877 |
| |на реализацию прочих мероприятий и| | | |
| |оплату договоров | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.3.|Содержание учреждений физкультуры и|135 423 |133 926 |1 497 |
| |спорта, расходы на реализацию | | | |
| |спортивных мероприятий | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.4.|Содержание учреждений молодежной |124 007 |117 007 |7 000 |
| |политики, расходы на реализацию | | | |
| |мероприятий | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.5.|Содержание средних специальных учебных|90 423 |84 121 |6 302 |
| |заведений культуры | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14.6.|Содержание музыкальных школ |91 683 |89 601 |2 082 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15. |Комитет по здравоохранению |1 241 323 |1 240169 |1 154 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.1.|Содержание аппарата комитета |14 578 |14 578 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.2.|Содержание учреждений здравоохранения |1 214 206 |1 213052 |1 154 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.3.|Содержание медицинского училища |12 539 |12 539 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16. |Департамент по труду и социальным|758 661 |755 383 |3 278 |
| |вопросам | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16.1.|Содержание аппарата департамента |29 431 |29 431 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16.2.|Содержание учреждений |317 874 |314 596 |3 278 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - образования |126 071 |125 735 |336 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - социальной политики |191 803 |188 861 |2 942 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16.3.|Прочие расходы |3 350 |3 350 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16.4.|Субвенции и субсидии из окружного|408 006 |408 006 |0 |
| |бюджета на выполнение государственных| | | |
| |полномочий | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|17. |Департамент имущественных и земельных|102 216 |52 304 |49 912 |
| |отношений | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|17.1.|Содержание аппарата департамента |36 833 |35 921 |912 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|17.2.|Мероприятия по созданию единой |14 533 |14 533 |0 |
| |автоматизированной системы | | | |
| |реформирования регулирования и | | | |
| |управления землей и иной недвижимостью | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|17.3.|Расходы, связанные с управлением|50 850 |1 850 |49 000 |
| |муниципальной собственностью | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|18. |Комитет по информатизации и сетевым|108 903 |108 708 |195 |
| |ресурсам | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|18.1.|Содержание аппарата комитета |10 331 |10 136 |195 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|18.2.|Расходы на информационное обеспечение |98 572 |98 572 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19. |Департамент транспорта, связи и|751 135 |719 576 |31 559 |
| |эксплуатации дорог | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.1.|Содержание аппарата департамента |13 034 |11 841 |1 193 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.2.|Автомобильный транспорт |213 691 |213 691 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - субсидии на покрытие убытков по |203 166 |203 166 |0 |
| |пассажирским перевозкам | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - прочие субсидии |10 525 |10 525 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.3.|Дорожное хозяйство |438 679 |415 079 |23 600 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.4.|Расходы на благоустройство |84 730 |78 965 |5 765 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - содержание и эксплуатация линий |84 730 |78 965 |5 765 |
| |уличного освещения, содержание | | | |
| |тротуаров, автопавильонов | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.5.|Капитальные вложения |1 001 |0 |1 001 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - программа развития и реконструкции|483 |0 |483 |
| |улично-дорожной сети | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| | - реконструкция уличного освещения |518 |0 |518 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20. |Инспекция Министерства РФ по налогам и|11 264 |7 208 |4 056 |
| |сборам по городу Сургуту | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20.1.|Содержание мобильной группы и |11 264 |7 208 |4 056 |
| |отчисление дополнительно взысканных | | | |
| |сумм налогов на содержание и развитие| | | |
| |ИМНС | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|21. |Налоговая полиция |7 767 |7 767 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|22. |Городская прокуратура |1 750 |1 750 |0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23. |Отделение пенсионного фонда России по|954 |954 |0 |
| |Ханты-Мансийскому автономному округу | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23.1.|Выплаты ежемесячной доплаты к |628 |628 |0 |
| |государственной пенсии неработающим| | | |
| |пенсионерам - муниципальным служащим | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23.2.|Разработка программного обеспечения для|326 |326 |0 |
| |перерасчета пенсий | | | |
|-----+---------------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |Всего расходов |11 104 500 |7 749946 |3 354 554 |
\--------------------------------------------------------------------------------/
Приложение 4
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Расходы бюджета города по средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями в 2003 году
( тыс.руб.)
Наименование учреждений | всего расходов |
в том числе | |
расходы на текущее содержание |
расходы капитального характера |
||
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
1 720 | 1 520 | 200 |
Департамент образования и науки | 161 915 | 154 376 | 7539 |
Сургутский государственный университет | 130 267 | 122 267 | 8000 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта - всего, |
82 470 | 67 117 | 15 353 |
в том числе: - содержание учреждений культуры |
57 470 | 44 677 | 12 793 |
- содержание учреждений физкультуры и спорта |
16 586 | 15 826 | 760 |
- содержание учреждений молодежной политики |
371 | 361 | 10 |
- содержание средних специальных учебных заведений культуры |
1949 | 1 799 | 150 |
- содержание музыкальных школ | 6 094 | 4 454 | 1 640 |
Комитет по здравоохранению - всего, | 123 757 | 120 387 | 3 370 |
в том числе: - содержание учреждений здравоохранения |
121 801 | 118 451 | 3 350 |
- содержание медицинского училища | 1 956 | 1 936 | 20 |
Департамент по труду и социальным вопросам -всего, |
17593 | 16393 | 1 200 |
в том числе: - содержание учреждений образования |
1 880 | 1 707 | 173 |
- содержание учреждений социальной политики |
5 267 | 4 320 | 947 |
- содержание учреждений здравоохранения (ЦПС) |
10 446 | 10 366 | 80 |
МУ "Информационный центр "АСУ - город" | 10 600 | 10 600 | |
Всего по бюджетной сфере | 528 322 | 492 660 | 35 662 |
Приложение 5
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Программа
муниципальных заимствований города Сургута на 2003 год
(тыс.руб.)
1. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 200000 |
2. Кредиты коммерческих банков | 413821 |
в том числе: | |
- кредит Европейского банка реконструкции и развития | 413821 |
Приложение 6
к решению Сургутской городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД
Структура
муниципального долга города Сургута
на 1 января 2004 года
тыс.руб.
1. Бюджетные ссуды, полученные из бюджетов других уровней |
200000 |
2. Кредиты коммерческих банков | 413821 |
в том числе: | |
- кредит Европейского банка реконструкции иразвития | 413821 |
Мэр города |
А.Л.Сидоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сургутской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 200-IIIГД "О бюджете города на 2003 год"
Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г. Сургута от 31 декабря 2002 г. N 12, приложении "Официально" N 1 к газете "Сургутская трибуна" от 28 января 2003 г. N 14
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Сургутской городской Думы от 28 апреля 2004 г. N 323-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 26 декабря 2003 г. N 291-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 239-IIIГД
Решение Сургутской городской Думы от 25 марта 2003 г. N 228-IIIГД
Настоящий документ снят с контроля