Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Сургутской городской Думы от 2 июня 2004 г. N 337-IIIГД "О внесении изменений в решение городской Думы от 26.12.2003 N 292-IIIГД"

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

"Утвердить бюджет города на 2004 год по доходам в сумме 10 654 937 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 8 648 389 тыс. рублей;

- безвозмездные перечисления - 2 006 548 тыс. рублей согласно приложению 1;

- по расходам в сумме 12 056 626 тыс. рублей, в том числе :

- субвенции и субсидии на выполнение государственных полномочий - 801 863 тыс. рублей;

- субсидии на капитальные вложения - 1 041 492 тыс.рублей согласно приложениям 2, 3.

Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2004 год в сумме 1 401 689 тыс. рублей".

1.2. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:

"Установить лимит предоставления бюджетных кредитов на инвестиционные цели в размере 1 079 004 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы одного бюджетного года, в размере не более 1 079 004 тыс. рублей".

1.3. Приложение 4 "Источники финансирования дефицита бюджета города на 2004 год" к решению городской Думы от 26.12.2003 N 292-IIIГД изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

 

Приложение 1

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 337-IIIГД

 

Доходы бюджета города на 2004 год

 

                                                                    (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование дохода Коды бюджетной
классификации
Утвержденный бюджет
на 2004 год с
учетом изменений
  Налоговые доходы 100000000 8 073 855
1. Налоги на прибыль 101000000 7 149 132
1.1. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
101010200 4010650
1.2. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты
101011000 520 404
1.3. Налог на доходы физических лиц 101020000 2610005
1.4. Налог на игорный бизнес 101040000 8073
2. Налоги на товары и услуги.
Лицензионные и регистрационные
сборы
102000000 14460
2.1. Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на
территории РФ
102020000 14460
3. Налоги на совокупный доход 103000000 136 875
3.1. Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
103010000 29333
3.2. Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
103020000 107 542
4. Налоги на имущество 104000000 613859
4.1. Налог на имущество физических лиц 104010000 8539
4.2. Налог на имущество организаций 104020000 499014
4.2.1. Налог на имущество организаций, за
исключением имущества организаций,
входящих в Единую систему
газоснабжения
104021000 499 014
4.3. Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения
104030000 1628
4.4. Налог на имущество предприятий (в
части сумм, зачисляемых по расчетам
за 2003 год)
104060000 104 678
5. Платежи за пользование
природными ресурсами
105000000 25991
5.1. Плата за пользование водными
объектами
105050000 2817
5.2. Земельный налог 105070000 23 174
6. Прочие налоги, пошлины и сборы 140000000 133538
6.1. Государственная пошлина 140010000 33765
6.2. Налоги субъектов РФ 140040000 87598
6.2.1. Сбор на нужды образовательных
учреждений с юридических лиц
140040100 87598
6.3. Местные налоги и сборы 140050000 12 175
6.3.1. Налог на рекламу 140050300 12 175
  Неналоговые доходы 200000000 574 534
7. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных или
муниципальных организаций
201000000 531 902
7.1. Дивиденды по акциям, находящимся в
муниципальной собственности
201013000 1 500
7.2. Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
201020000 487 688
7.2.1. Арендная плата за земли городов и
поселков
201020200 225 094
7.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
201024300 262 594
7.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества
201024310 239 500
7.2.2.2. Плата за наем жилья 201024320 23094
7.3. Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны,
зачисляемые в местные бюджеты
201040300 25 162
7.4. Перечисление части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий
201083300 17552
8. Административные платежи и сборы 206000000 6985
8.1. Прочие платежи, взимаемые
муниципальными организациями за
выполнение определенных функций,
зачисляемые в местные бюджеты
206403000 6985
9. Штрафные санкции, возмещение ущерба 207000000 23578
9.1. Административные штрафы и иные
санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного движения
207030000 23578
9.1.1. Штрафы, взыскиваемые органами
Министерства РФ по налогам и сборам
207031000 494
9.1.2. Прочие административные штрафы и
иные санкции, зачисляемые в местные
бюджеты
207034000 23084
10. Прочие неналоговые доходы 209020000 12069
  Итого доходов   8 648 389
  Безвозмездные перечисления 300000000 2 006 548
11. От других бюджетов бюджетной
системы
302000000 1 921 333
11.1. Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ
302020000 729 035
11.2. Средства, получаемые по взаимным
расчетам
302030000 78000
11.3. Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ
302040000 1 114298
12. Прочие безвозмездные перечисления 307000000 85215
  Всего доходов   10654937

 

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 337-111 ГД

 

Расходы бюджета города на 2004 год. Функциональная структура

 

N
п/п
Наименование раздела функциональной
классификации расходов
Раздел,
подраздел
функцио-
нальной
классифи-
кации
Проект бюджета на 2004 год
всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капита-
льных
расходов
1. Государственное управление и местное
самоуправление
0100 537 321 516583 20738
1.1. Функционирование органов
местного самоуправления
0106 537321 516583 20738
2. Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства
0500 512 292 504 142 8 150
2.1. Органы внутренних дел 0501 512292 504 142 8 150
3. Фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу
0600 572 572 0
3.1. Разработка перспективных технологий
и приоритетных направлений
научно-технического прогресса
0602 572 572 0
4. Промышленность, энергетика
и строительство
0700 2 467772 22724 2 445048
4.1. Топливно-энергетический комплекс 0701 7051 7051 0
4.2. Строительство, архитектура 0707 2460721 15673 2 445048
5. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 42 124 42 124 0
5.1. Сельскохозяйственное производство 0801 29454 29454 0
5.2. Земельные ресурсы 0802 12670 12670 0
6. Охрана окружающей природной
среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография
и геодезия
0900 42545 42405 140
6.1. Лесные ресурсы 0902 9319 9319 0
6.2. Прочие расходы в области охраны
окружающей среды и природных
ресурсов
0906 33226 33086 140
7. Транспорт, связь и информатика 1000 244711 244711 0
7.1. Автомобильный транспорт 1001 172 882 172 882 0
7.2. Информатика (информационное
обеспечение)
1007 71829 71 829 0
8. Развитие рыночной инфраструктуры 1100 1297 1297 0
8.1. Малый бизнес и предпринимательство 1101 1 297 1 297 0
9. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 1 487160 1 361546 125614
9.1. Жилищное хозяйство 1201 421 527 362 632 58895
9.2. Коммунальное хозяйство 1202 1 053779 987 060 66719
9.3. Прочие структуры коммунального
хозяйства
1203 11 854 11 854 0
10. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
1300 181 853 169 801 12052
10.1. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
1302 38 109 37657 452
10.2. Государственная противопожарная
служба
1304 143 744 132 144 11600
11. Образование 1400 2 548325 2413230 135 095
11.1. Дошкольное образование 1401 540 246 533 143 7 103
11.2. Общее образование 1402 17 70268 1 650995 119273
11.3. Начальное профессиональное
образование
1403 49 49 0
11.4. Среднее профессиональное образование 1404 68721 62 184 6537
11.5. Высшие учебные заведения 1406 17 17 0
11.6. Прочие расходы в области образования 1407 169 024 166 842 2 182
12. Культура, искусство и
кинематография
1500 357 906 240 109 117797
12.1. Культура и искусство 1501 357 906 240 109 117797
13. Средства массовой информации 1600 35 137 35 137 0
13.1. Телевидение и радиовещание 1601 22 171 22 171 0
13.2. Периодическая печать и издательства 1602 4200 4200 0
13.3. Прочие средства массовой информации 1603 8766 8766 0
14. Здравоохранение и физическая
культура
1700 1 676536 1 631140 45396
14.1. Здравоохранение 1701 1 480832 1 435436 45396
14.2. Физическая культура и спорт 1703 41 962 41962 0
14.3. Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
1704 153 742 153 742 0
15. Социальная и молодежная политика 1800 816656 812211 4445
15.1. Социальная политика 1801 191 300 190 165 1 135
15.2. Социальная помощь 1802 31 109 31 109 0
15.3. Молодежная политика 1803 136312 133 687 2625
15.4. Прочие мероприятия в области
социальной политики
1806 397251 396 566 685
15.5. Государственные пособия гражданам,
имеющим детей
1807 60684 60684 0
16. Обслуживание государственного долга 1900 46737 46737 0
16.1. Обслуживание государственного
внутреннего долга
1901 46737 46737 0
17. Прочие расходы 3000 1 057682 198 742 858 940
17.1. Резервные фонды 3001 150 139 150139 0
17.2. Бюджетные кредиты 3003 851 126 0 851 126
17.3. Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам
3004 56417 48603 7814
  Всего расходов   12056626 8 283211 3773415

 

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 337-IIIГД

 

Расходы бюджета города на 2004 год. Ведомственная структура

 

                                                                   (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование бюджетополучателей Раздел
функцио-
нальной
классифи-
кации
Проект бюджета на 2004 год
всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капита-
льных
расходов
1. Администрация города Сургута   321 928 321 928 0
1.1. Содержание аппарата 0106 119252 119252  
1.2. Содержание городской Думы 0106 2 113 2 113  
1.3. Оплата договоров по средствам
массовой информации
1600 33 137 33 137  
1.4. Медицинское страхование
неработающего населения
1704 153 742 153 742  
1.5. Социологические и фундаментальные
исследования
0602 572 572  
1.6. Прочие расходы 3004 11 815 11 815  
1.7. Программа поддержки малого
предпринимательства
1101 1 297 1297  
2. Департамент финансов   1 131324 284 468 846 856
2.1. Содержание аппарата департамента 0106 35268 34668 600
2.2. Резервный фонд 3001 150 139 150139 0
2.3. Расходы по обслуживанию внутреннего
долга
1901 46737 46737 0
  - Европейский банк реконструкции и
развития
  46737 46737 0
2.4. Субсидии на продукцию
сельскохозяйственного производства
0801 29454 29454 0
2.5. Бюджетные кредиты 3003 846 126 0 846 126
  - выдача кредитов   77058 0 11058
  - выдача кредитов по программе
Европейского банка реконструкции и
развития
  587277 0 881 217
  - выдача кредитов на строительство
новых объектов инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунальной
отрасли
  787 729 0 181 729
  - возврат ранее выданных кредитов   -227 878 0 -227878
2.6. Расходы на реализацию программы АИС
"Управление бюджетным процессом"
1007 22700 22700 0
2.7. Прочие расходы 3004 900 770 130
  - городская прокуратура 3004 900 770 130
3. Управление внутренних дел 0501 487 706 484 606 3 100
4. Управление по развитию городского
общественного самоуправления
  12359 12359 0
4.1. Содержание аппарата управления 0106 3617 3617 0
4.2. Развитие территориальных
общественных советов самоуправления
3004 8742 8742 0
5. МУ "Хозяйственно-эксплуатационное
управление администрации города"
0106 102 397 100 996 1401
5.1. Содержание аппарата управления   102 397 100 996 1401
6. Линейное управление внутренних дел
на транспорте
0501 18621 18521 100
7. Отряд государственной
противопожарной службы - 1
1304 139 154 131 554 7600
8. Департамент архитектуры и
градостроительства
  2 322587 73495 2 249092
8.1. Содержание аппарата департамента 0106 39803 39303 500
8.2. Капитальные вложения 0700 1 064499 0 1 064499
8.3. Капитальный ремонт   183601 0 183601
8.4. Прочие расходы   34 192 34 192 0
8.5. Субсидии на капитальные вложения
из средств окружного бюджета
0700 1 000492 0 1 000492
9. Комитет по природопользованию и
экологии
  101056 77486 23570
9.1. Содержание аппарата комитета 0106 9523 9523 0
9.2. Мероприятия по лесоохранным и
лесо-восстановительным работам
0902 9813 9243 570
9.3. Капитальные вложения 0700 23000 0 23000
9.4. Расходы на благоустройство 1200 38391 38391 0
9.5. Мероприятия в области контроля за
состоянием окружающей природной
среды и охраны природы, улучшения
землеустройства
0906 20329 20329 0
10. Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
  1 301411 1 137237 164 174
10.1. Содержание аппарата департамента 0106 31 980 31980 0
10.2. Расходы на оплату коммунальных услуг
учреждений социальной сферы
  247 408 239 078 8330
10.3. Субсидии на покрытие убытков по
содержанию и текущему ремонту
жилищного фонда
1200 299 901 299 901 0
10.4. Субсидии на покрытие убытков по
коммунальным услугам
1200 416782 416782 0
10.5. Субсидии на оплату коммунальных
услуг малообеспеченным семьям
1200 62731 62731 0
10.6. Расходы на благоустройство 1200 57022 57022 0
10.7. Субсидии на покрытие убытков по
баням
1200 11 854 11854 0
10.8. Газовое хозяйство 0700 7051 7051 0
10.9. Программа реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
0700 5200 0 5200
10.10 Прочие расходы 1803 15 159 5338 9821
  - резерв на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций
  8500 1 574 6926
  - программа компьютеризации 1007 2833 2 833 0
  - содержание дворовых клубов 1800 826 826 0
  - противопожарные мероприятия   3000 105 2895
10.11 Капитальный ремонт жилищного фонда и
инженерных сетей
1200 58300 0 58300
10.12 Капитальные вложения 0700 30337 0 30337
10.13 Приобретение предметов
длительного пользования
0700 11 186 0 11 186
10.14 Проект развития коммунального
хозяйства по программе Европейского
банка реконструкции и развития
(средства городского бюджета)
1200 5500 5500 0
10.15 Субсидии на капитальные вложения
из средств окружного бюджета
0700 41000 0 41000
11. Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
  43495 42903 592
11.1. Содержание управления по делам ГО и
ЧС, спасательной службы
1302 30176 29724 452
11.2. Содержание
водолазно-спасательной службы
0906 9936 9796 140
11.3. Резерв на ликвидацию последствий
от чрезвычайных ситуаций
1302 3383 3383 0
12. Департамент образования и науки   1 926576 1 902790 23786
12.1. Содержание аппарата департамента 0106 23 192 23 192 0
12.2. Содержание учреждений
образования, расходы на реализацию
мероприятий
1400 1 903384 1 879598 23786
13. Департамент культуры, молодежной
политики и спорта
  767 685 658 842 108 843
13.1. Содержание аппарата департамента 0106 26554 25937 617
13.2. Содержание учреждений культуры,
расходы на реализацию мероприятий
1501 314581 223 439 91 142
13.3. Содержание учреждений физкультуры и
спорта, расходы на реализацию
мероприятий
1703 41 316 41 316 0
13.4. Детские спортивные школы   101 657 92229 9428
  - учреждения по внешкольной работе с
детьми - детские спортивные школы
1402 93497 92229 7265
  - капитальное строительство 0707 8 160 0 8160
13.5. Содержание учреждений молодежной
политики, расходы на
реализацию мероприятий
  137891 130 325 7566
  - содержание учреждений молодежной
политики, расходы на реализацию
мероприятий
1803 132 891 130 325 2566
  кредитование молодых семей
на строительство и приобретение
жилья
3003 5000 0 5000
13.6. Содержание средних специальных
учебных заведений культуры
1404 59 619 59619 0
13.7. Содержание музыкальных школ 1402 86067 85977 90
14. Комитет по здравоохранению   1 420218 1 404432 15786
14.1. Содержание аппарата комитета 0106 14769 14769 0
14.2. Содержание учреждений
здравоохранения, расходы на
реализацию мероприятий
1701 1 229345 1213559 15786
14.3. Субвенции из окружного бюджета на
выполнение государственных
полномочий (расходы на льготное
протезирование, медикаменты)
1701 176 104 176 104 0
15. Департамент по труду и социальным
вопросам
  817391 810375 7016
15.1. Содержание аппарата департамента 0106 28069 28069 0
15.2. Содержание учреждений, расходы на
реализацию мероприятий
  309616 307 039 2577
  - образование 1400 725 676 124 919 757
  - социальная политика 1800 183 940 182 120 1 820
15.3 Приобретение жилья по
подпрограмме "Дети - сироты"
0707 4439 0 4439
15.4. Прочие расходы 3004 3250 3250 0
15.5 Субвенции и субсидии из
окружного бюджета на выполнение
государственных полномочий
  472 017 472017 0
16. Департамент имущественных и
земельных отношений
  304 153 54025 250 128
16.1. Содержание аппарата департамента 0106 37255 37 127 128
16.2. Расходы, связанные с управлением
муниципальной собственностью
0700 250 000 0 250 000
16.3. Прочие расходы 3004 4228 4228  
16.4. Мероприятия по созданию единой
автоматизированной системы
реформирования регулирования и
управления землей и иной
недвижимостью
0802 12670 12670 0
17. Инспекция Министерства РФ по налогам
и сборам по городу Сургуту
3004 9226 1542 7684
18. Межрайонный отдел по контролю за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ по городу
Сургуту и Сургутскому району
3004 4651 4651 0
19. Отделение пенсионного фонда России
по Ханты-Мансийскому автономному
округу
1806 1 275 1 275 0
20. Департамент транспорта, связи и
эксплуатации дорог
  721 905 658 247 63658
20.1. Содержание аппарата департамента 0106 12000 12000 0
20.2. Субсидии на покрытие убытков по
пассажирским перевозкам
1000 172882 172882 0
20.3. Дорожное хозяйство 1202 456 498 401 168 55 330
20.4. Расходы на благоустройство 1202 74360 72 197 2 163
20.5. Капитальные вложения 0700 6 165 0 6 165
21. Комитет по информатизации и сетевым
ресурсам
  101 508 101 479 29
21.1. Содержание аппарата комитета 0106 11 589 11 560 29
21.2. Расходы на содержание и развитие
общегородских информационных систем,
включая содержание
МУ "Информационный центр "АСУ-город"
1007 44208 44208 0
21.3. Расходы на техническое обслуживание
вычислительной техники и
сопровождение специализированных
программных продуктов в учреждениях
бюджетной сферы
  45711 45711 0
22. Всего расходов   12056626 8283211 3773415

 

Приложение 4

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 337-IIIГД

 

Источники
финансирования дефицита бюджета на 2004 год

 

                                                         тыс.рублей

 

     1. Кредиты коммерческих банков
     (кредит Европейского банка реконструкции и развития)
     - привлечение                                          547 709
     - погашение
     2. Поступления от продажи имущества,
     находящегося в муниципальной собственности             550 000
     3. Изменение остатков средств на счетах по учету
     средств местного бюджета                               303 980
     Итого                                                1 401 689

 

Мэр города

А.Л. Сидоров

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Сургутской городской Думы от 2 июня 2004 г. N 337-IIIГД "О внесении изменений в решение городской Думы от 26.12.2003 N 292-IIIГД"


Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г.Сургута от 30 июня 2004 г. N 6, приложениии "Официально" к газете "Сургутская трибуна" от 26 июня 2004 г. N 6