Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Сургутской городской Думы от 2 июня 2004 г. N 338-IIIГД "Об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года"

 

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 338-IIIГД

 

Исполнение бюджета города по расходам за I квартал 2004 года.
Функциональная структура

 

                                                                                                                               (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование расходов Раз-
дел
Под
раз-
дел
Утверж-
денный
бюджет
на 2004
год
в том числе Утвер-
жденный
бюджет
на I
квартал
2004
года
в том числе Уточ-
ненный
бюджет
на I
квартал
2004
года
в том числе Испол-
нение
за I
квартал
2004
года
в том числе Про-
цент
ис-
пол-
не-
ния
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капи-
таль-
ных
расхо-
дов
бюджет
текущих
рас-
ходов
бюджет
капи-
таль-
ных
рас-
ходов
бюджет
теку-
щих
рас-
ходов
бюджет
капи-
таль-
ных
рас-
ходов
бюджет
текущих
рас-
ходов
бюджет
капита-
льных
рас-
ходов
1. Государственное
управление и местное
самоуправление
01   537321 516583 20738 107 568 100459 7 109 109023 101914 7 109 83379 77405 5974 76
1.1. Функционирование
органов местного
самоуправления
01 06 537321 516583 20738 107 568 100459 7 109 109 023 101914 7109 83379 77405 5974 76
2. Правоохранительная
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства
05   512292 504 142 8150 92306 91 856 450 93506 93056 450 88414 88414 0 95
2.1. Управление внутренних
дел
05 01 493671 485621 8050 88051 87601 450 89 251 88801 450 84 356 84 356   95
2.2. Линейное управление
внутренних дел на
транспорте
05 01 18621 18521 100 4 255 4255   4255 4255   4058 4058   95
3. Фундаментальные
исследования и
содействие
научно-техническому
прогрессу
06   572 572 0 230 230 0 230 230 0 151 151 0 66
3.1. Разработка
перспективных
технологий и
приоритетных
направлений
научно-технического
прогресса
06 02 572 572   230 230   230 230   151 151   66
4. Промышленность,
энергетика и
строительство
07   2 467772 22724 2445048 395 882 4787 391095 465 235 4787 460448 319502 1 269 318233 69
4.1. Топливно-энергетический
комплекс
07 01 7051 7051   1 763 1 763   1 763 1763   854 854   48
4.2. Строительство,
архитектура
07 07 2460721 15673 2445048 394 119 3024 391095 463 472 3024 460448 318648 415 318233 69
5. Сельское хозяйство и
рыболовство
08   42 124 42 124 0 12000 12000 0 12000 12000 0 11400 11400 0 95
5.1. Сельскохозяйственное
производство
08 01 29454 29 454   12000 12000   12000 12000   11 400 11400   95
5.2. Земельные ресурсы 08 02 12670 12670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия
09   42545 42405 140 12 181 12 166 15 12 181 12 166 15 4816 4816 0 40
6.1. Лесные ресурсы 09 02 9319 9319   3722 3722   3722 3722   1355 1 355   36
6.2. Прочие расходы в
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
09 06 33226 33086 140 8459 8444 15 8459 8444 15 3461 3461   41
7. Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и
информатика
10   244711 244711 0 53901 53901 0 54031 54031 0 34096 34096 0 63
7.1. Автомобильный транспорт 10 01 172882 172882   43364 43364   43364 43364   30580 30580   71
7.2. Информатика
(информационное
обеспечение)
10 07 71 829 71 829   10537 10537   10667 10667   3516 3516   33
8. Развитие рыночной
инфраструктуры
11   1 297 1 297 0 233 233 0 233 233 0 0 0 0  
8.1. Малый бизнес и
предпринимательство
11 01 1 297 1 297   233 233   233 233   0      
9. Жилищно-коммунальное
хозяйство
12   1 487160 1 361546 125614 461 816 435 963 25853 462 502 436649 25853 355 994 336230 19764 77
9.1. Жилищное хозяйство 12 01 421 527 362 632 58 895 82731 81 163 1 568 82731 81 163 1 568 55 740 55740   67
9.2. Коммунальное хозяйство 12 02 1 053779 987 060 66719 376 680 352 395 24285 377 366 353081 24 285 299 054 279 290 19764 79
9.3. Прочие структуры
коммунального хозяйства
12 03 11 854 11 854   2405 2405   2405 2405   1 200 1 200   50
10. Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
13   181 853 169801 12052 32037 31 914 123 32040 31 917 123 21 968 21 968 0 69
10.1. Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
13 02 33 152 32700 452 5741 5649 92 5744 5652 92 4 151 4 151   72
10.2. Целевой финансовый
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
13 02 4957 4957   1021 1 021   1 021 1021   182 182   18
10.3. Государственная
противопожарная служба
13 04 143 744 132 144 11600 25 275 25244 31 25 275 25244 31 17635 17635   70
11. Образование 14   2 548325 2413230 135095 498 933 479 578 19355 498 934 479549 19385 381 366 366419 14947 76
11.1. Дошкольное образование 14 01 540 246 533 143 7 103 111 618 110718 900 109 354 108454 900 71911 71788 123 66
11.2. Общее образование 14 02 1 770268 1650995 119273 336442 319710 16732 338 433 321692 16741 278751 263 993 14758 82
11.3. Начальное
профессиональное
образование
14 03 49 49 0 48 48   49 49 0 49 49   100
11.4. Среднее
профессиональное
образование
14 04 68721 62 184 6537 16867 15 154 1 713 16866 15 153 1 713 9409 9343 66 56
11.5. Высшее профессиональное
образование
14 06 17 17   17 17   17 17   17 17   100
11.6. Прочие расходы в
области образования
14 07 169024 166842 2 182 33941 33931 10 34215 34184 31 21 229 21229   62
12. Культура, искусство и
кинематография
15   357 906 240 109 117797 95917 52 257 43660 95 597 51937 43 660 32293 32 145 148 34
12.1. Культура и искусство 15 01 357 906 240 109 117797 95917 52 257 43660 95597 51937 43660 32293 32 145 148 34
13. Средства массовой
информации
16   35 137 35 137 0 9 120 9 120 0 9690 9690 0 4 141 4 141 0 43
13.1. Телевидение и
радиовещание
16 01 22 171 22 171   5693 5693   6263 6263   3 157 3 157   50
13.2. Периодическая печать и
издательство
16 02 4200 4200   1 051 1 051   1 051 1051   541 541   51
13.3. Прочие средства
массовой информации
16 03 8766 8766   2376 2376   2376 2376   443 443   19
14. Здравоохранение и
физическая культура
17   1676536 1631140 45 396 330883 322 333 8550 331 400 322850 8 550 257 360 251 545 5815 78
14.1. Здравоохранение 17 01 1480832 1435436 45396 283 583 275033 8550 283 907 275357 8550 211 719 205 904 5815 75
14.2. Физическая культура и
спорт
17 03 41962 41962   8865 8865   8971 8971   7 119 7 119   79
14.3. Обязательное
медицинское страхование
17 04 153742 153742   38435 38435   38522 38522   38522 38522   100
15. Социальная политика 18   816656 812211 4445 191 635 189576 2059 191635 189576 2059 110711 110029 682 58
15.1. Социальная политика 18 01 191300 190165 1 135 43375 42904 471 43375 42904 471 26 111 26 111   60
15.2. Социальная помощь 18 02 31 109 31109   7759 7759   7759 7759   2704 2704   35
15.3. Молодежная политика 18 03 136312 133687 2625 26076 24826 1 250 26076 24826 1 250 14087 13405 682 54
15.4. Прочие мероприятия в
области социальной
политики
18 06 397251 396566 685 97 570 97232 338 97570 97232 338 62428 62428   64
15.5. Государственные
пособия гражданам,
имеющим детей
18 07 60684 60684   16855 16855   16855 16855   5381 5381   32
16. Обслуживание
государственного долга
19   46737 46737 0 8413 8413 0 8413 8413 0 0 0 0  
16.1. Обслуживание
государственного
внутреннего долга
19 01 46 737 46 737   8413 8413   8413 8413   0      
17. Прочие расходы 30   1 057682 198742 858 940 43620 29290 14330 33495 19055 14440 1 458 7045 -5 587 4
17.1. Резервные фонды 30 01 150 139 150139   11 710 11710         0      
17.2. Бюджетные ссуды 30 03 851 126 0 851 126 12386   12386 12386   12386 -7 176   -7 176  
17.3. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам
30 04 56417 48603 7814 19524 17580 I 944 21 109 19055 2054 8634 7045 1 589 41
  Итого расходов     12056626 8283211 3773415 2346675 1834076 512599 2410145 1828053 582092 1707049 1347073 359976 71

 

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 2 июня 2004 г. N 338-IIIГД

 

Исполнение бюджета города по расходам за I квартал 2004 года.
Ведомственная структура

 

                                                                                                                                  (тыс. руб.)
N
п/п
Наименование
бюджетополучателей
Раздел
функ-
циона-
льной
клас-
сифи-
кации
Утвержденный бюджет на 2004
год
Утвержденный бюджет на
I квартал 2004 года
Уточненный бюджет
на 1 квартал 2004 года
Исполнение за I квартал
2004 года
Про-
цент
ис-
пол-
не-
ния
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
бюджет
текущих
расходов
бюджет
капи
тальных
расходов
бюджет
текущих
расхо-
дов
бюджет
капи-
таль-
ных
расхо-
дов
бюджет
текущих
расхо-
дов
бюджет
капи-
таль-
ных
расхо-
дов
бюджет
текущих
расхо-
дов
бюджет
капи-
тальных
расхо-
дов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Администрация города
Сургута
  321 928 321928 0 79230 79230 0 88 180 80806 7374 71722 64348 7374 81
1.1. Содержание аппарата
администрации города
0106 119252 119252   21 136 21 136   21792 21792   18969 18969   87
1.2. Содержание городской
Думы
0106 2113 2 113   381 381   381 381   70 70   18
1.3. Оплата договоров по
средствам массовой
информации
1600 33 137 33 137   8730 8730   9 455 9 455   3964 3964   42
1.4. Медицинское страхование
неработающего населения
1704 153742 153742   38435 38435   38522 38522   38522 38522   100
1.5. Комплексная программа
по профилактике
правонарушений и
усилению борьбы с
преступностью в
городе Сургуте
0501 0     0     1200 1200   1200 1200   100
1.6. Социологические и
фундаментальные
исследования
0602 572 572   230 230   230 230   151 151   66
1.7. Капитальное
строительство
0700 0 0 0 0 0 0 7374 0 7374 7374 0 7374 100
  - субсидии на
строительство жилья
  0     0     820   820 820   820 100
  - приобретение
имущества в
муниципальную
собственность
  0     0     6 554   6 554 6 554   6 554 100
1.8. Прочие расходы 3004 11 815 11 815   10085 10085   8993 8993   1472 1472   16
1.9. Текущая программа
поддержки малого
предпринимательства
1101 1 297 1297   233 233   233 233   0     0
2. Департамент финансов   1 131 324 284 468 846 856 50 532 38683 11 849 39384 27425 11 959 9622 16610 -6988 24
2.1. Содержание аппарата
департамента
0106 35 268 34668 600 6761 6421 340 6516 6 176 340 4954 4859 95 76
2.2. Резервный фонд 3001 150 139 150139   11710 11710   0     0      
2.3. Расходы по
обслуживанию
внутреннего долга
1901 46737 46737   8413 8413   8413 8413   0 0   0
  - Европейский банк
реконструкции и
развития
  46737 46737   8413 8413   8413 8413   0     0
2.4. Прочие расходы 3004 900 770 130 162 139 23 969 836 133 444 351 93 46
  - городская прокуратура   900 770 130 162 139 23 162 139 23 56 56   35
  - военный комиссариат   0     0     500 390 110 127 34 93 25
  - управление исполнения
наказаний
  0     0     50 50   50 50   100
  - прочие расходы               257 257   211 211   82
2.5. Субсидии на продукцию
сельскохозяйственного
производства
0801 29454 29454   12000 12000   12000 12000   11 400 11 400   95
2.6. Бюджетные кредиты 3003 846 126   846 126 11 486   11 486 11 486   11486 -7 176 0 -1 176  
  - выдача кредитов   11 058   11 058 11 058   11 058 11 058   11 058 11 058   11 058 100
  - выдача кредитов по
программе Европейского
банка реконструкции и
развития
  881 217   881 217 26 364   26 364 26364   26 364 9000   9000 34
  - выдача кредитов на
строительство новых
объектов инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунальной
отрасли
  181 729   181 729 0   0 0   0 0   0  
  - возврат ранее
выданных кредитов
  -227 878   -227 878 -25 936   -25936 -25936   -25936 -27 234   -27234 105
2.7. Расходы на реализацию
программы ЛИС
"Управление
бюджетным процессом"
1007 22 700 22 700   0     0     0      
3. Управление внутренних
дел
0501 487 706 484 606 3 100 87787 87337 450 87787 87 337 450 82 974 82 974   95
4. Управление по развитию
городского
общественного
самоуправления
  12359 12359 0 3025 3 025 0 2 187 2 187 0 2 187 2 187 0 100
4.1. Содержание аппарата
управления
0106 3617 3617   1 496 1 496   718 718   718 718   100
4.2. Развитие
территориальных
общественных советов
самоуправления
3004 8742 8742   1 529 1 529   1 469 1 469   1 469 1 469   100
5. МУ "Хозяйственно-
эксплуатационное
управление
администрации города"
0106 102397 100996 1401 19 163 19003 160 19304 19 144 160 12962 12962   67
6. Линейное управление
внутренних дел на
транспорте
0501 18621 18521 100 4255 4255 0 4255 4255 0 4058 4058 0 95
7. Отряд государственной
противопожарной службы
- 1
1304 139 154 131 554 7600 25 135 25 104 31 25 135 25 104 31 17576 17576 0 70
8. Департамент архитектуры
и градостроительства
  2 322 587 73495 2249092 423 564 12283 411281 485088 11 828 473260 339 634 5995 333639 70
8.1. Содержание аппарата
департамента
0106 39803 39303 500 7165 7165   7 165 7 165   5252 5252   73
8.2. Капитальные вложения 0700 1 064 499   1064499 218233   218233 280212   280212 196421   196421 70
8.3. Капитальный ремонт   183601   183601 33048   33048 33048   33048 25898   25898 78
8.4. Прочие расходы   34 192 34192   5 118 5 118   4663 4663   743 743   16
8.5. Субсидии на капитальные
вложения из средств
окружного бюджета
0700 1 000 492   1000492 160000   160000 160000   160000 111 320   111320 70
9. Комитет по
природопользованию и
экологии
  101 056 77486 23570 18 190 14758 3432 18918 15486 3432 6213 5532 681 33
9.1. Содержание аппарата
комитета
0106 9523 9523   1 714 1 714   2394 2394   2 149 2 149   90
9.2. Мероприятия по
лесоохранным и
лесовосстановительным
работам
0902 9813 9243 570 3999 3699 300 3999 3699 300 1 355 1355 0 34
9.3. Капитальные вложения 0700 23000   23000 3 132   3 132 3 132   3 132 681   681 22
9.4. Расходы на
благоустройство
1200 38391 38391   3397 3397   3445 3445   389 389   11
9.5. Мероприятия в области
контроля за состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы, улучшения
землеустройства
0906 20329 20329   5948 5948   5948 5948   1 639 1 639   28
10. Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
  1 301411 1 137 237 164 174 388555 377 604 10951 389596 378645 10951 309 181 306 233 2948 79
10.1. Содержание аппарата
департамента
0106 31 980 31980   7313 7313   7396 7396   5245 5245   71
10.2. Расходы на оплату
коммунальных услуг
учреждений социальной
сферы
  247 408 239 078 8330 61 651 61 651   61971 61971   47488 47488   77
10.3. Субсидии на покрытие
убытков по содержанию и
текущему ремонту
жилищного фонда
1200 299901 299901   65480 65480   65480 65480   47450 47450   72
10.4. Субсидии на покрытие
убытков по коммунальным
услугам
1200 416782 416782   206 938 206 938   207624 207 624   186473 186473   90
10.5. Субсидии на оплату
коммунальных услуг
малообеспеченным семьям
1200 62731 62731   15683 15683   15683 15683   8290 8290   53
10.6. Расходы на
благоустройство
1200 57 022 57 022   14047 14047   13 999 13999   8969 8969   64
10.7. Субсидии на покрытие
убытков по баням
1200 11 854 11 854   2405 2405   2405 2405   1 200 1 200   50
10.8. Газовое хозяйство 0700 7051 7051   1763 1 763   1 763 1763   854 854   48
10.9. Программа
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
0700 5200   5200 900   900 900   900 0     0
10.10 Прочие расходы:   15 159 5338 9821 2396 1 334 1 062 2396 1 334 1 062 775 264 511 32
  - резерв на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
  8500 1574 6926 1566 504 1062 1566 504 1062 693 182 511 44
  - программа
компьютеризации
1007 2833 2833 0 653 653   653 653   0     0
  - содержание дворовых
клубов
1800 826 826   177 177   177 177   82 82   46
  - противопожарные
мероприятия
  3000 105 2895 0     0     0      
10.11 Капитальный ремонт
жилищного фонда и
инженерных сетей
1200 58 300   58 300 568   1 568 1 568   1 568 0     0
10.12 Капитальные вложения 0700 30337   30337 1 221   1 221 1 221   1 221 0     0
10.13 Приобретение предметом
длительного пользования
0700 11 186   11 186 0     0     0      
10.14 Проект развития
коммунального хозяйства
по программе
Европейского банка
реконструкции и
раз-вития (средства
городского бюджета)
3004 5 500 5 500   990 990   990 990   0     0
10.15 Субсидии на
капитальные вложения
из средств окружного
бюджета
0700 41 000   41 000 6200   6 200 6200   6200 2437   2437 39
11. Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
  43495 42903 592 8393 8286 107 8393 8286 107 5824 5824 0 69
11.1. Содержание управления
по делам ГО и ЧС,
спасательной службы
1302 30 176 29724 452 5 559 5467 92 5 559 5467 92 4097 4097 0 74
11.2. Содержание
водолазно-спасательной
службы
0906 9936 9796 140 2317 2302 15 2317 2302 15 1 727 1 727 0 75
11.3. Резерв на ликвидацию
последствий от
чрезвычайных ситуаций
1302 3383 3383   517 517 0 517 517 0 0 0 0 0
12. Департамент образования
и науки
  1 926 576 1 902 790 23786 360 143 358 437 1 706 360143 358 407 1 736 282901 282 737 164 79
12.1. Содержание аппарата
департамента
0106 23 192 23 192   3504 3504   3504 3504   3314 3314   95
12.2. Содержание учреждений
образования, расходы на
реализацию мероприятий
1400 1 903 384 1 879 598 23786 356 639 354933 1 706 356639 354 903 1736 279 587 279 423 164 78
13. Департамент культуры,
молодежной политики и
спорта
  767 685 658 842 108 843 182966 138 177 44789 183644 138855 44789 86860 85460 1 400 47
13.1. Содержание аппарата
департамента
0106 26554 25937 617 5340 4723 617 6 173 5556 617 3950 3333 617 64
13.2. Содержание учреждений
культуры, расходы на
реализацию мероприятий
  314581 223 439 91 142 90108 48448 41 660 89468 47808 41 660 29752 29671 81 33
13.3. Содержание учреждений
физкультуры и спорта,
расходы на реализацию
мероприятий
1703 41 316 41 316 0 8706 8706   8812 8812 0 7008 7008 0 80
13.4. Детские спортивные
школы
1402 93497 92229 1268 18806 18534 272 18806 18534 272 11957 11937 20 64
13.5. Содержание учреждений
молодежной политики,
расходы на реализацию
мероприятий, в том
числе
  146051 130325 15726 26231 24081 2 150 26231 24081 2 150 13781 13099 682 53
  - содержание учреждений
молодежной политики,
расходы на реализацию
мероприятий
1803 132 891 130 325 2566 25 331 24081 1 250 25 331 24081 1250 13781 13099 652 54
  - строительство
объектов
непроизводственного
назначения
0707 8160 0 8160 0     0     0 0 0  
13.6. Кредитование молодых
семей на строительство
и приобретение жилья
3003 5000 0 5000 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0
13.7. Содержание средних
специальных учебных
заведений культуры
1404 59619 59619 0 14590 14590   14590 14590 0 8940 8940 0 61
13.8. Содержание музыкальных
школ
1402 86067 85977 90 19 185 19095 90 19 185 19095 90 11472 11472 0 60
13.9. Развитие
территориальных
общественных советов
самоуправления
3004 0 0   0 0   379 379   0 0   0
14. Комитет по
здравоохранению
  1 420218 1 404 432 15786 266 253 265 703 550 266577 266 027 550 197686 197679 7 74
14.1. Содержание аппарата
комитета
0106 14769 14769   2539 2539 0 2539 2539 0 1 941 1 941 0 76
14.2 Содержание учреждений
здравоохранения,
расходы на реализацию
мероприятий
1701 1 229 345 1 213559 15786 219688 219 138 550 220012 219462 550 169356 169349 7 77
14.3. Субвенции из окружного
бюджета на выполнение
государственных
полномочий (расходы на
льготное
протезирование,
медикаменты)
1701 176 104 176 104   44026 44026 0 44026 44026 0 26 389 26389 0 60
15. Департамент по труду и
социальным вопросам
  817391 810375 7016 195388 193 396 1 992 195388 193 396 1 992 118373 118373 0 61
15.1. Содержание аппарата
департамента
0106 28069 28069   6037 6037   6037 6037   4993 4993   83
15.2. Приобретение жилья по
подпрограмме
"Дети-сироты"
0707 4439   4439 1 109   1 109 1 109   1 109 0   0 0
15.3. Содержание учреждений,
расходы на реализацию
мероприятий
  309616 307 039 2577 66605 65722 883 66605 65722 883 42626 42626 0 64
  - образование 1400 125 676 124 919 757 28 158 28084 74 28 158 28084 74 18918 18918   67
  - социальная политика 1800 183 940 182 120 1 820 38 447 37638 809 38447 37638 809 23708 23708   62
15.4. Прочие расходы 3004 3250 3250   050 1 050   1050 1 050   609 609   58
15.5. Субвенции и субсидии из
окружного бюджета на
выполнение
государственных
полномочий
  472017 472017   120587 120587   120587 120587   70 145 70 145   58
16. Департамент
имущественных и
земельных отношений
  304 153 54 025 250 128 10096 9968 128 12 166 12038 128 7588 7586 2 62
16.1. Содержание аппарата
департамента
0106 37255 37 127 128 8587 8459 128 8806 8678 128 6081 6079 2 69
16.2. Расходы, связанные с
управлением
муниципальной
собственностью
0700 254 228 4228 250 000 1 509 1509   3360 3360   1 507 1 507   45
16.3. Мероприятия по созданию
единой
автоматизированной
системы реформирования
регулирования и
управления землей и
иной недвижимостью
0802 12670 12670   0     0     0      
17. Инспекция Министерства
РФ по налогам и сборам
по городу Сургуту
3004 9226 1 542 7684 2386 465 1 921 2386 465 1 921 1 912 416 1 496 80
18. Межрайонный отдел по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ по
городу Сургуту и
Сургутскому району
3004 4651 4651   1 163 1 163   1 163 1 163   1070 1070   92
19. Отделение пенсионного
фонда России по
Ханты-Мансийскому
автономному округу
1802 1 275 1 275   318 318   318 318   226 226   71
20. Департамент транспорта,
связи и эксплуатации
дорог
  721 905 658 247 63658 196651 173 428 23223 196651 173428 23223 134923 115670 19253 69
20.1. Содержание аппарата
департамента
0106 12000 12000   2426 2426   2426 2426   1 631 1 631   67
20.2. Субсидии на покрытие
убытков по пассажирским
перевозкам
1000 172882 172882   43364 43364   43364 43364   30580 30580   71
  - субсидии на покрытие
убытков по пассажирским
перевозкам
  168430 168 430   40490 40490   40490 40490   30580 30 580   76
  - прочие субсидии   4452 4452   2874 2874   2874 2874   0     0
20.3. Дорожное хозяйство 1200 456 498 401 168 55330 125 864 102641 23223 125864 102641 23223 85026 65773 19253 68
20.4. Расходы на
благоустройство
1200 74360 72 197 2163 24997 24997   24997 24997   17686 17686   71
20.5. Капитальные вложения 0700 6165   6165 0     0     0      
21. Комитет по
информатизации и
сетевым ресурсам
  101 508 101 479 29 23482 23453 29 23482 23 453 29 13557 13557 0 58
21.1. Содержание аппарата
комитета
0106 11 589 11 560 29 2455 2426 29 2455 2426 29 1 706 1 706   69
21.2. Расходы на содержание и
развитие общегородских
информационных систем,
включая содержание МУ
"Информационный центр
"АСУ-город"
1007 44208 44208   9395 9395 0 9525 9525 0 3516 3516 0 37
21.3. Расходы на техническое
обслуживание
вычислительной техники
и сопровождение
специализированных
программных продуктов в
учреждениях бюджетной
сферы
  45711 45711   11632 11632 0 11502 11 502 0 8335 8335 0 72
  Всего расходов   12056626 8283211 3773415 2346675 1834076 512599 2410145 1828053 582092 1707049 1347073 359976 71

 

Мэр города

А.Л. Сидоров

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Сургутской городской Думы от 2 июня 2004 г. N 338-IIIГД "Об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года"


Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г.Сургута от 30 июня 2004 г. N 6, приложениии "Официально" к газете "Сургутская трибуна" от 26 июня 2004 г. N 6