Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 26 мая 2005 г. N 457-IIIГД
Исполнение бюджета города по расходам за I квартал 2005 года
в разрезе разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей
функциональной классификации расходов
N п/п |
Наименование расходов |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид рас- ходов |
Утвержденный бюджет на I квартал 2005 года |
Уточненный бюджет на I квартал 2005 года |
Исполнение за I квартал 2005 года |
Процент испол- нения |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | -621 633 | 366 619 | 56 729 | 15 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 | 02 | 1 489 | 1 489 | 849 | 57 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 1 489 | 1 489 | 849 | 57 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 1 489 | 1 489 | 849 | 57 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 | 03 | 314 | 314 | 17 | 5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 00 00 | 314 | 314 | 17 | 5 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 314 | 314 | 17 | 5 | |
1.3. | Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 33 857 | 33 806 | 26 101 | 77 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 33 857 | 33 772 | 26 067 | 77 | ||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 33 857 | 33 772 | 26 067 | 77 | |
Реализация функций местного самоуправления | 01 | 04 | 827 00 00 | 0 | 34 | 34 | 100 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 804 | 0 | 34 | 34 | 100 | |
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 10 156 | 17 453 | 9 748 | 56 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | 10 156 | 17 453 | 9 748 | 56 | ||
Содержание аппарата | 01 | 06 | 001 00 00 | 801 | 10 156 | 9 639 | 7 506 | 78 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 7 814 | 2 242 | 29 | |
1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 307 | 10 307 | 10 307 | 100 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 10 307 | 10 307 | 10 307 | 100 | ||
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 10 307 | 10 307 | 10 307 | 100 | |
1.6. | Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 21 175 | 21 175 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 21 175 | 21 175 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 21 175 | 21 175 | 0 | 0 | |
1.7. | Резервные фонды | 01 | 13 | 120 175 | 108 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 120 175 | 108 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 120 175 | 108 | 0 | 0 | |
1.8. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 | 14 | 113 | 113 | 28 | 25 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 14 | 081 00 00 | 113 | 113 | 28 | 25 | ||
Выполнение научно-исследовательских работ по государственным контрактам |
01 | 14 | 081 00 00 | 196 | 113 | 113 | 28 | 25 | |
1.9. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -819 219 | 281 854 | 9 679 | 3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 00 00 | 33 179 | 33 696 | 22 170 | 66 | ||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 33 179 | 33 696 | 22 170 | 66 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 16 578 | 126 668 | 15 574 | 12 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 16 578 | 126 578 | 15 574 | 12 | |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ |
01 | 15 | 090 00 00 | 201 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | -885 895 | 113 753 | -30 740 | -27 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 1 626 | 1 626 | 0 | 0 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -887 521 | 112 127 | -30 740 | -27 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 00 00 | 680 | 680 | 9 | 1 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 680 | 680 | 9 | 1 | |
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации | 01 | 15 | 510 00 00 | 2 200 | 1 816 | 0 | 0 | ||
Профессиональная ориентация | 01 | 15 | 510 00 00 | 279 | 2 200 | 1 816 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы | 01 | 15 | 821 12 00 | 1 000 | 1 000 | 325 | 33 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 01 | 15 | 821 12 00 | 850 | 1 000 | 1 000 | 325 | 33 | |
Реализация функций местного самоуправления | 01 | 15 | 827 00 00 | 13 039 | 4 241 | 2 341 | 55 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 1 145 | 1 547 | 539 | 35 | |
Бюджетирование, ориентированное на результат | 01 | 15 | 827 00 00 | 886 | 9 200 | 0 | 0 | ||
Территориальное общественное самоуправление | 01 | 15 | 827 00 00 | 887 | 2 694 | 2 694 | 1 802 | 67 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 152 788 | 171 450 | 138 213 | 81 | |||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 97 524 | 102 186 | 97 530 | 95 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 02 | 102 00 00 | 100 | 100 | 12 | 12 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 02 | 102 00 00 | 214 | 100 | 100 | 12 | 12 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 97 324 | 101 986 | 97 418 | 96 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 115 | 115 | 96 | 83 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 2 775 | 2 775 | 2 774 | 100 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 63 418 | 68 080 | 67 587 | 99 | |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 13 424 | 13 424 | 13 316 | 99 | |
Инспекционная деятельность и другие расходы | 03 | 02 | 202 00 00 | 250 | 475 | 475 | 326 | 69 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 16 107 | 16 107 | 12 314 | 76 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 1 010 | 1 010 | 1 005 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
03 | 02 | 821 01 00 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 821 01 00 | 253 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 10 109 | 24 109 | 14 411 | 60 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 100 | 14 100 | 6 800 | 48 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
03 | 09 | 070 00 00 | 262 | 100 | 14 100 | 6 800 | 48 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 5 300 | 5 300 | 3 958 | 75 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 09 | 218 00 00 | 239 | 385 | 385 | 211 | 55 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 4 650 | 4 650 | 3 747 | 81 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 218 00 00 | 261 | 265 | 265 | 0 | 0 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 4 709 | 4 709 | 3 653 | 78 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 4 709 | 4 709 | 3 653 | 78 | |
2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 45 155 | 45 155 | 26 272 | 58 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 34 552 | 34 552 | 25 117 | 73 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 220 | 152 | 152 | 35 | 23 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 221 | 387 | 387 | 356 | 92 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 10 | 202 00 00 | 239 | 10 524 | 10 524 | 9 779 | 93 | |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 11 272 | 11 272 | 6 969 | 62 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 11 803 | 11 803 | 7 724 | 65 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 10 | 202 00 00 | 472 | 414 | 414 | 254 | 61 | |
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2005-2006 годы |
03 | 10 | 522 07 00 | 10 600 | 10 600 | 1 155 | 11 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 03 | 10 | 522 07 00 | 213 | 10 600 | 10 600 | 1 155 | 11 | |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность в городе Сургуте" на 2001-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
03 | 10 | 821 21 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 821 21 00 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3. | Национальная экономика | 04 | 218 821 | 218 821 | 187 272 | 86 | |||
3.1. | Топливо и энергетика | 04 | 02 | 4 008 | 4 008 | 3 172 | 79 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 248 00 00 | 4 008 | 4 008 | 3 172 | 79 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
04 | 02 | 248 00 00 | 851 | 4 008 | 4 008 | 3 172 | 79 | |
3.2. | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 10 042 | 10 042 | 10 000 | 100 | ||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | 10 042 | 10 042 | 10 000 | 100 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 10 042 | 10 042 | 10 000 | 100 | |
3.3. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 2 534 | 2 534 | 1 405 | 55 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | 34 | 34 | 25 | 74 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 290 00 00 | 353 | 34 | 34 | 25 | 74 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 291 00 00 | 2 500 | 2 500 | 1 380 | 55 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 291 00 00 | 327 | 2 500 | 2 500 | 1 380 | 55 | |
3.4. | Транспорт | 04 | 08 | 157 042 | 157 042 | 140 973 | 90 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 98 594 | 98 594 | 93 478 | 95 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 98 594 | 98 594 | 93 478 | 95 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 58 448 | 58 448 | 47 495 | 81 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 58 448 | 58 448 | 47 495 | 81 | |
3.5. | Связь и информатика | 04 | 09 | 16 725 | 16 725 | 10 257 | 61 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 09 | 001 00 00 | 2 933 | 2 933 | 2 304 | 79 | ||
Содержание аппарата | 04 | 09 | 001 00 00 | 801 | 2 933 | 2 933 | 2 304 | 79 | |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 13 096 | 13 096 | 7 257 | 55 | ||
Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 13 096 | 13 096 | 7 257 | 55 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 09 | 340 00 00 | 696 | 696 | 696 | 100 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 09 | 340 00 00 | 406 | 696 | 696 | 696 | 100 | |
3.6. | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 28 470 | 28 470 | 21 465 | 75 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 001 00 00 | 10 511 | 10 511 | 7 344 | 70 | ||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 10 511 | 10 511 | 7 344 | 70 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 338 00 00 | 2 070 | 2 070 | 531 | 26 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 338 00 00 | 214 | 50 | 50 | 14 | 28 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 1 522 | 1 522 | 19 | 1 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 338 00 00 | 406 | 498 | 498 | 498 | 100 | |
Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2004-2005 годы |
04 | 11 | 821 07 00 | 302 | 302 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 821 07 00 | 521 | 302 | 302 | 0 | 0 | |
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на 1999-2007 годы |
04 | 11 | 821 18 00 | 15 587 | 15 587 | 13 590 | 87 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 821 18 00 | 213 | 15 587 | 15 587 | 13 590 | 87 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 441 354 | 586 196 | 367 070 | 63 | |||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 92 298 | 94 698 | 45 773 | 48 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 65 657 | 68 057 | 39 946 | 59 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 65 657 | 68 057 | 39 946 | 59 | |
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 05 | 01 | 826 00 00 | 26 641 | 26 641 | 5 827 | 22 | ||
Предоставление субсидий | 05 | 01 | 826 00 00 | 197 | 26 641 | 26 641 | 5 827 | 22 | |
4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 224 225 | 224 225 | 152 614 | 68 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 224 225 | 224 225 | 152 614 | 68 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 13 | 13 | 13 | 100 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 37 290 | 37 290 | 29 275 | 79 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 351 00 00 | 822 | 150 165 | 150 165 | 99 077 | 66 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 351 00 00 | 823 | 25 757 | 25 757 | 15 126 | 59 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
05 | 02 | 351 00 00 | 851 | 11 000 | 11 000 | 9 123 | 83 | |
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 124 831 | 267 273 | 168 683 | 63 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 00 00 | 13 928 | 13 928 | 10 550 | 76 | ||
Содержание аппарата | 05 | 04 | 001 00 00 | 801 | 13 928 | 13 928 | 10 550 | 76 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 91 209 | 91 209 | 26 833 | 29 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 16 100 | 16 100 | 9 219 | 57 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 102 00 00 | 410 | 43 184 | 43 184 | 2 170 | 5 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 102 00 00 | 411 | 31 925 | 31 925 | 15 444 | 48 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 351 00 00 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 100 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 351 00 00 | 827 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 100 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2000-2009 годах" |
05 | 04 | 522 08 00 | 1 226 | 87 454 | 70 729 | 81 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 08 00 | 410 | 1 226 | 87 454 | 70 729 | 81 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
05 | 04 | 522 09 00 | 0 | 45 044 | 45 044 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 09 00 | 410 | 0 | 45 044 | 45 044 | 100 | |
Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий на 2004-2008 годы |
05 | 04 | 807 00 00 | 266 | 436 | 170 | 39 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 807 00 00 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 807 00 00 | 410 | 266 | 436 | 170 | 39 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 815 00 00 | 1 498 | 1 498 | 1 397 | 93 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 827 | 1 498 | 1 498 | 1 397 | 93 | |
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" | 05 | 04 | 821 03 01 | 3 239 | 3 239 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 821 03 01 | 213 | 3 239 | 3 239 | 0 | 0 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О ветеранах" (в части обеспечения жильем ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных) |
05 | 04 | 822 00 00 | 10 505 | 21 505 | 11 000 | 51 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 822 00 00 | 410 | 10 505 | 21 505 | 11 000 | 51 | |
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 13 099 | 13 099 | 3 795 | 29 | |||
5.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 01 | 158 | 158 | 13 | 8 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 06 | 01 | 400 00 00 | 158 | 158 | 13 | 8 | ||
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 01 | 400 00 00 | 440 | 158 | 158 | 13 | 8 | |
5.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 3 860 | 3 860 | 980 | 25 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 410 00 00 | 3 860 | 3 860 | 980 | 25 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 3 860 | 3 860 | 980 | 25 | |
5.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 9 081 | 9 081 | 2 802 | 31 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 001 00 00 | 3 197 | 3 197 | 2 302 | 72 | ||
Содержание аппарата | 06 | 04 | 001 00 00 | 801 | 3 197 | 3 197 | 2 302 | 72 | |
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 04 | 410 00 00 | 500 | 500 | 500 | 100 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 410 00 00 | 443 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" | 06 | 04 | 821 03 02 | 5 384 | 5 384 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 06 | 04 | 821 03 02 | 213 | 5 384 | 5 384 | 0 | 0 | |
6. | Образование | 07 | 665 257 | 656 701 | 477 454 | 73 | |||
6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 170 685 | 166 859 | 108 499 | 65 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 170 685 | 166 859 | 108 499 | 65 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 170 685 | 166 859 | 108 499 | 65 | |
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 374 441 | 375 233 | 285 772 | 76 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 0 | 0 | 240 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 0 | 0 | 240 | ||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 224 264 | 222 929 | 171 995 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 86 972 | 86 863 | 41 671 | 48 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 01 00 | 880 | 137 292 | 136 066 | 130 324 | 96 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 56 834 | 57 339 | 45 542 | 79 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 19 128 | 19 150 | 9 437 | 49 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 02 00 | 880 | 37 706 | 38 189 | 36 105 | 95 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 6 678 | 6 867 | 4 714 | 69 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 2 789 | 2 797 | 789 | 28 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 03 00 | 880 | 3 889 | 4 070 | 3 925 | 96 | |
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 9 905 | 10 225 | 8 318 | 81 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 2 835 | 2 842 | 1 236 | 43 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 04 00 | 880 | 7 070 | 7 383 | 7 082 | 96 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 21 391 | 21 821 | 16 000 | 73 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 21 391 | 21 821 | 16 000 | 73 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 22 769 | 22 769 | 14 818 | 65 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 22 769 | 22 769 | 14 818 | 65 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 16 521 | 16 944 | 11 796 | 70 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 16 521 | 16 944 | 11 796 | 70 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 04 00 | 238 | 238 | 83 | 35 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 02 | 423 04 00 | 447 | 238 | 238 | 83 | 35 | |
Специальные коррекционные учреждения | 07 | 02 | 433 01 00 | 7 903 | 8 156 | 6 386 | 78 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 2 314 | 2 317 | 845 | 36 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 01 00 | 880 | 5 589 | 5 839 | 5 541 | 95 | |
Специальные коррекционные школы-интернаты | 07 | 02 | 433 02 00 | 6 339 | 6 346 | 4 908 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 2 126 | 2 133 | 845 | 40 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 02 00 | 880 | 4 213 | 4 213 | 4 063 | 96 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 07 | 02 | 512 00 00 | 1 208 | 1 208 | 883 | 73 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 512 00 00 | 455 | 1 208 | 1 208 | 883 | 73 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 16 00 | 278 | 278 | 62 | 22 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 821 16 00 | 455 | 278 | 278 | 62 | 22 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 17 00 | 113 | 113 | 27 | 24 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 07 | 02 | 821 17 00 | 888 | 113 | 113 | 27 | 24 | |
6.3. | Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 13 678 | 13 678 | 8 280 | 61 | ||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 00 00 | 13 678 | 13 678 | 8 280 | 61 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 13 678 | 13 678 | 8 280 | 61 | |
6.4. | Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 25 230 | 25 302 | 14 866 | 59 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 16 140 | 16 212 | 10 306 | 64 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 15 009 | 15 081 | 9 937 | 66 | |
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 1 131 | 1 131 | 369 | 33 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 2 828 | 2 828 | 6 | 0 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 2 828 | 2 828 | 6 | 0 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы | 07 | 07 | 821 12 00 | 6 262 | 6 262 | 4 554 | 73 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 07 | 07 | 821 12 00 | 850 | 6 262 | 6 262 | 4 554 | 73 | |
6.5. | Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 81 223 | 75 629 | 60 037 | 79 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 00 00 | 6 503 | 4 922 | 4 217 | 86 | ||
Содержание аппарата | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 6 503 | 4 922 | 4 217 | 86 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 102 00 00 | 18 527 | 9 027 | 6 145 | 68 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 18 527 | 9 027 | 6 145 | 68 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 3 696 | 3 717 | 674 | 18 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 3 696 | 3 717 | 674 | 18 | |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 13 149 | 13 149 | 9 353 | 71 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 13 149 | 13 149 | 9 353 | 71 | |
Центральные бухгалтерии | 07 | 09 | 452 02 00 | 2 873 | 3 008 | 2 504 | 83 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 452 02 00 | 285 | 2 855 | 2 990 | 2 487 | 83 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 02 00 | 327 | 18 | 18 | 17 | 94 | |
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 452 03 00 | 5 510 | 10 389 | 10 157 | 98 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 452 03 00 | 285 | 5 510 | 10 389 | 10 157 | 98 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 07 | 09 | 452 05 00 | 7 181 | 7 184 | 5 934 | 83 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 7 181 | 7 184 | 5 934 | 83 | |
Прочие расходы | 07 | 09 | 452 08 00 | 1 767 | 2 216 | 2 027 | 91 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 452 08 00 | 285 | 1 767 | 2 216 | 2 027 | 91 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
07 | 09 | 806 01 00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 806 01 00 | 213 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы | 07 | 09 | 821 02 01 | 1 467 | 1 467 | 14 | 1 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 821 02 01 | 285 | 1 467 | 1 467 | 14 | 1 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" | 07 | 09 | 821 03 02 | 1 534 | 1 534 | 12 | 1 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 821 03 02 | 213 | 1 534 | 1 534 | 12 | 1 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
07 | 09 | 821 15 00 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 821 15 00 | 285 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
7. | культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 63 606 | 63 707 | 43 687 | 69 | |||
7.1. | Культура и искусство | 08 | 01 | 47 557 | 47 307 | 33 007 | 70 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 18 615 | 18 615 | 13 548 | 73 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 18 615 | 18 615 | 13 548 | 73 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 5 880 | 5 879 | 3 669 | 62 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 5 880 | 5 879 | 3 669 | 62 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 10 079 | 10 079 | 8 640 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 10 079 | 10 079 | 8 640 | 86 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 5 489 | 5 240 | 4 665 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 5 489 | 5 240 | 4 665 | 89 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 4 567 | 4 565 | 1 672 | 37 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 08 | 01 | 450 00 00 | 888 | 4 567 | 4 565 | 1 672 | 37 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
08 | 01 | 821 17 00 | 2 927 | 2 929 | 813 | 28 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 08 | 01 | 821 17 00 | 888 | 2 927 | 2 929 | 813 | 28 | |
7.2. | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 3 679 | 3 679 | 3 200 | 87 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 3 679 | 3 679 | 3 200 | 87 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 3 679 | 3 679 | 3 200 | 87 | |
7.3. | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 3 395 | 3 496 | 793 | 23 | ||
Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 2 233 | 2 334 | 101 | 4 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 2 233 | 2 334 | 101 | 4 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 457 00 00 | 1 162 | 1 162 | 692 | 60 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 1 162 | 1 162 | 692 | 60 | |
7.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 8 975 | 9 225 | 6 687 | 72 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 001 00 00 | 7 196 | 7 196 | 5 511 | 77 | ||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 7 196 | 7 196 | 5 511 | 77 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 102 00 00 | 620 | 620 | 52 | 8 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 620 | 620 | 52 | 8 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
08 | 06 | 452 00 00 | 1 159 | 1 409 | 1 124 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1 159 | 1 409 | 1 124 | 80 | |
8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 483 730 | 477 931 | 331 104 | 69 | |||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 353 579 | 353 629 | 264 796 | 75 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
09 | 01 | 432 00 00 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Оздоровление детей и подростков | 09 | 01 | 432 00 00 | 452 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 39 533 | 38 588 | 25 000 | 65 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 39 533 | 38 588 | 25 000 | 65 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 76 119 | 76 147 | 65 623 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 76 119 | 76 147 | 65 623 | 86 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 471 00 00 | 53 274 | 53 274 | 42 988 | 81 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 53 274 | 53 274 | 42 988 | 81 | |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 8 545 | 8 633 | 5 310 | 62 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 8 545 | 8 633 | 5 310 | 62 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 48 310 | 48 547 | 44 499 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 48 310 | 48 547 | 44 499 | 92 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 22 850 | 23 492 | 17 769 | 76 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 22 850 | 23 492 | 17 769 | 76 | |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 100 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 100 | |
Меры социальной поддержки граждан | 09 | 01 | 505 00 00 | 54 201 | 54 201 | 19 250 | 36 | ||
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами |
09 | 01 | 505 00 00 | 782 | 36 295 | 36 295 | 10 935 | 30 | |
Расходы на изготовление и ремонт зубных протезов | 09 | 01 | 505 00 00 | 863 | 17 906 | 17 906 | 8 315 | 46 | |
Обязательное медицинское страхование | 09 | 01 | 770 00 00 | 42 000 | 42 000 | 40 200 | 96 | ||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
09 | 01 | 770 00 00 | 862 | 42 000 | 42 000 | 40 200 | 96 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы | 09 | 01 | 821 02 01 | 529 | 529 | 26 | 5 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 02 01 | 455 | 529 | 529 | 26 | 5 | |
Городская целевая программа по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, на 2000-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
09 | 01 | 821 04 00 | 110 | 110 | 23 | 21 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 04 00 | 455 | 110 | 110 | 23 | 21 | |
8.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 11 017 | 11 218 | 7 253 | 65 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 9 242 | 9 443 | 6 306 | 67 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 9 062 | 9 263 | 6 174 | 67 | |
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, туризма |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 180 | 180 | 132 | 73 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
09 | 02 | 821 16 00 | 1 775 | 1 775 | 947 | 53 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, туризма |
09 | 02 | 821 16 00 | 455 | 1 775 | 1 775 | 947 | 53 | |
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 119 134 | 113 084 | 59 055 | 52 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 001 00 00 | 4 140 | 4 090 | 3 254 | 80 | ||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 4 140 | 4 090 | 3 254 | 80 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 102 00 00 | 89 698 | 83 698 | 39 616 | 47 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 89 698 | 83 698 | 39 616 | 47 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 04 | 469 00 00 | 1 296 | 1 296 | 978 | 75 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 1 296 | 1 296 | 978 | 75 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
09 | 04 | 806 02 00 | 24 000 | 24 000 | 15 207 | 63 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 806 02 00 | 213 | 24 000 | 24 000 | 15 207 | 63 | |
9. | Социальная политика | 10 | 239 090 | 253 409 | 156 143 | 62 | |||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10 201 | 9 421 | 8 566 | 91 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 10 201 | 9 421 | 8 566 | 91 | ||
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 01 | 490 00 00 | 703 | 1 111 | 331 | 329 | 99 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 9 090 | 9 090 | 8 237 | 91 | |
9.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 71 853 | 71 819 | 49 701 | 69 | ||
Иные меры социальной поддержки граждан | 10 | 02 | 505 07 00 | 0 | 1 809 | 1 698 | 94 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 505 07 00 | 482 | 0 | 1 809 | 1 698 | 94 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 506 00 00 | 71 853 | 70 010 | 48 003 | 69 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 506 00 00 | 482 | 71 853 | 70 010 | 48 003 | 69 | |
9.3. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 129 094 | 143 478 | 71 551 | 50 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 46 361 | 55 423 | 45 062 | 81 | ||
Расходы на оказание социальной помощи | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 7 452 | 7 452 | 2 281 | 31 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 8 149 | 8 113 | 7 934 | 98 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет |
10 | 03 | 505 00 00 | 857 | 29 925 | 29 925 | 29 924 | 100 | |
Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, детям-инвалидам |
10 | 03 | 505 00 00 | 858 | 0 | 8 957 | 4 030 | 45 | |
Расходы на предоставление материальной и иной помощи для погребения |
10 | 03 | 505 00 00 | 859 | 835 | 976 | 893 | 91 | |
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 10 | 03 | 505 01 00 | 34 735 | 37 200 | 10 808 | 29 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 01 00 | 851 | 21 947 | 26 143 | 10 217 | 39 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон | 10 | 03 | 505 01 00 | 852 | 3 477 | 663 | 400 | 60 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда | 10 | 03 | 505 01 00 | 853 | 7 051 | 8 134 | 0 | 0 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 01 00 | 854 | 2 260 | 2 260 | 191 | 8 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и иных лиц |
10 | 03 | 505 02 00 | 23 040 | 30 483 | 10 310 | 34 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 02 00 | 851 | 14 925 | 15 742 | 6 924 | 44 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон | 10 | 03 | 505 02 00 | 852 | 1 252 | 4 140 | 3 207 | 77 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда | 10 | 03 | 505 02 00 | 853 | 6 043 | 9 781 | 0 | 0 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 02 00 | 854 | 650 | 650 | 12 | 2 | |
Расходы на предоставление прочих мер социальной поддержки | 10 | 03 | 505 02 00 | 856 | 170 | 170 | 167 | 98 | |
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 6 466 | 8 301 | 2 107 | 25 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 03 00 | 851 | 751 | 751 | 321 | 43 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда | 10 | 03 | 505 03 00 | 853 | 282 | 282 | 0 | 0 | |
Бесплатное питание учащихся | 10 | 03 | 505 03 00 | 860 | 0 | 1 835 | 0 | 0 | |
Расходы на обеспечение детей молочными продуктами питания | 10 | 03 | 505 03 00 | 861 | 5 433 | 5 433 | 1 786 | 33 | |
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 04 00 | 2 495 | 1 269 | 704 | 55 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 04 00 | 851 | 2 039 | 813 | 598 | 74 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда | 10 | 03 | 505 04 00 | 853 | 313 | 313 | 0 | 0 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 04 00 | 854 | 143 | 143 | 106 | 74 | |
Фонд софинансирования социальных расходов | 10 | 03 | 515 00 00 | 0 | 0 | 208 | |||
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей |
10 | 03 | 515 00 00 | 516 | 0 | 0 | 208 | ||
Дотации и субвенции | 10 | 03 | 517 00 00 | 0 | 0 | 1 568 | |||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда | 10 | 03 | 517 00 00 | 853 | 0 | 0 | 1 568 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | 15 997 | 10 802 | 784 | 7 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 519 00 00 | 482 | 0 | 0 | 533 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 15 997 | 10 521 | 0 | 0 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 519 00 00 | 749 | 0 | 281 | 251 | 89 | |
9.4. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 5 101 | 4 781 | 4 772 | 100 | ||
Пособие по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 01 00 | 5 101 | 4 781 | 4 772 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 04 | 511 01 00 | 482 | 5 101 | 4 781 | 4 772 | 100 | |
9.5. | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 22 841 | 23 910 | 21 553 | 90 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 001 00 00 | 6 478 | 7 547 | 6 300 | 83 | ||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 6 478 | 7 547 | 6 300 | 83 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
10 | 06 | 806 06 00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 806 06 00 | 213 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
10 | 06 | 821 01 00 | 158 | 158 | 154 | 97 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 01 00 | 482 | 158 | 158 | 154 | 97 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы | 10 | 06 | 821 02 01 | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 01 | 482 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы | 10 | 06 | 821 02 02 | 158 | 158 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 02 | 482 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы | 10 | 06 | 821 02 04 | 210 | 210 | 2 | 1 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 04 | 482 | 210 | 210 | 2 | 1 | |
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 06 | 53 | 53 | 22 | 42 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 06 | 482 | 53 | 53 | 22 | 42 | |
Городская целевая программа "Сахарный диабет" на 2000-2006 годы | 10 | 06 | 821 06 00 | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 06 00 | 482 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
10 | 06 | 821 15 00 | 643 | 643 | 75 | 12 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 15 00 | 482 | 643 | 643 | 75 | 12 | |
10. | Всего расходов | 1 656 112 | 2 807 933 | 1 761 467 | 63 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.