Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Сургутской городской Думы от 30 ноября 2004 г. N 390-IIIГД приложение 3 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 26 декабря 2003 г. N 292-IIIГД
Расходы
бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура
25 марта, 28 апреля, 2 июня, 30 сентября, 30 ноября 2004 г.
Расходы бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование бюджетополучателей |
Раздел функцио- нальной классифи- кации |
Проект бюджета на 2004 год | ||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов |
бюджет капитальных расходов |
||||
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
1. | Администрация города Сургута | 330 388 | 330 388 | 0 | |
1.1. | Содержание аппарата администрации города |
0106 | 126 212 | 126 212 | 0 |
1.2. | Содержание городской Думы | 0106 | 2 113 | 2 113 | 0 |
1.3. | Оплата договоров по средствам массовой информации |
1600 | 33 137 | 33 137 | 0 |
1.4. | Медицинское страхование неработающего населения |
1704 | 153 742 | 153 742 | 0 |
1.5. | Социологические и фундаментальные исследования |
0602 | 572 | 572 | 0 |
1.6 | Прочие расходы | 3004 | 13 315 | 13 315 | 0 |
1.7. | Программа поддержки малого предпринимательства |
1101 | 1 297 | 1 297 | 0 |
2. | Департамент финансов | 1 244 376 | 285 760 | 958 616 | |
2.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 36 560 | 35 960 | 600 |
2.2. | Резервный фонд | 3001 | 150 139 | 150 139 | |
2.3. | Расходы по обслуживанию внутреннего долга |
1901 | 46 737 | 46 737 | 0 |
- Европейский банк реконструкции и развития |
46 737 | 46 737 | 0 | ||
2.4. | Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства |
0801 | 29 454 | 29 454 | 0 |
2.5. | Бюджетные кредиты | 3003 | 957 886 | 0 | 957 886 |
- выдача кредитов | 11 058 | 0 | 11 058 | ||
- выдача кредитов по программе Европейского банка реконструкции и развития |
881 217 | 0 | 881 217 | ||
- выдача кредитов на строительство новых объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальной отрасли |
293 489 | 0 | 293 489 | ||
- возврат ранее выданных кредитов |
-227 878 | 0 | -227 878 | ||
2.6. | Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом" |
1007 | 22 700 | 22 700 | 0 |
2.7. | Прочие расходы | 3004 | 900 | 770 | 130 |
- городская прокуратура | 3004 | 900 | 770 | 130 | |
3. | Управление внутренних дел | 0501 | 516 415 | 509 255 | 7 160 |
4. | Управление по развитию городского общественного самоуправления |
12 359 | 12 359 | 0 | |
4.1. | Содержание аппарата управления |
0106 | 3 617 | 3 617 | 0 |
4.2. | Развитие территориальных общественных советов самоуправления |
3004 | 8 742 | 8 742 | 0 |
5. | МУ "Хозяйственно-эксплуата- ционное управление админист- рации города" |
134 010 | 106 463 | 27 547 | |
5.1. | Содержание аппарата управления |
0106 | 134 010 | 106 463 | 27 547 |
6. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
0501 | 19 736 | 19 636 | 100 |
7. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 |
1304 | 152 533 | 141 222 | 11 311 |
8. | Департамент архитектуры и градостроительства |
3 637 887 | 76 461 | 3 561 426 | |
8.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 41 069 | 40 569 | 500 |
8.2. | Капитальные вложения | 0700 | 1 829 531 | 0 | 1 829 531 |
8.3. | Капитальный ремонт | 283 798 | 0 | 283 798 | |
8.4. | Прочие расходы | 35 892 | 35 892 | 0 | |
8.5. | Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета |
0700 | 1 447 597 | 0 | 1 447 597 |
9. | Комитет по природопользованию и экологии |
147 063 | 78 460 | 68 603 | |
9.1. | Содержание аппарата комитета | 0106 | 9 936 | 9 936 | 0 |
9.2. | Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам |
0902 | 10 179 | 9 609 | 570 |
9.3. | Капитальные вложения | 0700 | 68 033 | 0 | 68 033 |
9.4. | Расходы на благоустройство | 1200 | 38 391 | 38 391 | 0 |
9.5. | Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства |
0906 | 20 524 | 20 524 | 0 |
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
1 458 270 | 1 232 137 | 226 133 | |
10.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 33 534 | 33 534 | 0 |
10.2. | Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы |
274 939 | 264 277 | 10 662 | |
10.3. | Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда |
1200 | 300 231 | 300 231 | 0 |
10.4. | Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам |
1200 | 482 210 | 482 210 | 0 |
10.5. | Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям |
1200 | 62 731 | 62 731 | 0 |
10.6. | Расходы на благоустройство | 1200 | 57 022 | 57 022 | 0 |
10.7. | Субсидии на покрытие убытков по баням |
1200 | 11 854 | 11 854 | 0 |
10.8. | Газовое хозяйство | 0700 | 9 440 | 9 440 | 0 |
10.9. | Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
0700 | 5 200 | 0 | 5 200 |
10.10. | Прочие расходы | 15 159 | 5 338 | 9 821 | |
- резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
8 500 | 1 574 | 6 926 | ||
- программа компьютеризации | 1007 | 2 833 | 2 833 | 0 | |
- содержание дворовых клубов | 1800 | 826 | 826 | 0 | |
- противопожарные мероприятия |
3 000 | 105 | 2 895 | ||
10.11. | Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей |
1200 | 65 008 | 0 | 65 008 |
10.12. | Капитальные вложения | 0700 | 33 256 | 0 | 33 256 |
10.13. | Приобретение предметов длительного пользования |
0700 | 11 186 | 0 | 11 186 |
10.14. | Проект развития коммунального хозяйства по программе Европейского банка реконструкции и развития (средства городского бюджета) |
1200 | 5 500 | 5 500 | 0 |
10.15. | Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета |
0700 | 91 000 | 0 | 91 000 |
11. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
45 601 | 45 009 | 592 | |
11.1. | Содержание управления по делам ГО и ЧС, спасательной службы |
1302 | 31 631 | 31 179 | 452 |
11.2. | Содержание водолазно-спасательной службы |
0906 | 10 587 | 10 447 | 140 |
11.3. | Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций |
1302 | 3 383 | 3 383 | 0 |
12. | Департамент образования и науки |
2 139 900 | 2 114 913 | 24 987 | |
12.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 24 388 | 24 388 | 0 |
12.2. | Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий |
1400 | 2 115 512 | 2 090 525 | 24 987 |
13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
809 774 | 697 503 | 112 271 | |
13.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 27 868 | 27 251 | 617 |
13.2. | Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию мероприятий |
1501 | 328 416 | 237 274 | 91 142 |
13.3. | Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий |
1703 | 46 230 | 43 130 | 3 100 |
13.4. | Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми |
1402 | 199 905 | 190 387 | 9 518 |
13.5. | Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий |
143 792 | 135 898 | 7 894 | |
- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий |
1803 | 138 792 | 135 898 | 2 894 | |
- кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья |
3003 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
13.6. | Содержание средних специальных учебных заведений культуры |
1404 | 63 563 | 63 563 | 0 |
14. | Комитет по здравоохранению | 1 674 971 | 1 509 412 | 165 559 | |
14.1. | Содержание аппарата комитета | 0106 | 15 946 | 15 946 | 0 |
14.2. | Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий |
1701 | 1 476 435 | 1 310 876 | 165 559 |
14.3. | Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты) |
1701 | 182 590 | 182 590 | 0 |
15. | Департамент по труду и социальным вопросам |
868 502 | 861 471 | 7 031 | |
15.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 29 367 | 29 367 | 0 |
15.2. | Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий |
397 345 | 394 753 | 2 592 | |
- образование | 1400 | 26 805 | 26 805 | 0 | |
- социальная политика | 1800 | 370 540 | 367 948 | 2 592 | |
15.3. | Приобретение жилья по подпрограмме "Дети - сироты" |
0707 | 4 439 | 0 | 4 439 |
15.4. | Прочие расходы | 3004 | 3 250 | 3 250 | 0 |
15.5. | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий |
1800 | 434 101 | 434 101 | 0 |
16. | Департамент имущественных и земельных отношений |
309 820 | 57 472 | 252 348 | |
16.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 38 784 | 38 656 | 128 |
16.2. | Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью |
0700 | 252 220 | 0 | 252 220 |
16.3. | Прочие расходы | 3004 | 6 146 | 6 146 | 0 |
16.4. | Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью |
0802 | 12 670 | 12 670 | 0 |
17. | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту |
3004 | 9 226 | 1 542 | 7 684 |
18. | Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району |
3004 | 4 651 | 4 651 | 0 |
19. | Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу |
1800 | 1 275 | 1 275 | 0 |
20. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
796 577 | 709 864 | 86 713 | |
20.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 12 500 | 12 500 | 0 |
20.2. | Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам |
1000 | 219 620 | 219 620 | 0 |
- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам |
215 168 | 215 168 | 0 | ||
- прочие субсидии | 4 452 | 4 452 | 0 | ||
20.3. | Дорожное хозяйство | 1202 | 483 932 | 405 547 | 78 385 |
20.4. | Расходы на благоустройство | 1202 | 74 360 | 72 197 | 2 163 |
20.5. | Капитальные вложения | 0700 | 6 165 | 0 | 6 165 |
21. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
103 060 | 103 031 | 29 | |
21.1. | Содержание аппарата комитета | 0106 | 12 048 | 12 019 | 29 |
21.2. | Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр "АСУ-город" |
1007 | 45 301 | 45 301 | 0 |
21.3. | Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализированных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы |
45 711 | 45 711 | 0 | |
22. | Всего расходов | 14 416 394 | 8 898 284 | 5 518 110 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.