Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 26 октября 2005 г. N 503-IIIГД
Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2005 года
в разрезе разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей
функциональной классификации расходов
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование расходов |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Утвержден- ный бюджет на 2005 год |
Утвержден- ный бюджет на I полугодие 2005 года |
Уточненный бюджет на I полугодие 2005 года |
Исполнение за I полугодие 2005 года |
Про- цент испо- лне- ния |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 1 839 327 | 955 837 | 891 519 | 450 650 | 51 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 | 02 | 5 421 | 2 867 | 2 781 | 1 845 | 66 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 001 00 00 | 5 421 | 2 867 | 2 781 | 1 845 | 66 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 5 421 | 2 867 | 2 781 | 1 845 | 66 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 | 03 | 1 282 | 625 | 625 | 461 | 74 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 001 00 00 | 1 282 | 625 | 625 | 461 | 74 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 1 282 | 625 | 625 | 461 | 74 | |
1.3. | Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 162 327 | 81 466 | 90 251 | 86 974 | 96 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 162 327 | 81 466 | 90 217 | 86 940 | 96 | ||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 162 327 | 81 466 | 90 217 | 86 940 | 96 | |
Реализация функций местного самоуправления | 01 | 04 | 827 00 00 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 804 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | |
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 50 828 | 27 729 | 33 178 | 27 913 | 84 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 50 828 | 27 729 | 33 178 | 27 913 | 84 | ||
Содержание аппарата | 01 | 06 | 001 00 00 | 801 | 50 828 | 27 729 | 28 116 | 23 052 | 82 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 0 | 5 062 | 4 861 | 96 | |
1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 13 790 | 10 307 | 17 307 | 15 783 | 91 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 13 790 | 10 307 | 17 307 | 15 783 | 91 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 10 307 | 10 307 | 17 307 | 15 783 | 91 | |
1.6. | Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 96 298 | 41 890 | 41 890 | 15 080 | 36 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 96 298 | 41 890 | 41 890 | 15 080 | 36 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 96 298 | 41 890 | 41 890 | 15 080 | 36 | |
1.7. | Резервные фонды | 01 | 13 | 248 679 | 181 032 | 30 134 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 248 679 | 181 032 | 30 134 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 248 679 | 181 032 | 30 134 | 0 | 0 | |
1.8. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 | 14 | 664 | 286 | 832 | 726 | 87 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 14 | 081 00 00 | 664 | 286 | 832 | 726 | 87 | ||
Выполнение научно-исследовательских работ по государственным контрактам |
01 | 14 | 081 00 00 | 196 | 664 | 286 | 832 | 726 | 87 | |
1.9. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 1 260 038 | 609 635 | 674 521 | 301 868 | 45 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 163 376 | 85 833 | 90 042 | 73 229 | 81 | ||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 163 376 | 85 833 | 90 042 | 73 229 | 81 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 122 277 | 118 320 | 218 606 | 160 299 | 73 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 122 277 | 118 320 | 218 516 | 160 209 | 73 | |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ |
01 | 15 | 090 00 00 | 201 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 879 253 | 354 467 | 343 971 | 56 009 | 16 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 876 001 | 351 215 | 340 719 | 56 009 | 16 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 00 00 | 11 280 | 2 080 | 2 080 | 744 | 36 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 11 280 | 2 080 | 2 080 | 744 | 36 | |
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации |
01 | 15 | 510 00 00 | 4 000 | 2 600 | 2 273 | 1 415 | 62 | ||
Профессиональная ориентация | 01 | 15 | 510 00 00 | 279 | 4 000 | 2 600 | 2 273 | 1 415 | 62 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
01 | 15 | 821 12 00 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 647 | 22 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 01 | 15 | 821 12 00 | 850 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 647 | 22 | |
Реализация функций местного самоуправления | 01 | 15 | 827 00 00 | 74 852 | 43 335 | 14 549 | 9 525 | 65 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 8 879 | 5 684 | 8 278 | 4 568 | 55 | |
Бюджетирование, ориентированное на результат | 01 | 15 | 827 00 00 | 886 | 53 000 | 31 380 | 0 | 0 | 0 | |
Территориальное общественное самоуправление | 01 | 15 | 827 00 00 | 887 | 12 973 | 6 271 | 6 271 | 4 957 | 79 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 1 067 156 | 433 977 | 506 012 | 415 352 | 82 | |||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 658 136 | 268 129 | 278 009 | 259 160 | 93 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 657 836 | 267 949 | 277 829 | 258 980 | 93 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 4 700 | 2 035 | 2 035 | 1 827 | 90 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 11 268 | 5 586 | 5 586 | 5 430 | 97 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 385 762 | 169 051 | 177 913 | 174 240 | 98 | |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 102 962 | 32 328 | 32 313 | 29 552 | 91 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 140 598 | 54 488 | 55 474 | 43 490 | 78 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 12 546 | 4 461 | 4 508 | 4 441 | 99 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
03 | 02 | 821 01 00 | 300 | 180 | 180 | 180 | 100 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 821 01 00 | 253 | 300 | 180 | 180 | 180 | 100 | |
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 55 702 | 25 873 | 62 565 | 29 034 | 46 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 1 722 | 548 | 34 620 | 6 865 | 20 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
03 | 09 | 070 00 00 | 262 | 1 722 | 548 | 34 620 | 6 865 | 20 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 29 099 | 14 120 | 16 740 | 12 820 | 77 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 09 | 218 00 00 | 239 | 1 293 | 725 | 1 125 | 1 018 | 90 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 26 785 | 12 979 | 15 199 | 11 482 | 76 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 218 00 00 | 261 | 1 021 | 416 | 416 | 320 | 77 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 24 881 | 11 205 | 11 205 | 9 349 | 83 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 24 881 | 11 205 | 11 205 | 9 349 | 83 | |
2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 180 233 | 77 475 | 77 475 | 68 904 | 89 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 180 210 | 77 466 | 77 466 | 68 904 | 89 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 220 | 2 071 | 777 | 777 | 777 | 100 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 221 | 1 656 | 804 | 804 | 731 | 91 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 10 | 202 00 00 | 239 | 62 188 | 26 033 | 26 033 | 24 026 | 92 | |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 75 860 | 29 537 | 29 477 | 26 797 | 91 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 35 801 | 19 247 | 19 245 | 15 551 | 81 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 10 | 202 00 00 | 472 | 2 634 | 1 068 | 1 130 | 1 022 | 90 | |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность в городе Сургуте" на 2001-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
03 | 10 | 821 21 00 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 821 21 00 | 253 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2.4. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 13 | 173 085 | 62 500 | 87 963 | 58 254 | 66 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 102 00 00 | 43 985 | 14 100 | 14 563 | 2 712 | 19 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 102 00 00 | 214 | 43 985 | 14 100 | 14 563 | 2 712 | 19 | |
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
03 | 13 | 522 07 00 | 129 100 | 48 400 | 73 400 | 55 542 | 76 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 522 07 00 | 214 | 129 100 | 48 400 | 73 400 | 55 542 | 76 | |
3. | Национальная экономика | 04 | 1 256 781 | 574 648 | 575 997 | 500 424 | 87 | |||
3.1. | Топливо и энергетика | 04 | 02 | 13 412 | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 100 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 248 00 00 | 13 412 | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 100 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
04 | 02 | 248 00 00 | 851 | 13 412 | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 100 | |
3.2. | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 22 529 | 13 069 | 13 069 | 13 000 | 99 | ||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | 22 529 | 13 069 | 13 069 | 13 000 | 99 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 22 529 | 13 069 | 13 069 | 13 000 | 99 | |
3.3. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 12 150 | 6 335 | 6 335 | 4 655 | 73 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | 3 060 | 850 | 850 | 850 | 100 | ||
Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 290 00 00 | 351 | 750 | 250 | 250 | 250 | 100 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 290 00 00 | 353 | 2 310 | 600 | 600 | 600 | 100 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 291 00 00 | 9 090 | 5 485 | 5 485 | 3 805 | 69 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 291 00 00 | 327 | 9 090 | 5 485 | 5 485 | 3 805 | 69 | |
3.4. | Транспорт | 04 | 08 | 729 857 | 358 774 | 356 238 | 315 627 | 89 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 491 721 | 240 256 | 237 720 | 197 950 | 83 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 491 721 | 240 256 | 237 720 | 197 950 | 83 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 238 136 | 118 518 | 118 518 | 117 677 | 99 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 238 136 | 118 518 | 118 518 | 117 677 | 99 | |
3.5. | Связь и информатика | 04 | 09 | 62 000 | 33 400 | 33 282 | 30 100 | 90 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 09 | 001 00 00 | 17 036 | 7 835 | 8 095 | 7 810 | 96 | ||
Содержание аппарата | 04 | 09 | 001 00 00 | 801 | 17 036 | 7 835 | 8 095 | 7 810 | 96 | |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 41 964 | 24 120 | 24 122 | 21 595 | 90 | ||
Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 41 964 | 24 120 | 24 122 | 21 595 | 90 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 09 | 340 00 00 | 3 000 | 1 445 | 1 065 | 695 | 65 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 09 | 340 00 00 | 406 | 3 000 | 1 445 | 1 065 | 695 | 65 | |
3.6. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 416 833 | 156 409 | 160 412 | 130 381 | 81 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 001 00 00 | 60 822 | 29 251 | 30 332 | 26 214 | 86 | ||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 60 822 | 29 251 | 30 332 | 26 214 | 86 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 102 00 00 | 70 205 | 32 550 | 32 550 | 15 946 | 49 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 70 205 | 32 550 | 32 550 | 15 946 | 49 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 338 00 00 | 15 433 | 5 653 | 6 033 | 3 270 | 54 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 338 00 00 | 214 | 600 | 200 | 400 | 146 | 37 | |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов |
04 | 11 | 338 00 00 | 350 | 380 | 0 | 380 | 380 | 100 | |
Информатика | 04 | 11 | 338 00 00 | 381 | 350 | 350 | 150 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 13 098 | 4 098 | 4 098 | 1 943 | 47 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 338 00 00 | 406 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 801 | 80 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 340 00 00 | 2 485 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 2 485 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2004-2005 годы |
04 | 11 | 821 07 00 | 1 777 | 764 | 164 | 164 | 100 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 821 07 00 | 521 | 1 777 | 764 | 164 | 164 | 100 | |
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на 1999-2007 годы |
04 | 11 | 821 18 00 | 266 111 | 88 141 | 91 283 | 84 787 | 93 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 821 18 00 | 213 | 266 111 | 88 141 | 91 283 | 84 787 | 93 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 023 262 | 1 033 306 | 1 065 396 | 744 045 | 70 | |||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 548 548 | 254 606 | 248 541 | 142 712 | 57 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 441 986 | 201 324 | 195 259 | 131 566 | 67 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 441 986 | 201 324 | 195 259 | 131 566 | 67 | |
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 01 | 826 00 00 | 106 562 | 53 282 | 53 282 | 11 146 | 21 | ||
Предоставление субсидий | 05 | 01 | 826 00 00 | 197 | 106 562 | 53 282 | 53 282 | 11 146 | 21 | |
4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 498 978 | 333 560 | 346 230 | 313 102 | 90 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 498 978 | 333 560 | 346 230 | 313 102 | 90 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 3 263 | 1 713 | 3 483 | 18 | 1 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 190 893 | 87 821 | 98 828 | 90 986 | 92 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 351 00 00 | 822 | 208 682 | 179 777 | 179 749 | 170 809 | 95 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 351 00 00 | 823 | 73 656 | 47 349 | 47 270 | 35 660 | 75 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
05 | 02 | 351 00 00 | 851 | 22 484 | 16 900 | 16 900 | 15 629 | 92 | |
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 975 736 | 445 140 | 470 625 | 288 231 | 61 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 001 00 00 | 58 532 | 30 580 | 32 456 | 30 522 | 94 | ||
Содержание аппарата | 05 | 04 | 001 00 00 | 801 | 58 532 | 30 580 | 32 456 | 30 522 | 94 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 486 692 | 195 483 | 203 592 | 105 902 | 52 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 181 688 | 45 887 | 45 299 | 5 981 | 13 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 102 00 00 | 410 | 177 013 | 77 813 | 77 813 | 63 979 | 82 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 102 00 00 | 411 | 116 027 | 64 290 | 72 987 | 35 055 | 48 | |
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 102 00 00 | 827 | 11 964 | 7 493 | 7 493 | 887 | 12 | |
Геодезия и картография | 05 | 04 | 336 00 00 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 336 00 00 | 411 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 351 00 00 | 11 854 | 5 921 | 5 921 | 5 736 | 97 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 351 00 00 | 827 | 11 854 | 5 921 | 5 921 | 5 736 | 97 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2000-2009 годах" |
05 | 04 | 522 08 00 | 193 607 | 95 440 | 110 940 | 70 729 | 64 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 08 00 | 410 | 193 607 | 95 440 | 110 940 | 70 729 | 64 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
05 | 04 | 522 09 00 | 139 695 | 81 950 | 70 780 | 45 044 | 64 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 09 00 | 410 | 139 695 | 81 950 | 70 780 | 45 044 | 64 | |
Подпрограмма "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
05 | 04 | 522 21 01 | 18 150 | 5 000 | 5 000 | 33 | 1 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 522 21 01 | 213 | 18 150 | 5 000 | 5 000 | 33 | 1 | |
Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий на 2004-2008 годы |
05 | 04 | 807 00 00 | 2 470 | 266 | 436 | 436 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 807 00 00 | 214 | 2 470 | 266 | 436 | 436 | 100 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 3 898 | 1 898 | 1 898 | 1 398 | 74 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 827 | 3 898 | 1 898 | 1 898 | 1 398 | 74 | |
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" |
05 | 04 | 821 03 01 | 40 107 | 13 677 | 13 677 | 11 132 | 81 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 821 03 01 | 213 | 40 107 | 13 677 | 13 677 | 11 132 | 81 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О ветеранах" (в части обеспечения жильем ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных) |
05 | 04 | 822 00 00 | 19 131 | 14 925 | 25 925 | 17 299 | 67 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 822 00 00 | 214 | 19 131 | 14 925 | 25 925 | 17 299 | 67 | |
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 46 758 | 28 035 | 28 272 | 14 835 | 52 | |||
5.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
06 | 01 | 1 495 | 1 282 | 1 282 | 26 | 2 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
06 | 01 | 400 00 00 | 1 495 | 1 282 | 1 282 | 26 | 2 | ||
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 01 | 400 00 00 | 440 | 1 495 | 1 282 | 1 282 | 26 | 2 | |
5.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 | 02 | 17 549 | 8 349 | 8 349 | 6 100 | 73 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 02 | 410 00 00 | 17 549 | 8 349 | 8 349 | 6 100 | 73 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 17 549 | 8 349 | 8 349 | 6 100 | 73 | |
5.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 27 714 | 18 404 | 18 641 | 8 709 | 47 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 001 00 00 | 15 176 | 8 032 | 8 269 | 6 926 | 84 | ||
Содержание аппарата | 06 | 04 | 001 00 00 | 801 | 15 176 | 8 032 | 8 269 | 6 926 | 84 | |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 04 | 410 00 00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 410 00 00 | 443 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" | 06 | 04 | 821 03 02 | 11 538 | 9 372 | 9 372 | 1 283 | 14 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 06 | 04 | 821 03 02 | 213 | 11 538 | 9 372 | 9 372 | 1 283 | 14 | |
6. | Образование | 07 | 3 449 983 | 2 035 973 | 2 040 464 | 1 627 885 | 80 | |||
6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 728 445 | 462 750 | 457 756 | 352 695 | 77 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 728 445 | 462 750 | 457 626 | 352 695 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 728 445 | 462 750 | 457 626 | 352 695 | 77 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 01 | 821 02 01 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 01 | 821 02 01 | 285 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 2 104 325 | 1 235 937 | 1 224 820 | 997 691 | 81 | ||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 1 268 463 | 744 824 | 727 340 | 593 840 | 82 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 416 995 | 211 325 | 195 067 | 138 778 | 71 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 01 00 | 880 | 851 468 | 533 499 | 532 273 | 455 062 | 85 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 304 803 | 186 313 | 185 180 | 165 626 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 73 260 | 40 221 | 38 605 | 29 616 | 77 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 02 00 | 880 | 231 543 | 146 092 | 146 575 | 136 010 | 93 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 30 361 | 19 354 | 19 551 | 17 412 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 6 925 | 4 542 | 4 558 | 3 666 | 80 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 03 00 | 880 | 23 436 | 14 812 | 14 993 | 13 746 | 92 | |
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 53 832 | 33 884 | 34 205 | 28 352 | 83 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 11 397 | 7 012 | 7 020 | 4 285 | 61 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 04 00 | 880 | 42 435 | 26 872 | 27 185 | 24 067 | 89 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 119 022 | 77 319 | 80 133 | 55 918 | 70 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 119 022 | 77 319 | 80 133 | 55 918 | 70 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 123 356 | 73 240 | 72 469 | 51 183 | 71 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 123 356 | 73 240 | 72 469 | 51 183 | 71 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 102 333 | 48 462 | 51 993 | 40 009 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 102 333 | 48 462 | 51 993 | 40 009 | 77 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 04 00 | 827 | 613 | 613 | 379 | 62 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 02 | 423 04 00 | 447 | 827 | 613 | 613 | 379 | 62 | |
Специальные коррекционные учреждения | 07 | 02 | 433 01 00 | 42 707 | 26 246 | 27 151 | 24 260 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 9 034 | 4 929 | 5 585 | 4 391 | 79 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 01 00 | 880 | 33 673 | 21 317 | 21 566 | 19 869 | 92 | |
Специальные коррекционные школы-интернаты | 07 | 02 | 433 02 00 | 53 659 | 22 765 | 22 899 | 18 372 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 27 873 | 6 472 | 6 606 | 3 692 | 56 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 02 00 | 880 | 25 786 | 16 293 | 16 293 | 14 680 | 90 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 00 00 | 0 | 0 | 147 | 128 | 87 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 02 | 436 00 00 | 447 | 0 | 147 | 128 | 87 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 02 | 450 00 00 | 0 | 0 | 200 | 134 | 67 | ||
Программы развития культуры, мероприятия | 07 | 02 | 450 00 00 | 888 | 0 | 200 | 134 | 67 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
07 | 02 | 512 00 00 | 4 475 | 2 526 | 2 526 | 1 920 | 76 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 512 00 00 | 455 | 4 475 | 2 526 | 2 526 | 1 920 | 76 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 02 | 821 02 01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 02 | 821 02 01 | 285 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 16 00 | 374 | 278 | 278 | 131 | 47 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 821 16 00 | 455 | 374 | 278 | 278 | 131 | 47 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 17 00 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 07 | 02 | 821 17 00 | 888 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | |
6.3. | Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 72 917 | 46 428 | 46 525 | 39 321 | 85 | ||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 00 00 | 72 917 | 46 428 | 45 429 | 38 846 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 72 917 | 46 428 | 45 429 | 38 846 | 86 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 04 | 450 00 00 | 0 | 0 | 1 096 | 475 | 43 | ||
Программы развития культуры, мероприятия | 07 | 04 | 450 00 00 | 888 | 0 | 0 | 1 096 | 475 | 43 | |
6.4. | Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 157 938 | 84 056 | 88 844 | 63 967 | 72 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 07 | 423 01 00 | 0 | 0 | 526 | 325 | 62 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 423 01 00 | 327 | 0 | 0 | 526 | 325 | 62 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми | 07 | 07 | 423 04 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 423 04 00 | 447 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 117 135 | 49 497 | 54 962 | 40 457 | 74 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 112 225 | 46 423 | 51 980 | 39 027 | 75 | |
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 4 910 | 3 074 | 2 982 | 1 430 | 48 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 31 844 | 27 800 | 27 416 | 18 541 | 68 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 31 844 | 27 800 | 27 416 | 18 541 | 68 | |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 07 | 452 01 00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 452 01 00 | 327 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
07 | 07 | 821 12 00 | 8 959 | 6 759 | 5 932 | 4 644 | 78 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 07 | 07 | 821 12 00 | 850 | 8 959 | 6 759 | 5 932 | 4 644 | 78 | |
6.5. | Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 386 358 | 206 802 | 222 519 | 174 211 | 78 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 001 00 00 | 31 326 | 17 134 | 19 548 | 16 701 | 85 | ||
Содержание аппарата | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 31 326 | 17 134 | 19 548 | 16 701 | 85 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 102 00 00 | 57 173 | 36 574 | 25 584 | 9 716 | 38 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 57 173 | 36 574 | 25 584 | 9 716 | 38 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 12 427 | 8 106 | 8 159 | 3 620 | 44 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 12 427 | 8 106 | 8 159 | 3 620 | 44 | |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 71 886 | 40 568 | 42 709 | 36 830 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 71 886 | 40 568 | 42 709 | 36 830 | 86 | |
Центральные бухгалтерии | 07 | 09 | 452 02 00 | 19 223 | 11 351 | 14 359 | 10 483 | 73 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 02 00 | 285 | 19 223 | 11 351 | 14 359 | 10 483 | 73 | |
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 452 03 00 | 24 445 | 12 661 | 13 192 | 11 856 | 90 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 03 00 | 285 | 24 445 | 12 661 | 13 192 | 11 856 | 90 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 452 05 00 | 34 959 | 24 068 | 24 096 | 18 909 | 78 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 34 959 | 24 068 | 24 096 | 18 909 | 78 | |
Прочие расходы | 07 | 09 | 452 08 00 | 10 634 | 5 027 | 5 828 | 5 678 | 97 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 08 00 | 285 | 10 634 | 5 027 | 5 828 | 5 678 | 97 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
07 | 09 | 806 01 00 | 120 000 | 48 000 | 66 000 | 59 400 | 90 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 806 01 00 | 214 | 120 000 | 48 000 | 66 000 | 59 400 | 90 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
07 | 09 | 821 01 00 | 159 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 01 00 | 285 | 159 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 01 | 2 041 | 1 602 | 1 333 | 858 | 64 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 01 | 285 | 2 041 | 1 602 | 1 333 | 858 | 64 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 02 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 02 | 285 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" | 07 | 09 | 821 03 02 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 115 | 7 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 821 03 02 | 213 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 115 | 7 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
07 | 09 | 821 15 00 | 500 | 16 | 16 | 15 | 94 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 15 00 | 285 | 500 | 16 | 16 | 15 | 94 | |
Программа развития муниципальной системы образования и науки в городе Сургуте на 1999-2003 годы |
07 | 09 | 821 19 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 19 00 | 285 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 400 950 | 207 004 | 207 986 | 175 184 | 84 | |||
7.1. | Культура и искусство | 08 | 01 | 284 564 | 148 104 | 148 002 | 122 844 | 83 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 122 569 | 61 271 | 61 089 | 47 639 | 78 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 122 569 | 61 271 | 61 089 | 47 639 | 78 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 41 953 | 20 299 | 20 407 | 15 277 | 75 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 41 953 | 20 299 | 20 407 | 15 277 | 75 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 53 955 | 26 211 | 26 222 | 25 150 | 96 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 53 955 | 26 211 | 26 222 | 25 150 | 96 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 36 256 | 19 427 | 18 499 | 17 548 | 95 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 36 256 | 19 427 | 18 499 | 17 548 | 95 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 20 826 | 16 008 | 17 271 | 13 833 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 450 00 00 | 327 | 0 | 0 | 746 | 724 | 97 | |
Программа развития культуры, мероприятия | 08 | 01 | 450 00 00 | 888 | 20 826 | 16 008 | 16 525 | 13 109 | 79 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
08 | 01 | 821 17 00 | 9 005 | 4 888 | 4 514 | 3 397 | 75 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 08 | 01 | 821 17 00 | 888 | 9 005 | 4 888 | 4 514 | 3 397 | 75 | |
7.2. | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 21 074 | 8 972 | 8 972 | 7 230 | 81 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 21 074 | 8 972 | 8 972 | 7 230 | 81 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 21 074 | 8 972 | 8 972 | 7 230 | 81 | |
7.3. | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 12 727 | 7 684 | 8 225 | 6 314 | 77 | ||
Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 8 020 | 5 359 | 5 900 | 4 318 | 73 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 8 020 | 5 359 | 5 900 | 4 318 | 73 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 457 00 00 | 4 707 | 2 325 | 2 325 | 1 996 | 86 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 4 707 | 2 325 | 2 325 | 1 996 | 86 | |
7.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 82 585 | 42 244 | 42 787 | 38 796 | 91 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 40 776 | 20 896 | 21 718 | 18 448 | 85 | ||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 40 776 | 20 896 | 21 718 | 18 448 | 85 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 102 00 00 | 31 648 | 16 748 | 15 572 | 15 366 | 99 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 31 648 | 16 748 | 15 572 | 15 366 | 99 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
08 | 06 | 452 00 00 | 10 161 | 4 600 | 5 497 | 4 982 | 91 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 10 161 | 4 600 | 5 497 | 4 982 | 91 | |
8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 2 599 525 | 1 196 040 | 1 197 576 | 964 007 | 80 | |||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 1 891 950 | 887 097 | 893 177 | 788 076 | 88 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 56 564 | 27 264 | 24 407 | 20 945 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 56 564 | 27 264 | 24 407 | 20 945 | 86 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 593 249 | 286 126 | 287 319 | 273 527 | 95 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 593 249 | 286 126 | 287 319 | 273 527 | 95 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 418 850 | 176 214 | 176 606 | 163 997 | 93 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 418 850 | 176 214 | 176 606 | 163 997 | 93 | |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 48 743 | 23 150 | 23 238 | 20 290 | 87 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 48 743 | 23 150 | 23 238 | 20 290 | 87 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 223 141 | 107 292 | 107 326 | 104 961 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 223 141 | 107 292 | 107 326 | 104 961 | 98 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 130 443 | 58 622 | 59 245 | 54 500 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 130 443 | 58 622 | 59 245 | 54 500 | 92 | |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 25 783 | 12 031 | 12 031 | 10 779 | 90 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 25 783 | 12 031 | 12 031 | 10 779 | 90 | |
Меры социальной поддержки граждан | 09 | 01 | 505 00 00 | 216 805 | 108 403 | 108 403 | 56 745 | 52 | ||
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами |
09 | 01 | 505 00 00 | 782 | 145 180 | 72 590 | 72 590 | 31 661 | 44 | |
Расходы на изготовление и ремонт зубных протезов |
09 | 01 | 505 00 00 | 863 | 71 625 | 35 813 | 35 813 | 25 084 | 70 | |
Обязательное медицинское страхование | 09 | 01 | 770 00 00 | 168 000 | 84 000 | 84 000 | 80 947 | 96 | ||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
09 | 01 | 770 00 00 | 862 | 168 000 | 84 000 | 84 000 | 80 947 | 96 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
09 | 01 | 821 02 01 | 5 779 | 2 404 | 2 404 | 1 278 | 53 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 02 01 | 455 | 5 779 | 2 404 | 2 404 | 1 278 | 53 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, на 2000-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
09 | 01 | 821 04 00 | 220 | 110 | 110 | 69 | 63 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 04 00 | 455 | 220 | 110 | 110 | 69 | 63 | |
Городская целевая медико-социальная программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" на 2003-2007 годы |
09 | 01 | 821 05 00 | 0 | 0 | 3 082 | 38 | 1 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 05 00 | 455 | 0 | 0 | 3 082 | 38 | 1 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 06 00 | 1 332 | 631 | 631 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 06 00 | 455 | 1 332 | 631 | 631 | 0 | 0 | |
Городская целевая комплексная программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Сургуте заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2005 годы "АнтиВИЧ/СПИД" |
09 | 01 | 821 09 00 | 2 016 | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 09 00 | 455 | 2 016 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2001-2005 годы |
09 | 01 | 821 10 00 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 10 00 | 455 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Здоровый ребенок" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 14 00 | 825 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 14 00 | 455 | 825 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
09 | 01 | 821 15 00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 15 00 | 455 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 55 976 | 27 596 | 28 216 | 21 758 | 77 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 47 896 | 22 191 | 22 811 | 19 460 | 85 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 39 761 | 17 911 | 19 761 | 16 862 | 85 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 8 135 | 4 280 | 3 050 | 2 598 | 85 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
09 | 02 | 821 16 00 | 8 080 | 5 405 | 5 405 | 2 298 | 43 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 821 16 00 | 455 | 8 080 | 5 405 | 5 405 | 2 298 | 43 | |
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 651 599 | 281 347 | 276 183 | 154 173 | 56 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 001 00 00 | 23 686 | 11 395 | 12 231 | 10 898 | 89 | ||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 23 686 | 11 395 | 12 231 | 10 898 | 89 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 102 00 00 | 471 023 | 207 872 | 201 872 | 110 788 | 55 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 471 023 | 207 872 | 201 872 | 110 788 | 55 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 04 | 469 00 00 | 0 | 80 | 80 | 59 | 74 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 0 | 80 | 80 | 59 | 74 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
09 | 04 | 806 02 00 | 156 890 | 62 000 | 62 000 | 32 428 | 52 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 806 02 00 | 214 | 156 890 | 62 000 | 62 000 | 32 428 | 52 | |
9. | Социальная политика | 10 | 1 257 478 | 602 767 | 629 964 | 531 424 | 84 | |||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 49 890 | 23 582 | 22 803 | 22 283 | 98 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 49 890 | 23 582 | 22 803 | 22 283 | 98 | ||
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 01 | 490 00 00 | 703 | 4 441 | 2 221 | 1 441 | 921 | 64 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 45 449 | 21 361 | 21 362 | 21 362 | 100 | |
9.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 374 519 | 185 546 | 206 411 | 181 990 | 88 | ||
Дома - интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 501 00 00 | 39 156 | 16 933 | 16 933 | 14 087 | 83 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 39 156 | 16 933 | 16 933 | 14 087 | 83 | |
Иные меры социальной поддержки граждан | 10 | 02 | 505 07 00 | 3 508 | 3 508 | 23 179 | 19 208 | 83 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 505 07 00 | 482 | 3 508 | 3 508 | 23 179 | 19 208 | 83 | |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 331 855 | 165 105 | 166 299 | 148 695 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 311 236 | 144 486 | 145 950 | 130 430 | 89 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 506 00 00 | 482 | 20 619 | 20 619 | 20 349 | 18 265 | 90 | |
9.3. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 589 875 | 296 990 | 304 974 | 251 726 | 83 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 221 692 | 110 846 | 112 862 | 102 011 | 90 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 505 00 00 | 482 | 0 | 0 | 2 016 | 1 974 | ||
Расходы на оказание социальной помощи | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 29 808 | 14 904 | 14 904 | 7 958 | 53 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 32 452 | 16 226 | 16 226 | 16 211 | 100 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет |
10 | 03 | 505 00 00 | 857 | 119 700 | 59 850 | 59 850 | 59 794 | 100 | |
Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, детям - инвалидам |
10 | 03 | 505 00 00 | 858 | 35 830 | 17 914 | 17 914 | 14 122 | 79 | |
Расходы на предоставление материальной и иной помощи для погребения |
10 | 03 | 505 00 00 | 859 | 3 902 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 100 | |
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 | 03 | 505 01 00 | 160 053 | 80 026 | 74 398 | 64 972 | 87 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 01 00 | 851 | 104 567 | 52 283 | 52 283 | 49 431 | 95 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 01 00 | 852 | 13 909 | 6 955 | 1 327 | 1 021 | 77 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 01 00 | 853 | 32 537 | 16 268 | 16 268 | 12 592 | 77 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 01 00 | 854 | 9 040 | 4 520 | 4 520 | 1 928 | 43 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и иных лиц |
10 | 03 | 505 02 00 | 98 180 | 51 173 | 57 003 | 47 145 | 83 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 02 00 | 851 | 62 968 | 31 631 | 31 483 | 27 695 | 88 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 02 00 | 852 | 5 301 | 2 503 | 8 279 | 7 789 | 94 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 02 00 | 853 | 26 635 | 15 400 | 15 400 | 10 545 | 68 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 02 00 | 854 | 2 600 | 1 300 | 1 300 | 606 | 47 | |
Расходы на предоставление прочих мер социальной поддержки |
10 | 03 | 505 02 00 | 856 | 676 | 339 | 339 | 335 | 99 | |
Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 02 00 | 870 | 0 | 0 | 202 | 175 | 87 | |
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 31 978 | 15 990 | 16 586 | 11 380 | 69 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 03 00 | 749 | 0 | 0 | 596 | 596 | 100 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 03 00 | 851 | 3 004 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 100 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 03 00 | 853 | 1 128 | 564 | 564 | 564 | 100 | |
Бесплатное питание учащихся | 10 | 03 | 505 03 00 | 860 | 6 116 | 3 058 | 3 058 | 221 | 7 | |
Расходы на обеспечение детей молочными продуктами питания |
10 | 03 | 505 03 00 | 861 | 21 730 | 10 866 | 10 866 | 8 497 | 78 | |
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 04 00 | 5 078 | 2 539 | 2 539 | 2 162 | 85 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 04 00 | 851 | 3 252 | 1 626 | 1 626 | 1 427 | 88 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 04 00 | 853 | 1 254 | 627 | 627 | 482 | 77 | |
Расходы на оплату междугородного проезда | 10 | 03 | 505 04 00 | 854 | 572 | 286 | 286 | 253 | 88 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 514 00 00 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 | 03 | 514 00 00 | 562 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 10 | 03 | 515 00 00 | 0 | 0 | 1 608 | 208 | 13 | ||
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 515 00 00 | 477 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей |
10 | 03 | 515 00 00 | 516 | 0 | 0 | 208 | 208 | 100 | |
Дотации и субвенции | 10 | 03 | 517 00 00 | 6 050 | 2 994 | 4 579 | 1 583 | 35 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 517 00 00 | 853 | 6 050 | 2 994 | 4 579 | 1 583 | 35 | |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | 66 844 | 33 422 | 35 399 | 22 202 | 63 | ||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний |
10 | 03 | 519 00 00 | 469 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 519 00 00 | 482 | 0 | 0 | 545 | 543 | 100 | |
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
10 | 03 | 519 00 00 | 560 | 24 078 | 12 039 | 12 039 | 4 290 | 36 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 41 761 | 20 881 | 22 303 | 16 857 | 76 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 519 00 00 | 749 | 1 005 | 502 | 502 | 502 | 100 | |
9.4. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 25 920 | 12 960 | 12 960 | 12 332 | 95 | ||
Пособие по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 01 00 | 25 920 | 12 960 | 12 960 | 12 332 | 95 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 04 | 511 01 00 | 482 | 25 920 | 12 960 | 12 960 | 12 332 | 95 | |
9.5. | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 217 274 | 83 689 | 82 816 | 63 093 | 76 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 001 00 00 | 46 033 | 20 543 | 23 834 | 20 401 | 86 | ||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 46 033 | 20 543 | 23 834 | 20 401 | 86 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
10 | 06 | 806 06 00 | 157 800 | 57 000 | 57 000 | 41 000 | 72 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 | 06 | 806 06 00 | 214 | 157 800 | 57 000 | 57 000 | 41 000 | 72 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
10 | 06 | 821 01 00 | 303 | 253 | 253 | 253 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 01 00 | 482 | 303 | 253 | 253 | 253 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 01 | 737 | 169 | 169 | 57 | 34 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 01 | 482 | 737 | 169 | 169 | 57 | 34 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 02 | 10 570 | 4 434 | 272 | 233 | 86 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 821 02 02 | 213 | 10 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 02 | 482 | 570 | 434 | 272 | 233 | 86 | |
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 04 | 314 | 219 | 219 | 219 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 04 | 482 | 314 | 219 | 219 | 219 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 06 | 347 | 233 | 233 | 186 | 80 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 06 | 482 | 347 | 233 | 233 | 186 | 80 | |
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений" |
10 | 06 | 821 02 07 | 156 | 67 | 67 | 17 | 25 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 02 07 | 482 | 156 | 67 | 67 | 17 | 25 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
10 | 06 | 821 06 00 | 125 | 62 | 62 | 62 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 06 00 | 482 | 125 | 62 | 62 | 62 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
10 | 06 | 821 15 00 | 889 | 709 | 707 | 665 | 94 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 821 15 00 | 482 | 889 | 709 | 707 | 665 | 94 | |
10. | Всего расходов | 13 941 220 | 7 067 587 | 7 143 186 | 5 423 806 | 76 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.