Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 28 февраль 2006 г. N 564-IIIГД
Исполнение бюджета города по расходам за 2005 год в разрезе
разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей функциональной
классификации расходов
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел, подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Утвержденный бюджет на 2005 год |
Уточненный бюджет на 2005 год |
Кассовое исполнение за 2005 год |
Процент исполне- ния |
1. | Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 599 358 | 1 383 599 | 1 170 299 | 85 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
0102 | 5 421 | 10 138 | 9 263 | 91 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0102 | 0010000 | 5 421 | 10 138 | 9 263 | 91 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
0102 | 0010000 | 010 | 5 421 | 10 138 | 9 263 | 91 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
0103 | 1 282 | 1 282 | 1 270 | 99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0103 | 0010000 | 1 282 | 1 282 | 1 270 | 99 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
0103 | 0010000 | 027 | 1 282 | 1 282 | 1 270 | 99 | |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 | 162 327 | 190 200 | 186 961 | 98 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0104 | 0010000 | 162 327 | 190 166 | 186 927 | 98 | ||
Содержание аппарата | 0104 | 0010000 | 801 | 162 327 | 190 166 | 186 927 | 98 | |
Реализация функций местного самоуправления | 0104 | 8270000 | 0 | 34 | 34 | 100 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
0104 | 8270000 | 804 | 0 | 34 | 34 | 100 | |
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
0106 | 50 828 | 64 572 | 64 178 | 99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0106 | 0010000 | 50 828 | 64 572 | 64 178 | 99 | ||
Содержание аппарата | 0106 | 0010000 | 801 | 50 828 | 54 547 | 54 153 | 99 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
0106 | 0010000 | 804 | 0 | 10 025 | 10 025 | 100 | |
1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13 790 | 17 287 | 15 783 | 91 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 13 790 | 17 287 | 15 783 | 91 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
0107 | 0200000 | 097 | 3 483 | 1 501 | 0 | 0 | |
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
0107 | 0200000 | 098 | 10 307 | 15 786 | 15 783 | 100 | |
1.6. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
0112 | 96 298 | 51 049 | 51 048 | 100 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0112 | 0650000 | 96 298 | 51 049 | 51 048 | 100 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0112 | 0650000 | 152 | 96 298 | 51 049 | 51 048 | 100 | |
1.7. | Резервные фонды | 0113 | 248 679 | 18 570 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 248 679 | 18 570 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 0113 | 0700000 | 184 | 248 679 | 18 570 | 0 | 0 | |
1.8. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
0114 | 664 | 1 277 | 1 277 | 100 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 0114 | 0810000 | 664 | 1 277 | 1 277 | 100 | ||
Расходы по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
0114 | 0810000 | 196 | 664 | 1 277 | 1 277 | 100 | |
1.9. | Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 1 020 069 | 1 029 224 | 840 519 | 82 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0115 | 0010000 | 163 376 | 198 760 | 180 061 | 91 | ||
Содержание аппарата | 0115 | 0010000 | 801 | 163 376 | 198 760 | 180 061 | 91 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
0115 | 0900000 | 122 277 | 275 400 | 272 643 | 99 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
0115 | 0900000 | 200 | 122 277 | 275 400 | 272 643 | 99 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0115 | 0920000 | 638 931 | 509 733 | 344 023 | 67 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
0115 | 0920000 | 216 | 3 252 | 6 635 | 3 383 | 51 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 0115 | 0920000 | 520 | 635 679 | 503 098 | 340 640 | 68 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0115 | 1020000 | 11 280 | 10 654 | 10 525 | 99 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0115 | 1020000 | 214 | 11 280 | 10 654 | 10 525 | 99 | |
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации |
0115 | 5100000 | 4 000 | 2 544 | 2 477 | 97 | ||
Профессиональная ориентация | 0115 | 5100000 | 279 | 4 000 | 2 544 | 2 477 | 97 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
0115 | 8211200 | 5 000 | 5 500 | 5 499 | 100 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 0115 | 8211200 | 850 | 5 000 | 5 500 | 5 499 | 100 | |
Реализация функций местного самоуправления | 0115 | 8270000 | 75 204 | 26 633 | 25 291 | 95 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
0115 | 8270000 | 804 | 9 231 | 13 155 | 11 893 | 90 | |
Бюджетирование, ориентированное на результат | 0115 | 8270000 | 886 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | |
Территориальное общественное самоуправление | 0115 | 8270000 | 887 | 12 973 | 13 478 | 13 398 | 99 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 | 1 067 156 | 1 257 796 | 1 243 530 | 99 | ||
2.1. | Органы внутренних дел | 0302 | 658 136 | 651 602 | 648 818 | 100 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 657 836 | 651 302 | 648 518 | 100 | ||
Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 4 700 | 4 917 | 4 831 | 98 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 11 268 | 9 727 | 9 725 | 100 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
0302 | 2020000 | 239 | 385 762 | 420 256 | 420 234 | 100 | |
Гражданский персонал | 0302 | 2020000 | 240 | 102 962 | 72 312 | 72 279 | 100 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0302 | 2020000 | 253 | 140 598 | 131 057 | 128 423 | 98 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
0302 | 2020000 | 472 | 12 546 | 12 796 | 12 789 | 100 | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих |
0302 | 2020000 | 473 | 0 | 237 | 237 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
0302 | 8210100 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0302 | 8210100 | 253 | 300 | 300 | 300 | 100 | |
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 | 55 702 | 168 610 | 158 549 | 94 | ||
Резервные фонды | 0309 | 0700000 | 1 722 | 103 638 | 100 467 | 97 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
0309 | 0700000 | 262 | 1 722 | 103 638 | 100 467 | 97 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 | 2180000 | 29 099 | 37 894 | 31 411 | 83 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
0309 | 2180000 | 239 | 1 293 | 2 179 | 2 033 | 93 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 | 2180000 | 260 | 26 785 | 34 888 | 28 551 | 82 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
0309 | 2180000 | 261 | 1 021 | 827 | 827 | 100 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 24 881 | 27 078 | 26 671 | 98 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 | 3020000 | 260 | 24 881 | 27 078 | 26 671 | 98 | |
2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 180 233 | 173 493 | 173 094 | 100 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0310 | 2020000 | 180 210 | 173 470 | 173 072 | 100 | ||
Вещевое обеспечение | 0310 | 2020000 | 220 | 2 071 | 1 941 | 1 931 | 99 | |
Продовольственное обеспечение | 0310 | 2020000 | 221 | 1 656 | 1 506 | 1 476 | 98 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
0310 | 2020000 | 239 | 62 188 | 61 377 | 61 362 | 100 | |
Гражданский персонал | 0310 | 2020000 | 240 | 75 860 | 69 815 | 69 800 | 100 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0310 | 2020000 | 253 | 35 801 | 36 185 | 35 876 | 99 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
0310 | 2020000 | 472 | 2 634 | 2 646 | 2 627 | 99 | |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность на 2001-2003 годы" (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
0310 | 8212100 | 23 | 23 | 22 | 96 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0310 | 8212100 | 253 | 23 | 23 | 22 | 96 | |
2.4. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0313 | 173 085 | 264 091 | 263 069 | 100 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0313 | 1020000 | 43 985 | 80 547 | 80 513 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0313 | 1020000 | 214 | 43 985 | 80 547 | 80 513 | 100 | |
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
0313 | 5220700 | 129 100 | 183 544 | 182 556 | 99 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0313 | 5220700 | 214 | 129 100 | 183 544 | 182 556 | 99 | |
3. | Национальная экономика | 0400 | 1 271 479 | 1 545 832 | 1 507 394 | 98 | ||
3.1. | Топливо и энергетика | 0402 | 13 412 | 13 412 | 13 176 | 98 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 0402 | 2480000 | 13 412 | 13 412 | 13 176 | 98 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
0402 | 2480000 | 851 | 13 412 | 13 412 | 13 176 | 98 | |
3.2. | Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 22 529 | 22 529 | 22 529 | 100 | ||
Сельскохозяйственное производство | 0405 | 2600000 | 22 529 | 22 529 | 22 529 | 100 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
0405 | 2600000 | 342 | 22 529 | 22 529 | 22 529 | 100 | |
3.3. | Лесное хозяйство | 0407 | 12 150 | 14 078 | 13 744 | 98 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 0407 | 2900000 | 3 060 | 4 105 | 3 969 | 97 | ||
Тушение лесных пожаров | 0407 | 2900000 | 351 | 750 | 750 | 750 | 100 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
0407 | 2900000 | 353 | 2 310 | 3 355 | 3 219 | 96 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
0407 | 2910000 | 9 090 | 9 973 | 9 775 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0407 | 2910000 | 327 | 9 090 | 9 973 | 9 775 | 98 | |
3.4. | Транспорт | 0408 | 744 555 | 758 488 | 735 751 | 97 | ||
Дорожное хозяйство | 0408 | 3150000 | 506 419 | 508 261 | 485 884 | 96 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
0408 | 3150000 | 365 | 506 419 | 508 261 | 485 884 | 96 | |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 238 136 | 250 227 | 249 867 | 100 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
0408 | 3170000 | 366 | 238 136 | 250 227 | 249 867 | 100 | |
3.5. | Связь и информатика | 0409 | 62 000 | 67 439 | 67 188 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0409 | 0010000 | 17 036 | 18 483 | 18 473 | 100 | ||
Содержание аппарата | 0409 | 0010000 | 801 | 17 036 | 18 483 | 18 473 | 100 | |
Информационные технологии и связь | 0409 | 3300000 | 41 964 | 45 984 | 45 743 | 99 | ||
Информатика | 0409 | 3300000 | 381 | 41 964 | 45 984 | 45 743 | 99 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0409 | 3400000 | 3 000 | 2 972 | 2 972 | 100 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0409 | 3400000 | 406 | 3 000 | 2 972 | 2 972 | 100 | |
3.6. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 416 833 | 669 886 | 655 006 | 98 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0411 | 0010000 | 60 822 | 74 832 | 69 409 | 93 | ||
Содержание аппарата | 0411 | 0010000 | 801 | 60 822 | 74 832 | 69 409 | 93 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0411 | 1020000 | 70 205 | 108 116 | 103 192 | 95 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0411 | 1020000 | 214 | 70 205 | 108 116 | 103 192 | 95 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0411 | 3380000 | 15 433 | 23 468 | 21 935 | 93 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0411 | 3380000 | 214 | 600 | 2 457 | 2 457 | 100 | |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов |
0411 | 3380000 | 350 | 380 | 379 | 379 | 100 | |
Информатика | 0411 | 3380000 | 381 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 0411 | 3380000 | 405 | 13 098 | 19 628 | 18 095 | 92 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0411 | 3380000 | 406 | 1 005 | 1 004 | 1 004 | 100 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0411 | 3400000 | 2 485 | 2 485 | 1 580 | 64 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0411 | 3400000 | 406 | 2 485 | 2 485 | 1 580 | 64 | |
Губернаторская программа "Жилище" | 0411 | 5221000 | 0 | 42 375 | 40 801 | 96 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0411 | 5221000 | 213 | 0 | 42 375 | 40 801 | 96 | |
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000-2009 годы |
0411 | 8210700 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 100 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
0411 | 8210700 | 521 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 100 | |
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на период до 2007 года |
0411 | 8211800 | 266 111 | 416 833 | 416 312 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0411 | 8211800 | 213 | 266 111 | 416 833 | 416 312 | 100 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 2 103 654 | 2 711 832 | 2 614 535 | 96 | ||
4.1. | Жилищное хозяйство | 0501 | 566 948 | 626 111 | 563 589 | 90 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 460 386 | 535 087 | 526 003 | 98 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
0501 | 3500000 | 410 | 460 386 | 535 087 | 526 003 | 98 | |
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
0501 | 8260000 | 106 562 | 91 024 | 37 586 | 41 | ||
Предоставление субсидий | 0501 | 8260000 | 197 | 106 562 | 91 024 | 37 586 | 41 | |
4.2. | Коммунальное хозяйство | 0502 | 507 421 | 575 645 | 562 236 | 98 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 507 421 | 575 645 | 562 236 | 98 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0502 | 3510000 | 411 | 4 233 | 35 621 | 35 467 | 100 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
0502 | 3510000 | 412 | 198 366 | 222 037 | 211 723 | 95 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
0502 | 3510000 | 822 | 208 682 | 208 903 | 206 493 | 99 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
0502 | 3510000 | 823 | 73 656 | 83 112 | 82 618 | 99 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
0502 | 3510000 | 851 | 22 484 | 25 972 | 25 935 | 100 | |
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0504 | 1 029 285 | 1 510 076 | 1 488 710 | 99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0504 | 0010000 | 58 532 | 66 767 | 65 476 | 98 | ||
Содержание аппарата | 0504 | 0010000 | 801 | 58 532 | 66 767 | 65 476 | 98 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002- 2010 годы |
0504 | 1000400 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0504 | 1000400 | 411 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0504 | 1000405 | 411 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0504 | 1020000 | 528 247 | 528 398 | 515 698 | 98 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0504 | 1020000 | 214 | 223 243 | 255 705 | 252 832 | 99 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
0504 | 1020000 | 410 | 177 013 | 149 474 | 144 468 | 97 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0504 | 1020000 | 411 | 116 027 | 111 878 | 107 074 | 96 | |
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
0504 | 1020000 | 827 | 11 964 | 11 341 | 11 324 | 100 | |
Геодезия и картография | 0504 | 3360000 | 1 600 | 1 449 | 1 449 | 100 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0504 | 3360000 | 411 | 1 600 | 1 449 | 1 449 | 100 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 0504 | 3510000 | 11 854 | 11 854 | 11 854 | 100 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
0504 | 3510000 | 827 | 11 854 | 11 854 | 11 854 | 100 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в 2000-2009 годах" |
0504 | 5220800 | 193 607 | 198 691 | 198 625 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
0504 | 5220800 | 410 | 193 607 | 198 691 | 198 625 | 100 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе" |
0504 | 5220900 | 139 695 | 128 526 | 128 526 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
0504 | 5220900 | 410 | 139 695 | 128 526 | 128 526 | 100 | |
Губернаторская программа "Жилище" | 0504 | 5221000 | 0 | 409 309 | 402 410 | 98 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
0504 | 5221000 | 410 | 0 | 252 484 | 246 665 | 98 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0504 | 5221000 | 411 | 0 | 156 825 | 155 745 | 99 | |
Программа развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0504 | 5222100 | 18 150 | 47 609 | 47 609 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0504 | 5222100 | 213 | 18 150 | 16 656 | 16 656 | 100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
0504 | 5222100 | 214 | 0 | 30 953 | 30 953 | 100 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0504 | 5222101 | 213 | 18 150 | 16 656 | 16 656 | 100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
0504 | 5222101 | 214 | 0 | 30 953 | 30 953 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
0504 | 8070000 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0504 | 8070000 | 214 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
0504 | 8150000 | 3 898 | 3 626 | 3 444 | 95 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
0504 | 8150000 | 827 | 3 898 | 3 626 | 3 444 | 95 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0504 | 8210300 | 52 101 | 52 076 | 51 848 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0504 | 8210300 | 213 | 52 101 | 52 076 | 51 848 | 100 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0504 | 8210301 | 213 | 52 101 | 52 076 | 51 848 | 100 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О ветеранах" (в части обеспечения жильем ветеранов ВОВ и лиц, к ним приравненных) |
0504 | 8220000 | 19 131 | 49 131 | 49 131 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0504 | 8220000 | 214 | 19 131 | 49 131 | 49 131 | 100 | |
5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 49 291 | 50 970 | 49 487 | 97 | ||
5.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 0601 | 1 495 | 927 | 927 | 100 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
0601 | 4000000 | 1 495 | 927 | 927 | 100 | ||
Сбор и удаление твердых отходов | 0601 | 4000000 | 440 | 1 495 | 927 | 927 | 100 | |
5.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
0602 | 18 559 | 18 551 | 17 386 | 94 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 0602 | 4100000 | 18 559 | 18 551 | 17 386 | 94 | ||
Природоохранные мероприятия | 0602 | 4100000 | 443 | 18 559 | 18 551 | 17 386 | 94 | |
5.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0604 | 29 237 | 31 492 | 31 174 | 99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0604 | 0010000 | 15 176 | 17 645 | 17 327 | 98 | ||
Содержание аппарата | 0604 | 0010000 | 801 | 15 176 | 17 645 | 17 327 | 98 | |
Состояние окружающей среды и природопользования | 0604 | 4100000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
Природоохранные мероприятия | 0604 | 4100000 | 443 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0604 | 8210300 | 13 061 | 12 847 | 12 847 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0604 | 8210300 | 213 | 13 061 | 12 847 | 12 847 | 100 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0604 | 8210302 | 213 | 13 061 | 12 847 | 12 847 | 100 | |
6. | Образование | 0700 | 3 523 593 | 3 842 043 | 3 785 713 | 99 | ||
6.1. | Дошкольное образование | 0701 | 728 445 | 811 431 | 807 047 | 99 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 728 445 | 810 649 | 806 272 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0701 | 4200000 | 327 | 728 445 | 810 649 | 806 272 | 99 | |
Мероприятия в области образования | 0701 | 4360000 | 0 | 141 | 134 | 95 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0701 | 4360000 | 447 | 0 | 141 | 134 | 95 | |
Городская целевая программа "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
0701 | 8210200 | 0 | 641 | 641 | 100 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0701 | 8210200 | 285 | 0 | 641 | 641 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
0701 | 8210201 | 285 | 0 | 641 | 641 | 100 | |
6.2. | Общее образование | 0702 | 2 104 325 | 2 207 853 | 2 177 489 | 99 | ||
Школы общеобразовательные | 0702 | 4210100 | 1 268 463 | 1 273 375 | 1 257 330 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4210100 | 327 | 416 995 | 378 974 | 369 966 | 98 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4210100 | 880 | 851 468 | 894 401 | 887 364 | 99 | |
Гимназии, лицеи | 0702 | 4210200 | 304 803 | 348 274 | 344 429 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4210200 | 327 | 73 260 | 83 179 | 81 577 | 98 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4210200 | 880 | 231 543 | 265 095 | 262 852 | 99 | |
Вечерние школы | 0702 | 4210300 | 30 361 | 33 630 | 32 941 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4210300 | 327 | 6 925 | 6 911 | 6 658 | 96 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4210300 | 880 | 23 436 | 26 719 | 26 283 | 98 | |
Школы-детские сады | 0702 | 4210400 | 53 832 | 64 373 | 64 065 | 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4210400 | 327 | 11 397 | 14 063 | 13 871 | 99 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4210400 | 880 | 42 435 | 50 310 | 50 194 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
0702 | 4230100 | 119 022 | 128 631 | 127 666 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4230100 | 327 | 119 022 | 128 631 | 127 666 | 99 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
0702 | 4230200 | 123 356 | 127 873 | 126 235 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4230200 | 327 | 123 356 | 127 873 | 126 235 | 99 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
0702 | 4230300 | 102 333 | 116 728 | 115 275 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4230300 | 327 | 102 333 | 116 728 | 115 275 | 99 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230400 | 827 | 824 | 743 | 90 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0702 | 4230400 | 447 | 827 | 824 | 743 | 90 | |
Специальные коррекционные учреждения | 0702 | 4330100 | 42 707 | 52 496 | 49 802 | 95 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4330100 | 327 | 9 034 | 10 333 | 10 024 | 97 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4330100 | 880 | 33 673 | 42 163 | 39 778 | 94 | |
Специальные коррекционные школы-интернаты | 0702 | 4330200 | 53 659 | 55 309 | 53 154 | 96 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4330200 | 327 | 27 873 | 27 083 | 26 685 | 99 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
0702 | 4330200 | 880 | 25 786 | 28 226 | 26 469 | 94 | |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | 0 | 965 | 869 | 90 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0702 | 4360000 | 447 | 0 | 965 | 869 | 90 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0702 | 4500000 | 0 | 200 | 188 | 94 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 0702 | 4500000 | 888 | 0 | 200 | 188 | 94 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
0702 | 5120000 | 4 475 | 4 411 | 4 173 | 95 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0702 | 5120000 | 455 | 4 475 | 4 411 | 4 173 | 95 | |
Городская целевая программа "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
0702 | 8210200 | 0 | 278 | 210 | 76 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0702 | 8210200 | 285 | 0 | 278 | 210 | 76 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
0702 | 8210201 | 285 | 0 | 258 | 210 | 81 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
0702 | 8210202 | 285 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
0702 | 8211600 | 374 | 373 | 346 | 93 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0702 | 8211600 | 455 | 374 | 373 | 346 | 93 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
0702 | 8211700 | 113 | 113 | 63 | 56 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 0702 | 8211700 | 888 | 113 | 113 | 63 | 56 | |
6.3. | Среднее профессиональное образование | 0704 | 72 917 | 76 300 | 74 994 | 98 | ||
Средние специальные учебные заведения | 0704 | 4270000 | 72 917 | 74 726 | 73 420 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0704 | 4270000 | 327 | 72 917 | 74 726 | 73 420 | 98 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0704 | 4500000 | 0 | 1 574 | 1 574 | 100 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 0704 | 4500000 | 888 | 0 | 1 574 | 1 574 | 100 | |
6.4. | Высшее профессиональное образование | 0706 | 0 | 3 669 | 3 655 | 100 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0706 | 1020000 | 0 | 3 669 | 3 655 | 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0706 | 1020000 | 327 | 0 | 3 669 | 3 655 | 100 | |
6.5. | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 157 938 | 177 238 | 173 142 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
0707 | 4230100 | 0 | 391 | 390 | 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0707 | 4230100 | 327 | 0 | 391 | 390 | 100 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми | 0707 | 4230400 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0707 | 4230400 | 447 | 0 | 3 | 3 | 100 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
0707 | 4310000 | 117 135 | 137 706 | 134 035 | 97 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0707 | 4310000 | 327 | 112 225 | 133 066 | 130 175 | 98 | |
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0707 | 4310000 | 447 | 4 910 | 4 640 | 3 860 | 83 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
0707 | 4320000 | 31 844 | 31 221 | 30 845 | 99 | ||
Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452 | 31 844 | 31 221 | 30 845 | 99 | |
Учебно-методические кабинеты | 0707 | 4520100 | 0 | 4 | 4 | 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0707 | 4520100 | 327 | 0 | 4 | 4 | 100 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
0707 | 8211200 | 8 959 | 7 913 | 7 865 | 99 | ||
Мероприятия в области молодежной политики | 0707 | 8211200 | 850 | 8 959 | 7 913 | 7 865 | 99 | |
6.6. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 459 968 | 565 552 | 549 386 | 97 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0709 | 0010000 | 31 326 | 33 410 | 33 284 | 100 | ||
Содержание аппарата | 0709 | 0010000 | 801 | 31 326 | 33 410 | 33 284 | 100 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0709 | 1020000 | 130 308 | 125 155 | 111 564 | 89 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0709 | 1020000 | 214 | 130 308 | 125 155 | 111 564 | 89 | |
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | 12 427 | 11 438 | 10 405 | 91 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
0709 | 4360000 | 447 | 12 427 | 11 438 | 10 405 | 91 | |
Учебно-методические кабинеты | 0709 | 4520100 | 71 886 | 87 953 | 87 388 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 | 4520100 | 327 | 71 886 | 87 953 | 87 388 | 99 | |
Центральные бухгалтерии | 0709 | 4520200 | 19 223 | 25 905 | 25 850 | 100 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 4520200 | 285 | 19 223 | 25 905 | 25 850 | 100 | |
Группы хозяйственного обслуживания | 0709 | 4520300 | 24 445 | 26 045 | 25 756 | 99 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 4520300 | 285 | 24 445 | 26 045 | 25 756 | 99 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 0709 | 4520500 | 34 959 | 36 327 | 36 095 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 | 4520500 | 327 | 34 959 | 36 327 | 36 095 | 99 | |
Прочие расходы | 0709 | 4520800 | 11 109 | 10 763 | 10 761 | 100 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 4520800 | 285 | 11 109 | 10 763 | 10 761 | 100 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0709 | 8060100 | 120 000 | 205 000 | 205 000 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0709 | 8060100 | 214 | 120 000 | 205 000 | 205 000 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
0709 | 8210100 | 159 | 159 | 122 | 77 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 8210100 | 285 | 159 | 159 | 122 | 77 | |
Городская целевая программа "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
0709 | 8210200 | 2 091 | 1 083 | 1 064 | 98 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 8210200 | 285 | 2 091 | 1 083 | 1 064 | 98 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
0709 | 8210201 | 285 | 2 041 | 1 053 | 1 034 | 98 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
0709 | 8210202 | 285 | 50 | 30 | 30 | 100 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0709 | 8210300 | 1 534 | 2 087 | 1 937 | 93 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 0709 | 8210300 | 213 | 1 534 | 2 087 | 1 937 | 93 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
0709 | 8210302 | 213 | 1 534 | 2 087 | 1 937 | 93 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
0709 | 8211500 | 500 | 227 | 160 | 70 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 8211500 | 285 | 500 | 227 | 160 | 70 | |
Программа развития муниципальной системы образования и науки в городе Сургуте на 1999-2003 годы |
0709 | 8211900 | 1 | 0 | 0 | 98 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 8211900 | 285 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
0800 | 402 454 | 461 874 | 456 678 | 99 | ||
7.1. | Культура | 0801 | 284 564 | 323 424 | 319 594 | 99 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 | 4400000 | 122 569 | 134 773 | 132 633 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 | 4400000 | 327 | 122 569 | 134 773 | 132 633 | 98 | |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 41 953 | 54 259 | 53 595 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 | 4410000 | 327 | 41 953 | 54 259 | 53 595 | 99 | |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 53 955 | 61 763 | 60 983 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 | 4420000 | 327 | 53 955 | 61 763 | 60 983 | 99 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
0801 | 4430000 | 36 256 | 39 729 | 39 716 | 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 | 4430000 | 327 | 36 256 | 39 729 | 39 716 | 100 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0801 | 4500000 | 20 826 | 23 617 | 23 489 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 | 4500000 | 327 | 0 | 760 | 754 | 99 | |
Программа развития культуры, мероприятия | 0801 | 4500000 | 888 | 20 826 | 22 857 | 22 735 | 99 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
0801 | 8211700 | 9 005 | 9 283 | 9 178 | 99 | ||
Программа развития культуры, мероприятия | 0801 | 8211700 | 888 | 9 005 | 9 283 | 9 178 | 99 | |
7.2. | Телевидение и радиовещание | 0803 | 21 074 | 20 473 | 20 473 | 100 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0803 | 4500000 | 21 074 | 20 473 | 20 473 | 100 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0803 | 4500000 | 453 | 21 074 | 20 473 | 20 473 | 100 | |
7.3. | Периодическая печать и издательства | 0804 | 14 231 | 15 384 | 15 310 | 100 | ||
Периодическая печать | 0804 | 4560000 | 9 450 | 10 571 | 10 497 | 99 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0804 | 4560000 | 453 | 9 450 | 10 571 | 10 497 | 99 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
0804 | 4570000 | 4 781 | 4 813 | 4 813 | 100 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0804 | 4570000 | 453 | 4 781 | 4 813 | 4 813 | 100 | |
7.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0806 | 82 585 | 102 593 | 101 301 | 99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0806 | 0010000 | 40 776 | 48 287 | 47 264 | 98 | ||
Содержание аппарата | 0806 | 0010000 | 801 | 40 776 | 48 287 | 47 264 | 98 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0806 | 1020000 | 31 648 | 41 521 | 41 363 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
0806 | 1020000 | 214 | 31 648 | 41 521 | 41 363 | 100 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
0806 | 4520000 | 10 161 | 12 785 | 12 674 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.