Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к решению Сургутской городской думы
от 28 декабря 2005 г. N 542-IIIГД
Бюджет города на 2006 год.
Ведомственная структура
(тыс. руб.)
N п/п |
Название |
Ведомст- во |
Раздел |
Подра- здел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма всего |
В том числе | |
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций и субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
1. | Администрация города | 020 | 385 895 | 259 803 | 126 092 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 00 | 297 869 | 212 198 | 85 671 | ||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 3 488 | 2 729 | 759 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 3 488 | 2 729 | 759 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 488 | 2 729 | 759 | |
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 03 | 0010000 | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
1.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
020 | 01 | 04 | 255 222 | 188 718 | 66 504 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 04 | 0010000 | 255 222 | 188 718 | 66 504 | ||
Содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 255 222 | 188 718 | 66 504 | |
1.1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
020 | 01 | 06 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 06 | 0010000 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
Содержание аппарата | 020 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
1.1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
020 | 01 | 07 | 6 946 | 6 946 | 0 | ||
Проведение выборов и референдумов |
020 | 01 | 07 | 0200000 | 6 946 | 6 946 | 0 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
020 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 6 946 | 6 946 | 0 | |
1.1.6. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
020 | 01 | 14 | 630 | 630 | 0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки |
020 | 01 | 14 | 0810000 | 630 | 630 | 0 | ||
Расходы по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
020 | 01 | 14 | 0810000 | 196 | 630 | 630 | 0 | |
1.1.7. | Другие общегосударственные вопросы |
020 | 01 | 15 | 23 083 | 4 675 | 18 408 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 15 | 5190000 | 18 408 | 0 | 18 408 | ||
Субвенции, переданные органам муниципальных образований для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 069 | 72 | 0 | 72 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 518 | 10 066 | 0 | 10 066 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 523 | 8 270 | 0 | 8 270 | |
Реализация функций местного самоуправления |
020 | 01 | 15 | 8270000 | 4 675 | 4 675 | 0 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного свмоуправления |
020 | 01 | 15 | 8270000 | 804 | 4 675 | 4 675 | 0 | |
1.2. | Национальная экономика | 020 | 04 | 00 | 1 600 | 1 600 | 0 | ||
1.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
020 | 04 | 11 | 1 600 | 1 600 | 0 | ||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы |
020 | 04 | 11 | 8210700 | 1 600 | 1 600 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
020 | 04 | 11 | 8210700 | 521 | 1 600 | 1 600 | 0 | |
1.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
020 | 08 | 00 | 39 350 | 39 350 | 0 | ||
1.3.1. | Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 25 287 | 25 287 | 0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 03 | 4500000 | 25 287 | 25 287 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 03 | 4500000 | 453 | 25 287 | 25 287 | 0 | |
1.3.2. | Периодическая печать и издательства |
020 | 08 | 04 | 14 063 | 14 063 | 0 | ||
Периодическая печать | 020 | 08 | 04 | 4560000 | 7 285 | 7 285 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | 7 285 | 7 285 | 0 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 6 778 | 6 778 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 6 778 | 6 778 | 0 | |
1.4. | Социальная политика | 020 | 10 | 00 | 47 076 | 6 655 | 40 421 | ||
1.4.1. | Пенсионное обеспечение | 020 | 10 | 01 | 3 471 | 3 471 | 0 | ||
Пенсии | 020 | 10 | 01 | 4900000 | 3 471 | 3 471 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
020 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 3 471 | 3 471 | 0 | |
1.4.2. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
020 | 10 | 04 | 43 605 | 3 184 | 40 421 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 04 | 5190000 | 40 421 | 0 | 40 421 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 523 | 40 421 | 0 | 40 421 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
020 | 10 | 04 | 8210202 | 3 184 | 3 184 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
020 | 10 | 04 | 8210202 | 482 | 3 184 | 3 184 | 0 | |
2. | Департамент имущественных и земельных отношений |
060 | 165 723 | 155 926 | 9 797 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 060 | 01 | 00 | 159 266 | 149 469 | 9 797 | ||
2.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
060 | 01 | 15 | 159 266 | 149 469 | 9 797 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
060 | 01 | 15 | 0010000 | 59 293 | 49 496 | 9 797 | ||
Содержание аппарата | 060 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 59 293 | 49 496 | 9 797 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 99 973 | 99 973 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 99 973 | 99 973 | 0 | |
2.2. | Национальная экономика | 060 | 04 | 00 | 6 376 | 6 376 | 0 | ||
2.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 6 376 | 6 376 | 0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 6 376 | 6 376 | 0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 6 376 | 6 376 | 0 | |
2.3. | Социальная политика | 060 | 10 | 00 | 81 | 81 | 0 | ||
2.3.1. | Пенсионное обеспечение | 060 | 10 | 01 | 81 | 81 | 0 | ||
Пенсии | 060 | 10 | 01 | 4900000 | 81 | 81 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
060 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 81 | 81 | 0 | |
3. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
080 | 93 222 | 85 882 | 7 340 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы | 080 | 01 | 00 | 3 515 | 3 515 | 0 | ||
3.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
080 | 01 | 04 | 295 | 295 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 04 | 0010000 | 295 | 295 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 295 | 295 | 0 | |
3.1.2. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
080 | 01 | 06 | 345 | 345 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 06 | 0010000 | 345 | 345 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 345 | 345 | 0 | |
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы |
080 | 01 | 15 | 2 875 | 2 875 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 15 | 0010000 | 2 875 | 2 875 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 2 875 | 2 875 | 0 | |
3.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
080 | 03 | 00 | 2 955 | 2 955 | 0 | ||
3.2.1. | Органы внутренних дел | 080 | 03 | 02 | 2 568 | 2 568 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 2 568 | 2 568 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 568 | 2 568 | 0 | |
3.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
080 | 03 | 09 | 387 | 387 | 0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
080 | 03 | 09 | 2180000 | 264 | 264 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
080 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 264 | 264 | 0 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 123 | 123 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 260 | 123 | 123 | 0 | |
3.3. | Национальная экономика | 080 | 04 | 00 | 61 473 | 54 473 | 7 000 | ||
3.3.1. | Лесное хозяйство | 080 | 04 | 07 | 307 | 307 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 307 | 307 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 307 | 307 | 0 | |
3.3.2. | Связь и информатика | 080 | 04 | 09 | 59 131 | 52 131 | 7 000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 09 | 0010000 | 25 485 | 20 817 | 4 668 | ||
Содержание аппарата | 080 | 04 | 09 | 0010000 | 801 | 25 485 | 20 817 | 4 668 | |
Информационные технологии и связь |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 33 646 | 31 314 | 2 332 | ||
Информатика | 080 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 33 646 | 31 314 | 2 332 | |
3.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 2 035 | 2 035 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 11 | 0010000 | 2 035 | 2 035 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 2 035 | 2 035 | 0 | |
3.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
080 | 05 | 00 | 3 915 | 3 915 | 0 | ||
3.4.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
080 | 05 | 04 | 3 915 | 3 915 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 3 915 | 3 915 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 05 | 04 | 0010000 | 801 | 3 915 | 3 915 | 0 | |
3.5. | Охрана окружающей среды | 080 | 06 | 00 | 764 | 764 | 0 | ||
3.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
080 | 06 | 04 | 764 | 764 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 06 | 04 | 0010000 | 764 | 764 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 06 | 04 | 0010000 | 801 | 764 | 764 | 0 | |
3.6. | Образование | 080 | 07 | 00 | 9 087 | 8 917 | 170 | ||
3.6.1. | Дошкольное образование | 080 | 07 | 01 | 911 | 911 | 0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 911 | 911 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 911 | 911 | 0 | |
3.6.2. | Общее образование | 080 | 07 | 02 | 4 197 | 4 197 | 0 | ||
Школы общеобразовательные | 080 | 07 | 02 | 4210100 | 1 881 | 1 881 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 881 | 1 881 | 0 | |
Гимназии, лицеи | 080 | 07 | 02 | 4210200 | 1 007 | 1 007 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 1 007 | 1 007 | 0 | |
Вечерние школы | 080 | 07 | 02 | 4210300 | 65 | 65 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 65 | 65 | 0 | |
Школы-детские сады | 080 | 07 | 02 | 4210400 | 146 | 146 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 146 | 146 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 382 | 382 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 382 | 382 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 378 | 378 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 378 | 378 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 338 | 338 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 338 | 338 | 0 | |
3.6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
080 | 07 | 07 | 478 | 478 | 0 | ||
Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 478 | 478 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 478 | 478 | 0 | |
3.6.4. | Другие вопросы в области образования |
080 | 07 | 09 | 3 501 | 3 331 | 170 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 664 | 664 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 07 | 09 | 0010000 | 801 | 664 | 664 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 1 265 | 1 265 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 265 | 1 265 | 0 | |
Центральные бухгалтерии | 080 | 07 | 09 | 4520200 | 948 | 778 | 170 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 285 | 675 | 675 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 273 | 103 | 170 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 45 | 45 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 45 | 45 | 0 | |
Прочие расходы | 080 | 07 | 09 | 4520800 | 579 | 579 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
080 | 07 | 09 | 4520800 | 285 | 579 | 579 | 0 | |
3.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
080 | 08 | 00 | 2 175 | 2 005 | 170 | ||
3.7.1. | Культура | 080 | 08 | 01 | 1 522 | 1 522 | 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 777 | 777 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 777 | 777 | 0 | |
Музеи и постоянные выставки | 080 | 08 | 01 | 4410000 | 74 | 74 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 74 | 74 | 0 | |
Библиотеки | 080 | 08 | 01 | 4420000 | 606 | 606 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 606 | 606 | 0 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 65 | 65 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 65 | 65 | 0 | |
3.7.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
080 | 08 | 06 | 653 | 483 | 170 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 08 | 06 | 0010000 | 215 | 215 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 08 | 06 | 0010000 | 801 | 215 | 215 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
080 | 08 | 06 | 4520000 | 438 | 268 | 170 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 438 | 268 | 170 | |
3.8. | Здравоохранение и спорт | 080 | 09 | 00 | 9 338 | 9 338 | 0 | ||
3.8.1. | Здравоохранение | 080 | 09 | 01 | 8 533 | 8 533 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 511 | 511 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 511 | 511 | 0 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 2 847 | 2 847 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 2 847 | 2 847 | 0 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 3 347 | 3 347 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 3 347 | 3 347 | 0 | |
Станции переливания крови | 080 | 09 | 01 | 4720000 | 601 | 601 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 601 | 601 | 0 | |
Родильные дома | 080 | 09 | 01 | 4760000 | 971 | 971 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 971 | 971 | 0 | |
Станции скорой и неотложной помощи |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 256 | 256 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 256 | 256 | 0 | |
3.8.2. | Спорт и физическая культура | 080 | 09 | 02 | 207 | 207 | 0 | ||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
080 | 09 | 02 | 5120000 | 207 | 207 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 207 | 207 | 0 | |
3.8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
080 | 09 | 04 | 598 | 598 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 09 | 04 | 0010000 | 598 | 598 | 0 | ||
Содержание аппарата | 080 | 09 | 04 | 0010000 | 801 | 598 | 598 | 0 | |
4. | Управление внутренних дел | 100 | 569 570 | 559 768 | 9 802 | ||||
4.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100 | 03 | 00 | 567 090 | 557 288 | 9 802 | ||
4.1.1. | Органы внутренних дел | 100 | 03 | 02 | 567 090 | 557 288 | 9 802 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
100 | 03 | 02 | 2020000 | 567 090 | 557 288 | 9 802 | ||
Вещевое обеспечение | 100 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 4 747 | 4 747 | 0 | |
Продовольственное обеспечение |
100 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 9 505 | 9 505 | 0 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
100 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 347 196 | 347 196 | 0 | |
Гражданский персонал | 100 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 84 540 | 74 738 | 9 802 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
100 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 106 824 | 106 824 | 0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
100 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 14 278 | 14 278 | 0 | |
4.2. | Социальная политика | 100 | 10 | 00 | 2 480 | 2 480 | 0 | ||
4.2.1. | Пенсионное обеспечение | 100 | 10 | 01 | 2 480 | 2 480 | 0 | ||
Пенсии | 100 | 10 | 01 | 4900000 | 2 480 | 2 480 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
100 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 2 480 | 2 480 | 0 | |
5. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
110 | 17 467 | 17 467 | 0 | ||||
5.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
110 | 03 | 00 | 17 467 | 17 467 | 0 | ||
5.1.1. | Органы внутренних дел | 110 | 03 | 02 | 17 467 | 17 467 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
110 | 03 | 02 | 2020000 | 16 072 | 16 072 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 110 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 71 | 71 | 0 | |
Продовольственное обеспечение |
110 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 437 | 437 | 0 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
110 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 13 705 | 13 705 | 0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
110 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 1 496 | 1 496 | 0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
110 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 363 | 363 | 0 | |
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
110 | 03 | 02 | 8212300 | 1 395 | 1 395 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
110 | 03 | 02 | 8212300 | 253 | 1 395 | 1 395 | 0 | |
6. | Департамент архитектуры и градостроительства |
140 | 1 811 307 | 692 452 | 1 118 855 | ||||
6.1. | Общегосударственные вопросы | 140 | 01 | 00 | 9 256 | 9 256 | 0 | ||
6.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
140 | 01 | 04 | 4 610 | 4 610 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 01 | 04 | 0010000 | 4 610 | 4 610 | 0 | ||
Содержание аппарата | 140 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 4 610 | 4 610 | 0 | |
6.1.2. | Другие общегосударственные вопросы |
140 | 01 | 15 | 4 646 | 4 646 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
140 | 01 | 15 | 0920000 | 646 | 646 | 0 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
140 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 646 | 646 | 0 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
6.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
140 | 03 | 00 | 106 906 | 15 306 | 91 600 | ||
6.2.1. | Органы внутренних дел | 140 | 03 | 02 | 8 972 | 8 972 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 8 972 | 8 972 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 8 972 | 8 972 | 0 | |
6.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
140 | 03 | 09 | 350 | 350 | 0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 350 | 350 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 350 | 350 | 0 | |
6.2.3. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140 | 03 | 13 | 97 584 | 5 984 | 91 600 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 03 | 13 | 1020000 | 37 000 | 2 000 | 35 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 03 | 13 | 1020000 | 214 | 37 000 | 2 000 | 35 000 | |
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
140 | 03 | 13 | 5220700 | 60 584 | 3 984 | 56 600 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 03 | 13 | 5220700 | 214 | 60 584 | 3 984 | 56 600 | |
6.3. | Национальная экономика | 140 | 04 | 00 | 458 014 | 236 304 | 221 710 | ||
6.3.1. | Связь и информатика | 140 | 04 | 09 | 2 443 | 2 443 | 0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
140 | 04 | 09 | 3400000 | 2 443 | 2 443 | 0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
140 | 04 | 09 | 3400000 | 406 | 2 443 | 2 443 | 0 | |
6.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 455 571 | 233 861 | 221 710 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 04 | 11 | 0010000 | 57 023 | 46 195 | 10 828 | ||
Содержание аппарата | 140 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 57 023 | 46 195 | 10 828 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 22 409 | 22 409 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 214 | 1 157 | 1 157 | 0 | |
Мероприятия в области застройки территорий |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 21 252 | 21 252 | 0 | |
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
140 | 04 | 11 | 5222706 | 352 739 | 141 857 | 210 882 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 04 | 11 | 5222706 | 213 | 352 739 | 141 857 | 210 882 | |
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на период до 2007 годы |
140 | 04 | 11 | 8211800 | 23 400 | 23 400 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 04 | 11 | 8211800 | 213 | 23 400 | 23 400 | 0 | |
6.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
140 | 05 | 00 | 723 714 | 202 369 | 521 345 | ||
6.4.1. | Жилищное хозяйство | 140 | 05 | 01 | 338 833 | 8 400 | 330 433 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 8 400 | 8 400 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 8 400 | 8 400 | 0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 204 270 | 0 | 204 270 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 522 | 204 270 | 0 | 204 270 | |
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" |
140 | 05 | 01 | 5222702 | 41 918 | 0 | 41 918 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
140 | 05 | 01 | 5222702 | 522 | 41 918 | 0 | 41 918 | |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
140 | 05 | 01 | 5222703 | 7 500 | 0 | 7 500 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
140 | 05 | 01 | 5222703 | 522 | 7 500 | 0 | 7 500 | |
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 76 745 | 0 | 76 745 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 522 | 76 745 | 0 | 76 745 | |
6.4.2. | Коммунальное хозяйство | 140 | 05 | 02 | 11 840 | 11 840 | 0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
140 | 05 | 02 | 3510000 | 11 840 | 11 840 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 11 840 | 11 840 | 0 | |
6.4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
140 | 05 | 04 | 373 041 | 182 129 | 190 912 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 137 617 | 137 617 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 52 000 | 52 000 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 411 | 85 617 | 85 617 | 0 | |
Геодезия и картография | 140 | 05 | 04 | 3360000 | 500 | 500 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 3360000 | 411 | 500 | 500 | 0 | |
Фонд компенсаций | 140 | 05 | 04 | 5190000 | 8 144 | 0 | 8 144 | ||
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
140 | 05 | 04 | 5190000 | 568 | 8 144 | 0 | 8 144 | |
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
140 | 05 | 04 | 5222706 | 226 780 | 44 012 | 182 768 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 5222706 | 411 | 226 780 | 44 012 | 182 768 | |
6.5. | Образование | 140 | 07 | 00 | 168 542 | 118 542 | 50 000 | ||
6.5.1. | Общее образование | 140 | 07 | 02 | 68 663 | 68 663 | 0 | ||
Школы общеобразовательные | 140 | 07 | 02 | 4210100 | 29 833 | 29 833 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 29 833 | 29 833 | 0 | |
Гимназии, лицеи | 140 | 07 | 02 | 4210200 | 19 930 | 19 930 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 19 930 | 19 930 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 18 900 | 18 900 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 18 900 | 18 900 | 0 | |
6.5.2. | Начальное профессиональное образование |
140 | 07 | 03 | 630 | 630 | 0 | ||
Профессионально-технические училища |
140 | 07 | 03 | 4250000 | 630 | 630 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 630 | 630 | 0 | |
6.5.3. | Среднее профессиональное образование |
140 | 07 | 04 | 1 679 | 1 679 | 0 | ||
Средние специальные учебные заведения |
140 | 07 | 04 | 4270000 | 1 679 | 1 679 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 1 679 | 1 679 | 0 | |
6.5.4. | Другие вопросы в области образования |
140 | 07 | 09 | 97 570 | 47 570 | 50 000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 26 650 | 26 650 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 26 650 | 26 650 | 0 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
140 | 07 | 09 | 4520500 | 200 | 200 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 200 | 200 | 0 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 07 | 09 | 8060100 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 8060100 | 214 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
Комплексная программа по профилактика правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
140 | 07 | 09 | 8212300 | 20 720 | 20 720 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 8212300 | 214 | 20 720 | 20 720 | 0 | |
6.6. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
140 | 08 | 00 | 24 850 | 24 850 | 0 | ||
6.6.1. | Культура | 140 | 08 | 01 | 2 250 | 2 250 | 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
140 | 08 | 01 | 4400000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Музеи и постоянные выставки | 140 | 08 | 01 | 4410000 | 250 | 250 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 250 | 250 | 0 | |
6.6.2. | Телевидение и радиовещание | 140 | 08 | 03 | 500 | 500 | 0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 03 | 4500000 | 500 | 500 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 03 | 4500000 | 453 | 500 | 500 | 0 | |
6.6.3. | Периодическая печать и издательства |
140 | 08 | 04 | 200 | 200 | 0 | ||
Периодическая печать | 140 | 08 | 04 | 4560000 | 200 | 200 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | 200 | 200 | 0 | |
6.6.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 06 | 21 900 | 21 900 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 21 900 | 21 900 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 214 | 21 900 | 21 900 | 0 | |
6.7. | Здравоохранение и спорт | 140 | 09 | 00 | 318 072 | 83 872 | 234 200 | ||
6.7.1. | Здравоохранение | 140 | 09 | 01 | 22 437 | 22 437 | 0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 250 | 250 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 250 | 250 | 0 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
140 | 09 | 01 | 4710000 | 18 187 | 18 187 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 18 187 | 18 187 | 0 | |
Родильные дома | 140 | 09 | 01 | 4760000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Станции скорой и неотложной помощи |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
6.7.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
140 | 09 | 04 | 295 635 | 61 435 | 234 200 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 04 | 1020000 | 61 435 | 61 435 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 61 435 | 61 435 | 0 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 09 | 04 | 8060200 | 184 200 | 0 | 184 200 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 8060200 | 214 | 184 200 | 0 | 184 200 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 09 | 04 | 8060300 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 8060300 | 214 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
6.8. | Социальная политика | 140 | 10 | 00 | 1 953 | 1 953 | 0 | ||
6.8.1. | Пенсионное обеспечение | 140 | 10 | 01 | 153 | 153 | 0 | ||
Пенсии | 140 | 10 | 01 | 4900000 | 153 | 153 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
140 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 153 | 153 | 0 | |
6.8.2. | Социальное обслуживание населения |
140 | 10 | 02 | 1 800 | 1 800 | 0 | ||
Учреждения социального обслуживания населения |
140 | 10 | 02 | 5060000 | 1 800 | 1 800 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 800 | 1 800 | 0 | |
7. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
180 | 797 947 | 794 372 | 3 575 | ||||
7.1. | Общегосударственные вопросы | 180 | 01 | 00 | 659 | 659 | 0 | ||
7.1.1. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
180 | 01 | 14 | 659 | 659 | 0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки |
180 | 01 | 14 | 0810000 | 659 | 659 | 0 | ||
Расходы по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
180 | 01 | 14 | 0810000 | 196 | 659 | 659 | 0 | |
7.2. | Национальная экономика | 180 | 04 | 00 | 695 080 | 691 505 | 3 575 | ||
7.2.1. | Транспорт | 180 | 04 | 08 | 672 844 | 672 844 | 0 | ||
Дорожное хозяйство | 180 | 04 | 08 | 3150000 | 434 796 | 434 796 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
180 | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 434 796 | 434 796 | 0 | |
Другие виды транспорта | 180 | 04 | 08 | 3170000 | 238 048 | 238 048 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
180 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 238 048 | 238 048 | 0 | |
7.2.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
180 | 04 | 11 | 22 236 | 18 661 | 3 575 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
180 | 04 | 11 | 0010000 | 22 236 | 18 661 | 3 575 | ||
Содержание аппарата | 180 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 22 236 | 18 661 | 3 575 | |
7.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
180 | 05 | 00 | 102 208 | 102 208 | 0 | ||
7.3.1. | Коммунальное хозяйство | 180 | 05 | 02 | 95 763 | 95 763 | 0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
180 | 05 | 02 | 3510000 | 95 763 | 95 763 | 0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
180 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 95 763 | 95 763 | 0 | |
7.3.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
180 | 05 | 04 | 6 445 | 6 445 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
180 | 05 | 04 | 1020000 | 6 445 | 6 445 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
180 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 6 445 | 6 445 | 0 | |
8. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 1 665 808 | 1 551 188 | 114 620 | ||||
8.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
190 | 03 | 00 | 7 022 | 7 022 | 0 | ||
8.1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
190 | 03 | 09 | 7 022 | 7 022 | 0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 6 321 | 6 321 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 6 321 | 6 321 | 0 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 701 | 701 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 260 | 701 | 701 | 0 | |
8.2. | Национальная экономика | 190 | 04 | 00 | 33 670 | 33 670 | 0 | ||
8.2.1. | Топливо и энергетика | 190 | 04 | 02 | 11 850 | 11 850 | 0 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
190 | 04 | 02 | 2480000 | 11 850 | 11 850 | 0 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
190 | 04 | 02 | 2480000 | 851 | 11 850 | 11 850 | 0 | |
8.2.2. | Связь и информатика | 190 | 04 | 09 | 2 820 | 2 820 | 0 | ||
Информационные технологии и связь |
190 | 04 | 09 | 3300000 | 2 820 | 2 820 | 0 | ||
Информатика | 190 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 2 820 | 2 820 | 0 | |
8.2.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
190 | 04 | 11 | 19 000 | 19 000 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 04 | 11 | 1020000 | 19 000 | 19 000 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 19 000 | 19 000 | 0 | |
8.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
190 | 05 | 00 | 1 180 592 | 1 065 972 | 114 620 | ||
8.3.1. | Жилищное хозяйство | 190 | 05 | 01 | 644 368 | 644 368 | 0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 618 714 | 618 714 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 618 714 | 618 714 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004 - 2007 годы |
190 | 05 | 01 | 8210202 | 3 450 | 3 450 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
190 | 05 | 01 | 8210202 | 410 | 3 450 | 3 450 | 0 | |
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
190 | 05 | 01 | 8260000 | 22 204 | 22 204 | 0 | ||
Предоставление субсидий | 190 | 05 | 01 | 8260000 | 197 | 22 204 | 22 204 | 0 | |
8.3.2. | Коммунальное хозяйство | 190 | 05 | 02 | 255 387 | 255 387 | 0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 255 387 | 255 387 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 6 900 | 6 900 | 0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 63 302 | 63 302 | 0 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 822 | 84 807 | 84 807 | 0 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 823 | 66 359 | 66 359 | 0 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 851 | 34 019 | 34 019 | 0 | |
8.3.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 280 837 | 166 217 | 114 620 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 56 540 | 46 979 | 9 561 | ||
Содержание аппарата | 190 | 05 | 04 | 0010000 | 801 | 56 540 | 46 979 | 9 561 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 99 829 | 99 829 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 96 827 | 96 827 | 0 | |
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 827 | 3 002 | 3 002 | 0 | |
Поддержка коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 3510000 | 15 529 | 15 529 | 0 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 3510000 | 827 | 15 529 | 15 529 | 0 | |
Фонд компенсаций | 190 | 05 | 04 | 5190000 | 61 610 | 0 | 61 610 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
190 | 05 | 04 | 5190000 | 572 | 61 610 | 0 | 61 610 | |
Программа "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1996 - 2010 годы" |
190 | 05 | 04 | 5221700 | 30 449 | 0 | 30 449 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
190 | 05 | 04 | 5221700 | 411 | 30 449 | 0 | 30 449 | |
Подпрограмма "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 214 | 13 000 | 0 | 13 000 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 8150000 | 3 880 | 3 880 | 0 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 8150000 | 827 | 3 880 | 3 880 | 0 | |
8.4. | Образование | 190 | 07 | 00 | 353 038 | 353 038 | 0 | ||
8.4.1. | Дошкольное образование | 190 | 07 | 01 | 91 746 | 91 746 | 0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 91 746 | 91 746 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 91 746 | 91 746 | 0 | |
8.4.2. | Общее образование | 190 | 07 | 02 | 250 286 | 250 286 | 0 | ||
Школы общеобразовательные | 190 | 07 | 02 | 4210100 | 176 686 | 176 686 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 176 686 | 176 686 | 0 | |
Гимназии, лицеи | 190 | 07 | 02 | 4210200 | 37 410 | 37 410 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 37 410 | 37 410 | 0 | |
Вечерние школы | 190 | 07 | 02 | 4210300 | 2 841 | 2 841 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 2 841 | 2 841 | 0 | |
Школы-детские сады | 190 | 07 | 02 | 4210400 | 6 121 | 6 121 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 6 121 | 6 121 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 5 201 | 5 201 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 5 201 | 5 201 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 4 114 | 4 114 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 4 114 | 4 114 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 17 913 | 17 913 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 17 913 | 17 913 | 0 | |
8.4.3. | Среднее профессиональное образование |
190 | 07 | 04 | 1 655 | 1 655 | 0 | ||
Средние специальные учебные заведения |
190 | 07 | 04 | 4270000 | 1 655 | 1 655 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 1 655 | 1 655 | 0 | |
8.4.4. | Молодежная политика и оздоровление детей |
190 | 07 | 07 | 5 936 | 5 936 | 0 | ||
Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 5 936 | 5 936 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 5 936 | 5 936 | 0 | |
8.4.5. | Другие вопросы в области образования |
190 | 07 | 09 | 3 415 | 3 415 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 1 100 | 1 100 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 100 | 1 100 | 0 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 2 315 | 2 315 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 2 315 | 2 315 | 0 | |
8.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
190 | 08 | 00 | 24 517 | 24 517 | 0 | ||
8.5.1. | Культура | 190 | 08 | 01 | 24 517 | 24 517 | 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 16 924 | 16 924 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 16 924 | 16 924 | 0 | |
Музеи и постоянные выставки | 190 | 08 | 01 | 4410000 | 2 430 | 2 430 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2 430 | 2 430 | 0 | |
Библиотеки | 190 | 08 | 01 | 4420000 | 4 849 | 4 849 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 4 849 | 4 849 | 0 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 314 | 314 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 314 | 314 | 0 | |
8.6. | Здравоохранение и спорт | 190 | 09 | 00 | 65 994 | 65 994 | 0 | ||
8.6.1. | Здравоохранение | 190 | 09 | 01 | 64 094 | 64 094 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 1 407 | 1 407 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1 407 | 1 407 | 0 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 30 899 | 30 899 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 30 899 | 30 899 | 0 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 21 290 | 21 290 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 21 290 | 21 290 | 0 | |
Станции переливания крови | 190 | 09 | 01 | 4720000 | 1 019 | 1 019 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 1 019 | 1 019 | 0 | |
Родильные дома | 190 | 09 | 01 | 4760000 | 7 156 | 7 156 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 7 156 | 7 156 | 0 | |
Станции скорой и неотложной помощи |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 2 323 | 2 323 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 2 323 | 2 323 | 0 | |
8.6.2. | Спорт и физическая культура | 190 | 09 | 02 | 1 900 | 1 900 | 0 | ||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
190 | 09 | 02 | 5120000 | 1 900 | 1 900 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 1 900 | 1 900 | 0 | |
8.7. | Социальная политика | 190 | 10 | 00 | 975 | 975 | 0 | ||
8.7.1. | Пенсионное обеспечение | 190 | 10 | 01 | 975 | 975 | 0 | ||
Пенсии | 190 | 10 | 01 | 4900000 | 975 | 975 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
190 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 975 | 975 | 0 | |
9. | Муниципальное учреждение "Хозяйственно-эксплуатацио- нное управление администрации города" |
200 | 195 409 | 175 031 | 20 378 | ||||
9.1. | Общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 00 | 194 961 | 174 583 | 20 378 | ||
9.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
200 | 01 | 02 | 4 487 | 4 487 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 02 | 0010000 | 4 487 | 4 487 | 0 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
200 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 4 487 | 4 487 | 0 | |
9.1.2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 | 01 | 07 | 15 548 | 15 548 | 0 | ||
Проведение выборов и референдумов |
200 | 01 | 07 | 0200000 | 15 548 | 15 548 | 0 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
200 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 15 548 | 15 548 | 0 | |
9.1.3. | Другие общегосударственные вопросы |
200 | 01 | 15 | 174 926 | 154 548 | 20 378 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 15 | 0010000 | 169 734 | 154 548 | 15 186 | ||
Содержание аппарата | 200 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 169 734 | 154 548 | 15 186 | |
Фонд компенсаций | 200 | 01 | 15 | 5190000 | 5 192 | 0 | 5 192 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
200 | 01 | 15 | 5190000 | 523 | 5 192 | 0 | 5 192 | |
9.2. | Социальная политика | 200 | 10 | 00 | 448 | 448 | 0 | ||
9.2.1. | Пенсионное обеспечение | 200 | 10 | 01 | 448 | 448 | 0 | ||
Пенсии | 200 | 10 | 01 | 4900000 | 448 | 448 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 448 | 448 | 0 | |
10. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
220 | 69 037 | 57 743 | 11 294 | ||||
10.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
220 | 03 | 00 | 68 903 | 57 609 | 11 294 | ||
10.1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
220 | 03 | 09 | 68 903 | 57 609 | 11 294 | ||
Резервные фонды | 220 | 03 | 09 | 0700000 | 357 | 357 | 0 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
220 | 03 | 09 | 0700000 | 262 | 357 | 357 | 0 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 34 352 | 27 337 | 7 015 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 239 | 1 645 | 1 244 | 401 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 31 862 | 25 248 | 6 614 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 261 | 845 | 845 | 0 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
220 | 03 | 09 | 3020000 | 28 400 | 24 121 | 4 279 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
220 | 03 | 09 | 3020000 | 260 | 28 400 | 24 121 | 4 279 | |
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 5 794 | 5 794 | 0 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 260 | 5 794 | 5 794 | 0 | |
10.2. | Социальная политика | 220 | 10 | 00 | 134 | 134 | 0 | ||
10.2.1. | Пенсионное обеспечение | 220 | 10 | 01 | 134 | 134 | 0 | ||
Пенсии | 220 | 10 | 01 | 4900000 | 134 | 134 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
220 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 134 | 134 | 0 | |
11. | Департамент образования и науки |
230 | 2 700 541 | 1 240 809 | 1 459 732 | ||||
11.1. | Образование | 230 | 07 | 00 | 2 687 071 | 1 227 339 | 1 459 732 | ||
11.1.1. | Дошкольное образование | 230 | 07 | 01 | 737 290 | 638 734 | 98 556 | ||
Детские дошкольные учреждения |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 737 130 | 638 574 | 98 556 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 737 130 | 638 574 | 98 556 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004 - 2007 годы |
230 | 07 | 01 | 8210201 | 160 | 160 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 01 | 8210201 | 285 | 160 | 160 | 0 | |
11.1.2. | Общее образование | 230 | 07 | 02 | 368 448 | 353 660 | 14 788 | ||
Школы общеобразовательные | 230 | 07 | 02 | 4210100 | 201 178 | 201 178 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 201 178 | 201 178 | 0 | |
Гимназии, лицеи | 230 | 07 | 02 | 4210200 | 39 214 | 39 214 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 39 214 | 39 214 | 0 | |
Вечерние школы | 230 | 07 | 02 | 4210300 | 4 532 | 4 532 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 4 532 | 4 532 | 0 | |
Школы-детские сады | 230 | 07 | 02 | 4210400 | 7 194 | 7 194 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 7 194 | 7 194 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 114 339 | 99 551 | 14 788 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 114 339 | 99 551 | 14 788 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
230 | 07 | 02 | 4230400 | 179 | 179 | 0 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 02 | 4230400 | 447 | 179 | 179 | 0 | |
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 02 | 4360000 | 565 | 565 | 0 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 02 | 4360000 | 447 | 565 | 565 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 02 | 8210201 | 1 147 | 1 147 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 02 | 8210201 | 285 | 1 147 | 1 147 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 02 | 8210207 | 100 | 100 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 02 | 8210207 | 285 | 100 | 100 | 0 | |
11.1.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
230 | 07 | 07 | 12 315 | 12 000 | 315 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 12 315 | 12 000 | 315 | ||
Оздоровление детей и подростков |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 12 315 | 12 000 | 315 | |
11.1.4. | Другие вопросы в области образования |
230 | 07 | 09 | 1 569 018 | 222 945 | 1 346 073 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
230 | 07 | 09 | 0010000 | 43 788 | 33 945 | 9 843 | ||
Содержание аппарата | 230 | 07 | 09 | 0010000 | 801 | 43 788 | 33 945 | 9 843 | |
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 9 748 | 9 748 | 0 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 9 748 | 9 748 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 106 357 | 80 584 | 25 773 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 106 357 | 80 584 | 25 773 | |
Центральные бухгалтерии | 230 | 07 | 09 | 4520200 | 64 964 | 57 935 | 7 029 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 285 | 64 964 | 57 935 | 7 029 | |
Группы хозяйственного обслуживания |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 25 724 | 24 031 | 1 693 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 285 | 25 724 | 24 031 | 1 693 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 17 357 | 15 702 | 1 655 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 17 357 | 15 702 | 1 655 | |
Фонд компенсаций | 230 | 07 | 09 | 5190000 | 1 300 080 | 0 | 1 300 080 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
230 | 07 | 09 | 5190000 | 523 | 1 300 080 | 0 | 1 300 080 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 8210201 | 550 | 550 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8210201 | 285 | 550 | 550 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 8210202 | 100 | 100 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8210202 | 285 | 100 | 100 | 0 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004 - 2006 годы |
230 | 07 | 09 | 8211500 | 350 | 350 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8211500 | 285 | 350 | 350 | 0 | |
11.2. | Социальная политика | 230 | 10 | 00 | 13 470 | 13 470 | 0 | ||
11.2.1. | Пенсионное обеспечение | 230 | 10 | 01 | 13 470 | 13 470 | 0 | ||
Пенсии | 230 | 10 | 01 | 4900000 | 13 470 | 13 470 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
230 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 13 470 | 13 470 | 0 | |
12. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
240 | 801 282 | 705 860 | 95 422 | ||||
12.1. | Общегосударственные вопросы | 240 | 01 | 00 | 15 926 | 15 926 | 0 | ||
12.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
240 | 01 | 15 | 15 926 | 15 926 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
Реализация функций местного самоуправления |
240 | 01 | 15 | 8270000 | 12 926 | 12 926 | 0 | ||
Территориальное общественное самоуправление |
240 | 01 | 15 | 8270000 | 887 | 12 926 | 12 926 | 0 | |
12.2. | Образование | 240 | 07 | 00 | 396 860 | 349 037 | 47 823 | ||
12.2.1. | Общее образование | 240 | 07 | 02 | 251 676 | 219 869 | 31 807 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 125 079 | 111 467 | 13 612 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 125 079 | 111 467 | 13 612 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 124 697 | 106 502 | 18 195 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 124 697 | 106 502 | 18 195 | |
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
240 | 07 | 02 | 5120000 | 1 900 | 1 900 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 07 | 02 | 5120000 | 455 | 1 900 | 1 900 | 0 | |
12.2.2. | Молодежная политика и оздоровление детей |
240 | 07 | 07 | 145 184 | 129 168 | 16 016 | ||
Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 132 596 | 117 909 | 14 687 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 124 919 | 110 232 | 14 687 | |
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 7 677 | 7 677 | 0 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 12 400 | 11 071 | 1 329 | ||
Оздоровление детей и подростков |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 12 400 | 11 071 | 1 329 | |
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004 - 2007 годы |
240 | 07 | 07 | 8210204 | 106 | 106 | 0 | ||
Мероприятия в области молодежной политики |
240 | 07 | 07 | 8210204 | 850 | 106 | 106 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2004-2007 годы |
240 | 07 | 07 | 8210207 | 82 | 82 | 0 | ||
Мероприятия в области молодежной политики |
240 | 07 | 07 | 8210207 | 850 | 82 | 82 | 0 | |
12.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
240 | 08 | 00 | 335 510 | 294 918 | 40 592 | ||
12.3.1. | Культура | 240 | 08 | 01 | 266 719 | 239 375 | 27 344 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 96 223 | 86 263 | 9 960 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 96 223 | 86 263 | 9 960 | |
Музеи и постоянные выставки | 240 | 08 | 01 | 4410000 | 40 928 | 36 825 | 4 103 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 40 928 | 36 825 | 4 103 | |
Библиотеки | 240 | 08 | 01 | 4420000 | 62 365 | 55 821 | 6 544 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 62 365 | 55 821 | 6 544 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 47 236 | 40 499 | 6 737 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 47 236 | 40 499 | 6 737 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 19 616 | 19 616 | 0 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 888 | 19 616 | 19 616 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004 - 2007 годы |
240 | 08 | 01 | 8210201 | 300 | 300 | 0 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 8210201 | 888 | 300 | 300 | 0 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004 - 2006 годы |
240 | 08 | 01 | 8211500 | 51 | 51 | 0 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 8211500 | 888 | 51 | 51 | 0 | |
12.3.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 06 | 68 791 | 55 543 | 13 248 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 08 | 06 | 0010000 | 54 216 | 44 381 | 9 835 | ||
Содержание аппарата | 240 | 08 | 06 | 0010000 | 801 | 54 216 | 44 381 | 9 835 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 14 575 | 11 162 | 3 413 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 14 575 | 11 162 | 3 413 | |
12.4. | Здравоохранение и спорт | 240 | 09 | 00 | 51 325 | 44 318 | 7 007 | ||
12.4.1. | Спорт и физическая культура | 240 | 09 | 02 | 51 325 | 44 318 | 7 007 | ||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 50 689 | 43 682 | 7 007 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 43 017 | 36 010 | 7 007 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 7 672 | 7 672 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004 - 2007 годы |
240 | 09 | 02 | 8210201 | 636 | 636 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 8210201 | 455 | 636 | 636 | 0 | |
12.5. | Социальная политика | 240 | 10 | 00 | 1 661 | 1 661 | 0 | ||
12.5.1. | Пенсионное обеспечение | 240 | 10 | 01 | 1 661 | 1 661 | 0 | ||
Пенсии | 240 | 10 | 01 | 4900000 | 1 661 | 1 661 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
240 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 661 | 1 661 | 0 | |
13. | Комитет по здравоохранению | 260 | 1 511 622 | 1 237 430 | 274 192 | ||||
13.1. | Образование | 260 | 07 | 00 | 4 400 | 4 400 | 0 | ||
13.1.1. | Молодежная политика и оздоровление детей |
260 | 07 | 07 | 4 400 | 4 400 | 0 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 4 400 | 4 400 | 0 | ||
Оздоровление детей и подростков |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 4 400 | 4 400 | 0 | |
13.2. | Здравоохранение и спорт | 260 | 09 | 00 | 1 496 438 | 1 222 246 | 274 192 | ||
13.2.1. | Здравоохранение | 260 | 09 | 01 | 1 356 334 | 1 198 645 | 157 689 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 49 355 | 45 984 | 3 371 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 49 355 | 45 984 | 3 371 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 478 458 | 418 046 | 60 412 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 478 458 | 418 046 | 60 412 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 420 136 | 370 517 | 49 619 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 420 136 | 370 517 | 49 619 | |
Станции переливания крови | 260 | 09 | 01 | 4720000 | 53 332 | 47 905 | 5 427 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 53 332 | 47 905 | 5 427 | |
Родильные дома | 260 | 09 | 01 | 4760000 | 181 716 | 161 002 | 20 714 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 181 716 | 161 002 | 20 714 | |
Станции скорой и неотложной помощи |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 142 780 | 124 634 | 18 146 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 142 780 | 124 634 | 18 146 | |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 26 876 | 26 876 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 26 876 | 26 876 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004 - 2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210201 | 2 500 | 2 500 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210201 | 455 | 2 500 | 2 500 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004 - 2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210204 | 200 | 200 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210204 | 455 | 200 | 200 | 0 | |
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210206 | 72 | 72 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210206 | 455 | 72 | 72 | 0 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002 - 2006 годы |
260 | 09 | 01 | 8210600 | 837 | 837 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210600 | 455 | 837 | 837 | 0 | |
Городская целевая программа "Безопасное материнство" на 2002 - 2006 годы |
260 | 09 | 01 | 8211300 | 72 | 72 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8211300 | 455 | 72 | 72 | 0 | |
13.2.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
260 | 09 | 04 | 140 104 | 23 601 | 116 503 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
260 | 09 | 04 | 0010000 | 26 491 | 23 601 | 2 890 | ||
Содержание аппарата | 260 | 09 | 04 | 0010000 | 801 | 26 491 | 23 601 | 2 890 | |
Фонд компенсаций | 260 | 09 | 04 | 5190000 | 113 613 | 0 | 113 613 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
260 | 09 | 04 | 5190000 | 523 | 113 613 | 0 | 113 613 | |
13.3. | Социальная политика | 260 | 10 | 00 | 10 784 | 10 784 | 0 | ||
13.3.1. | Пенсионное обеспечение | 260 | 10 | 01 | 10 784 | 10 784 | 0 | ||
Пенсии | 260 | 10 | 01 | 4900000 | 10 784 | 10 784 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
260 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 10 784 | 10 784 | 0 | |
14. | Департамент финансов | 330 | 771 476 | 761 653 | 9 823 | ||||
14.1. | Общегосударственные вопросы | 330 | 01 | 00 | 753 627 | 743 804 | 9 823 | ||
14.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
330 | 01 | 06 | 59 328 | 49 505 | 9 823 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
330 | 01 | 06 | 0010000 | 59 328 | 49 505 | 9 823 | ||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 59 328 | 49 505 | 9 823 | |
14.1.2. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
330 | 01 | 12 | 155 575 | 155 575 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 155 575 | 155 575 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 155 575 | 155 575 | 0 | |
14.1.3. | Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 73 900 | 73 900 | 0 | ||
Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 0700000 | 73 900 | 73 900 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
330 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 73 900 | 73 900 | 0 | |
14.1.4. | Другие общегосударственные вопросы |
330 | 01 | 15 | 464 824 | 464 824 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 462 741 | 462 741 | 0 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 462 741 | 462 741 | 0 | |
Реализация функций местного самоуправления |
330 | 01 | 15 | 8270000 | 2 083 | 2 083 | 0 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
330 | 01 | 15 | 8270000 | 804 | 2 083 | 2 083 | 0 | |
14.2. | Национальная экономика | 330 | 04 | 00 | 17 671 | 17 671 | 0 | ||
14.2.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
330 | 04 | 05 | 17 671 | 17 671 | 0 | ||
Сельскохозяйственное производство |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 17 671 | 17 671 | 0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 17 671 | 17 671 | 0 | |
14.3. | Социальная политика | 330 | 10 | 00 | 178 | 178 | 0 | ||
14.3.1. | Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 178 | 178 | 0 | ||
Пенсии | 330 | 10 | 01 | 4900000 | 178 | 178 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
330 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 178 | 178 | 0 | |
15. | Комитет по экологии и природопользованию |
340 | 171 024 | 144 420 | 26 604 | ||||
15.1. | Национальная экономика | 340 | 04 | 00 | 17 364 | 12 913 | 4 451 | ||
15.1.1. | Лесное хозяйство | 340 | 04 | 07 | 17 364 | 12 913 | 4 451 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 4 451 | 0 | 4 451 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 4 451 | 0 | 4 451 | |
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
340 | 04 | 07 | 8212700 | 12 913 | 12 913 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
340 | 04 | 07 | 8212700 | 327 | 8 724 | 8 724 | 0 | |
Тушение лесных пожаров | 340 | 04 | 07 | 8212700 | 351 | 750 | 750 | 0 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
340 | 04 | 07 | 8212700 | 353 | 3 439 | 3 439 | 0 | |
15.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
340 | 05 | 00 | 81 877 | 81 877 | 0 | ||
15.2.1. | Коммунальное хозяйство | 340 | 05 | 02 | 66 373 | 66 373 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 02 | 8212400 | 65 423 | 65 423 | 0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 8212400 | 412 | 65 423 | 65 423 | 0 | |
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 02 | 8212500 | 950 | 950 | 0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 8212500 | 412 | 950 | 950 | 0 | |
15.2.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
340 | 05 | 04 | 15 504 | 15 504 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 04 | 8212400 | 15 504 | 15 504 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 05 | 04 | 8212400 | 213 | 15 504 | 15 504 | 0 | |
15.3. | Охрана окружающей среды | 340 | 06 | 00 | 71 783 | 49 630 | 22 153 | ||
15.3.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
340 | 06 | 01 | 3 279 | 3 279 | 0 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
340 | 06 | 01 | 4000000 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
Сбор и удаление твердых отходов |
340 | 06 | 01 | 4000000 | 440 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 01 | 8212600 | 1 779 | 1 779 | 0 | ||
Сбор и удаление твердых отходов |
340 | 06 | 01 | 8212600 | 440 | 1 779 | 1 779 | 0 | |
15.3.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
340 | 06 | 02 | 18 890 | 18 890 | 0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
340 | 06 | 02 | 4100000 | 300 | 300 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия | 340 | 06 | 02 | 4100000 | 443 | 300 | 300 | 0 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 06 | 02 | 8212400 | 18 590 | 18 590 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия | 340 | 06 | 02 | 8212400 | 443 | 18 590 | 18 590 | 0 | |
15.3.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340 | 06 | 04 | 49 614 | 27 461 | 22 153 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
340 | 06 | 04 | 0010000 | 18 535 | 15 250 | 3 285 | ||
Содержание аппарата | 340 | 06 | 04 | 0010000 | 801 | 18 535 | 15 250 | 3 285 | |
Подпрограмма "Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
340 | 06 | 04 | 5222104 | 18 868 | 0 | 18 868 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 5222104 | 213 | 18 868 | 0 | 18 868 | |
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 06 | 04 | 8212400 | 3 415 | 3 415 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 8212400 | 213 | 3 415 | 3 415 | 0 | |
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 04 | 8212600 | 8 796 | 8 796 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 8212600 | 213 | 8 796 | 8 796 | 0 | |
Всего расходов | 11 727 330 | 8 439 804 | 3 287 526 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.