Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Сургутской городской Думы от 28 февраля 2006 г. N 565-IIIГД приложение 5 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 5
к решению Сургутской городской думы
от 28 декабря 2005 г. N 542-IIIГД
Бюджет города на 2006 год.
Ведомственная структура
28 февраля 2006 г.
(тыс.руб.)
N п/п |
Название |
Ведом- ство |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Сумма, всего |
В том числе | |
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств за счет субсидий и субвенций из бюджетов других уровней |
||||||||
1. | Администрация города | 020 | 402 932 | 344 103 | 58 829 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы |
020 | 01 | 00 | 304 840 | 296 498 | 8 342 | ||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 3 488 | 3 488 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 3 488 | 3 488 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 488 | 3 488 | ||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 6 491 | 6 491 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 03 | 0010000 | 6 491 | 6 491 | |||
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 696 | 2 696 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 3 795 | 3 795 | ||
1.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
020 | 01 | 04 | 263 439 | 263 439 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 04 | 0010000 | 263 439 | 263 439 | |||
Содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 263 439 | 263 439 | ||
1.1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
020 | 01 | 06 | 9 190 | 9 190 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 06 | 0010000 | 9 190 | 9 190 | |||
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
020 | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 2 074 | 2 074 | ||
Содержание аппарата | 020 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 7 116 | 7 116 | ||
1.1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
020 | 01 | 07 | 6 946 | 6 946 | |||
Проведение выборов и референдумов |
020 | 01 | 07 | 0200000 | 6 946 | 6 946 | |||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
020 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 6 946 | 6 946 | ||
1.1.6. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
020 | 01 | 14 | 1 480 | 1 480 | |||
Прикладные научные исследования и разработки |
020 | 01 | 14 | 0810000 | 1 480 | 1 480 | |||
Расходы по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
020 | 01 | 14 | 0810000 | 196 | 1 480 | 1 480 | ||
1.1.7. | Другие общегосударственные вопросы |
020 | 01 | 15 | 13 806 | 5 464 | 8 342 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 15 | 5190000 | 8 342 | 8 342 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 070 | 72 | 72 | ||
Содержание аппарата | 020 | 01 | 15 | 5190000 | 801 | 8 270 | 8 270 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
020 | 01 | 15 | 8270000 | 5 464 | 5 464 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
020 | 01 | 15 | 8270000 | 804 | 5 464 | 5 464 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
020 | 03 | 00 | 10 066 | 10 066 | ||||
Органы юстиции | 020 | 03 | 04 | 10 066 | 10 066 | ||||
Фонд компенсаций | 020 | 03 | 04 | 5190000 | 10 066 | 10 066 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 10 066 | 10 066 | ||
1.2. | Национальная экономика | 020 | 04 | 00 | 1 600 | 1 600 | |||
1.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
020 | 04 | 11 | 1 600 | 1 600 | |||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000-2009 годы |
020 | 04 | 11 | 8210700 | 1 600 | 1 600 | |||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
020 | 04 | 11 | 8210700 | 521 | 1 600 | 1 600 | ||
Образование | 020 | 07 | 00 | 5 250 | 5 250 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
020 | 07 | 07 | 5 250 | 5 250 | ||||
Фонд компенсаций | 020 | 07 | 07 | 5190000 | 5 250 | 5 250 | |||
Оздоровление детей и подростков |
020 | 07 | 07 | 5190000 | 452 | 5 250 | 5 250 | ||
1.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
020 | 08 | 00 | 39 350 | 39 350 | |||
1.3.1. | Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 24 767 | 24 767 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 03 | 4500000 | 24 767 | 24 767 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 03 | 4500000 | 453 | 24 767 | 24 767 | ||
1.3.2. | Периодическая печать и издательства |
020 | 08 | 04 | 14 583 | 14 583 | |||
Периодическая печать | 020 | 08 | 04 | 4560000 | 7 826 | 7 826 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | 7 826 | 7 826 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 6 757 | 6 757 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 6 757 | 6 757 | ||
1.4. | Социальная политика | 020 | 10 | 00 | 41 826 | 6 655 | 35 171 | ||
1.4.1. | Пенсионное обеспечение | 020 | 10 | 01 | 3 471 | 3 471 | |||
Пенсии | 020 | 10 | 01 | 4900000 | 3 471 | 3 471 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
020 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 3 471 | 3 471 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
020 | 10 | 04 | 38 355 | 3 184 | 35 171 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 04 | 5190000 | 35 171 | 35 171 | |||
Другие пособия и компенсации |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 755 | 35 171 | 35 171 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
020 | 10 | 04 | 8210202 | 3 184 | 3 184 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
020 | 10 | 04 | 8210202 | 482 | 3 184 | 3 184 | ||
2. | Департамент имущественных и земельных отношений |
060 | 167 723 | 167 723 | |||||
2.1. | Общегосударственные вопросы |
060 | 01 | 00 | 161 266 | 161 266 | |||
2.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
060 | 01 | 15 | 161 266 | 161 266 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
060 | 01 | 15 | 0010000 | 59 293 | 59 293 | |||
Содержание аппарата | 060 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 59 293 | 59 293 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 51 366 | 51 366 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 51 366 | 51 366 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
060 | 01 | 15 | 1020000 | 50 607 | 50 607 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
060 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 50 607 | 50 607 | ||
2.2. | Национальная экономика | 060 | 04 | 00 | 6 376 | 6 376 | |||
2.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 6 376 | 6 376 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 6 376 | 6 376 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 6 376 | 6 376 | ||
2.3. | Социальная политика | 060 | 10 | 00 | 81 | 81 | |||
2.3.1. | Пенсионное обеспечение | 060 | 10 | 01 | 81 | 81 | |||
Пенсии | 060 | 10 | 01 | 4900000 | 81 | 81 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
060 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 81 | 81 | ||
3. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
080 | 93 222 | 92 522 | 700 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы |
080 | 01 | 00 | 5 389 | 4 689 | 700 | ||
3.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
080 | 01 | 04 | 1 380 | 1 380 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 04 | 0010000 | 1 380 | 1 380 | |||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 1 380 | 1 380 | ||
3.1.2. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
080 | 01 | 06 | 337 | 337 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 06 | 0010000 | 337 | 337 | |||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 337 | 337 | ||
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы |
080 | 01 | 15 | 3 672 | 2 972 | 700 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 15 | 0010000 | 2 972 | 2 972 | |||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 2 972 | 2 972 | ||
Фонд компенсаций | 080 | 01 | 15 | 5190000 | 700 | 700 | |||
Содержание аппарата | 080 | 01 | 15 | 5190000 | 801 | 700 | 700 | ||
3.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
080 | 03 | 00 | 2 719 | 2 719 | |||
3.2.1. | Органы внутренних дел | 080 | 03 | 02 | 2 337 | 2 337 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 2 337 | 2 337 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 337 | 2 337 | ||
3.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
080 | 03 | 09 | 382 | 382 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 03 | 09 | 0010000 | 260 | 260 | |||
Содержание аппарата | 080 | 03 | 09 | 0010000 | 801 | 260 | 260 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 122 | 122 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 122 | 122 | ||
3.3. | Национальная экономика | 080 | 04 | 00 | 61 037 | 61 037 | |||
3.3.1. | Лесное хозяйство | 080 | 04 | 07 | 310 | 310 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 310 | 310 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 310 | 310 | ||
3.3.2. | Связь и информатика | 080 | 04 | 09 | 58 686 | 58 686 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 09 | 0010000 | 25 479 | 25 479 | |||
Содержание аппарата | 080 | 04 | 09 | 0010000 | 801 | 25 479 | 25 479 | ||
Информационные технологии и связь |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 33 207 | 33 207 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 327 | 14 515 | 14 515 | ||
Информатика | 080 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 18 692 | 18 692 | ||
3.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 2 041 | 2 041 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 11 | 0010000 | 2 041 | 2 041 | |||
Содержание аппарата | 080 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 2 041 | 2 041 | ||
3.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
080 | 05 | 00 | 4 028 | 4 028 | |||
3.4.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
080 | 05 | 04 | 4 028 | 4 028 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 4 028 | 4 028 | |||
Содержание аппарата | 080 | 05 | 04 | 0010000 | 801 | 4 028 | 4 028 | ||
3.5. | Охрана окружающей среды | 080 | 06 | 00 | 761 | 761 | |||
3.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
080 | 06 | 04 | 761 | 761 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 06 | 04 | 0010000 | 761 | 761 | |||
Содержание аппарата | 080 | 06 | 04 | 0010000 | 801 | 761 | 761 | ||
3.6. | Образование | 080 | 07 | 00 | 8 281 | 8 281 | |||
3.6.1. | Дошкольное образование | 080 | 07 | 01 | 859 | 859 | |||
Детские дошкольные учреждения |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 859 | 859 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 859 | 859 | ||
3.6.2. | Общее образование | 080 | 07 | 02 | 4 065 | 4 065 | |||
Школы общеобразовательные | 080 | 07 | 02 | 4210100 | 1 808 | 1 808 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 808 | 1 808 | ||
Гимназии, лицеи | 080 | 07 | 02 | 4210200 | 975 | 975 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 975 | 975 | ||
Вечерние школы | 080 | 07 | 02 | 4210300 | 61 | 61 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 61 | 61 | ||
Школы-детские сады | 080 | 07 | 02 | 4210400 | 143 | 143 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 143 | 143 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 374 | 374 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 374 | 374 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 371 | 371 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 371 | 371 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 333 | 333 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 333 | 333 | ||
3.6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
080 | 07 | 07 | 471 | 471 | |||
Организационно-воспитате- льная работа с молодежью |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 471 | 471 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 471 | 471 | ||
3.6.4. | Другие вопросы в области образования |
080 | 07 | 09 | 2 886 | 2 886 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 691 | 691 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 327 | 286 | 286 | ||
Содержание аппарата | 080 | 07 | 09 | 0010000 | 801 | 405 | 405 | ||
Учебно-методические кабинеты |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 1 267 | 1 267 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 267 | 1 267 | ||
Центральные бухгалтерии | 080 | 07 | 09 | 4520200 | 885 | 885 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 885 | 885 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 43 | 43 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 43 | 43 | ||
3.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
080 | 08 | 00 | 1 948 | 1 948 | |||
3.7.1. | Культура | 080 | 08 | 01 | 1 449 | 1 449 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 761 | 761 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 761 | 761 | ||
Музеи и постоянные выставки |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 70 | 70 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 70 | 70 | ||
Библиотеки | 080 | 08 | 01 | 4420000 | 553 | 553 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 553 | 553 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 65 | 65 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 65 | 65 | ||
3.7.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
080 | 08 | 06 | 499 | 499 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 08 | 06 | 0010000 | 233 | 233 | |||
Содержание аппарата | 080 | 08 | 06 | 0010000 | 801 | 233 | 233 | ||
Центральные бухгалтерии | 080 | 08 | 06 | 4520200 | 266 | 266 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 266 | 266 | ||
3.8. | Здравоохранение и спорт | 080 | 09 | 00 | 9 059 | 9 059 | |||
3.8.1. | Здравоохранение | 080 | 09 | 01 | 8 133 | 8 133 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 351 | 351 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 351 | 351 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 2 740 | 2 740 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 2 740 | 2 740 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 3 256 | 3 256 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 3 256 | 3 256 | ||
Станции переливания крови | 080 | 09 | 01 | 4720000 | 607 | 607 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 607 | 607 | ||
Родильные дома | 080 | 09 | 01 | 4760000 | 916 | 916 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 916 | 916 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 263 | 263 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 263 | 263 | ||
3.8.2. | Спорт и физическая культура |
080 | 09 | 02 | 204 | 204 | |||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
080 | 09 | 02 | 5120000 | 204 | 204 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 204 | 204 | ||
3.8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
080 | 09 | 04 | 722 | 722 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 09 | 04 | 0010000 | 576 | 576 | |||
Содержание аппарата | 080 | 09 | 04 | 0010000 | 801 | 576 | 576 | ||
Центральные бухгалтерии | 080 | 09 | 04 | 4520200 | 146 | 146 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 04 | 4520200 | 327 | 146 | 146 | ||
4. | Управление внутренних дел | 188 | 571 746 | 571 746 | |||||
4.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
188 | 03 | 00 | 569 266 | 569 266 | |||
4.1.1. | Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 569 266 | 569 266 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 557 431 | 557 431 | |||
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 2 400 | 2 400 | ||
Продовольственное обеспечение |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 9 344 | 9 344 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 344 257 | 344 257 | ||
Гражданский персонал | 188 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 75 695 | 75 695 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 111 622 | 111 622 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 14 113 | 14 113 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
188 | 03 | 02 | 8212300 | 11 835 | 11 835 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 | 03 | 02 | 8212300 | 253 | 11 835 | 11 835 | ||
4.2. | Социальная политика | 188 | 10 | 00 | 2 480 | 2 480 | |||
4.2.1. | Пенсионное обеспечение | 188 | 10 | 01 | 2 480 | 2 480 | |||
Пенсии | 188 | 10 | 01 | 4900000 | 2 480 | 2 480 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
188 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 2 480 | 2 480 | ||
5. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
188 | 16 467 | 16 467 | |||||
5.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
188 | 03 | 00 | 16 467 | 16 467 | |||
5.1.1. | Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 16 467 | 16 467 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 15 072 | 15 072 | |||
Продовольственное обеспечение |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 336 | 336 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 12 282 | 12 282 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 091 | 2 091 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 363 | 363 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
188 | 03 | 02 | 8212300 | 1 395 | 1 395 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 | 03 | 02 | 8212300 | 253 | 1 395 | 1 395 | ||
6. | Департамент архитектуры и градостроительства |
140 | 2 370 985 | 702 000 | 1 668 985 | ||||
6.1. | Общегосударственные вопросы |
140 | 01 | 00 | 20 154 | 20 154 | |||
6.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
140 | 01 | 04 | 4 340 | 4 340 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 01 | 04 | 0010000 | 4 340 | 4 340 | |||
Содержание аппарата | 140 | 01 | 04 | 0010000 | 801 | 4 340 | 4 340 | ||
6.1.2. | Другие общегосударственные вопросы |
140 | 01 | 15 | 15 814 | 15 814 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
140 | 01 | 15 | 0920000 | 12 053 | 12 053 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
140 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 12 053 | 12 053 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 3 761 | 3 761 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 3 761 | 3 761 | ||
6.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
140 | 03 | 00 | 244 213 | 14 431 | 229 782 | ||
6.2.1. | Органы внутренних дел | 140 | 03 | 02 | 8 447 | 8 447 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 8 447 | 8 447 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 8 447 | 8 447 | ||
6.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
140 | 03 | 09 | 350 | 350 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 350 | 350 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 350 | 350 | ||
6.2.3. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140 | 03 | 13 | 235 416 | 5 634 | 229 782 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 03 | 13 | 1020000 | 176 883 | 1 883 | 175 000 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 03 | 13 | 1020000 | 213 | 175 000 | 175 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 03 | 13 | 1020000 | 214 | 1 883 | 1 883 | ||
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
140 | 03 | 13 | 5220700 | 58 533 | 3 751 | 54 782 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 03 | 13 | 5220700 | 213 | 58 533 | 3 751 | 54 782 | |
6.3. | Национальная экономика | 140 | 04 | 00 | 297 133 | 269 683 | 27 450 | ||
6.3.1. | Транспорт | 140 | 04 | 08 | 155 577 | 155 577 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 04 | 08 | 1020000 | 20 148 | 20 148 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 04 | 08 | 1020000 | 213 | 20 148 | 20 148 | ||
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на период до 2007 года |
140 | 04 | 08 | 8211800 | 135 429 | 135 429 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 04 | 08 | 8211800 | 213 | 135 429 | 135 429 | ||
6.3.2. | Связь и информатика | 140 | 04 | 09 | 2 443 | 2 443 | |||
Информационные технологии и связь |
140 | 04 | 09 | 3300000 | 2 443 | 2 443 | |||
Информатика | 140 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 2 443 | 2 443 | ||
6.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 139 113 | 111 663 | 27 450 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 04 | 11 | 0010000 | 59 247 | 59 247 | |||
Содержание аппарата | 140 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 59 247 | 59 247 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 20 385 | 20 385 | |||
Мероприятия в области застройки территорий |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 20 385 | 20 385 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 59 481 | 32 031 | 27 450 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 59 481 | 32 031 | 27 450 | |
6.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
140 | 05 | 00 | 1 095 357 | 180 536 | 914 821 | ||
6.4.1. | Жилищное хозяйство | 140 | 05 | 01 | 538 880 | 7 909 | 530 971 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 7 909 | 7 909 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 7 909 | 7 909 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 194 391 | 194 391 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 410 | 194 391 | 194 391 | ||
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" |
140 | 05 | 01 | 5222702 | 254 366 | 254 366 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 01 | 5222702 | 410 | 254 366 | 254 366 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
140 | 05 | 01 | 5222703 | 7 319 | 7 319 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 01 | 5222703 | 410 | 7 319 | 7 319 | ||
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 74 895 | 74 895 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 213 | 74 895 | 74 895 | ||
6.4.2. | Коммунальное хозяйство | 140 | 05 | 02 | 11 147 | 11 147 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
140 | 05 | 02 | 3510000 | 11 147 | 11 147 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 11 147 | 11 147 | ||
6.4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
140 | 05 | 04 | 545 330 | 161 480 | 383 850 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 116 059 | 116 059 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 410 | 34 507 | 34 507 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 1020000 | 411 | 81 552 | 81 552 | ||
Геодезия и картография | 140 | 05 | 04 | 3360000 | 500 | 500 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 3360000 | 411 | 500 | 500 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
140 | 05 | 04 | 5222706 | 428 771 | 44 921 | 383 850 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 04 | 5222706 | 213 | 205 800 | 205 800 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
140 | 05 | 04 | 5222706 | 411 | 222 971 | 44 921 | 178 050 | |
Охрана окружающей среды | 140 | 06 | 00 | 500 | 500 | ||||
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
140 | 06 | 01 | 500 | 500 | ||||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
140 | 06 | 01 | 4000000 | 500 | 500 | |||
Сбор и удаление твердых отходов |
140 | 06 | 01 | 4000000 | 440 | 500 | 500 | ||
6.5. | Образование | 140 | 07 | 00 | 114 672 | 114 672 | |||
6.5.1. | Общее образование | 140 | 07 | 02 | 64 646 | 64 646 | |||
Школы общеобразовательные | 140 | 07 | 02 | 4210100 | 28 088 | 28 088 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 28 088 | 28 088 | ||
Гимназии, лицеи | 140 | 07 | 02 | 4210200 | 18 764 | 18 764 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 18 764 | 18 764 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 17 794 | 17 794 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 17 794 | 17 794 | ||
6.5.2. | Начальное профессиональное образование |
140 | 07 | 03 | 593 | 593 | |||
Профессионально-техничес- кие училища |
140 | 07 | 03 | 4250000 | 593 | 593 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 593 | 593 | ||
6.5.3. | Среднее профессиональное образование |
140 | 07 | 04 | 1 581 | 1 581 | |||
Средние специальные учебные заведения |
140 | 07 | 04 | 4270000 | 1 581 | 1 581 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 1 581 | 1 581 | ||
6.5.4. | Другие вопросы в области образования |
140 | 07 | 09 | 47 852 | 47 852 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 25 091 | 25 091 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 25 091 | 25 091 | ||
Центральные бухгалтерии | 140 | 07 | 09 | 4520200 | 188 | 188 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 188 | 188 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
140 | 07 | 09 | 8212300 | 22 573 | 22 573 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 8212300 | 214 | 22 573 | 22 573 | ||
6.6. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
140 | 08 | 00 | 22 736 | 22 736 | |||
6.6.1. | Культура | 140 | 08 | 01 | 2 119 | 2 119 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
140 | 08 | 01 | 4400000 | 1 883 | 1 883 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 883 | 1 883 | ||
Музеи и постоянные выставки |
140 | 08 | 01 | 4410000 | 236 | 236 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 236 | 236 | ||
6.6.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 06 | 20 617 | 20 617 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 20 617 | 20 617 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 214 | 20 617 | 20 617 | ||
6.7. | Здравоохранение и спорт | 140 | 09 | 00 | 566 424 | 77 440 | 488 984 | ||
6.7.1. | Здравоохранение | 140 | 09 | 01 | 21 124 | 21 124 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 17 358 | 17 358 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 17 358 | 17 358 | ||
Родильные дома | 140 | 09 | 01 | 4760000 | 1 883 | 1 883 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 1 883 | 1 883 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 1 883 | 1 883 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 1 883 | 1 883 | ||
6.7.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
140 | 09 | 04 | 545 300 | 56 316 | 488 984 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 04 | 1020000 | 56 316 | 56 316 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 56 316 | 56 316 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 09 | 04 | 8060200 | 338 984 | 338 984 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 8060200 | 214 | 338 984 | 338 984 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 09 | 04 | 8060300 | 100 000 | 100 000 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 8060300 | 214 | 100 000 | 100 000 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
140 | 09 | 04 | 8060500 | 50 000 | 50 000 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 04 | 8060500 | 214 | 50 000 | 50 000 | ||
6.8. | Социальная политика | 140 | 10 | 00 | 9 796 | 1 848 | 7 948 | ||
6.8.1. | Пенсионное обеспечение | 140 | 10 | 01 | 153 | 153 | |||
Пенсии | 140 | 10 | 01 | 4900000 | 153 | 153 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
140 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 153 | 153 | ||
6.8.2. | Социальное обслуживание населения |
140 | 10 | 02 | 1 695 | 1 695 | |||
Учреждения социального обслуживания населения |
140 | 10 | 02 | 5060000 | 1 695 | 1 695 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 695 | 1 695 | ||
Социальное обеспечение населения |
140 | 10 | 03 | 7 948 | 7 948 | ||||
Фонд компенсаций | 140 | 10 | 03 | 5190000 | 7 948 | 7 948 | |||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
140 | 10 | 03 | 5190000 | 613 | 7 948 | 7 948 | ||
7. | департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
180 | 826 731 | 826 731 | |||||
7.1. | Общегосударственные вопросы |
180 | 01 | 00 | 659 | 659 | |||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
180 | 01 | 14 | 659 | 659 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки |
180 | 01 | 14 | 0810000 | 659 | 659 | |||
Расходы по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
180 | 01 | 14 | 0810000 | 196 | 659 | 659 | ||
7.2. | Национальная экономика | 180 | 04 | 00 | 713 778 | 713 778 | |||
7.2.1. | Транспорт | 180 | 04 | 08 | 691 542 | 691 542 | |||
Дорожное хозяйство | 180 | 04 | 08 | 3150000 | 428 777 | 428 777 | |||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
180 | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 428 777 | 428 777 | ||
Управление дорожным хозяйством |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 23 909 | 23 909 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 23 909 | 23 909 | ||
Другие виды транспорта | 180 | 04 | 08 | 3170000 | 238 856 | 238 856 | |||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
180 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 238 856 | 238 856 | ||
7.2.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
180 | 04 | 11 | 22 236 | 22 236 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
180 | 04 | 11 | 0010000 | 22 236 | 22 236 | |||
Содержание аппарата | 180 | 04 | 11 | 0010000 | 801 | 22 236 | 22 236 | ||
7.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
180 | 05 | 00 | 112 294 | 112 294 | |||
7.3.1. | Коммунальное хозяйство | 180 | 05 | 02 | 93 183 | 93 183 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
180 | 05 | 02 | 3510000 | 93 183 | 93 183 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
180 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 93 183 | 93 183 | ||
7.3.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
180 | 05 | 04 | 19 111 | 19 111 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
180 | 05 | 04 | 1020000 | 6 801 | 6 801 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
180 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 6 801 | 6 801 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
180 | 05 | 04 | 8212300 | 12 310 | 12 310 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
180 | 05 | 04 | 8212300 | 214 | 12 310 | 12 310 | ||
8. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 1 716 332 | 1 589 097 | 127 235 | ||||
8.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
190 | 03 | 00 | 11 627 | 11 627 | |||
8.1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
190 | 03 | 09 | 11 627 | 11 627 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 4 024 | 4 024 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 4 024 | 4 024 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 730 | 730 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 730 | 730 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
190 | 03 | 09 | 8212200 | 6 873 | 6 873 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 8212200 | 260 | 6 873 | 6 873 | ||
8.2. | Национальная экономика | 190 | 04 | 00 | 39 893 | 38 198 | 1 695 | ||
8.2.1. | Топливо и энергетика | 190 | 04 | 02 | 11 850 | 11 850 | |||
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
190 | 04 | 02 | 2480000 | 11 850 | 11 850 | |||
Мероприятия в топливно-энергетической области |
190 | 04 | 02 | 2480000 | 322 | 11 850 | 11 850 | ||
8.2.2. | Связь и информатика | 190 | 04 | 09 | 2 760 | 2 760 | |||
Информационные технологии и связь |
190 | 04 | 09 | 3300000 | 2 760 | 2 760 | |||
Информатика | 190 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 2 760 | 2 760 | ||
8.2.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
190 | 04 | 11 | 25 283 | 23 588 | 1 695 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 04 | 11 | 1020000 | 18 874 | 18 874 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 18 874 | 18 874 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
190 | 04 | 11 | 3400000 | 6 409 | 4 714 | 1 695 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 6 409 | 4 714 | 1 695 | |
8.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
190 | 05 | 00 | 1 220 317 | 1 094 777 | 125 540 | ||
8.3.1. | Жилищное хозяйство | 190 | 05 | 01 | 597 276 | 597 276 | |||
Поддержка жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 593 826 | 593 826 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 593 826 | 593 826 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
190 | 05 | 01 | 8210202 | 3 450 | 3 450 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
190 | 05 | 01 | 8210202 | 410 | 3 450 | 3 450 | ||
8.3.2. | Коммунальное хозяйство | 190 | 05 | 02 | 302 656 | 302 656 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 302 656 | 302 656 | |||
Предоставление субсидий | 190 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 49 548 | 49 548 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 6 551 | 6 551 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 66 666 | 66 666 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 822 | 110 809 | 110 809 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 823 | 69 082 | 69 082 | ||
8.3.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 320 385 | 194 845 | 125 540 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 57 305 | 57 305 | |||
Содержание аппарата | 190 | 05 | 04 | 0010000 | 801 | 57 305 | 57 305 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 107 195 | 107 195 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 107 195 | 107 195 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов |
190 | 05 | 04 | 5150000 | 21 994 | 21 994 | |||
Предоставление субсидий | 190 | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 21 994 | 21 994 | ||
Фонд компенсаций | 190 | 05 | 04 | 5190000 | 61 610 | 61 610 | |||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
190 | 05 | 04 | 5190000 | 572 | 61 610 | 61 610 | ||
Программа обеспечения качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа на 1996-2010 годы |
190 | 05 | 04 | 5221700 | 32 621 | 32 621 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 04 | 5221700 | 213 | 32 621 | 32 621 | ||
Подпрограмма "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 14 646 | 14 646 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 213 | 14 646 | 14 646 | ||
Подпрограмма "Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 04 | 5222104 | 16 663 | 16 663 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 04 | 5222104 | 213 | 16 663 | 16 663 | ||
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы |
190 | 05 | 04 | 8212600 | 8 351 | 8 351 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 04 | 8212600 | 213 | 8 351 | 8 351 | ||
8.4. | Образование | 190 | 07 | 00 | 344 612 | 344 612 | |||
8.4.1. | Дошкольное образование | 190 | 07 | 01 | 90 202 | 90 202 | |||
Детские дошкольные учреждения |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 90 202 | 90 202 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 90 202 | 90 202 | ||
8.4.2. | Общее образование | 190 | 07 | 02 | 244 170 | 244 170 | |||
Школы общеобразовательные | 190 | 07 | 02 | 4210100 | 168 876 | 168 876 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 168 876 | 168 876 | ||
Гимназии, лицеи | 190 | 07 | 02 | 4210200 | 38 626 | 38 626 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 38 626 | 38 626 | ||
Вечерние школы | 190 | 07 | 02 | 4210300 | 2 820 | 2 820 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 2 820 | 2 820 | ||
Школы-детские сады | 190 | 07 | 02 | 4210400 | 6 352 | 6 352 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 6 352 | 6 352 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 5 125 | 5 125 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 5 125 | 5 125 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 5 756 | 5 756 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 5 756 | 5 756 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 16 615 | 16 615 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 16 615 | 16 615 | ||
8.4.4. | Молодежная политика и оздоровление детей |
190 | 07 | 07 | 6 366 | 6 366 | |||
Организационно-воспитате- льная работа с молодежью |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 6 366 | 6 366 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 6 366 | 6 366 | ||
8.4.5. | Другие вопросы в области образования |
190 | 07 | 09 | 3 874 | 3 874 | |||
Учебно-методические кабинеты |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 1 525 | 1 525 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 525 | 1 525 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 2 349 | 2 349 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 2 349 | 2 349 | ||
8.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
190 | 08 | 00 | 27 523 | 27 523 | |||
8.5.1. | Культура | 190 | 08 | 01 | 27 523 | 27 523 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 19 118 | 19 118 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 19 118 | 19 118 | ||
Музеи и постоянные выставки |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 2 737 | 2 737 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2 737 | 2 737 | ||
Библиотеки | 190 | 08 | 01 | 4420000 | 5 033 | 5 033 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 5 033 | 5 033 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 635 | 635 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 635 | 635 | ||
8.6. | Здравоохранение и спорт | 190 | 09 | 00 | 71 385 | 71 385 | |||
8.6.1. | Здравоохранение | 190 | 09 | 01 | 69 085 | 69 085 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 1 394 | 1 394 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1 394 | 1 394 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 31 221 | 31 221 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 31 221 | 31 221 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 20 964 | 20 964 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 20 964 | 20 964 | ||
Станции переливания крови | 190 | 09 | 01 | 4720000 | 996 | 996 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 996 | 996 | ||
Родильные дома | 190 | 09 | 01 | 4760000 | 12 292 | 12 292 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 12 292 | 12 292 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 2 218 | 2 218 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 2 218 | 2 218 | ||
8.6.2. | Спорт и физическая культура |
190 | 09 | 02 | 2 300 | 2 300 | |||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
190 | 09 | 02 | 5120000 | 2 300 | 2 300 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 2 300 | 2 300 | ||
8.7. | Социальная политика | 190 | 10 | 00 | 975 | 975 | |||
8.7.1. | Пенсионное обеспечение | 190 | 10 | 01 | 975 | 975 | |||
Пенсии | 190 | 10 | 01 | 4900000 | 975 | 975 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
190 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 975 | 975 | ||
9. | Муниципальное учреждение "хозяйственно-эксплуатаци- онное управление администрации города" |
200 | 206 109 | 200 917 | 5 192 | ||||
9.1. | общегосударственные вопросы |
200 | 01 | 00 | 202 558 | 197 366 | 5 192 | ||
9.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
200 | 01 | 02 | 3 573 | 3 573 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 02 | 0010000 | 3 573 | 3 573 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
200 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 573 | 3 573 | ||
9.1.2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 | 01 | 07 | 15 548 | 15 548 | |||
Проведение выборов и референдумов |
200 | 01 | 07 | 0200000 | 15 548 | 15 548 | |||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
200 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 15 548 | 15 548 | ||
9.1.3. | Другие общегосударственные вопросы |
200 | 01 | 15 | 183 437 | 178 245 | 5 192 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 15 | 0010000 | 66 435 | 66 435 | |||
Содержание аппарата | 200 | 01 | 15 | 0010000 | 801 | 66 435 | 66 435 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 111 810 | 111 810 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 111 810 | 111 810 | ||
Фонд компенсаций | 200 | 01 | 15 | 5190000 | 5 192 | 5 192 | |||
Содержание аппарата | 200 | 01 | 15 | 5190000 | 801 | 5 192 | 5 192 | ||
9.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 | 03 | 00 | 3 103 | 3 103 | |||
9.2.1. | Органы юстиции | 200 | 03 | 04 | 3 103 | 3 103 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 03 | 04 | 0010000 | 3 103 | 3 103 | |||
Содержание аппарата | 200 | 03 | 04 | 0010000 | 801 | 3 103 | 3 103 | ||
9.3. | Социальная политика | 200 | 10 | 00 | 448 | 448 | |||
9.3.1. | Пенсионное обеспечение | 200 | 10 | 01 | 448 | 448 | |||
Пенсии | 200 | 10 | 01 | 4900000 | 448 | 448 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 448 | 448 | ||
10. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
220 | 64 485 | 64 485 | |||||
10.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
220 | 03 | 00 | 64 351 | 64 351 | |||
10.1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
220 | 03 | 09 | 64 351 | 64 351 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
220 | 03 | 09 | 0010000 | 32 707 | 32 707 | |||
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
220 | 03 | 09 | 0010000 | 261 | 845 | 845 | ||
Содержание аппарата | 220 | 03 | 09 | 0010000 | 801 | 31 862 | 31 862 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 357 | 357 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
220 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 357 | 357 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
220 | 03 | 09 | 3020000 | 28 665 | 28 665 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
220 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 28 665 | 28 665 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 2 622 | 2 622 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 239 | 1 645 | 1 645 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 260 | 601 | 601 | ||
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
220 | 03 | 09 | 8212200 | 261 | 376 | 376 | ||
10.2. | Социальная политика | 220 | 10 | 00 | 134 | 134 | |||
10.2.1. | Пенсионное обеспечение | 220 | 10 | 01 | 134 | 134 | |||
Пенсии | 220 | 10 | 01 | 4900000 | 134 | 134 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
220 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 134 | 134 | ||
11. | Департамент образования и науки |
230 | 2 852 549 | 1 400 461 | 1 452 088 | ||||
11.1. | Образование | 230 | 07 | 00 | 2 839 079 | 1 386 991 | 1 452 088 | ||
11.1.1. | Дошкольное образование | 230 | 07 | 01 | 740 298 | 737 623 | 2 675 | ||
Детские дошкольные учреждения |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 740 138 | 737 463 | 2 675 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 740 138 | 737 463 | 2 675 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 01 | 8210201 | 160 | 160 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 01 | 8210201 | 285 | 160 | 160 | ||
11.1.2. | Общее образование | 230 | 07 | 02 | 1 793 344 | 359 717 | 1 433 627 | ||
Школы общеобразовательные | 230 | 07 | 02 | 4210100 | 1 250 677 | 191 652 | 1 059 025 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 250 677 | 191 652 | 1 059 025 | |
Гимназии, лицеи | 230 | 07 | 02 | 4210200 | 330 270 | 39 170 | 291 100 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 330 270 | 39 170 | 291 100 | |
Вечерние школы | 230 | 07 | 02 | 4210300 | 36 310 | 4 602 | 31 708 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 36 310 | 4 602 | 31 708 | |
Школы-детские сады | 230 | 07 | 02 | 4210400 | 58 775 | 6 981 | 51 794 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 58 775 | 6 981 | 51 794 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 114 449 | 114 449 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 114 449 | 114 449 | ||
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
230 | 07 | 02 | 4230400 | 628 | 628 | |||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 02 | 4230400 | 447 | 628 | 628 | ||
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 02 | 4360000 | 988 | 988 | |||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 02 | 4360000 | 447 | 988 | 988 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 02 | 8210201 | 1 147 | 1 147 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 02 | 8210201 | 285 | 1 147 | 1 147 | ||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 02 | 8210207 | 100 | 100 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 02 | 8210207 | 285 | 100 | 100 | ||
11.1.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
230 | 07 | 07 | 12 315 | 12 315 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 12 315 | 12 315 | |||
Оздоровление детей и подростков |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 12 315 | 12 315 | ||
11.1.4. | Другие вопросы в области образования |
230 | 07 | 09 | 293 122 | 277 336 | 15 786 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
230 | 07 | 09 | 0010000 | 43 806 | 43 806 | |||
Содержание аппарата | 230 | 07 | 09 | 0010000 | 801 | 43 806 | 43 806 | ||
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 11 415 | 11 415 | |||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 11 415 | 11 415 | ||
Учебно-методические кабинеты |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 106 944 | 106 944 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 106 944 | 106 944 | ||
Центральные бухгалтерии | 230 | 07 | 09 | 4520200 | 70 728 | 70 728 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 70 728 | 70 728 | ||
Группы хозяйственного обслуживания |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 26 030 | 26 030 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 26 030 | 26 030 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 33 182 | 17 396 | 15 786 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 33 182 | 17 396 | 15 786 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
230 | 07 | 09 | 8210100 | 16 | 16 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8210100 | 285 | 16 | 16 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 8210201 | 551 | 551 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8210201 | 285 | 551 | 551 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 8210202 | 100 | 100 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8210202 | 285 | 100 | 100 | ||
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
230 | 07 | 09 | 8211500 | 350 | 350 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 8211500 | 285 | 350 | 350 | ||
11.2. | Социальная политика | 230 | 10 | 00 | 13 470 | 13 470 | |||
11.2.1. | Пенсионное обеспечение | 230 | 10 | 01 | 13 470 | 13 470 | |||
Пенсии | 230 | 10 | 01 | 4900000 | 13 470 | 13 470 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
230 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 13 470 | 13 470 | ||
12. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
240 | 815 257 | 815 257 | |||||
12.1. | Общегосударственные вопросы |
240 | 01 | 00 | 15 926 | 15 926 | |||
12.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
240 | 01 | 15 | 15 926 | 15 926 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 3 000 | 3 000 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 3 000 | 3 000 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
240 | 01 | 15 | 8270000 | 12 926 | 12 926 | |||
Территориальное общественное самоуправление |
240 | 01 | 15 | 8270000 | 887 | 12 926 | 12 926 | ||
12.2. | Образование | 240 | 07 | 00 | 410 835 | 410 835 | |||
12.2.1. | Общее образование | 240 | 07 | 02 | 265 651 | 265 651 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 125 079 | 125 079 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 125 079 | 125 079 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 138 672 | 138 672 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 138 672 | 138 672 | ||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
240 | 07 | 02 | 5120000 | 1 900 | 1 900 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 07 | 02 | 5120000 | 455 | 1 900 | 1 900 | ||
12.2.2. | Молодежная политика и оздоровление детей |
240 | 07 | 07 | 145 184 | 145 184 | |||
Организационно-воспитате- льная работа с молодежью |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 132 596 | 132 596 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 125 047 | 125 047 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 7 549 | 7 549 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 12 400 | 12 400 | |||
Оздоровление детей и подростков |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 12 400 | 12 400 | ||
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы |
240 | 07 | 07 | 8210204 | 106 | 106 | |||
Мероприятия в области молодежной политики |
240 | 07 | 07 | 8210204 | 850 | 106 | 106 | ||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2004-2007 годы |
240 | 07 | 07 | 8210207 | 82 | 82 | |||
Мероприятия в области молодежной политики |
240 | 07 | 07 | 8210207 | 850 | 82 | 82 | ||
12.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
240 | 08 | 00 | 335 510 | 335 510 | |||
12.3.1. | Культура | 240 | 08 | 01 | 266 719 | 266 719 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 96 223 | 96 223 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 96 223 | 96 223 | ||
Музеи и постоянные выставки |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 40 928 | 40 928 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 40 928 | 40 928 | ||
Библиотеки | 240 | 08 | 01 | 4420000 | 62 365 | 62 365 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 62 365 | 62 365 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 47 236 | 47 236 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 47 236 | 47 236 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 19 616 | 19 616 | |||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 888 | 19 616 | 19 616 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
240 | 08 | 01 | 8210201 | 300 | 300 | |||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 8210201 | 888 | 300 | 300 | ||
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
240 | 08 | 01 | 8211500 | 51 | 51 | |||
Программа развития культуры, мероприятия |
240 | 08 | 01 | 8211500 | 888 | 51 | 51 | ||
12.3.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 06 | 68 791 | 68 791 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 08 | 06 | 0010000 | 54 216 | 54 216 | |||
Содержание аппарата | 240 | 08 | 06 | 0010000 | 801 | 54 216 | 54 216 | ||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 14 575 | 14 575 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 14 575 | 14 575 | ||
12.4. | Здравоохранение и спорт | 240 | 09 | 00 | 51 325 | 51 325 | |||
12.4.1. | Спорт и физическая культура |
240 | 09 | 02 | 51 325 | 51 325 | |||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 50 689 | 50 689 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 327 | 43 017 | 43 017 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 7 672 | 7 672 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
240 | 09 | 02 | 8210201 | 636 | 636 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 8210201 | 455 | 636 | 636 | ||
12.5. | Социальная политика | 240 | 10 | 00 | 1 661 | 1 661 | |||
12.5.1. | Пенсионное обеспечение | 240 | 10 | 01 | 1 661 | 1 661 | |||
Пенсии | 240 | 10 | 01 | 4900000 | 1 661 | 1 661 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
240 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 661 | 1 661 | ||
13. | Комитет по здравоохранению | 260 | 1 558 038 | 1 444 425 | 113 613 | ||||
13.1. | Образование | 260 | 07 | 00 | 4 400 | 4 400 | |||
13.1.1. | Молодежная политика и оздоровление детей |
260 | 07 | 07 | 4 400 | 4 400 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 4 400 | 4 400 | |||
Оздоровление детей и подростков |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 4 400 | 4 400 | ||
13.2. | Здравоохранение и спорт | 260 | 09 | 00 | 1 542 854 | 1 429 241 | 113 613 | ||
13.2.1. | Здравоохранение | 260 | 09 | 01 | 1 394 765 | 1 394 765 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 44 836 | 44 836 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 44 836 | 44 836 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 495 897 | 495 897 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 495 897 | 495 897 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 441 368 | 441 368 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 441 368 | 441 368 | ||
Станции переливания крови | 260 | 09 | 01 | 4720000 | 54 635 | 54 635 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 54 635 | 54 635 | ||
Родильные дома | 260 | 09 | 01 | 4760000 | 178 991 | 178 991 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 178 991 | 178 991 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 149 753 | 149 753 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 149 753 | 149 753 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 25 604 | 25 604 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 25 604 | 25 604 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210201 | 2 500 | 2 500 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210201 | 455 | 2 500 | 2 500 | ||
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210204 | 200 | 200 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210204 | 455 | 200 | 200 | ||
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
260 | 09 | 01 | 8210206 | 72 | 72 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210206 | 455 | 72 | 72 | ||
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
260 | 09 | 01 | 8210600 | 837 | 837 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8210600 | 455 | 837 | 837 | ||
Городская целевая программа "Безопасное материнство" на 2002-2006 годы |
260 | 09 | 01 | 8211300 | 72 | 72 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 8211300 | 455 | 72 | 72 | ||
13.2.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
260 | 09 | 04 | 148 089 | 34 476 | 113 613 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
260 | 09 | 04 | 0010000 | 26 529 | 26 529 | |||
Содержание аппарата | 260 | 09 | 04 | 0010000 | 801 | 26 529 | 26 529 | ||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
260 | 09 | 04 | 4520000 | 7 947 | 7 947 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 04 | 4520000 | 327 | 7 947 | 7 947 | ||
Фонд компенсаций | 260 | 09 | 04 | 5190000 | 113 613 | 113 613 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 04 | 5190000 | 455 | 113 613 | 113 613 | ||
13.3. | Социальная политика | 260 | 10 | 00 | 10 784 | 10 784 | |||
13.3.1. | Пенсионное обеспечение | 260 | 10 | 01 | 10 784 | 10 784 | |||
Пенсии | 260 | 10 | 01 | 4900000 | 10 784 | 10 784 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
260 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 10 784 | 10 784 | ||
14. | Департамент финансов | 330 | 785 627 | 785 627 | |||||
14.1. | Общегосударственные вопросы |
330 | 01 | 00 | 767 778 | 767 778 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
330 | 01 | 04 | 2 599 | 2 599 | ||||
Программа реформирования муниципальных финансов города Сургута на 2006-2007 годы |
330 | 01 | 04 | 8212800 | 2 599 | 2 599 | |||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 04 | 8212800 | 801 | 2 599 | 2 599 | ||
14.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
330 | 01 | 06 | 60 518 | 60 518 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
330 | 01 | 06 | 0010000 | 59 328 | 59 328 | |||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 06 | 0010000 | 801 | 59 328 | 59 328 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Сургута на 2006-2007 годы |
330 | 01 | 06 | 8212800 | 1 190 | 1 190 | |||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 06 | 8212800 | 801 | 1 190 | 1 190 | ||
14.1.2. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
330 | 01 | 12 | 160 039 | 160 039 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 160 039 | 160 039 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 160 039 | 160 039 | ||
14.1.3. | Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 73 900 | 73 900 | |||
Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 0700000 | 73 900 | 73 900 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
330 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 73 900 | 73 900 | ||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
330 | 01 | 14 | 1 190 | 1 190 | ||||
Программа реформирования муниципальных финансов города Сургута на 2006-2007 годы |
330 | 01 | 14 | 8212800 | 1 190 | 1 190 | |||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 14 | 8212800 | 801 | 1 190 | 1 190 | ||
14.1.4. | Другие общегосударственные вопросы |
330 | 01 | 15 | 469 532 | 469 532 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 464 021 | 464 021 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 464 021 | 464 021 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Сургута на 2006-2007 годы |
330 | 01 | 15 | 8212800 | 3 428 | 3 428 | |||
Содержание аппарата | 330 | 01 | 15 | 8212800 | 801 | 1 520 | 1 520 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
330 | 01 | 15 | 8212800 | 804 | 1 908 | 1 908 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
330 | 01 | 15 | 8270000 | 2 083 | 2 083 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
330 | 01 | 15 | 8270000 | 804 | 2 083 | 2 083 | ||
14.2. | Национальная экономика | 330 | 04 | 00 | 17 671 | 17 671 | |||
14.2.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
330 | 04 | 05 | 17 671 | 17 671 | |||
Сельскохозяйственное производство |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 17 671 | 17 671 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 17 671 | 17 671 | ||
14.3. | Социальная политика | 330 | 10 | 00 | 178 | 178 | |||
14.3.1. | Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 178 | 178 | |||
Пенсии | 330 | 10 | 01 | 4900000 | 178 | 178 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
330 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 178 | 178 | ||
15. | Комитет по природопользованию и экологии |
340 | 142 895 | 142 895 | |||||
15.1. | Национальная экономика | 340 | 04 | 00 | 17 364 | 17 364 | |||
15.1.1. | Лесное хозяйство | 340 | 04 | 07 | 17 364 | 17 364 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 13 175 | 13 175 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 13 175 | 13 175 | ||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы |
340 | 04 | 07 | 8212700 | 4 189 | 4 189 | |||
Тушение лесных пожаров | 340 | 04 | 07 | 8212700 | 351 | 750 | 750 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
340 | 04 | 07 | 8212700 | 353 | 3 439 | 3 439 | ||
15.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
340 | 05 | 00 | 81 877 | 81 877 | |||
15.2.1. | Коммунальное хозяйство | 340 | 05 | 02 | 66 173 | 66 173 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 -2010 годы |
340 | 05 | 02 | 8212400 | 64 623 | 64 623 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 8212400 | 412 | 64 623 | 64 623 | ||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 02 | 8212500 | 950 | 950 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 8212500 | 412 | 950 | 950 | ||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 02 | 8212700 | 600 | 600 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 8212700 | 412 | 600 | 600 | ||
15.2.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
340 | 05 | 04 | 15 704 | 15 704 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 04 | 8212400 | 15 704 | 15 704 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 05 | 04 | 8212400 | 213 | 15 704 | 15 704 | ||
15.3. | Охрана окружающей среды | 340 | 06 | 00 | 43 654 | 43 654 | |||
15.3.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
340 | 06 | 01 | 2 977 | 2 977 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 01 | 8212400 | 1 500 | 1 500 | |||
Сбор и удаление твердых отходов |
340 | 06 | 01 | 8212400 | 440 | 1 500 | 1 500 | ||
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 01 | 8212600 | 1 477 | 1 477 | |||
Сбор и удаление твердых отходов |
340 | 06 | 01 | 8212600 | 440 | 1 477 | 1 477 | ||
15.3.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
340 | 06 | 02 | 18 727 | 18 727 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 02 | 8212400 | 17 127 | 17 127 | |||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 02 | 8212400 | 443 | 17 127 | 17 127 | ||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 02 | 8212500 | 1 600 | 1 600 | |||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 02 | 8212500 | 443 | 1 600 | 1 600 | ||
15.3.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340 | 06 | 04 | 21 950 | 21 950 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
340 | 06 | 04 | 0010000 | 18 535 | 18 535 | |||
Содержание аппарата | 340 | 06 | 04 | 0010000 | 801 | 18 535 | 18 535 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 04 | 8212400 | 3 415 | 3 415 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 8212400 | 213 | 3 415 | 3 415 | ||
Всего расходов | 12 591 098 | 9 164 456 | 3 426 642 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.