Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к решению Думы г. Сургута
от 17 апреля 2007 г. N 191-IVДГ
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2007 год
(тыс. рублей)
N п.п. |
Название |
Ве- дом- ство |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Сумма, всего |
В том числе | ||
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предприни- мательской и иной приносящей доход деятельнос- ти |
||||||||
1. | Дума города | 010 | 31 749 | 31 749 | 0 | 0 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы |
010 | 01 | 00 | 31 749 | 31 749 | 0 | 0 | ||
1.1.1. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
010 | 01 | 03 | 31 749 | 31 749 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 31 749 | 31 749 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 27 580 | 27 580 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 543 | 2 543 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 1 626 | 1 626 | |||
2. | Администрация города | 020 | 656 861 | 520 122 | 135 002 | 1 737 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы |
020 | 01 | 00 | 365 240 | 346 484 | 18 756 | 0 | ||
2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | ||
Глава муниципального образования |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 505 | 3 505 | |||
2.1.2. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
020 | 01 | 04 | 235 900 | 235 900 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 04 | 0010000 | 235 900 | 235 900 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 020 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 235 900 | 235 900 | |||
2.1.3. | Судебная система | 020 | 01 | 05 | 305 | 0 | 305 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 05 | 5190000 | 305 | 0 | 305 | 0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
020 | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 305 | 305 | |||
2.1.4. | Другие общегосударственные вопросы |
020 | 01 | 15 | 125 530 | 107 079 | 18 451 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 15 | 0010000 | 7 969 | 0 | 7 969 | 0 | ||
Центральный аппарат | 020 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 7 969 | 7 969 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
020 | 01 | 15 | 0920000 | 41 492 | 41 492 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 41 492 | 41 492 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
020 | 01 | 15 | 0930000 | 11 668 | 11 668 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 11 668 | 11 668 | |||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
020 | 01 | 15 | 5180000 | 46 829 | 46 829 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
020 | 01 | 15 | 5180000 | 618 | 46 829 | 46 829 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 15 | 5190000 | 10 482 | 0 | 10 482 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 10 482 | 10 482 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 01 | 15 | 7950000 | 7 090 | 7 090 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
020 | 01 | 15 | 7950100 | 7 000 | 7 000 | ||||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 7950100 | 216 | 7 000 | 7 000 | |||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
020 | 01 | 15 | 7951200 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 7951200 | 216 | 90 | 90 | |||
2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
020 | 03 | 00 | 67 762 | 66 275 | 0 | 1 487 | ||
2.2.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
020 | 03 | 09 | 67 762 | 66 275 | 0 | 1 487 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 03 | 09 | 0010000 | 23 161 | 23 161 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 020 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 23 161 | 23 161 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
020 | 03 | 09 | 3020000 | 42 067 | 40 580 | 0 | 1 487 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 42 067 | 40 580 | 1 487 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 03 | 09 | 7950000 | 2 534 | 2 534 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
020 | 03 | 09 | 7951100 | 2 534 | 2 534 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
020 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 2 534 | 2 534 | |||
2.3. | Национальная экономика | 020 | 04 | 00 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
2.3.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
020 | 04 | 11 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 04 | 11 | 7950000 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы. Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
020 | 04 | 11 | 7950800 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
020 | 04 | 11 | 7950800 | 521 | 1 980 | 1 980 | |||
2.4. | Образование | 020 | 07 | 00 | 21 336 | 1 294 | 20 042 | 0 | ||
2.4.1. | Общее образование | 020 | 07 | 02 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 07 | 02 | 5190000 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи |
020 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 1 892 | 1 892 | |||
2.4.2. | Молодежная политика и оздоровление детей |
020 | 07 | 07 | 19 444 | 1 294 | 18 150 | 0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
020 | 07 | 07 | 4320000 | 19 444 | 1 294 | 18 150 | 0 | ||
Оздоровление детей | 020 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 19 444 | 1 294 | 18 150 | ||
2.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
020 | 08 | 00 | 9 825 | 9 825 | 0 | 0 | ||
2.5.1. | Периодическая печать и издательства |
020 | 08 | 04 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 6 913 | 6 913 | |||
2.5.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 06 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
020 | 08 | 06 | 4520000 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
020 | 08 | 06 | 4520200 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 2 912 | 2 912 | |||
2.6. | Социальная политика | 020 | 10 | 00 | 190 718 | 94 264 | 96 204 | 250 | ||
2.6.1. | Пенсионное обеспечение | 020 | 10 | 01 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 020 | 10 | 01 | 4900000 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
020 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 4 516 | 4 516 | |||
2.6.2. | Социальное обеспечение населения |
020 | 10 | 03 | 107 045 | 87 967 | 18 828 | 250 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
020 | 10 | 03 | 5050000 | 43 767 | 43 517 | 0 | 250 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
020 | 10 | 03 | 5050200 | 43 767 | 43 517 | 0 | 250 | ||
Оказание социальной помощи |
020 | 10 | 03 | 5050200 | 483 | 43 767 | 43 517 | 250 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 03 | 5190000 | 18 828 | 0 | 18 828 | 0 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
020 | 10 | 03 | 5190000 | 613 | 18 828 | 18 828 | |||
Региональные целевые программы |
020 | 10 | 03 | 5220000 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
020 | 10 | 03 | 5222703 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 020 | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 4 450 | 4 450 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 10 | 03 | 7950000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" |
020 | 10 | 03 | 7952200 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 020 | 10 | 03 | 7952200 | 197 | 40 000 | 40 000 | |||
2.6.3. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
020 | 10 | 04 | 77 376 | 0 | 77 376 | 0 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству |
020 | 10 | 04 | 5110000 | 4 236 | 0 | 4 236 | 0 | ||
Другие пособия и компенсации |
020 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 4 236 | 4 236 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 04 | 5190000 | 73 140 | 0 | 73 140 | 0 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 72 580 | 72 580 | |||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 424 | 560 | 560 | |||
2.6.4. | Другие вопросы в области социальной политики |
020 | 10 | 06 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 10 | 06 | 7950000 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
020 | 10 | 06 | 7950202 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
020 | 10 | 06 | 7950202 | 482 | 1 781 | 1 781 | |||
3. | Контрольно-счетная палата |
030 | 18 709 | 18 709 | 0 | 0 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы |
030 | 01 | 00 | 18 709 | 18 709 | 0 | 0 | ||
3.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
030 | 01 | 06 | 18 709 | 18 709 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
030 | 01 | 06 | 0010000 | 18 709 | 18 709 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 030 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 15 376 | 15 376 | |||
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
030 | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 3 333 | 3 333 | |||
4. | Департамент имущественных и земельных отношений |
060 | 116 629 | 68 502 | 48 127 | 0 | ||||
4.1. | Общегосударственные вопросы |
060 | 01 | 00 | 65 361 | 65 361 | 0 | 0 | ||
4.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
060 | 01 | 15 | 65 361 | 65 361 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
060 | 01 | 15 | 0010000 | 59 561 | 59 561 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 060 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 59 561 | 59 561 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 5 800 | 5 800 | |||
4.2. | Национальная экономика | 060 | 04 | 00 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | ||
4.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 3 084 | 3 084 | |||
4.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
060 | 05 | 00 | 48 127 | 0 | 48 127 | 0 | ||
4.3.1. | Жилищное хозяйство | 060 | 05 | 01 | 48 127 | 0 | 48 127 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 060 | 05 | 01 | 5190000 | 48 127 | 0 | 48 127 | 0 | ||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
060 | 05 | 01 | 5190000 | 442 | 48 127 | 48 127 | |||
4.4. | Социальная политика | 060 | 10 | 00 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
4.4.1. | Пенсионное обеспечение | 060 | 10 | 01 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 060 | 10 | 01 | 4900000 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
060 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 57 | 57 | |||
5. | Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
080 | 140 915 | 132 469 | 401 | 8 045 | ||||
5.1. | Общегосударственные вопросы |
080 | 01 | 00 | 31 394 | 30 993 | 401 | 0 | ||
5.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
080 | 01 | 04 | 898 | 898 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 04 | 0010000 | 898 | 898 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 898 | 898 | |||
5.1.2. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
080 | 01 | 06 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 06 | 0010000 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 2 379 | 2 379 | |||
5.1.3. | Другие общегосударственные вопросы |
080 | 01 | 15 | 28 117 | 27 716 | 401 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 15 | 0010000 | 28 117 | 27 716 | 401 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 28 117 | 27 716 | 401 | ||
5.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
080 | 03 | 00 | 3 124 | 3 124 | 0 | 0 | ||
5.2.1. | Органы внутренних дел | 080 | 03 | 02 | 2 914 | 2 914 | 0 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 2 914 | 2 914 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 914 | 2 914 | |||
5.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
080 | 03 | 09 | 210 | 210 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 03 | 09 | 0010000 | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 84 | 84 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 126 | 126 | |||
5.3. | Национальная экономика | 080 | 04 | 00 | 83 752 | 75 707 | 0 | 8 045 | ||
5.3.1. | Лесное хозяйство | 080 | 04 | 07 | 348 | 348 | 0 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 348 | 348 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 348 | 348 | |||
5.3.2. | Транспорт | 080 | 04 | 08 | 196 | 196 | 0 | 0 | ||
Управление дорожным хозяйством |
080 | 04 | 08 | 3160000 | 196 | 196 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 196 | 196 | |||
5.3.3. | Связь и информатика | 080 | 04 | 09 | 79 722 | 71 677 | 0 | 8 045 | ||
Информационные технологии и связь |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 79 722 | 71 677 | 0 | 8 045 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 327 | 47 395 | 39 350 | 8 045 | ||
Информатика | 080 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 32 327 | 32 327 | |||
5.3.4. | Другие вопросы в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 3 486 | 3 486 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 11 | 0010000 | 3 046 | 3 046 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 3 046 | 3 046 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 3400000 | 440 | 440 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 440 | 440 | |||
5.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
080 | 05 | 00 | 1 923 | 1 923 | 0 | 0 | ||
5.4.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
080 | 05 | 04 | 1 923 | 1 923 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 1 923 | 1 923 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 981 | 981 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 942 | 942 | |||
5.5. | Охрана окружающей среды |
080 | 06 | 00 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
5.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
080 | 06 | 04 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 06 | 04 | 0010000 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 807 | 807 | |||
5.6. | Образование | 080 | 07 | 00 | 12 201 | 12 201 | 0 | 0 | ||
5.6.1. | Дошкольное образование | 080 | 07 | 01 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 1 179 | 1 179 | |||
5.6.2. | Общее образование | 080 | 07 | 02 | 4 377 | 4 377 | 0 | 0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
080 | 07 | 02 | 4210000 | 3 033 | 3 033 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразовательные |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 1 778 | 1 778 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 778 | 1 778 | |||
Гимназии, лицеи | 080 | 07 | 02 | 4210200 | 1 001 | 1 001 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 1 001 | 1 001 | |||
Вечерние школы | 080 | 07 | 02 | 4210300 | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 83 | 83 | |||
Школы-детские сады | 080 | 07 | 02 | 4210400 | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 171 | 171 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
080 | 07 | 02 | 4230000 | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 495 | 495 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 495 | 495 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 427 | 427 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 427 | 427 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 422 | 422 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 422 | 422 | |||
5.6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
080 | 07 | 07 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 429 | 429 | |||
5.6.4. | Другие вопросы в области образования |
080 | 07 | 09 | 6 216 | 6 216 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 216 | 216 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 216 | 216 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
080 | 07 | 09 | 4520000 | 2 618 | 2 618 | 0 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 1 293 | 1 293 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 293 | 1 293 | |||
Централизованные бухгалтерии |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 1 273 | 1 273 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 1 273 | 1 273 | |||
Межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 52 | 52 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
080 | 07 | 09 | 7950000 | 3 382 | 3 382 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
080 | 07 | 09 | 7951900 | 3 382 | 3 382 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
080 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 3 382 | 3 382 | |||
5.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
080 | 08 | 00 | 1 942 | 1 942 | 0 | 0 | ||
5.7.1. | Культура | 080 | 08 | 01 | 1 407 | 1 407 | 0 | 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 780 | 780 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 780 | 780 | |||
Музеи и постоянные выставки |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 135 | 135 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 135 | 135 | |||
Библиотеки | 080 | 08 | 01 | 4420000 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 429 | 429 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 63 | 63 | |||
5.7.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
080 | 08 | 06 | 535 | 535 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 08 | 06 | 0010000 | 195 | 195 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 195 | 195 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
080 | 08 | 06 | 4520000 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
080 | 08 | 06 | 4520200 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 340 | 340 | |||
5.8. | Здравоохранение и спорт |
080 | 09 | 00 | 5 772 | 5 772 | 0 | 0 | ||
5.8.1. | Здравоохранение | 080 | 09 | 01 | 5 163 | 5 163 | 0 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 226 | 226 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 226 | 226 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 1 526 | 1 526 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 526 | 1 526 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 2 329 | 2 329 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 2 329 | 2 329 | |||
Родильные дома | 080 | 09 | 01 | 4760000 | 848 | 848 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 848 | 848 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 234 | 234 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 234 | 234 | |||
5.8.2. | Спорт и физическая культура |
080 | 09 | 02 | 211 | 211 | 0 | 0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
080 | 09 | 02 | 4820000 | 211 | 211 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 211 | 211 | |||
5.8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
080 | 09 | 04 | 398 | 398 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 09 | 04 | 0010000 | 248 | 248 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 080 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 248 | 248 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
080 | 09 | 04 | 7950000 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
080 | 09 | 04 | 7951800 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
080 | 09 | 04 | 7951800 | 455 | 150 | 150 | |||
6. | Департамент архитектуры и градостроительства |
140 | 2 120 515 | 2 078 838 | 0 | 41 677 | ||||
6.1. | Общегосударственные вопросы |
140 | 01 | 00 | 62 057 | 62 057 | 0 | 0 | ||
6.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
140 | 01 | 04 | 3 434 | 3 434 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 01 | 04 | 0010000 | 3 434 | 3 434 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 140 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3 434 | 3 434 | |||
6.1.2. | Другие общегосударственные вопросы |
140 | 01 | 15 | 58 623 | 58 623 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 58 623 | 58 623 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 58 623 | 58 623 | |||
6.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
140 | 03 | 00 | 9 074 | 9 074 | 0 | 0 | ||
6.2.1. | Органы внутренних дел | 140 | 03 | 02 | 8 954 | 8 954 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 03 | 02 | 1020000 | 6 292 | 6 292 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 03 | 02 | 1020000 | 214 | 6 292 | 6 292 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 2 662 | 2 662 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 662 | 2 662 | |||
6.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
140 | 03 | 09 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 120 | 120 | |||
6.3. | Национальная экономика | 140 | 04 | 00 | 182 656 | 180 769 | 0 | 1 887 | ||
6.3.1. | Транспорт | 140 | 04 | 08 | 33 502 | 33 502 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 04 | 08 | 1020000 | 33 502 | 33 502 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 04 | 08 | 1020000 | 214 | 33 502 | 33 502 | |||
6.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 149 154 | 147 267 | 0 | 1 887 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 04 | 11 | 0010000 | 62 458 | 62 458 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 140 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 62 458 | 62 458 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 22 856 | 22 856 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 22 856 | 22 856 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 63 840 | 61 953 | 0 | 1 887 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 63 840 | 61 953 | 1 887 | ||
6.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
140 | 05 | 00 | 838 156 | 818 366 | 0 | 19 790 | ||
6.4.1. | Жилищное хозяйство | 140 | 05 | 01 | 520 460 | 500 670 | 0 | 19 790 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 01 | 1020000 | 35 180 | 15 390 | 0 | 19 790 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 35 180 | 15 390 | 19 790 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 4 340 | 4 340 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 4 340 | 4 340 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 05 | 01 | 5220000 | 480 941 | 480 941 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 394 634 | 394 634 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 213 | 390 134 | 390 134 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 410 | 4 500 | 4 500 | |||
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 86 306 | 86 306 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 213 | 86 306 | 86 306 | |||
6.4.2. | Коммунальное хозяйство | 140 | 05 | 02 | 317 696 | 317 696 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 02 | 1020000 | 54 560 | 54 560 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 54 560 | 54 560 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 05 | 02 | 5220000 | 234 793 | 234 793 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
140 | 05 | 02 | 5222706 | 234 793 | 234 793 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 02 | 5222706 | 213 | 234 793 | 234 793 | |||
Благоустройство | 140 | 05 | 02 | 6000000 | 28 343 | 28 343 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
140 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 28 343 | 28 343 | |||
6.5. | Образование | 140 | 07 | 00 | 335 502 | 315 502 | 0 | 20 000 | ||
6.5.1. | Дошкольное образование | 140 | 07 | 01 | 119 934 | 99 934 | 0 | 20 000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 01 | 1020000 | 49 834 | 29 834 | 0 | 20 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 01 | 1020000 | 214 | 49 834 | 29 834 | 20 000 | ||
Региональные целевые программы |
140 | 07 | 01 | 5220000 | 70 100 | 70 100 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
140 | 07 | 01 | 5222601 | 70 100 | 70 100 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 07 | 01 | 5222601 | 213 | 70 100 | 70 100 | |||
6.5.2. | Общее образование | 140 | 07 | 02 | 214 971 | 214 971 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 02 | 1020000 | 97 420 | 97 420 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 02 | 1020000 | 214 | 97 420 | 97 420 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
140 | 07 | 02 | 4210000 | 12 405 | 12 405 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразовательные |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 9 302 | 9 302 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 9 302 | 9 302 | |||
Гимназии, лицеи | 140 | 07 | 02 | 4210200 | 3 103 | 3 103 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 3 103 | 3 103 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
140 | 07 | 02 | 4230000 | 5 146 | 5 146 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 5 146 | 5 146 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 5 146 | 5 146 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 07 | 02 | 5220000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
140 | 07 | 02 | 5222601 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 07 | 02 | 5222601 | 213 | 100 000 | 100 000 | |||
6.5.3. | Среднее профессиональное образование |
140 | 07 | 04 | 597 | 597 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 04 | 1020000 | 597 | 597 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 04 | 1020000 | 214 | 597 | 597 | |||
6.6. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
140 | 08 | 00 | 131 761 | 131 761 | 0 | 0 | ||
6.6.1. | Культура | 140 | 08 | 01 | 115 761 | 115 761 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 08 | 01 | 1020000 | 11 261 | 11 261 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | 11 261 | 11 261 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 08 | 01 | 5220000 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
140 | 08 | 01 | 5222603 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 08 | 01 | 5222603 | 213 | 104 500 | 104 500 | |||
6.6.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
140 | 08 | 06 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 08 | 06 | 1020000 | 214 | 16 000 | 16 000 | |||
6.7. | Здравоохранение и спорт |
140 | 09 | 00 | 556 630 | 556 630 | 0 | 0 | ||
6.7.1. | Здравоохранение | 140 | 09 | 01 | 177 836 | 177 836 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 01 | 1020000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 01 | 1020000 | 214 | 1 000 | 1 000 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 50 000 | 50 000 | |||
Родильные дома | 140 | 09 | 01 | 4760000 | 3 328 | 3 328 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 3 328 | 3 328 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 10 008 | 10 008 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 10 008 | 10 008 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 09 | 01 | 5220000 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
140 | 09 | 01 | 5222604 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 09 | 01 | 5222604 | 213 | 113 500 | 113 500 | |||
6.7.2. | Спорт и физическая культура |
140 | 09 | 02 | 378 794 | 378 794 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 02 | 1020000 | 25 450 | 25 450 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 25 450 | 25 450 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 09 | 02 | 5220000 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
140 | 09 | 02 | 5222605 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 09 | 02 | 5222605 | 213 | 353 344 | 353 344 | |||
6.8. | Социальная политика | 140 | 10 | 00 | 4 679 | 4 679 | 0 | 0 | ||
6.8.1. | Пенсионное обеспечение | 140 | 10 | 01 | 229 | 229 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 140 | 10 | 01 | 4900000 | 229 | 229 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
140 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 229 | 229 | |||
6.8.2. | Социальное обеспечение населения |
140 | 10 | 03 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Региональные целевые программы |
140 | 10 | 03 | 5220000 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
140 | 10 | 03 | 5222703 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 140 | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 4 450 | 4 450 | |||
7. | Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог |
180 | 1 053 395 | 1 053 327 | 0 | 68 | ||||
7.1. | Национальная экономика | 180 | 04 | 00 | 920 829 | 920 761 | 0 | 68 | ||
7.1.1. | Транспорт | 180 | 04 | 08 | 896 385 | 896 317 | 0 | 68 | ||
Дорожное хозяйство | 180 | 04 | 08 | 3150000 | 544 412 | 544 412 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
180 | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 544 412 | 544 412 | |||
Управление дорожным хозяйством |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 28 905 | 28 837 | 0 | 68 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 28 905 | 28 837 | 68 | ||
Другие виды транспорта | 180 | 04 | 08 | 3170000 | 282 003 | 282 003 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
180 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 282 003 | 282 003 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
180 | 04 | 08 | 7950000 | 41 065 | 41 065 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
180 | 04 | 08 | 7951200 | 41 065 | 41 065 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
180 | 04 | 08 | 7951200 | 213 | 37 086 | 37 086 | |||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
180 | 04 | 08 | 7951200 | 365 | 3 979 | 3 979 | |||
7.1.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
180 | 04 | 11 | 24 444 | 24 444 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
180 | 04 | 11 | 0010000 | 24 444 | 24 444 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 180 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 24 444 | 24 444 | |||
7.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
180 | 05 | 00 | 132 509 | 132 509 | 0 | 0 | ||
7.2.1. | Коммунальное хозяйство | 180 | 05 | 02 | 132 509 | 132 509 | 0 | 0 | ||
Благоустройство | 180 | 05 | 02 | 6000000 | 132 509 | 132 509 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
180 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 56 859 | 56 859 | |||
Уличное освещение | 180 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 75 650 | 75 650 | |||
7.3. | Социальная политика | 180 | 10 | 00 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
7.3.1. | Пенсионное обеспечение | 180 | 10 | 01 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 180 | 10 | 01 | 4900000 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
180 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 57 | 57 | |||
8. | Управление внутренних дел |
188 | 659 209 | 615 628 | 43 581 | 0 | ||||
8.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
188 | 03 | 00 | 650 531 | 606 950 | 43 581 | 0 | ||
8.1.1. | Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 650 531 | 606 950 | 43 581 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 650 531 | 606 950 | 43 581 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 4 200 | 4 200 | |||
Продовольственное обеспечение |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 10 118 | 10 118 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 449 736 | 406 155 | 43 581 | ||
Гражданский персонал | 188 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 81 399 | 81 399 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 90 400 | 90 400 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 14 678 | 14 678 | |||
8.2. | Социальная политика | 188 | 10 | 00 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | ||
8.2.1. | Пенсионное обеспечение | 188 | 10 | 01 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 188 | 10 | 01 | 4900000 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
188 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 8 678 | 8 678 | |||
9. | Линейное управление внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте |
1888 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||||
9.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1888 | 03 | 00 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||
9.1.1. | Органы внутренних дел | 1888 | 03 | 02 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 1888 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 105 | 105 | |||
Продовольственное обеспечение |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 336 | 336 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 15 375 | 13 977 | 1 398 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 926 | 926 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 392 | 392 | |||
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 1 662 321 | 1 469 299 | 102 680 | 90 342 | ||||
10.1. | Общегосударственные вопросы |
190 | 01 | 00 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
10.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
190 | 01 | 15 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
190 | 01 | 15 | 0930000 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 90 | 90 | |||
10.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
190 | 03 | 00 | 10 005 | 10 005 | 0 | 0 | ||
10.2.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
190 | 03 | 09 | 10 005 | 10 005 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 2 210 | 2 210 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 945 | 945 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 945 | 945 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
190 | 03 | 09 | 7950000 | 6 850 | 6 850 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
190 | 03 | 09 | 7951100 | 6 850 | 6 850 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 6 850 | 6 850 | |||
10.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
190 | 05 | 00 | 771 573 | 578 551 | 102 680 | 90 342 | ||
10.3.1. | Жилищное хозяйство | 190 | 05 | 01 | 153 324 | 144 877 | 0 | 8 447 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 151 622 | 143 175 | 0 | 8 447 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 130 472 | 122 025 | 8 447 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 21 150 | 21 150 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
190 | 05 | 01 | 7950000 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
190 | 05 | 01 | 7950202 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 7950202 | 410 | 1 702 | 1 702 | |||
10.3.2. | Коммунальное хозяйство | 190 | 05 | 02 | 311 347 | 289 772 | 0 | 21 575 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 193 290 | 171 715 | 0 | 21 575 | ||
Субсидии | 190 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 11 500 | 11 500 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 33 292 | 33 292 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 802 | 6 133 | 4 335 | 1 798 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 82 509 | 67 818 | 14 691 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 51 016 | 45 930 | 5 086 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 805 | 8 840 | 8 840 | |||
Благоустройство | 190 | 05 | 02 | 6000000 | 118 057 | 118 057 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
190 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 73 682 | 73 682 | |||
Уличное освещение | 190 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 3 687 | 3 687 | |||
Организация и содержание мест захоронения |
190 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 40 688 | 40 688 | |||
10.3.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 306 902 | 143 902 | 102 680 | 60 320 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 132 002 | 71 682 | 0 | 60 320 | ||
Центральный аппарат | 190 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 48 027 | 48 027 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 83 975 | 23 655 | 60 320 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 6 209 | 6 209 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 6 209 | 6 209 | |||
Фонд компенсаций | 190 | 05 | 04 | 5190000 | 137 680 | 35 000 | 102 680 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
190 | 05 | 04 | 5190000 | 572 | 137 680 | 35 000 | 102 680 | ||
Региональные целевые программы |
190 | 05 | 04 | 5220000 | 31 011 | 31 011 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Реконструкция и модернизация жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2012 годы" |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 3 757 | 3 757 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 571 | 3 757 | 3 757 | |||
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2012 годы" |
190 | 05 | 04 | 5222103 | 27 254 | 27 254 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 04 | 5222103 | 213 | 5 000 | 5 000 | |||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 5222103 | 571 | 22 254 | 22 254 | |||
10.4. | Образование | 190 | 07 | 00 | 666 485 | 666 485 | 0 | 0 | ||
10.4.1. | Дошкольное образование | 190 | 07 | 01 | 202 293 | 202 293 | 0 | 0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 202 293 | 202 293 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 202 293 | 202 293 | |||
10.4.2 | Общее образование | 190 | 07 | 02 | 410 721 | 410 721 | 0 | 0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
190 | 07 | 02 | 4210000 | 376 070 | 376 070 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразовательные |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 276 546 | 276 546 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 276 546 | 276 546 | |||
Гимназии, лицеи | 190 | 07 | 02 | 4210200 | 84 420 | 84 420 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 84 420 | 84 420 | |||
Вечерние школы | 190 | 07 | 02 | 4210300 | 5 036 | 5 036 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 5 036 | 5 036 | |||
Школы-детские сады | 190 | 07 | 02 | 4210400 | 10 068 | 10 068 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 10 068 | 10 068 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
190 | 07 | 02 | 4230000 | 34 651 | 34 651 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 8 953 | 8 953 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 8 953 | 8 953 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 5 870 | 5 870 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 5 870 | 5 870 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 19 828 | 19 828 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 19 828 | 19 828 | |||
10.4.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
190 | 07 | 07 | 11 872 | 11 872 | 0 | 0 | ||
Организационно-воспи- тательная работа с молодежью |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 11 872 | 11 872 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 11 872 | 11 872 | |||
10.4.4. | Другие вопросы в области образования |
190 | 07 | 09 | 41 599 | 41 599 | 0 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
190 | 07 | 09 | 4520000 | 41 599 | 41 599 | 0 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 2 027 | 2 027 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 2 027 | 2 027 | |||
Централизованные бухгалтерии |
190 | 07 | 09 | 4520200 | 191 | 191 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 191 | 191 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
190 | 07 | 09 | 4520300 | 34 530 | 34 530 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 34 530 | 34 530 | |||
Межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 4 851 | 4 851 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 4 851 | 4 851 | |||
10.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
190 | 08 | 00 | 25 568 | 25 568 | 0 | 0 | ||
10.5.1. | Культура | 190 | 08 | 01 | 25 568 | 25 568 | 0 | 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 15 163 | 15 163 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 15 163 | 15 163 | |||
Музеи и постоянные выставки |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 4 732 | 4 732 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 4 732 | 4 732 | |||
Библиотеки | 190 | 08 | 01 | 4420000 | 5 160 | 5 160 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 5 160 | 5 160 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 513 | 513 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 513 | 513 | |||
10.6. | Здравоохранение и спорт |
190 | 09 | 00 | 81 179 | 81 179 | 0 | 0 | ||
10.6.1. | Здравоохранение | 190 | 09 | 01 | 78 533 | 78 533 | 0 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 1 574 | 1 574 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1 574 | 1 574 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 32 355 | 32 355 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 32 355 | 32 355 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 29 990 | 29 990 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 29 990 | 29 990 | |||
Родильные дома | 190 | 09 | 01 | 4760000 | 11 729 | 11 729 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 11 729 | 11 729 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 2 885 | 2 885 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 2 885 | 2 885 | |||
10.6.2. | Спорт и физическая культура |
190 | 09 | 02 | 2 646 | 2 646 | 0 | 0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
190 | 09 | 02 | 4820000 | 2 646 | 2 646 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 2 646 | 2 646 | |||
10.7. | Социальная политика | 190 | 10 | 00 | 107 421 | 107 421 | 0 | 0 | ||
10.7.1. | Пенсионное обеспечение | 190 | 10 | 01 | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 190 | 10 | 01 | 4900000 | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
190 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 392 | 1 392 | |||
10.7.2. | Социальное обеспечение населения |
190 | 10 | 03 | 106 029 | 106 029 | 0 | 0 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
190 | 10 | 03 | 5050000 | 106 029 | 106 029 | 0 | 0 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
190 | 10 | 03 | 5050600 | 106 029 | 106 029 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
190 | 10 | 03 | 5050600 | 572 | 106 029 | 106 029 | |||
11. | Муниципальное учреждение "хозяйственно- эксплуатационное управление" |
200 | 245 953 | 235 747 | 735 | 9 471 | ||||
11.1. | Общегосударственные вопросы |
200 | 01 | 00 | 206 482 | 196 276 | 735 | 9 471 | ||
11.1.1. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
200 | 01 | 03 | 5 654 | 5 654 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 03 | 0010000 | 5 654 | 5 654 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 5 654 | 5 654 | |||
11.1.2. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 | 01 | 04 | 2 145 | 2 145 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 04 | 0010000 | 2 145 | 2 145 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2 145 | 2 145 | |||
11.1.3. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 | 01 | 06 | 5 015 | 5 015 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 06 | 0010000 | 5 015 | 5 015 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 5 015 | 5 015 | |||
11.1.4. | Другие общегосударственные вопросы |
200 | 01 | 15 | 193 668 | 183 462 | 735 | 9 471 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 15 | 0010000 | 53 205 | 52 470 | 735 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 53 205 | 52 470 | 735 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 139 390 | 129 919 | 0 | 9 471 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 139 390 | 129 919 | 9 471 | ||
Фонд компенсаций | 200 | 01 | 15 | 5190000 | 1 073 | 1 073 | 0 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
200 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 1 073 | 1 073 | |||
11.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 | 03 | 00 | 4 434 | 4 434 | 0 | 0 | ||
11.2.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
200 | 03 | 09 | 4 434 | 4 434 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 03 | 09 | 0010000 | 3 528 | 3 528 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 3 528 | 3 528 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
200 | 03 | 09 | 2190000 | 884 | 884 | 0 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
200 | 03 | 09 | 2190000 | 261 | 884 | 884 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
200 | 03 | 09 | 7950000 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
200 | 03 | 09 | 7951100 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
200 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 22 | 22 | |||
11.3. | Национальная экономика | 200 | 04 | 00 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | ||
11.3.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
200 | 04 | 11 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 04 | 11 | 0010000 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 2 448 | 2 448 | |||
11.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 | 05 | 00 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | ||
11.4.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 | 05 | 04 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 05 | 04 | 0010000 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 4 341 | 4 341 | |||
11.5. | Охрана окружающей среды |
200 | 06 | 00 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | ||
11.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 | 06 | 04 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 06 | 04 | 0010000 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 1 026 | 1 026 | |||
11.6. | Образование | 200 | 07 | 00 | 19 396 | 19 396 | 0 | 0 | ||
11.6.1. | Другие вопросы в области образования |
200 | 07 | 09 | 19 396 | 19 396 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 07 | 09 | 0010000 | 918 | 918 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 918 | 918 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
200 | 07 | 09 | 4520000 | 18 478 | 18 478 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
200 | 07 | 09 | 4520200 | 367 | 367 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 367 | 367 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
200 | 07 | 09 | 4520300 | 18 111 | 18 111 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 18 111 | 18 111 | |||
11.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
200 | 08 | 00 | 2 038 | 2 038 | 0 | 0 | ||
11.7.1. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
200 | 08 | 06 | 2 038 | 2 038 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 08 | 06 | 0010000 | 1 835 | 1 835 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 835 | 1 835 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
200 | 08 | 06 | 4520000 | 203 | 203 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
200 | 08 | 06 | 4520200 | 203 | 203 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 203 | 203 | |||
11.8. | Здравоохранение и спорт |
200 | 09 | 00 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | ||
11.8.1. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
200 | 09 | 04 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 09 | 04 | 0010000 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 200 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 5 750 | 5 750 | |||
11.9. | Социальная политика | 200 | 10 | 00 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
11.9.1. | Пенсионное обеспечение | 200 | 10 | 01 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 200 | 10 | 01 | 4900000 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 38 | 38 | |||
12. | Департамент образования |
230 | 3 641 961 | 1 568 986 | 1 799 520 | 273 455 | ||||
12.1. | Образование | 230 | 07 | 00 | 3 631 162 | 1 558 187 | 1 799 520 | 273 455 | ||
12.1.1. | Дошкольное образование | 230 | 07 | 01 | 1 109 165 | 876 779 | 45 022 | 187 364 | ||
Детские дошкольные учреждения |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 1 068 960 | 876 779 | 4 817 | 187 364 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 1 068 960 | 876 779 | 4 817 | 187 364 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
230 | 07 | 01 | 5200000 | 40 205 | 0 | 40 205 | 0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
230 | 07 | 01 | 5200000 | 421 | 40 205 | 40 205 | |||
12.1.2. | Общее образование | 230 | 07 | 02 | 2 161 526 | 336 887 | 1 754 498 | 70 141 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
230 | 07 | 02 | 4210000 | 1 937 982 | 180 217 | 1 695 981 | 61 784 | ||
Школы общеобразовательные |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 1 397 112 | 141 467 | 1 240 056 | 15 589 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 397 112 | 141 467 | 1 240 056 | 15 589 | |
Гимназии, лицеи | 230 | 07 | 02 | 4210200 | 412 929 | 28 643 | 349 701 | 34 585 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 412 929 | 28 643 | 349 701 | 34 585 | |
Вечерние школы | 230 | 07 | 02 | 4210300 | 41 954 | 3 547 | 37 752 | 655 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 41 954 | 3 547 | 37 752 | 655 | |
Школы-детские сады | 230 | 07 | 02 | 4210400 | 85 987 | 6 560 | 68 472 | 10 955 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 85 987 | 6 560 | 68 472 | 10 955 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
230 | 07 | 02 | 4230000 | 165 027 | 156 670 | 0 | 8 357 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 165 027 | 156 670 | 0 | 8 357 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 165 027 | 156 670 | 8 357 | ||
Фонд компенсаций | 230 | 07 | 02 | 5190000 | 56 441 | 0 | 56 441 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
230 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 56 441 | 56 441 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
230 | 07 | 02 | 5200000 | 2 076 | 0 | 2 076 | 0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
230 | 07 | 02 | 5200000 | 421 | 2 076 | 2 076 | |||
12.1.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
230 | 07 | 07 | 26 941 | 12 613 | 0 | 14 328 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 26 941 | 12 613 | 0 | 14 328 | ||
Оздоровление детей | 230 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 26 941 | 12 613 | 14 328 | ||
12.1.4. | Другие вопросы в области образования |
230 | 07 | 09 | 333 530 | 331 908 | 0 | 1 622 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
230 | 07 | 09 | 0010000 | 47 723 | 47 723 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 230 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 47 723 | 47 723 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4350000 | 15 051 | 15 051 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 15 051 | 15 051 | |||
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 10 320 | 10 320 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
230 | 07 | 09 | 4520000 | 197 381 | 195 759 | 0 | 1 622 | ||
Учебно-методические кабинеты |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 100 222 | 98 600 | 0 | 1 622 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 100 222 | 98 600 | 1 622 | ||
Централизованные бухгалтерии |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 66 426 | 66 426 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 66 426 | 66 426 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 8 485 | 8 485 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 8 485 | 8 485 | |||
Межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 22 248 | 22 248 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 22 248 | 22 248 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
230 | 07 | 09 | 7950000 | 63 055 | 63 055 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950201 | 2 304 | 2 304 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950201 | 447 | 2 304 | 2 304 | |||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950202 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950202 | 447 | 100 | 100 | |||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950205 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950205 | 447 | 100 | 100 | |||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
230 | 07 | 09 | 7951200 | 2 316 | 2 316 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7951200 | 447 | 2 316 | 2 316 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7951900 | 58 235 | 58 235 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 58 235 | 58 235 | |||
12.2. | Социальная политика | 230 | 10 | 00 | 10 799 | 10 799 | 0 | 0 | ||
12.2.1. | Пенсионное обеспечение | 230 | 10 | 01 | 10 799 | 10 799 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 230 | 10 | 01 | 4900000 | 10 799 | 10 799 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
230 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 10 799 | 10 799 | |||
13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
240 | 1 211 294 | 1 061 624 | 4 997 | 144 673 | ||||
13.1. | Общегосударственные вопросы |
240 | 01 | 00 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | ||
13.1.1. | Другие общегосударственные вопросы |
240 | 01 | 15 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 13 456 | 13 456 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -4 496 | -4 496 | |||
13.2. | Образование | 240 | 07 | 00 | 559 266 | 512 577 | 4 997 | 41 692 | ||
13.2.1. | Общее образование | 240 | 07 | 02 | 334 836 | 304 578 | 4 997 | 25 261 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
240 | 07 | 02 | 4230000 | 329 839 | 304 578 | 0 | 25 261 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 156 719 | 140 153 | 0 | 16 566 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 156 719 | 140 153 | 16 566 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 173 120 | 164 425 | 0 | 8 695 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 173 120 | 164 425 | 8 695 | ||
Фонд компенсаций | 240 | 07 | 02 | 5190000 | 4 997 | 0 | 4 997 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
240 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 4 997 | 4 997 | |||
13.2.2. | Молодежная политика и оздоровление детей |
240 | 07 | 07 | 192 862 | 176 497 | 0 | 16 365 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 178 834 | 165 141 | 0 | 13 693 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 169 403 | 155 744 | 13 659 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 9 431 | 9 397 | 34 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 12 686 | 10 014 | 0 | 2 672 | ||
Оздоровление детей | 240 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 12 686 | 10 014 | 2 672 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 07 | 07 | 7950000 | 1 342 | 1 342 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
240 | 07 | 07 | 7951900 | 1 342 | 1 342 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 07 | 7951900 | 447 | 1 342 | 1 342 | |||
13.2.3. | Другие вопросы в области образования |
240 | 07 | 09 | 31 568 | 31 502 | 0 | 66 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 07 | 09 | 0010000 | 10 219 | 10 219 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 240 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 10 219 | 10 219 | |||
Мероприятия в области образования |
240 | 07 | 09 | 4360000 | 9 180 | 9 114 | 0 | 66 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 9 180 | 9 114 | 66 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 07 | 09 | 7950000 | 12 169 | 12 169 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
240 | 07 | 09 | 7951900 | 12 169 | 12 169 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 12 169 | 12 169 | |||
13.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
240 | 08 | 00 | 397 896 | 352 400 | 0 | 45 496 | ||
13.3.1. | Культура | 240 | 08 | 01 | 347 465 | 301 969 | 0 | 45 496 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 135 512 | 101 425 | 0 | 34 087 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 135 512 | 101 425 | 34 087 | ||
Музеи и постоянные выставки |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 51 080 | 49 122 | 0 | 1 958 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 51 080 | 49 122 | 1 958 | ||
Библиотеки | 240 | 08 | 01 | 4420000 | 78 046 | 75 923 | 0 | 2 123 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 78 046 | 75 923 | 2 123 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 61 734 | 57 477 | 0 | 4 257 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 61 734 | 57 477 | 4 257 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 21 093 | 18 022 | 0 | 3 071 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 21 093 | 18 022 | 3 071 | ||
13.3.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 06 | 50 431 | 50 431 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 08 | 06 | 0010000 | 41 493 | 41 493 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 240 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 41 493 | 41 493 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 8 938 | 8 938 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
240 | 08 | 06 | 4520200 | 8 938 | 8 938 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 8 938 | 8 938 | |||
13.4. | Здравоохранение и спорт |
240 | 09 | 00 | 141 036 | 83 551 | 0 | 57 485 | ||
13.4.1. | Спорт и физическая культура |
240 | 09 | 02 | 129 807 | 72 322 | 0 | 57 485 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
240 | 09 | 02 | 4820000 | 86 863 | 50 968 | 0 | 35 895 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 86 863 | 50 968 | 35 895 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 42 743 | 21 153 | 0 | 21 590 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 42 743 | 21 153 | 21 590 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 09 | 02 | 7950000 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
240 | 09 | 02 | 7950201 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 7950201 | 455 | 201 | 201 | |||
13.4.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
240 | 09 | 04 | 11 229 | 11 229 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 09 | 04 | 0010000 | 11 229 | 11 229 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 240 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 11 229 | 11 229 | |||
13.5. | Социальная политика | 240 | 10 | 00 | 104 136 | 104 136 | 0 | 0 | ||
13.5.1. | Пенсионное обеспечение | 240 | 10 | 01 | 1 676 | 1 676 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 240 | 10 | 01 | 4900000 | 1 676 | 1 676 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
240 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 676 | 1 676 | |||
13.5.2. | Социальное обеспечение населения |
240 | 10 | 03 | 102 460 | 102 460 | 0 | 0 | ||
Региональные целевые программы |
240 | 10 | 03 | 5220000 | 102 460 | 102 460 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
240 | 10 | 03 | 5222702 | 102 460 | 102 460 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 240 | 10 | 03 | 5222702 | 197 | 102 460 | 102 460 | |||
14. | Комитет по здравоохранению |
260 | 3 071 098 | 2 109 759 | 108 454 | 852 885 | ||||
14.1. | Образование | 260 | 07 | 00 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||
14.1.1. | Молодежная политика и оздоровление детей |
260 | 07 | 07 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||
Оздоровление детей | 260 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 5 400 | 5 400 | |||
14.2. | Здравоохранение и спорт |
260 | 09 | 00 | 3 058 861 | 2 097 522 | 108 454 | 852 885 | ||
14.2.1. | Здравоохранение | 260 | 09 | 01 | 3 029 040 | 2 067 701 | 108 454 | 852 885 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 57 862 | 48 047 | 0 | 9 815 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 57 862 | 48 047 | 9 815 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 913 791 | 697 288 | 0 | 216 503 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 913 791 | 697 288 | 216 503 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 1 253 406 | 766 273 | 0 | 487 133 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 1 253 406 | 766 273 | 487 133 | ||
Станции переливания крови |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 932 | 0 | 0 | 932 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 932 | 932 | |||
Родильные дома | 260 | 09 | 01 | 4760000 | 370 214 | 232 030 | 0 | 138 184 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 370 214 | 232 030 | 138 184 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 190 499 | 190 181 | 0 | 318 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 190 499 | 190 181 | 318 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 118 217 | 31 852 | 86 365 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 118 217 | 31 852 | 86 365 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
260 | 09 | 01 | 5200000 | 22 089 | 0 | 22 089 | 0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
260 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 22 089 | 22 089 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
260 | 09 | 01 | 7950000 | 102 030 | 102 030 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Безопасное материнство" на 2002 - 2006 годы |
260 | 09 | 01 | 7950600 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 7950600 | 455 | 36 000 | 36 000 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
260 | 09 | 01 | 7951800 | 66 030 | 66 030 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 7951800 | 455 | 66 030 | 66 030 | |||
14.2.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
260 | 09 | 04 | 29 821 | 29 821 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
260 | 09 | 04 | 0010000 | 29 821 | 29 821 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 260 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 29 821 | 29 821 | |||
14.3. | Социальная политика | 260 | 10 | 00 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | ||
14.3.1. | Пенсионное обеспечение | 260 | 10 | 01 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 260 | 10 | 01 | 4900000 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
260 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 6 837 | 6 837 | |||
15. | Департамент финансов | 330 | 121 536 | 121 536 | 0 | 0 | ||||
15.1. | Общегосударственные вопросы |
330 | 01 | 00 | 109 463 | 109 463 | 0 | 0 | ||
15.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
330 | 01 | 06 | 59 591 | 59 591 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
330 | 01 | 06 | 0010000 | 59 591 | 59 591 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 330 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 59 591 | 59 591 | |||
15.1.2. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
330 | 01 | 12 | 95 146 | 95 146 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 95 146 | 95 146 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 95 146 | 95 146 | |||
15.1.3. | Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 0700000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
330 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 50 000 | 50 000 | |||
15.1.4. | Другие общегосударственные вопросы |
330 | 01 | 15 | -95 274 | -95 274 | 0 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
330 | 01 | 15 | 0920000 | -95 174 | -95 174 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 14 275 | 14 275 | |||
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -109 549 | -109 549 | |||
15.2. | Национальная экономика | 330 | 04 | 00 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
15.2.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
330 | 04 | 05 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Сельскохозяйственное производство |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 11 850 | 11 850 | |||
15.3. | Социальная политика | 330 | 10 | 00 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
15.3.1. | Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 330 | 10 | 01 | 4900000 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
330 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 223 | 223 | |||
16. | Комитет по природопользованию и экологии |
340 | 152 414 | 152 414 | 0 | 0 | ||||
16.1. | Национальная экономика | 340 | 04 | 00 | 20 058 | 20 058 | 0 | 0 | ||
16.1.1. | Лесное хозяйство | 340 | 04 | 07 | 20 058 | 20 058 | 0 | 0 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
340 | 04 | 07 | 2900000 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
340 | 04 | 07 | 2900100 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
340 | 04 | 07 | 2900100 | 800 | 3 996 | 3 996 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 16 062 | 16 062 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 16 062 | 16 062 | |||
16.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
340 | 05 | 00 | 78 038 | 78 038 | 0 | 0 | ||
16.2.1. | Коммунальное хозяйство | 340 | 05 | 02 | 73 525 | 73 525 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 05 | 02 | 7950000 | 73 525 | 73 525 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951300 | 72 179 | 72 179 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951300 | 412 | 20 666 | 20 666 | |||
Озеленение | 340 | 05 | 02 | 7951300 | 808 | 51 513 | 51 513 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951400 | 650 | 650 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951400 | 412 | 650 | 650 | |||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951600 | 696 | 696 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951600 | 412 | 696 | 696 | |||
16.2.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
340 | 05 | 04 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 05 | 04 | 7950000 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 05 | 04 | 7951300 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 05 | 04 | 7951300 | 213 | 4 513 | 4 513 | |||
16.3. | Охрана окружающей среды |
340 | 06 | 00 | 54 318 | 54 318 | 0 | 0 | ||
16.3.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340 | 06 | 04 | 54 318 | 54 318 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
340 | 06 | 04 | 0010000 | 17 751 | 17 751 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 340 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 17 751 | 17 751 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 06 | 04 | 7950000 | 36 567 | 36 567 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 19 780 | 19 780 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 213 | 1 500 | 1 500 | |||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 443 | 18 280 | 18 280 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951400 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 04 | 7951400 | 443 | 600 | 600 | |||
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951500 | 16 187 | 16 187 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 7951500 | 213 | 16 187 | 16 187 | |||
Всего расходов | 14 921 693 | 11 254 445 | 2 244 895 | 1 422 353 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.