Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Думы г. Сургута
от 30 мая 2007 г. N 208-IVДГ
Исполнение бюджета города по расходам за I квартал 2007 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов
(тыс. рублей)
N п.п. |
Название |
Раз- дел |
Подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма, всего |
В том числе | ||
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предприни- мательской и иной приносящей доход деятель- ности |
|||||||
1. | Общегосударственные вопросы |
01 | 00 | 103 140 | 98 508 | 3 481 | 1 151 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 541 | 541 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 541 | 541 | 0 | 0 | ||
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 0010000 | 010 | 541 | 541 | |||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 3 819 | 3 819 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 3 819 | 3 819 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 3 206 | 3 206 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 0010000 | 026 | 371 | 371 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 0010000 | 027 | 242 | 242 | |||
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 48 369 | 48 369 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 48 369 | 48 369 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 48 369 | 48 369 | |||
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 12 760 | 12 760 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 0010000 | 12 760 | 12 760 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 12 284 | 12 284 | |||
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 | 06 | 0010000 | 083 | 476 | 476 | |||
1.5. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 16 951 | 16 951 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 16 951 | 16 951 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 0650000 | 152 | 16 951 | 16 951 | |||
1.6. | Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 20 700 | 16 068 | 3 481 | 1 151 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 21 057 | 19 774 | 1 283 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 21 057 | 19 774 | 1 283 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 179 | 179 | 0 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 179 | 179 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | -31 841 | -31 841 | 0 | 0 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 0920000 | 520 | -31 841 | -31 841 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 15 | 0930000 | 20 226 | 19 075 | 0 | 1 151 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 20 226 | 19 075 | 1 151 | ||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 3 418 | 3 418 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 618 | 3 418 | 3 418 | |||
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 2 273 | 75 | 2 198 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 5190000 | 005 | 75 | 75 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 15 | 5190000 | 608 | 2 198 | 2 198 | |||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 8270000 | 5 388 | 5 388 | 0 | 0 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 8270000 | 804 | 4 837 | 4 837 | |||
Территориальное общественное самоуправление |
01 | 15 | 8270000 | 987 | 551 | 551 | |||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 133 785 | 133 665 | 0 | 120 | ||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 116 716 | 116 716 | 0 | 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 116 716 | 116 716 | 0 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 55 | 55 | |||
Продовольственное обеспечение |
03 | 02 | 2020000 | 221 | 2 160 | 2 160 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 84 835 | 84 835 | |||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 15 664 | 15 664 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 11 666 | 11 666 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 2020000 | 472 | 2 336 | 2 336 | |||
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 17 069 | 16 949 | 0 | 120 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 | 09 | 0010000 | 4 268 | 4 268 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 4 268 | 4 268 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
03 | 09 | 2190000 | 163 | 163 | 0 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 2190000 | 261 | 163 | 163 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 3020000 | 5 458 | 5 338 | 0 | 120 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 | 09 | 3020000 | 327 | 5 458 | 5 338 | 120 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 09 | 8210000 | 7 180 | 7 180 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
03 | 09 | 8212200 | 7 180 | 7 180 | 0 | 0 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 09 | 8212200 | 239 | 330 | 330 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 8212200 | 260 | 6 850 | 6 850 | |||
3. | Национальная экономика | 04 | 00 | 198 633 | 198 331 | 0 | 302 | ||
3.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | ||
Сельскохозяйственное производство |
04 | 05 | 2600000 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 2600000 | 342 | 4 800 | 4 800 | |||
3.2. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 2 411 | 2 411 | 0 | 0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 2910000 | 2 411 | 2 411 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 2910000 | 327 | 2 411 | 2 411 | |||
3.3. | Транспорт | 04 | 08 | 151 798 | 151 798 | 0 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 08 | 1020000 | 1 423 | 1 423 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 08 | 1020000 | 214 | 1 423 | 1 423 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 101 562 | 101 562 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 3150000 | 365 | 101 562 | 101 562 | |||
Управление дорожным хозяйством |
04 | 08 | 3160000 | 3 037 | 3 037 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 08 | 3160000 | 327 | 3 037 | 3 037 | |||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 45 752 | 45 752 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 45 752 | 45 752 | |||
Региональные целевые программы |
04 | 08 | 5220000 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
04 | 08 | 5222706 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 08 | 5222706 | 213 | 24 | 24 | |||
3.4. | Связь и информатика | 04 | 09 | 13 285 | 12 990 | 0 | 295 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 09 | 0010000 | 528 | 528 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 04 | 09 | 0010000 | 005 | 528 | 528 | |||
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 12 757 | 12 462 | 0 | 295 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 09 | 3300000 | 327 | 6 590 | 6 295 | 295 | ||
Информатика | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 6 167 | 6 167 | |||
3.5. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 26 339 | 26 332 | 0 | 7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 14 528 | 14 528 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 14 528 | 14 528 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 2 485 | 2 485 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 2 485 | 2 485 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 9 326 | 9 319 | 0 | 7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 9 326 | 9 319 | 7 | ||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 00 | 109 862 | 98 480 | 0 | 11 382 | ||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 11 304 | 11 244 | 0 | 60 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 1020000 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 1020000 | 214 | 60 | 60 | |||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 9 173 | 9 173 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 2 803 | 2 803 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 6 370 | 6 370 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 01 | 5220000 | 2 071 | 2 071 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 01 | 5222703 | 2 071 | 2 071 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5222703 | 213 | 2 071 | 2 071 | |||
4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 67 853 | 67 853 | 0 | 0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 63 370 | 63 370 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 8 896 | 8 896 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 52 424 | 52 424 | |||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 3510000 | 822 | 465 | 465 | |||
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 3510000 | 823 | 1 585 | 1 585 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 02 | 5220000 | 4 476 | 4 476 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 02 | 5222706 | 4 476 | 4 476 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 5222706 | 213 | 4 476 | 4 476 | |||
Муниципальные целевые программы |
05 | 02 | 8210000 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 8212400 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 8212400 | 412 | 7 | 7 | |||
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 30 705 | 19 383 | 0 | 11 322 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 28 488 | 17 166 | 0 | 11 322 | ||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 10 442 | 10 442 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 18 046 | 6 724 | 11 322 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов |
05 | 04 | 5150000 | 2 145 | 2 145 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 2 145 | 2 145 | |||
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 5190000 | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
05 | 04 | 5190000 | 572 | 72 | 72 | |||
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 4 664 | 4 664 | 0 | 0 | ||
5.1. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 | 02 | 350 | 350 | 0 | 0 | ||
Муниципальные целевые программы |
06 | 02 | 8210000 | 350 | 350 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
06 | 02 | 8212400 | 350 | 350 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
06 | 02 | 8212400 | 443 | 350 | 350 | |||
5.2. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 4 314 | 4 314 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 0010000 | 4 314 | 4 314 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 4 314 | 4 314 | |||
6. | Образование | 07 | 00 | 689 140 | 372 707 | 277 199 | 39 234 | ||
6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 194 260 | 161 799 | 25 | 32 436 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 01 | 1020000 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 01 | 1020000 | 214 | 4 | 4 | |||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 4200000 | 194 256 | 161 795 | 25 | 32 436 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 4200000 | 327 | 194 256 | 161 795 | 25 | 32 436 | |
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 429 260 | 146 155 | 277 174 | 5 931 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 344 518 | 72 975 | 268 106 | 3 437 | ||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 4210100 | 252 085 | 58 384 | 192 828 | 873 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210100 | 327 | 252 085 | 58 384 | 192 828 | 873 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 4210200 | 71 688 | 11 029 | 58 678 | 1 981 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210200 | 327 | 71 688 | 11 029 | 58 678 | 1 981 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 4210300 | 7 301 | 1 310 | 5 991 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210300 | 327 | 7 301 | 1 310 | 5 991 | ||
Школы-детские сады | 07 | 02 | 4210400 | 13 444 | 2 252 | 10 609 | 583 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210400 | 327 | 13 444 | 2 252 | 10 609 | 583 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 4230000 | 74 933 | 72 439 | 0 | 2 494 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 4230100 | 24 515 | 24 136 | 0 | 379 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230100 | 327 | 24 515 | 24 136 | 379 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 4230200 | 21 929 | 20 548 | 0 | 1 381 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230200 | 327 | 21 929 | 20 548 | 1 381 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 4230300 | 28 489 | 27 755 | 0 | 734 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230300 | 327 | 28 489 | 27 755 | 734 | ||
Мероприятия в области образования |
07 | 02 | 4360000 | 119 | 119 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 02 | 4360000 | 447 | 119 | 119 | |||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
07 | 02 | 5120000 | 463 | 463 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 5120000 | 455 | 463 | 463 | |||
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 806 | 0 | 806 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
07 | 02 | 5190000 | 623 | 806 | 806 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 5200000 | 8 262 | 0 | 8 262 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 5200000 | 623 | 8 262 | 8 262 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 02 | 8290000 | 159 | 159 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 02 | 8290000 | 447 | 159 | 159 | |||
6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 24 510 | 23 649 | 0 | 861 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 24 473 | 23 612 | 0 | 861 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 24 107 | 23 246 | 861 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 366 | 366 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 07 | 8290000 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 8290000 | 447 | 37 | 37 | |||
6.4. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 41 110 | 41 104 | 0 | 6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 7 007 | 7 007 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 7 007 | 7 007 | |||
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 222 | 216 | 0 | 6 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 4360000 | 447 | 222 | 216 | 6 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 4520000 | 33 709 | 33 709 | 0 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты |
07 | 09 | 4520100 | 16 920 | 16 920 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520100 | 327 | 16 920 | 16 920 | |||
Централизованные бухгалтерии |
07 | 09 | 4520200 | 11 070 | 11 070 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520200 | 327 | 11 070 | 11 070 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
07 | 09 | 4520300 | 1 133 | 1 133 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520300 | 327 | 1 133 | 1 133 | |||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 4520500 | 4 586 | 4 586 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520500 | 327 | 4 586 | 4 586 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 09 | 8290000 | 172 | 172 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 8290000 | 447 | 172 | 172 | |||
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 00 | 65 303 | 60 848 | 0 | 4 455 | ||
7.1. | Культура | 08 | 01 | 49 998 | 45 543 | 0 | 4 455 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 22 032 | 18 524 | 0 | 3 508 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 22 032 | 18 524 | 3 508 | ||
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 4410000 | 6 794 | 6 717 | 0 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 6 794 | 6 717 | 77 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 11 482 | 11 204 | 0 | 278 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 11 482 | 11 204 | 278 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 4430000 | 8 348 | 8 183 | 0 | 165 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4430000 | 327 | 8 348 | 8 183 | 165 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 1 342 | 915 | 0 | 427 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 4500000 | 988 | 1 342 | 915 | 427 | ||
7.2. | Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 753 | 753 | 0 | 0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 4570000 | 753 | 753 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 4570000 | 453 | 753 | 753 | |||
7.3. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 14 552 | 14 552 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | 10 161 | 10 161 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 10 161 | 10 161 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 4520000 | 4 391 | 4 391 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
08 | 06 | 4520200 | 4 391 | 4 391 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 4520200 | 327 | 4 391 | 4 391 | |||
8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 462 816 | 324 657 | 12 507 | 125 652 | ||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 440 570 | 309 520 | 12 507 | 118 543 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 4690000 | 6 977 | 6 134 | 0 | 843 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4690000 | 327 | 6 977 | 6 134 | 843 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 152 690 | 123 090 | 0 | 29 600 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 152 690 | 123 090 | 29 600 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 180 480 | 104 303 | 0 | 76 177 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 180 480 | 104 303 | 76 177 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 4720000 | 931 | 0 | 0 | 931 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4720000 | 327 | 931 | 931 | |||
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 50 944 | 39 977 | 0 | 10 967 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4760000 | 327 | 50 944 | 39 977 | 10 967 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
09 | 01 | 4770000 | 30 576 | 30 551 | 0 | 25 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4770000 | 327 | 30 576 | 30 551 | 25 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 4850000 | 14 484 | 4 588 | 9 896 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 4850000 | 455 | 14 484 | 4 588 | 9 896 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 2 611 | 0 | 2 611 | 0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 2 611 | 2 611 | |||
Региональные целевые программы |
09 | 01 | 5220000 | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
09 | 01 | 5222604 | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 01 | 5222604 | 213 | 53 | 53 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
09 | 01 | 8280000 | 824 | 824 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 8280000 | 455 | 824 | 824 | |||
8.2. | Спорт и физическая культура |
09 | 02 | 15 953 | 8 844 | 0 | 7 109 | ||
Физкультурно-оздоровите- льная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 15 953 | 8 844 | 0 | 7 109 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 5120000 | 327 | 12 363 | 8 683 | 3 680 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 3 590 | 161 | 3 429 | ||
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 6 293 | 6 293 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | 6 293 | 6 293 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 6 293 | 6 293 | |||
9. | Социальная политика | 10 | 00 | 50 661 | 37 227 | 13 184 | 250 | ||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3 211 | 3 211 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 3 211 | 3 211 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 3 211 | 3 211 | |||
9.2. | Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 34 117 | 33 867 | 0 | 250 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | 10 544 | 10 294 | 0 | 250 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 03 | 5050000 | 572 | 598 | 598 | |||
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и иных лиц |
10 | 03 | 5050200 | 9 946 | 9 696 | 0 | 250 | ||
Оказание социальной помощи |
10 | 03 | 5050200 | 483 | 9 946 | 9 696 | 250 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 0 | ||||
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 5220000 | 23 573 | 23 573 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222702 | 23 573 | 23 573 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222702 | 197 | 23 573 | 23 573 | |||
9.3. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 13 333 | 149 | 13 184 | 0 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 305 | 132 | 173 | 0 | ||
Другие пособия и компенсации |
10 | 04 | 5110000 | 755 | 305 | 132 | 173 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 13 011 | 0 | 13 011 | 0 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 | 04 | 5190000 | 423 | 13 011 | 13 011 | |||
Муниципальные целевые программы |
10 | 04 | 8210000 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
10 | 04 | 8210202 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 04 | 8210202 | 482 | 17 | 17 | |||
Итого расходов | 1 818 004 | 1 329 087 | 306 371 | 182 546 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.