Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Думы г. Сургута
от 28 июня 2007 г. N 225-IVДГ
Распределение расходов бюджета города на 2007 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов
(тыс. рублей)
N п.п. |
Название |
Раздел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Сумма, всего |
В том числе | ||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предпри- нимательской и иной приносящий доход деятельности |
|||||||
1. | Общегосударственные вопросы |
01 | 00 | 881 257 | 849 394 | 19 892 | 11 971 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | ||
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 505 | 3 505 | |||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 37 584 | 37 584 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 37 584 | 37 584 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 33 415 | 33 415 | |||
Председатель представи- тельного органа муниципа- льного образования |
01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 543 | 2 543 | |||
Депутаты представительно- го органа муниципального образования |
01 | 03 | 0010000 | 027 | 1 626 | 1 626 | |||
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 245 873 | 245 873 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 245 873 | 245 873 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 245 873 | 245 873 | |||
1.4. | Судебная система | 01 | 05 | 305 | 0 | 305 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | 305 | 0 | 305 | 0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 | 05 | 5190000 | 070 | 305 | 305 | |||
1.5. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 86 461 | 86 461 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 0010000 | 86 461 | 86 461 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 83 128 | 83 128 | |||
Руководитель Контрольно- счетной палаты муниципа- льного образования и его заместители |
01 | 06 | 0010000 | 083 | 3 333 | 3 333 | |||
1.6. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 76 793 | 76 793 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 76 793 | 76 793 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 0650000 | 152 | 76 793 | 76 793 | |||
1.7. | Резервные фонды | 01 | 13 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 0700000 | 184 | 50 000 | 50 000 | |||
1.8. | Другие общегосударствен- ные вопросы |
01 | 15 | 380 736 | 349 178 | 19 587 | 11 971 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 152 309 | 143 204 | 9 105 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 152 309 | 143 204 | 9 105 | ||
Реализация государствен- ной политики в области приватизации и управления государственной и муници- пальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 6 116 | 6 116 | 0 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регули- рование отношений по государственной и муници- пальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 6 116 | 6 116 | |||
Реализация государствен- ных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | -58 921 | -58 921 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 0920000 | 216 | 57 031 | 57 031 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 0920000 | 520 | -4 496 | -4 496 | |||
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд- жетов юридическим лицам |
01 | 15 | 0920000 | 811 | -111 456 | -111 456 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 15 | 0930000 | 155 900 | 143 929 | 0 | 11 971 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 155 900 | 143 929 | 11 971 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 1020000 | 58 623 | 58 623 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 1020000 | 214 | 58 623 | 58 623 | |||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 46 829 | 46 829 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 618 | 46 829 | 46 829 | |||
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 12 790 | 2 308 | 10 482 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 15 | 5190000 | 608 | 12 790 | 2 308 | 10 482 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
01 | 15 | 7950000 | 7 090 | 7 090 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа по профилактике наркомании в городе Сур- гуте на 2007 - 2009 годы |
01 | 15 | 7950100 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 7950100 | 216 | 7 000 | 7 000 | |||
Комплексная программа по профилактике правонаруше- ний и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
01 | 15 | 7951200 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 7951200 | 216 | 90 | 90 | |||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 762 565 | 716 119 | 44 979 | 1 467 | ||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 679 533 | 634 554 | 44 979 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 02 | 1020000 | 6 292 | 6 292 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 02 | 1020000 | 214 | 6 292 | 6 292 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 628 262 | 628 262 | 0 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 4 305 | 4 305 | |||
Продовольственное обеспечение |
03 | 02 | 2020000 | 221 | 10 454 | 10 454 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохраните- льных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 420 132 | 420 132 | |||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 81 399 | 81 399 | |||
Обеспечение функциониро- вания органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 96 902 | 96 902 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, прирав- ненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 2020000 | 472 | 15 070 | 15 070 | |||
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | 44 979 | 0 | 44 979 | 0 | ||
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 5190000 | 532 | 44 979 | 44 979 | |||
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 83 032 | 81 565 | 0 | 1 467 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 | 09 | 0010000 | 27 294 | 27 294 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 27 294 | 27 294 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 2 330 | 2 330 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 2 330 | 2 330 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
03 | 09 | 2190000 | 884 | 884 | 0 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 2190000 | 261 | 884 | 884 | |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
03 | 09 | 3020000 | 43 118 | 41 651 | 0 | 1 467 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 | 09 | 3020000 | 327 | 43 118 | 41 651 | 1 467 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
03 | 09 | 7950000 | 9 406 | 9 406 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
03 | 09 | 7951100 | 9 406 | 9 406 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 7951100 | 260 | 9 406 | 9 406 | |||
3. | Национальная экономика | 04 | 00 | 709 521 | 699 521 | 0 | 10 000 | ||
3.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Сельскохозяйственное производство |
04 | 05 | 2600000 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 2600000 | 342 | 11 850 | 11 850 | |||
3.2. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 20 406 | 20 406 | 0 | 0 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 2900000 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
04 | 07 | 2900100 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 2900100 | 800 | 3 996 | 3 996 | |||
Учреждения, обеспечиваю- щие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 2910000 | 16 410 | 16 410 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 2910000 | 327 | 16 410 | 16 410 | |||
3.3. | Транспорт | 04 | 08 | 395 790 | 395 722 | 0 | 68 | ||
Управление дорожным хозяйством |
04 | 08 | 3160000 | 29 028 | 28 960 | 0 | 68 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 08 | 3160000 | 327 | 29 028 | 28 960 | 68 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 362 783 | 362 783 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 362 783 | 362 783 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 08 | 7950000 | 3 979 | 3 979 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонаруше- ний и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
04 | 08 | 7951200 | 3 979 | 3 979 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 7951200 | 365 | 3 979 | 3 979 | |||
3.4. | Связь и информатика | 04 | 09 | 79 815 | 71 770 | 0 | 8 045 | ||
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 79 815 | 71 770 | 0 | 8 045 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 09 | 3300000 | 327 | 47 395 | 39 350 | 8 045 | ||
Информатика | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 32 420 | 32 420 | |||
3.5. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 201 660 | 199 773 | 0 | 1 887 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 93 490 | 93 490 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 93 490 | 93 490 | |||
Мероприятия в области строительства, архитекту- ры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 38 826 | 38 826 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 38 826 | 38 826 | |||
Реализация государствен- ных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 67 364 | 65 477 | 0 | 1 887 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 64 280 | 62 393 | 1 887 | ||
Мероприятия по землеус- тройству и землепользова- нию |
04 | 11 | 3400000 | 406 | 3 084 | 3 084 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 11 | 7950000 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы. Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
04 | 11 | 7950800 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 7950800 | 521 | 1 980 | 1 980 | |||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 00 | 2 559 449 | 2 250 806 | 150 807 | 157 836 | ||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 757 198 | 662 288 | 48 127 | 46 783 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 1020000 | 53 726 | 15 390 | 0 | 38 336 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 1020000 | 214 | 53 726 | 15 390 | 38 336 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 156 005 | 147 558 | 0 | 8 447 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 134 855 | 126 408 | 8 447 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю- щим возмещение издержек |
05 | 01 | 3500000 | 801 | 21 150 | 21 150 | |||
Фонд компенсаций | 05 | 01 | 5190000 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | 0 | ||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
05 | 01 | 5190000 | 442 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | ||
Региональные целевые программы |
05 | 01 | 5220000 | 478 940 | 478 940 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 01 | 5222701 | 392 634 | 392 634 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5222701 | 213 | 390 134 | 390 134 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 5222701 | 410 | 2 500 | 2 500 | |||
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предостав- ления на условиях социа- льного найма, формирова- ние маневренного жилищ- ного фонда" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 01 | 5222705 | 86 306 | 86 306 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5222705 | 213 | 86 306 | 86 306 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
05 | 01 | 7950000 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
05 | 01 | 7950202 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 7950202 | 410 | 1 702 | 1 702 | |||
4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 500 833 | 1 453 047 | 0 | 47 786 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 02 | 1020000 | 46 293 | 46 293 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 02 | 1020000 | 214 | 46 293 | 46 293 | 0 | 0 | |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 188 913 | 167 337 | 0 | 21 576 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 44 792 | 44 792 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечи- вающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 802 | 1 798 | 1 798 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 803 | 82 466 | 67 775 | 14 691 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 804 | 51 017 | 45 930 | 5 087 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 805 | 8 840 | 8 840 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 02 | 5220000 | 314 472 | 288 262 | 0 | 26 210 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 02 | 5222706 | 314 472 | 288 262 | 0 | 26 210 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 5222706 | 213 | 314 472 | 288 262 | 26 210 | ||
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 840 544 | 840 544 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 6000000 | 412 | 160 484 | 160 484 | |||
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 79 337 | 79 337 | |||
Строительство и содержа- ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 6000000 | 807 | 560 035 | 560 035 | |||
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 02 | 6000000 | 809 | 40 688 | 40 688 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
05 | 02 | 7950000 | 110 611 | 110 611 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонаруше- ний и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951200 | 37 086 | 37 086 | 0 | 0 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 7951200 | 807 | 37 086 | 37 086 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951300 | 72 179 | 72 179 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 7951300 | 412 | 20 666 | 20 666 | |||
Озеленение | 05 | 02 | 7951300 | 808 | 51 513 | 51 513 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качест- венной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951400 | 650 | 650 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 7951400 | 412 | 650 | 650 | |||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951600 | 696 | 696 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 7951600 | 412 | 696 | 696 | |||
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 301 418 | 135 471 | 102 680 | 63 267 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 141 531 | 78 264 | 0 | 63 267 | ||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 54 029 | 54 029 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 87 502 | 24 235 | 63 267 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 1020000 | 6 209 | 6 209 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 1020000 | 214 | 6 209 | 6 209 | |||
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 5190000 | 117 972 | 15 292 | 102 680 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
05 | 04 | 5190000 | 572 | 117 972 | 15 292 | 102 680 | ||
Региональные целевые программы |
05 | 04 | 5220000 | 31 193 | 31 193 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Реконструк- ция и модернизация жилищного фонда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры и муниципа- льных образований авто- номного округа в соответ- ствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто- номного округа - Югры" |
05 | 04 | 5222101 | 3 757 | 3 757 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформи- рованию жилищно-комму- нального хозяйства |
05 | 04 | 5222101 | 571 | 3 757 | 3 757 | |||
Мероприятие "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры" |
05 | 04 | 5222102 | 5 182 | 5 182 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 5222102 | 213 | 5 182 | 5 182 | |||
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского авто- номного округа - Югры" |
05 | 04 | 5222103 | 22 254 | 22 254 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформи- рованию жилищно-комму- нального хозяйства |
05 | 04 | 5222103 | 571 | 22 254 | 22 254 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
05 | 04 | 7950000 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
05 | 04 | 7951300 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 7951300 | 213 | 4 513 | 4 513 | |||
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 56 350 | 56 350 | 0 | 0 | ||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 56 350 | 56 350 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 0010000 | 19 783 | 19 783 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 19 783 | 19 783 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
06 | 04 | 7950000 | 36 567 | 36 567 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951300 | 19 780 | 19 780 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 7951300 | 213 | 1 500 | 1 500 | |||
Природоохранные мероприятия |
06 | 04 | 7951300 | 443 | 18 280 | 18 280 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качест- венной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951400 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
06 | 04 | 7951400 | 443 | 600 | 600 | |||
Городская целевая программа "Отходы произ- водства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951500 | 16 187 | 16 187 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 7951500 | 213 | 16 187 | 16 187 | |||
6. | Образование | 07 | 00 | 5 237 840 | 3 097 115 | 1 782 278 | 358 447 | ||
6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 406 795 | 1 181 207 | 4 817 | 220 771 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 01 | 1020000 | 49 834 | 29 834 | 0 | 20 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 01 | 1020000 | 214 | 49 834 | 29 834 | 20 000 | ||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 4200000 | 1 286 861 | 1 081 273 | 4 817 | 200 771 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 4200000 | 327 | 1 286 861 | 1 081 273 | 4 817 | 200 771 | |
Региональные целевые программы |
07 | 01 | 5220000 | 70 100 | 70 100 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образова- ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
07 | 01 | 5222601 | 70 100 | 70 100 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 01 | 5222601 | 213 | 70 100 | 70 100 | |||
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 3 129 980 | 1 276 120 | 1 759 311 | 94 549 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 02 | 1020000 | 97 420 | 97 420 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 02 | 1020000 | 214 | 97 420 | 97 420 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 2 334 195 | 575 051 | 1 695 981 | 63 163 | ||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 4210100 | 1 688 458 | 432 419 | 1 240 056 | 15 983 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 688 458 | 432 419 | 1 240 056 | 15 983 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 4210200 | 501 533 | 117 167 | 349 701 | 34 665 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210200 | 327 | 501 533 | 117 167 | 349 701 | 34 665 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 4210300 | 47 073 | 8 666 | 37 752 | 655 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210300 | 327 | 47 073 | 8 666 | 37 752 | 655 | |
Школы-детские сады | 07 | 02 | 4210400 | 97 131 | 16 799 | 68 472 | 11 860 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210400 | 327 | 97 131 | 16 799 | 68 472 | 11 860 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 4230000 | 532 580 | 501 194 | 0 | 31 386 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- ний системы образования |
07 | 02 | 4230100 | 175 208 | 166 118 | 0 | 9 090 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230100 | 327 | 175 208 | 166 118 | 9 090 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- ний системы культуры |
07 | 02 | 4230200 | 167 560 | 150 481 | 0 | 17 079 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230200 | 327 | 167 560 | 150 481 | 17 079 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 4230300 | 189 812 | 184 595 | 0 | 5 217 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230300 | 327 | 189 812 | 184 595 | 5 217 | ||
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 65 785 | 2 455 | 63 330 | 0 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи |
07 | 02 | 5190000 | 422 | 1 892 | 1 892 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 5190000 | 623 | 63 893 | 2 455 | 61 438 | ||
Региональные целевые программы |
07 | 02 | 5220000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образова- ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
07 | 02 | 5222601 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 02 | 5222601 | 213 | 100 000 | 100 000 | |||
6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 264 299 | 208 105 | 18 150 | 38 044 | ||
Организационно-воспитате- ль-ная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 193 767 | 177 404 | 0 | 16 363 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 183 058 | 168 045 | 15 013 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 10 709 | 9 359 | 1 350 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 4320000 | 69 152 | 29 321 | 18 150 | 21 681 | ||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 69 152 | 29 321 | 18 150 | 21 681 | |
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 07 | 7950000 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного националь- ного проекта "Образова- ние" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 07 | 7951900 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 7951900 | 447 | 1 380 | 1 380 | |||
6.4. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 436 766 | 431 683 | 0 | 5 083 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 60 231 | 60 231 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 60 231 | 60 231 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 09 | 1020000 | 597 | 597 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 1020000 | 214 | 597 | 597 | |||
Учреждения, обеспечиваю- щие предоставление услуг в сфере образования |
07 | 09 | 4350000 | 15 051 | 15 051 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 4350000 | 285 | 15 051 | 15 051 | |||
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 19 500 | 19 434 | 0 | 66 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 4360000 | 447 | 19 500 | 19 434 | 66 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизован- ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 4520000 | 263 641 | 258 624 | 0 | 5 017 | ||
Учебно-методические кабинеты |
07 | 09 | 4520100 | 106 937 | 101 920 | 0 | 5 017 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520100 | 327 | 106 937 | 101 920 | 5 017 | ||
Централизованные бухгалтерии |
07 | 09 | 4520200 | 68 343 | 68 343 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520200 | 327 | 68 343 | 68 343 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
07 | 09 | 4520300 | 61 210 | 61 210 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520300 | 327 | 61 210 | 61 210 | |||
Межшкольные учебно-произ- водственные комбинаты |
07 | 09 | 4520500 | 27 151 | 27 151 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520500 | 327 | 27 151 | 27 151 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 09 | 7950000 | 77 746 | 77 746 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
07 | 09 | 7950201 | 2 304 | 2 304 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950201 | 447 | 2 304 | 2 304 | |||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
07 | 09 | 7950202 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950202 | 447 | 100 | 100 | |||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзор- ности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
07 | 09 | 7950205 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950205 | 447 | 100 | 100 | |||
Комплексная программа по профилактике правонаруше- ний и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
07 | 09 | 7951200 | 2 316 | 2 316 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7951200 | 447 | 2 316 | 2 316 | |||
Программа по реализации приоритетного националь- ного проекта "Образова- ние" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 09 | 7951900 | 72 926 | 72 926 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7951900 | 447 | 72 926 | 72 926 | |||
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 00 | 557 307 | 507 283 | 0 | 50 024 | ||
7.1. | Культура | 08 | 01 | 494 729 | 444 705 | 0 | 50 024 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 01 | 1020000 | 11 261 | 11 261 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 01 | 1020000 | 214 | 11 261 | 11 261 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 154 787 | 117 368 | 0 | 37 419 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 154 787 | 117 368 | 37 419 | ||
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 4410000 | 56 072 | 53 989 | 0 | 2 083 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 56 072 | 53 989 | 2 083 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 83 635 | 81 512 | 0 | 2 123 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 83 635 | 81 512 | 2 123 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 4430000 | 62 310 | 58 053 | 0 | 4 257 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4430000 | 327 | 62 310 | 58 053 | 4 257 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 22 164 | 18 022 | 0 | 4 142 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 453 | 22 164 | 18 022 | 4 142 | ||
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 5220000 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
08 | 01 | 5222603 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
08 | 01 | 5222603 | 213 | 104 500 | 104 500 | |||
7.2. | Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 4570000 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 04 | 4570000 | 327 | 6 913 | 6 913 | |||
7.3. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 55 665 | 55 665 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | 43 185 | 43 185 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 43 185 | 43 185 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизован- ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 4520000 | 12 480 | 12 480 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
08 | 06 | 4520200 | 12 480 | 12 480 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 4520200 | 327 | 12 480 | 12 480 | |||
8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 3 989 342 | 2 911 730 | 108 454 | 969 158 | ||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 3 428 426 | 2 409 633 | 108 454 | 910 339 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 01 | 1020000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 01 | 1020000 | 214 | 1 000 | 1 000 | |||
Учреждения, обеспечиваю- щие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 4690000 | 59 873 | 49 847 | 0 | 10 026 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4690000 | 327 | 59 873 | 49 847 | 10 026 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 1 025 569 | 781 169 | 0 | 244 400 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 025 569 | 781 169 | 244 400 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 1 290 940 | 798 592 | 0 | 492 348 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 1 290 940 | 798 592 | 492 348 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 4720000 | 932 | 0 | 0 | 932 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4720000 | 327 | 932 | 932 | |||
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 410 061 | 247 888 | 0 | 162 173 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4760000 | 327 | 410 061 | 247 888 | 162 173 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
09 | 01 | 4770000 | 203 768 | 203 308 | 0 | 460 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4770000 | 327 | 203 768 | 203 308 | 460 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 4850000 | 120 257 | 33 892 | 86 365 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 4850000 | 455 | 120 257 | 33 892 | 86 365 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 22 089 | 0 | 22 089 | 0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 22 089 | 22 089 | |||
Региональные целевые программы |
09 | 01 | 5220000 | 191 907 | 191 907 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
09 | 01 | 5222604 | 191 907 | 191 907 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 01 | 5222604 | 213 | 191 907 | 191 907 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 01 | 7950000 | 102 030 | 102 030 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Безопасное материнство" на 2002 - 2006 годы |
09 | 01 | 7950600 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 7950600 | 455 | 36 000 | 36 000 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
09 | 01 | 7951800 | 66 030 | 66 030 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 7951800 | 455 | 66 030 | 66 030 | |||
8.2. | Спорт и физическая культура |
09 | 02 | 512 792 | 453 973 | 0 | 58 819 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 02 | 1020000 | 25 450 | 25 450 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 02 | 1020000 | 214 | 25 450 | 25 450 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 4820000 | 91 054 | 53 825 | 0 | 37 229 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4820000 | 327 | 91 054 | 53 825 | 37 229 | ||
Физкультурно-оздоровите- льная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 42 743 | 21 153 | 0 | 21 590 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 42 743 | 21 153 | 21 590 | ||
Региональные целевые программы |
09 | 02 | 5220000 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
09 | 02 | 5222605 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 02 | 5222605 | 213 | 353 344 | 353 344 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 02 | 7950000 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
09 | 02 | 7950201 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 7950201 | 455 | 201 | 201 | |||
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 48 124 | 48 128 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | 47 974 | 47 974 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 47 974 | 47 974 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 04 | 7950000 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
09 | 04 | 7951800 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 7951800 | 455 | 150 | 150 | |||
9. | Социальная политика | 10 | 00 | 487 752 | 348 017 | 138 485 | 1 250 | ||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 34 502 | 34 502 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 34 502 | 34 502 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 34 502 | 34 502 | |||
9.2. | Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 372 330 | 310 971 | 61 109 | 250 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | 157 861 | 157 611 | 0 | 250 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5050200 | 47 497 | 47 247 | 0 | 250 | ||
Оказание социальной помощи |
10 | 03 | 5050200 | 483 | 47 497 | 47 247 | 250 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 5050600 | 110 364 | 110 364 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 03 | 5050600 | 572 | 110 364 | 110 364 | |||
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 18 828 | 0 | 18 828 | 0 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 18 828 | 18 828 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 03 | 5200000 | 42 281 | 0 | 42 281 | 0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовате- льных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 03 | 5200000 | 421 | 42 281 | 42 281 | |||
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 5220000 | 113 360 | 113 360 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222701 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222701 | 197 | 2 000 | 2 000 | |||
Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222702 | 102 460 | 102 460 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222702 | 197 | 102 460 | 102 460 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийс- кого автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222703 | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 8 900 | 8 900 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
10 | 03 | 7950000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" |
10 | 03 | 7952200 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 7952200 | 197 | 40 000 | 40 000 | |||
9.3. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 79 139 | 763 | 77 376 | 1 000 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
10 | 04 | 4320000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||
Оздоровление детей | 10 | 04 | 4320000 | 452 | 1 000 | 1 000 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 4 999 | 763 | 4 236 | 0 | ||
Другие пособия и компенсации |
10 | 04 | 5110000 | 755 | 4 999 | 763 | 4 236 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 73 140 | 0 | 73 140 | 0 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 | 04 | 5190000 | 423 | 72 580 | 72 580 | |||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 | 04 | 5190000 | 424 | 560 | 560 | |||
9.4. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
10 | 06 | 7950000 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
10 | 06 | 7950202 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 7950202 | 482 | 1 781 | 1 781 | |||
Итого расходов | 15 241 383 | 11 436 335 | 2 244 895 | 1 560 153 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.