Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Думы г. Сургута
от 20 сентября 2007 г. N 243-IVДГ
Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2007 года
в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов
функциональной классификации расходов
(тыс. рублей)
N п.п. |
Название |
Раз- дел |
Подра- здел |
Целевая статья |
Вид рас- ходов |
Исполнение за 1 полугодие 2007 года |
В том числе | ||
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обяза- тельств за счет субвенций из фонда компенса- ций |
Расходы за счет средств от предпри- ниматель- ской и иной принося- щей доход деятель- ности |
|||||||
1. | Общегосударственные вопросы |
01 | 00 | 182 374 | 168 491 | 9 128 | 4 755 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 1 428 | 1 428 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 1 428 | 1 428 | 0 | 0 | ||
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 0010000 | 010 | 1 428 | 1 428 | |||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 14 869 | 14 869 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 14 869 | 14 869 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 12 996 | 12 996 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 0010000 | 026 | 1 052 | 1 052 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 0010000 | 027 | 821 | 821 | |||
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 147 607 | 147 607 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 147 607 | 147 607 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 147 607 | 147 607 | |||
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 39 589 | 39 589 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 0010000 | 39 589 | 39 589 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 37 756 | 37 756 | |||
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 | 06 | 0010000 | 083 | 1 833 | 1 833 | |||
1.5. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 41 604 | 41 604 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 41 604 | 41 604 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 0650000 | 152 | 41 604 | 41 604 | |||
1.6. | Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | -62 723 | -76 606 | 9 128 | 4 755 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 66 551 | 62 664 | 3 887 | 0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 66 551 | 62 664 | 3 887 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 638 | 638 | 0 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 638 | 638 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | -219 249 | -219 249 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 0920000 | 216 | 22 338 | 22 338 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 0920000 | 520 | -3 237 | -3 237 | |||
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
01 | 15 | 0920000 | 811 | -238 350 | -238 350 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 15 | 0930000 | 66 315 | 61 560 | 0 | 4 755 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 66 315 | 61 560 | 4 755 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 1020000 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 1020000 | 214 | 3 | 3 | |||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 17 137 | 17 137 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
01 | 15 | 5180000 | 618 | 17 137 | 17 137 | |||
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 5 882 | 641 | 5 241 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 15 | 5190000 | 608 | 5 882 | 641 | 5 241 | ||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 321 387 | 308 434 | 12 731 | 222 | ||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 282 833 | 270 102 | 12 731 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 02 | 1020000 | 4 388 | 4 388 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 02 | 1020000 | 214 | 4 388 | 4 388 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 265 714 | 265 714 | 0 | 0 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 1 373 | 1 373 | |||
Продовольственное обеспечение |
03 | 02 | 2020000 | 221 | 4 515 | 4 515 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 171 736 | 171 736 | |||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 37 628 | 37 628 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 42 653 | 42 653 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 2020000 | 472 | 7 809 | 7 809 | |||
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | 12 731 | 0 | 12 731 | 0 | ||
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 5190000 | 532 | 12 731 | 12 731 | |||
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 38 554 | 38 332 | 0 | 222 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 | 09 | 0010000 | 13 345 | 13 345 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 13 345 | 13 345 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 276 | 276 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 276 | 276 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
03 | 09 | 2190000 | 407 | 407 | 0 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 2190000 | 261 | 407 | 407 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 3020000 | 16 281 | 16 059 | 0 | 222 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 | 09 | 3020000 | 327 | 16 281 | 16 059 | 222 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
03 | 09 | 7950000 | 8 245 | 8 245 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
03 | 09 | 7951100 | 8 245 | 8 245 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 7951100 | 260 | 8 245 | 8 245 | |||
3. | Национальная экономика |
04 | 00 | 271 118 | 270 094 | 0 | 1 024 | ||
3.1. | Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | ||
Сельскохозяйственное производство |
04 | 05 | 2600000 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 2600000 | 342 | 6 800 | 6 800 | |||
3.2. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 7 463 | 7 463 | 0 | 0 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 2900000 | 387 | 387 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006 - 2010 годы |
04 | 07 | 2900100 | 387 | 387 | 0 | 0 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 2900100 | 800 | 387 | 387 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 2910000 | 7 076 | 7 076 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 2910000 | 327 | 7 076 | 7 076 | |||
3.3. | Транспорт | 04 | 08 | 143 233 | 143 220 | 0 | 13 | ||
Управление дорожным хозяйством |
04 | 08 | 3160000 | 11 931 | 11 918 | 0 | 13 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 08 | 3160000 | 327 | 11 931 | 11 918 | 13 | ||
Другие виды транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 129 839 | 129 839 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 129 839 | 129 839 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 08 | 7950000 | 1 463 | 1 463 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
04 | 08 | 7951200 | 1 463 | 1 463 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 7951200 | 365 | 1 463 | 1 463 | |||
3.4. | Связь и информатика | 04 | 09 | 31 162 | 30 193 | 0 | 969 | ||
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 31 162 | 30 193 | 0 | 969 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 09 | 3300000 | 327 | 18 461 | 17 492 | 969 | ||
Информатика | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 12 701 | 12 701 | |||
3.5. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 82 460 | 82 418 | 0 | 42 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 45 519 | 45 519 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 45 519 | 45 519 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 7 110 | 7 110 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 7 110 | 7 110 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 29 493 | 29 451 | 0 | 42 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 29 470 | 29 428 | 42 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 3400000 | 406 | 23 | 23 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 11 | 7950000 | 338 | 338 | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы. Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
04 | 11 | 7950800 | 338 | 338 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 7950800 | 521 | 338 | 338 | |||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 00 | 829 906 | 746 711 | 34 227 | 48 968 | ||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 120 395 | 116 739 | 0 | 3 656 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 1020000 | 1 345 | 1 274 | 0 | 71 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 1020000 | 214 | 1 345 | 1 274 | 71 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 36 340 | 32 755 | 0 | 3 585 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 25 466 | 21 881 | 3 585 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 01 | 3500000 | 801 | 10 874 | 10 874 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 01 | 5220000 | 82 710 | 82 710 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 01 | 5222701 | 82 710 | 82 710 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5222701 | 213 | 82 710 | 82 710 | |||
4.2. | Коммунальное хозяйство |
05 | 02 | 582 563 | 564 005 | 0 | 18 558 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 02 | 1020000 | 5 285 | 5 285 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 02 | 1020000 | 214 | 5 285 | 5 285 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 72 932 | 64 063 | 0 | 8 869 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 1 163 | 1 163 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 15 783 | 15 783 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 802 | 1 440 | 669 | 771 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 803 | 33 908 | 27 840 | 6 068 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 804 | 17 333 | 15 303 | 2 030 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 805 | 3 305 | 3 305 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 02 | 5220000 | 142 647 | 132 958 | 0 | 9 689 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
05 | 02 | 5222706 | 142 647 | 132 958 | 0 | 9 689 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 5222706 | 213 | 142 647 | 132 958 | 9 689 | ||
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 333 586 | 333 586 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 6000000 | 412 | 64 815 | 64 815 | |||
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 28 737 | 28 737 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 6000000 | 807 | 220 253 | 220 253 | |||
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 02 | 6000000 | 809 | 19 781 | 19 781 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
05 | 02 | 7950000 | 28 113 | 28 113 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951200 | 6 356 | 6 356 | 0 | 0 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 7951200 | 807 | 6 356 | 6 356 | |||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951300 | 21 257 | 21 257 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 7951300 | 412 | 6 993 | 6 993 | |||
Озеленение | 05 | 02 | 7951300 | 808 | 14 264 | 14 264 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
05 | 02 | 7951400 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 7951400 | 412 | 500 | 500 | |||
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 126 948 | 65 967 | 34 227 | 26 754 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 72 091 | 45 337 | 0 | 26 754 | ||
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 27 030 | 27 030 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 45 061 | 18 307 | 26 754 | ||
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 5190000 | 45 763 | 11 536 | 34 227 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
05 | 04 | 5190000 | 572 | 45 763 | 11 536 | 34 227 | ||
Региональные целевые программы |
05 | 04 | 5220000 | 9 094 | 9 094 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
05 | 04 | 5222103 | 9 094 | 9 094 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 5222103 | 571 | 9 094 | 9 094 | |||
5. | Охрана окружающей среды |
06 | 00 | 26 019 | 26 019 | 0 | 0 | ||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 26 019 | 26 019 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 0010000 | 10 832 | 10 832 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 10 832 | 10 832 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
06 | 04 | 7950000 | 15 187 | 15 187 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951300 | 3 522 | 3 522 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
06 | 04 | 7951300 | 443 | 3 522 | 3 522 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951400 | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
06 | 04 | 7951400 | 443 | 300 | 300 | |||
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы |
06 | 04 | 7951500 | 11 365 | 11 365 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 7951500 | 213 | 11 365 | 11 365 | |||
6. | Образование | 07 | 00 | 2 560 002 | 1 370 148 | 1 069 275 | 120 579 | ||
6.1. | Дошкольное образование |
07 | 01 | 644 946 | 564 446 | 1 323 | 79 177 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 01 | 1020000 | 196 | 196 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 01 | 1020000 | 214 | 196 | 196 | |||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 4200000 | 644 675 | 564 175 | 1 323 | 79 177 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 4200000 | 327 | 644 675 | 564 175 | 1 323 | 79 177 | |
Региональные целевые программы |
07 | 01 | 5220000 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
07 | 01 | 5222601 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 01 | 5222601 | 213 | 75 | 75 | |||
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 1 620 003 | 530 902 | 1 061 058 | 28 043 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 02 | 1020000 | 41 721 | 41 721 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 02 | 1020000 | 214 | 41 721 | 41 721 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 1 277 822 | 228 604 | 1 030 270 | 18 948 | ||
Школы общеобразовательные |
07 | 02 | 4210100 | 925 555 | 174 029 | 747 605 | 3 921 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210100 | 327 | 925 555 | 174 029 | 747 605 | 3 921 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 4210200 | 275 976 | 43 792 | 222 810 | 9 374 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210200 | 327 | 275 976 | 43 792 | 222 810 | 9 374 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 4210300 | 24 898 | 3 673 | 21 192 | 33 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210300 | 327 | 24 898 | 3 673 | 21 192 | 33 | |
Школы-детские сады | 07 | 02 | 4210400 | 51 393 | 7 110 | 38 663 | 5 620 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210400 | 327 | 51 393 | 7 110 | 38 663 | 5 620 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 4230000 | 255 999 | 246 904 | 0 | 9 095 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 4230100 | 88 512 | 86 343 | 0 | 2 169 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230100 | 327 | 88 512 | 86 343 | 2 169 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 4230200 | 85 931 | 80 849 | 0 | 5 082 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230200 | 327 | 85 931 | 80 849 | 5 082 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 4230300 | 81 556 | 79 712 | 0 | 1 844 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230300 | 327 | 81 556 | 79 712 | 1 844 | ||
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 31 461 | 673 | 30 788 | 0 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи |
07 | 02 | 5190000 | 422 | 164 | 164 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 5190000 | 623 | 31 297 | 673 | 30 624 | ||
Региональные целевые программы |
07 | 02 | 5220000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
07 | 02 | 5222601 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 02 | 5222601 | 213 | 13 000 | 13 000 | |||
6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 99 283 | 79 528 | 6 894 | 12 861 | ||
Организационно-воспи- тательная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 72 820 | 69 431 | 0 | 3 389 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 71 306 | 68 166 | 3 140 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 1 514 | 1 265 | 249 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 4320000 | 26 426 | 10 060 | 6 894 | 9 472 | ||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 26 426 | 10 060 | 6 894 | 9 472 | |
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 07 | 7950000 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 07 | 7951900 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 7951900 | 447 | 37 | 37 | |||
6.4. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 195 770 | 195 272 | 0 | 498 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 29 696 | 29 696 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 29 696 | 29 696 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 | 09 | 4350000 | 11 901 | 11 901 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 4350000 | 285 | 11 901 | 11 901 | |||
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 4 980 | 4 963 | 0 | 17 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 4360000 | 447 | 4 980 | 4 963 | 17 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 4520000 | 138 215 | 137 734 | 0 | 481 | ||
Учебно-методические кабинеты |
07 | 09 | 4520100 | 61 581 | 61 100 | 0 | 481 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520100 | 327 | 61 581 | 61 100 | 481 | ||
Централизованные бухгалтерии |
07 | 09 | 4520200 | 35 782 | 35 782 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520200 | 327 | 35 782 | 35 782 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
07 | 09 | 4520300 | 25 461 | 25 461 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520300 | 327 | 25 461 | 25 461 | |||
Межшкольные учебно-производствен- ные комбинаты |
07 | 09 | 4520500 | 15 391 | 15 391 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520500 | 327 | 15 391 | 15 391 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 09 | 7950000 | 10 978 | 10 978 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
07 | 09 | 7950201 | 504 | 504 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950201 | 447 | 504 | 504 | |||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
07 | 09 | 7950202 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950202 | 447 | 50 | 50 | |||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006 - 2010 годы |
07 | 09 | 7951200 | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7951200 | 447 | 2 680 | 2 680 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
07 | 09 | 7951900 | 7 744 | 7 744 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7951900 | 447 | 7 744 | 7 744 | |||
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 00 | 216 957 | 204 473 | 0 | 12 484 | ||
7.1. | Культура | 08 | 01 | 181 223 | 168 739 | 0 | 12 484 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 68 471 | 58 755 | 0 | 9 716 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 68 471 | 58 755 | 9 716 | ||
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 4410000 | 26 731 | 26 261 | 0 | 470 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 26 731 | 26 261 | 470 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 41 363 | 40 672 | 0 | 691 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 41 363 | 40 672 | 691 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 4430000 | 31 404 | 30 639 | 0 | 765 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4430000 | 327 | 31 404 | 30 639 | 765 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 9 054 | 8 212 | 0 | 842 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 453 | 9 054 | 8 212 | 842 | ||
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 5220000 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
08 | 01 | 5222603 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
08 | 01 | 5222603 | 213 | 4 200 | 4 200 | |||
7.2. | Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 2 681 | 2 681 | 0 | 0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 4570000 | 2 681 | 2 681 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 04 | 4570000 | 327 | 2 681 | 2 681 | |||
7.3. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 33 053 | 33 053 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | 23 184 | 23 184 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 23 184 | 23 184 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 4520000 | 9 869 | 9 869 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
08 | 06 | 4520200 | 9 869 | 9 869 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 4520200 | 327 | 9 869 | 9 869 | |||
8. | Здравоохранение и спорт |
09 | 00 | 1 394 494 | 1 011 341 | 39 965 | 343 188 | ||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 1 324 966 | 957 029 | 39 965 | 327 972 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 4690000 | 24 554 | 21 907 | 0 | 2 647 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4690000 | 327 | 24 554 | 21 907 | 2 647 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 454 561 | 367 558 | 0 | 87 003 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 454 561 | 367 558 | 87 003 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 519 529 | 340 416 | 0 | 179 113 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 519 529 | 340 416 | 179 113 | ||
Станции переливания крови |
09 | 01 | 4720000 | 932 | 0 | 0 | 932 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4720000 | 327 | 932 | 932 | |||
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 172 218 | 114 134 | 0 | 58 084 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4760000 | 327 | 172 218 | 114 134 | 58 084 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
09 | 01 | 4770000 | 91 805 | 91 612 | 0 | 193 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4770000 | 327 | 91 805 | 91 612 | 193 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 4850000 | 47 310 | 13 799 | 33 511 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 4850000 | 455 | 47 310 | 13 799 | 33 511 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 6 454 | 0 | 6 454 | 0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс- ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 6 454 | 6 454 | |||
Региональные целевые программы |
09 | 01 | 5220000 | 1 528 | 1 528 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
09 | 01 | 5222604 | 1 528 | 1 528 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 01 | 5222604 | 213 | 1 528 | 1 528 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 01 | 7950000 | 6 075 | 6 075 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006 - 2007 годы |
09 | 01 | 7951800 | 6 075 | 6 075 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 7951800 | 455 | 6 075 | 6 075 | |||
8.2. | Спорт и физическая культура |
09 | 02 | 45 698 | 30 482 | 0 | 15 216 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 02 | 1020000 | 4 115 | 4 115 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 02 | 1020000 | 214 | 4 115 | 4 115 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 4820000 | 34 174 | 22 367 | 0 | 11 807 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4820000 | 327 | 34 174 | 22 367 | 11 807 | ||
Физкультурно-оздоро- ви-тельная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 6 224 | 2 815 | 0 | 3 409 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 6 224 | 2 815 | 3 409 | ||
Региональные целевые программы |
09 | 02 | 5220000 | 1 154 | 1 154 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально-техничес- кой базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально-техничес- кой базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
09 | 02 | 5222605 | 1 154 | 1 154 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 02 | 5222605 | 213 | 1 154 | 1 154 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 02 | 7950000 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
09 | 02 | 7950201 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 7950201 | 455 | 31 | 31 | |||
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 23 830 | 23 830 | 0 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | 23 830 | 23 830 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 23 830 | 23 830 | |||
9. | Социальная политика | 10 | 00 | 217 832 | 169 306 | 48 276 | 250 | ||
9.1. | Пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 6 981 | 6 981 | 0 | 0 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 6 981 | 6 981 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 6 981 | 6 981 | |||
9.2. | Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 168 359 | 161 490 | 6 619 | 250 | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | 73 313 | 73 063 | 0 | 250 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5050200 | 24 934 | 24 684 | 0 | 250 | ||
Оказание социальной помощи |
10 | 03 | 5050200 | 483 | 24 934 | 24 684 | 250 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 5050600 | 48 379 | 48 379 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 03 | 5050600 | 572 | 48 379 | 48 379 | |||
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 488 | 0 | 488 | 0 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 488 | 488 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 03 | 5200000 | 6 131 | 0 | 6 131 | 0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 03 | 5200000 | 421 | 6 131 | 6 131 | |||
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 5220000 | 88 427 | 88 427 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222702 | 84 636 | 84 636 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222702 | 197 | 84 636 | 84 636 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
10 | 03 | 5222703 | 3 791 | 3 791 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 3 791 | 3 791 | |||
9.3. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 42 013 | 356 | 41 657 | 0 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 1 097 | 356 | 741 | 0 | ||
Другие пособия и компенсации |
10 | 04 | 5110000 | 755 | 1 097 | 356 | 741 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 40 916 | 0 | 40 916 | 0 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 | 04 | 5190000 | 423 | 40 636 | 40 636 | |||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 | 04 | 5190000 | 424 | 280 | 280 | |||
9.4. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 479 | 479 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
10 | 06 | 7950000 | 479 | 479 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
10 | 06 | 7950202 | 479 | 479 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 7950202 | 482 | 479 | 479 | |||
Итого расходов | 6 020 089 | 4 275 017 | 1 213 602 | 531 470 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.