Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Думы Сургутского района
от 27 сентября 2007 г. N 203
Исполнение расходной части
бюджета Сургутского района на 01.07.2007 года
по функциональной структуре расходов
тыс.руб
Наименование |
Рз |
Пр |
КЦСР |
КВР |
Утвержден- ный план, решение Думы от 08.06.2007 N 173 |
Уточнений план на год |
Уточненный план по текущий квартал |
Кассовый расход по текущую дату |
Процент исполнения к уточненному плану |
|
за год | за полуго- дие |
|||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 183 470 | 1 169 427 | 604 288 | 477 375 | 41% | 79% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 20 304 | 20 304 | 13 096 | 9 511 | 47% | 73% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 20 304 | 20 304 | 13 096 | 9 511 | 47% | 73% | |
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 0010000 | 010 | 20 304 | 20 304 | 13 096 | 9 511 | 47% | 73% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 27 479 | 27 479 | 15 792 | 10 895 | 40% | 69% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 27 479 | 27 479 | 15 792 | 10 895 | 40% | 69% | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 24 544 | 24 544 | 13 933 | 9 424 | 38% | 68% |
Председатель представительного органа местного самоуправления |
01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 935 | 2 935 | 1 859 | 1 471 | 50% | 79% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 395 889 | 396 334 | 229 361 | 184 640 | 47% | 81% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 395 889 | 396 334 | 229 361 | 184 640 | 47% | 81% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 395 889 | 396 334 | 229 361 | 184 640 | 47% | 81% |
Судебная система | 01 | 05 | 9 | 9 | 5 | - | 0% | 0% | ||
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | 9 | 9 | 5 | - | 0% | 0% | |
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
01 | 05 | 5190000 | 070 | 9 | 9 | 5 | - | 0% | 0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 52 221 | 52 221 | 35 268 | 25 539 | 49% | 72% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 0010000 | 52 221 | 52 221 | 35 268 | 25 539 | 49% | 72% | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 52 221 | 52 221 | 35 268 | 25 539 | 49% | 72% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% | ||
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 0200000 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 0200000 | 097 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 26 498 | 26 498 | 17 956 | 10 630 | 40% | 59% | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 26 498 | 26 498 | 17 956 | 10 630 | 40% | 59% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 0650000 | 152 | 26 498 | 26 498 | 17 956 | 10 630 | 40% | 59% |
Резервные фонды | 01 | 13 | 53 778 | 33 329 | 29 016 | - | 0% | 0% | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 53 778 | 33 329 | 29 016 | - | 0% | 0% | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 0700000 | 184 | 53 778 | 33 329 | 29 016 | - | 0% | 0% |
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 600 142 | 605 642 | 256 183 | 228 547 | 38% | 89% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 67 815 | 68 143 | 39 488 | 32 501 | 48% | 82% | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 67 815 | 68 143 | 39 488 | 32 501 | 48% | 82% |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 29 337 | 29 364 | 13 118 | 10 665 | 36% | 81% | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 29 337 | 29 364 | 13 118 | 10 665 | 36% | 81% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | 352 957 | 358 101 | 116 523 | 116 338 | 32% | 100% | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0920000 | 005 | - | 15 | 15 | 5 | 33% | 33% |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы |
01 | 15 | 0920000 | 211 | 35 473 | 33 723 | 6 741 | 295 | 1% | 4% |
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 0920000 | 216 | 91 051 | 97 931 | 63 909 | 45 670 | 47% | 71% |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (предоставление) |
01 | 15 | 0920000 | 811 | 298 000 | 298 000 | 81 640 | 81 640 | 27% | 100% |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (возврат) |
01 | 15 | 0920000 | 811 | - 71 567 | - 71 567 | - 35 782 | - 11 271 | 16% | 31% |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 15 | 0930000 | 139 146 | 139 146 | 80 882 | 62 894 | 45% | 78% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 139 146 | 139 146 | 80 882 | 62 894 | 45% | 78% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 1020000 | 6 650 | 6 650 | 4 052 | 4 044 | 61% | 100% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 1020000 | 214 | 6 650 | 6 650 | 4 052 | 4 044 | 61% | 100% |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 4 237 | 4 237 | 2 119 | 2 106 | 50% | 99% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 15 | 5190000 | 608 | 4 237 | 4 237 | 2 119 | 2 106 | 50% | 99% |
Национальная оборона | 02 | 7 077 | 6 898 | 3 588 | 2 809 | 41% | 78% | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 | 02 | 6 501 | 6 322 | 3 154 | 2 612 | 41% | 83% | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны |
02 | 02 | 2140000 | 700 | 700 | 432 | 188 | 27% | 44% | |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
02 | 02 | 2140000 | 234 | 700 | 700 | 432 | 188 | 27% | 44% |
Фонд компенсаций | 02 | 02 | 5190000 | 5 801 | 5 622 | 2 722 | 2 425 | 43% | 89% | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 | 02 | 5190000 | 609 | 5 801 | 5 622 | 2 722 | 2 425 | 43% | 89% |
Мобилизационная подготовка экономики |
02 | 03 | 576 | 576 | 434 | 197 | 34% | 45% | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 | 03 | 2090000 | 576 | 576 | 434 | 197 | 34% | 45% | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 | 03 | 2090000 | 237 | 576 | 576 | 434 | 197 | 34% | 45% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 369 942 | 370 955 | 187 590 | 166 640 | 45% | 89% | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 342 544 | 342 544 | 180 799 | 163 857 | 48% | 91% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 02 | 1020000 | 625 | 625 | - | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 02 | 1020000 | 214 | 625 | 625 | - | - | 0% | 0% |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 331 030 | 307 608 | 165 100 | 150 920 | 49% | 91% | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 2 435 | 2 525 | 815 | 310 | 12% | 38% |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 6 096 | 5 996 | 3 050 | 2 863 | 48% | 94% |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 237 910 | 217 498 | 115 572 | 112 923 | 52% | 98% |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 15 916 | 12 414 | 7 923 | 7 809 | 63% | 99% |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 58 442 | 58 452 | 30 871 | 21 554 | 37% | 70% |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 2020000 | 472 | 10 231 | 10 723 | 6 869 | 5 461 | 51% | 80% |
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | - | 23 422 | 10 776 | 8 770 | 37% | 81% | |
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 5190000 | 532 | - | 23 422 | 10 776 | 8 770 | 37% | 81% |
Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Сургутском районе на 2005-2007 годы" |
03 | 02 | 7950300 | 10 889 | 10 889 | 4 923 | 4 168 | 38% | 85% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 7950300 | 253 | 10 889 | 10 889 | 4 923 | 4 168 | 38% | 85% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 25 218 | 26 231 | 6 224 | 2 504 | 10% | 40% | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 5 251 | 6 264 | 1 594 | 804 | 13% | 50% | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 5 251 | 6 264 | 1 594 | 804 | 13% | 50% |
Программа "Комплексные мероприятия по защите населения и территории Сургутского района" на 2006-2008 годы |
03 | 09 | 7950500 | 19 967 | 19 967 | 4 630 | 1 700 | 9% | 37% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 09 | 7950500 | 253 | 19 967 | 19 967 | 4 630 | 1 700 | 9% | 37% |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 2 180 | 2 180 | 567 | 279 | 13% | 49% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 10 | 1020000 | 2 180 | 2 180 | 567 | 279 | 13% | 49% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 10 | 1020000 | 214 | 2 180 | 2 180 | 567 | 279 | 13% | 49% |
Национальная экономика | 04 | 233 407 | 231 253 | 93 426 | 72 263 | 31% | 77% | |||
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 19 908 | 19 908 | 11 555 | 10 328 | 52% | 89% | ||
Целевая программа "Развитие АПК Сургутского района на 2007-2008 годы" |
04 | 05 | 7950800 | 19 908 | 19 908 | 11 555 | 10 328 | 52% | 89% | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 7950800 | 342 | 19 908 | 19 908 | 11 555 | 10 328 | 52% | 89% |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 4 934 | 4 934 | 2 709 | 911 | 18% | 34% | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 2900000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 50% | 100% | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 2900000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 50% | 100% |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 2910000 | 3 934 | 3 934 | 2 209 | 411 | 10% | 19% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 2910000 | 327 | 3 934 | 3 934 | 2 209 | 411 | 10% | 19% |
Транспорт | 04 | 08 | 15 886 | 15 886 | 2 634 | 1 309 | 8% | 50% | ||
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 8 417 | 8 417 | 1 005 | - | 0% | 0% | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
04 | 08 | 3000000 | 361 | 8 417 | 8 417 | 1 005 | - | 0% | 0% |
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 3100000 | 744 | 744 | - | - | 0% | 0% | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
04 | 08 | 3100000 | 364 | 744 | 744 | - | - | 0% | 0% |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 6 726 | 6 726 | 1 629 | 1 309 | 19% | 80% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 6 726 | 6 726 | 1 629 | 1 309 | 19% | 80% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 5 368 | 5 368 | 2 028 | 1 192 | 22% | 59% | ||
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 5 368 | 5 368 | 2 028 | 1 192 | 22% | 59% | |
Почтовая связь | 04 | 09 | 3300000 | 380 | 5 368 | 5 368 | 2 028 | 1 192 | 22% | 59% |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 187 311 | 185 157 | 74 501 | 58 523 | 32% | 79% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 35 605 | 35 607 | 22 632 | 19 413 | 55% | 86% | |
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 35 605 | 35 607 | 22 632 | 19 413 | 55% | 86% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 11 | 1020000 | 9 992 | 9 992 | 362 | 342 | 3% | 94% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 1020000 | 214 | 9 992 | 9 992 | 362 | 342 | 3% | 94% |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 34 950 | 34 925 | 8 145 | 7 924 | 23% | 97% | |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 34 950 | 34 925 | 8 145 | 7 924 | 23% | 97% |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 106 764 | 104 633 | 43 362 | 30 844 | 29% | 71% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 69 398 | 69 398 | 35 335 | 24 630 | 35% | 70% |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 3400000 | 406 | 28 383 | 26 217 | 4 307 | 2 941 | 11% | 68% |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 | 11 | 3400000 | 407 | 8 983 | 9 018 | 3 720 | 3 273 | 36% | 88% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 1 554 036 | 1 564 300 | 710 996 | 406 515 | 26% | 57% | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 791 865 | 798 812 | 386 608 | 233 774 | 29% | 60% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 1020000 | 135 081 | 135 081 | 112 148 | 102 703 | 76% | 92% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 1020000 | 214 | 135 081 | 135 081 | 112 148 | 102 703 | 76% | 92% |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 154 194 | 160 294 | 46 293 | 38 196 | 24% | 83% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 122 415 | 128 515 | 31 750 | 27 952 | 22% | 88% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 01 | 3500000 | 801 | 31 779 | 31 779 | 14 543 | 10 243 | 32% | 70% |
Фонд компенсаций | 05 | 01 | 5190000 | 27 368 | 28 215 | 28 215 | - | 0% | 0% | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
05 | 01 | 5190000 | 442 | 27 368 | 28 215 | 28 215 | - | 0% | 0% |
Региональные целевые программы |
05 | 01 | 5220000 | 465 222 | 465 222 | 199 952 | 92 875 | 20% | 46% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5220000 | 213 | 422 761 | 422 761 | 167 491 | 63 572 | 15% | 38% |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 5220000 | 410 | 42 461 | 42 461 | 32 461 | 29 303 | 69% | 90% |
Целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий на 2005-2007 годы в Сургутском районе" |
05 | 01 | 7950400 | 10 000 | 10 000 | - | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 7950400 | 213 | 10 000 | 10 000 | - | - | 0% | 0% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 707 458 | 710 775 | 292 457 | 148 808 | 21% | 51% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 02 | 1020000 | 201 540 | 201 540 | 96 792 | 82 853 | 41% | 86% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 02 | 1020000 | 214 | 201 540 | 201 540 | 96 792 | 82 853 | 41% | 86% |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 61 475 | 61 460 | 10 923 | 8 377 | 14% | 77% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 6 259 | 6 259 | 2 630 | 2 438 | 39% | 93% |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 50 658 | 50 658 | 6 711 | 4 925 | 10% | 73% |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 15 | - | - | - | 0% | 0% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 802 | 896 | 896 | 355 | 268 | 30% | 75% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 803 | 582 | 582 | 84 | 58 | 10% | 69% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 804 | 1 501 | 1 501 | 376 | 217 | 14% | 58% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 805 | 1 564 | 1 564 | 769 | 471 | 30% | 61% |
Региональные целевые программы |
05 | 02 | 5220000 | 217 273 | 217 273 | 92 182 | 10 255 | 5% | 11% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 5220000 | 213 | 217 273 | 217 273 | 92 182 | 10 255 | 5% | 11% |
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 209 815 | 213 147 | 89 768 | 47 323 | 22% | 53% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 02 | 6000000 | 412 | 38 242 | 39 663 | 17 289 | 5 352 | 13% | 31% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 19 453 | 19 453 | 9 004 | 5 682 | 29% | 63% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 6000000 | 807 | 143 369 | 145 280 | 58 820 | 35 146 | 24% | 60% |
Озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 5 603 | 5 603 | 3 010 | 551 | 10% | 18% |
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 02 | 6000000 | 809 | 3 148 | 3 149 | 1 644 | 592 | 19% | 36% |
Комплексная программа "Развитие и модернизация системы муниципального теплоснабжения Сургутского района ХМАО - Югры на 2005-2008 годы" |
05 | 02 | 7950600 | 12 000 | 12 000 | - | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 7950600 | 213 | 12 000 | 12 000 | - | - | 0% | 0% |
Целевая программа "Утилизация отходов на территории района на 2007-2010 годы" |
05 | 02 | 7951100 | 5 355 | 5 355 | 2 792 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 7951100 | 213 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | - | 0% | 0% |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 7951100 | 411 | 3 863 | 3 863 | 1 300 | - | 0% | 0% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 54 713 | 54 713 | 31 932 | 23 933 | 44% | 75% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 49 851 | 49 851 | 29 501 | 23 020 | 46% | 78% | |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 27 373 | 27 373 | 15 734 | 14 043 | 51% | 89% |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 21 378 | 21 378 | 13 766 | 8 976 | 42% | 65% |
Мероприятия по реформированию ЖКХ |
05 | 04 | 0010000 | 571 | 1 100 | 1 100 | - | - | 0% | 0% |
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 5190000 | 4 862 | 4 862 | 2 431 | 914 | 19% | 38% | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 04 | 5190000 | 572 | 4 862 | 4 862 | 2 431 | 914 | 19% | 38% |
Охрана окружающей среды | 06 | 88 492 | 88 492 | 31 542 | - | 0% | 0% | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 88 492 | 88 492 | 31 542 | - | 0% | 0% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
06 | 04 | 1020000 | 242 | 242 | 192 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
06 | 04 | 1020000 | 214 | 242 | 242 | 192 | - | 0% | 0% |
Региональные целевые программы |
06 | 04 | 5220000 | 88 250 | 88 250 | 31 350 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 5220000 | 213 | 88 250 | 88 250 | 31 350 | - | 0% | 0% |
Образование | 07 | 2 643 270 | 2 625 775 | 1 644 322 | 1 188 156 | 45% | 72% | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 602 639 | 639 982 | 438 296 | 327 339 | 51% | 75% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 01 | 1020000 | 56 700 | 56 700 | 42 320 | 41 805 | 74% | 99% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 01 | 1020000 | 214 | 56 700 | 56 700 | 42 320 | 41 805 | 74% | 99% |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 545 939 | 583 282 | 395 976 | 285 534 | 49% | 72% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 4200000 | 327 | 545 939 | 583 282 | 395 976 | 285 534 | 49% | 72% |
Общее образование | 07 | 02 | 1 799 537 | 1 744 564 | 1 028 287 | 732 481 | 42% | 71% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 02 | 1020000 | 165 529 | 165 529 | 114 838 | 34 800 | 21% | 30% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 02 | 1020000 | 214 | 165 529 | 165 529 | 114 838 | 34 800 | 21% | 30% |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 25 250 | 25 250 | 8 195 | 6 922 | 27% | 84% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210000 | 327 | 25 250 | 25 250 | 8 195 | 6 922 | 27% | 84% |
Общеобразовательные школы, школы-детские сады |
07 | 02 | 4210100 | 894 096 | 850 199 | 498 203 | 395 469 | 47% | 79% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210100 | 327 | 894 096 | 850 199 | 498 203 | 395 469 | 47% | 79% |
Интернаты при школах | 07 | 02 | 4210200 | 131 951 | 126 657 | 74 812 | 63 890 | 50% | 85% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210200 | 327 | 131 951 | 126 657 | 74 812 | 63 890 | 50% | 85% |
Вечерние школы | 07 | 02 | 4210300 | 46 830 | 45 688 | 26 947 | 21 057 | 46% | 78% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210300 | 327 | 46 830 | 45 688 | 26 947 | 21 057 | 46% | 78% |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 187 242 | 182 499 | 104 784 | 85 006 | 47% | 81% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4220000 | 327 | 187 242 | 182 499 | 104 784 | 85 006 | 47% | 81% |
Учреждения по внешкольной работе системы образования |
07 | 02 | 4230100 | 61 853 | 62 159 | 44 394 | 30 717 | 49% | 69% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230100 | 327 | 61 853 | 62 159 | 44 394 | 30 717 | 49% | 69% |
Учреждения по внешкольной работе системы культуры |
07 | 02 | 4230200 | 95 220 | 95 099 | 65 466 | 53 587 | 56% | 82% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230200 | 327 | 95 220 | 95 099 | 65 466 | 53 587 | 56% | 82% |
Учреждения по внешкольной работе системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 4230300 | 48 889 | 48 808 | 29 093 | 21 793 | 45% | 75% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230300 | 327 | 48 889 | 48 808 | 29 093 | 21 793 | 45% | 75% |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 346 | 346 | 226 | 117 | 34% | 52% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4240000 | 327 | 346 | 346 | 226 | 117 | 34% | 52% |
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 38 120 | 38 120 | 24 120 | 18 574 | 49% | 77% | |
Материальное обеспечение приемной семьи |
07 | 02 | 5190000 | 422 | 2 079 | 2 079 | 846 | 800 | 38% | 95% |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 5190000 | 623 | 36 041 | 36 041 | 23 274 | 17 773 | 49% | 76% |
Региональные целевые программы |
07 | 02 | 5220000 | 104 210 | 104 210 | 37 210 | 549 | 1% | 1% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 02 | 5220000 | 213 | 104 210 | 104 210 | 37 210 | 549 | 1% | 1% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 80 600 | 80 583 | 60 324 | 43 215 | 54% | 72% | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 38 323 | 38 656 | 21 602 | 14 199 | 37% | 66% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 29 823 | 30 156 | 16 755 | 11 663 | 39% | 70% |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 8 500 | 8 500 | 4 847 | 2 535 | 30% | 52% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 4320000 | 42 277 | 41 927 | 38 722 | 29 016 | 69% | 75% | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 42 277 | 41 927 | 38 722 | 29 016 | 69% | 75% |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 160 494 | 160 647 | 117 414 | 85 121 | 53% | 72% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 35 639 | 35 639 | 21 371 | 20 489 | 57% | 96% | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 35 639 | 35 639 | 21 371 | 20 489 | 57% | 96% |
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 3 091 | 3 091 | 2 146 | 911 | 29% | 42% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 4360000 | 447 | 3 091 | 3 091 | 2 146 | 911 | 29% | 42% |
Централизованные бухгалтерии | 07 | 09 | 4520200 | 35 091 | 35 091 | 31 862 | 28 753 | 82% | 90% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520200 | 327 | 35 091 | 35 091 | 31 862 | 28 753 | 82% | 90% |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 4520500 | 51 899 | 52 052 | 36 114 | 27 534 | 53% | 76% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520500 | 327 | 51 899 | 52 052 | 36 114 | 27 534 | 53% | 76% |
Целевая программа "Комплексная программа развитие образования Сургутского района" на 2006-2010 годы |
07 | 09 | 7950100 | 28 233 | 28 233 | 22 643 | 5 583 | 20% | 25% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950100 | 447 | 28 233 | 28 233 | 22 643 | 5 583 | 20% | 25% |
Целевая программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы |
07 | 09 | 7950200 | 3 585 | 3 585 | 1 897 | 1 263 | 35% | 67% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950200 | 447 | 3 585 | 3 585 | 1 897 | 1 263 | 35% | 67% |
Целевая программа "Молодежь Сургутского района на 2007-2010 годы" |
07 | 09 | 7950700 | 2 956 | 2 956 | 1 383 | 588 | 20% | 43% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950700 | 447 | 2 956 | 2 956 | 1 383 | 588 | 20% | 43% |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 450 145 | 450 481 | 251 477 | 140 546 | 31% | 56% | |||
Культура | 08 | 01 | 427 324 | 427 339 | 238 809 | 133 665 | 31% | 56% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 01 | 1020000 | 92 773 | 92 773 | 53 820 | 18 161 | 20% | 34% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 01 | 1020000 | 214 | 92 773 | 92 773 | 53 820 | 18 161 | 20% | 34% |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 175 674 | 175 667 | 108 618 | 76 418 | 44% | 70% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 175 674 | 175 667 | 108 618 | 76 418 | 44% | 70% |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 20 128 | 20 128 | 12 385 | 8 350 | 41% | 67% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 20 128 | 20 128 | 12 385 | 8 350 | 41% | 67% |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 40 449 | 40 471 | 24 986 | 17 317 | 43% | 69% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 40 449 | 40 471 | 24 986 | 17 317 | 43% | 69% |
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 5220000 | 98 300 | 98 300 | 39 000 | 13 419 | 14% | 34% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
08 | 01 | 5220000 | 213 | 98 300 | 98 300 | 39 000 | 13 419 | 14% | 34% |
Кинематография | 08 | 02 | 8 945 | 8 945 | 4 906 | 3 512 | 39% | 72% | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 02 | 4500000 | 8 945 | 8 945 | 4 906 | 3 512 | 39% | 72% | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 02 | 4500000 | 453 | 8 945 | 8 945 | 4 906 | 3 512 | 39% | 72% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 13 876 | 14 197 | 7 762 | 3 370 | 24% | 43% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | - | 321 | 321 | - | 0% | 0% | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | - | 321 | 321 | - | 0% | 0% |
Целевая программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы |
08 | 06 | 7950200 | 13 876 | 13 876 | 7 441 | 3 370 | 24% | 45% | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 7950200 | 453 | 13 876 | 13 876 | 7 441 | 3 370 | 24% | 45% |
Здравоохранение и спорт | 09 | 1 194 325 | 1 195 725 | 695 747 | 475 593 | 40% | 68% | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 941 779 | 942 675 | 559 433 | 400 145 | 42% | 72% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 01 | 1020000 | 104 481 | 104 481 | 89 402 | 79 523 | 76% | 89% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 01 | 1020000 | 214 | 104 481 | 104 481 | 89 402 | 79 523 | 76% | 89% |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 554 306 | 554 718 | 305 417 | 215 375 | 39% | 71% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 554 306 | 554 718 | 305 417 | 215 375 | 39% | 71% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 212 387 | 214 229 | 126 232 | 85 930 | 40% | 68% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 212 387 | 214 229 | 126 232 | 85 930 | 40% | 68% |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 12 853 | 11 495 | 7 734 | 2 737 | 24% | 35% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4780000 | 327 | 12 853 | 11 495 | 7 734 | 2 737 | 24% | 35% |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 4850000 | 47 696 | 47 696 | 26 176 | 14 387 | 30% | 55% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 4850000 | 455 | 47 696 | 47 696 | 26 176 | 14 387 | 30% | 55% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 10 056 | 10 056 | 4 471 | 2 193 | 22% | 49% | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 10 056 | 10 056 | 4 471 | 2 193 | 22% | 49% |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 195 600 | 195 567 | 106 545 | 52 048 | 27% | 49% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 02 | 1020000 | 52 600 | 52 600 | 18 016 | 16 | 0% | 0% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 02 | 1020000 | 214 | 52 600 | 52 600 | 18 016 | 16 | 0% | 0% |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 4820000 | 136 800 | 136 767 | 84 110 | 47 959 | 35% | 57% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4820000 | 327 | 136 800 | 136 767 | 84 110 | 47 959 | 35% | 57% |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 6 200 | 6 200 | 4 420 | 4 073 | 66% | 92% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 6 200 | 6 200 | 4 420 | 4 073 | 66% | 92% |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 56 946 | 57 482 | 29 768 | 23 400 | 41% | 79% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | - | 536 | 536 | 536 | 100% | 100% | |
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | - | 536 | 536 | 536 | 100% | 100% |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 04 | 4520000 | 43 324 | 43 324 | 26 066 | 20 027 | 46% | 77% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 4520000 | 327 | 43 324 | 43 324 | 26 066 | 20 027 | 46% | 77% |
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2007-2011 годы" |
09 | 04 | 7950900 | 8 422 | 8 422 | 2 206 | 1 979 | 23% | 90% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 7950900 | 455 | 8 422 | 8 422 | 2 206 | 1 979 | 23% | 90% |
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Сургутского района" на 2007-2010 годы |
09 | 04 | 7951000 | 5 200 | 5 200 | 960 | 857 | 16% | 89% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 7951000 | 455 | 5 200 | 5 200 | 960 | 857 | 16% | 89% |
Социальная политика | 10 | 343 526 | 348 906 | 212 285 | 81 683 | 23% | 38% | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 795 | 1 795 | 1 355 | 1 354 | 75% | 100% | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 1 795 | 1 795 | 1 355 | 1 354 | 75% | 100% | |
Доплаты к пенсии муниципальным служащим |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 795 | 1 795 | 1 355 | 1 354 | 75% | 100% |
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 290 199 | 295 229 | 184 999 | 60 321 | 20% | 33% | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | - | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | - | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 5 268 | 6 225 | 3 642 | 3 190 | 51% | 88% | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 482 | 5 268 | 6 225 | 3 642 | 3 190 | 51% | 88% |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 90 027 | 94 030 | 45 013 | 22 802 | 24% | 51% | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
10 | 03 | 5190000 | 572 | 81 022 | 81 022 | 40 511 | 22 802 | 28% | 56% |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 9 005 | 13 008 | 4 502 | - | 0% | 0% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 03 | 5200000 | 18 172 | 18 172 | 9 912 | 3 460 | 19% | 35% | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 03 | 5200000 | 421 | 18 172 | 18 172 | 9 912 | 3 460 | 19% | 35% |
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 5220000 | 156 732 | 156 732 | 126 362 | 30 800 | 20% | 24% | |
Субсидии | 10 | 03 | 5220000 | 197 | 156 732 | 156 732 | 126 362 | 30 800 | 20% | 24% |
Районная целевая программа улучшения жилищных условий работникам органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Сургутского района, с использованием механизма предоставления безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья на 2007-2009 годы. |
10 | 03 | 7951200 | 20 000 | 20 000 | - | - | 0% | 0% | |
Субсидии | 10 | 03 | 7951200 | 197 | 20 000 | 20 000 | - | - | 0% | 0% |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 47 268 | 47 618 | 24 131 | 18 830 | 40% | 78% | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 11 699 | 12 049 | 6 555 | 1 414 | 12% | 22% | |
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 11 699 | 12 049 | 6 555 | 1 414 | 12% | 22% |
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 35 569 | 35 569 | 17 576 | 17 416 | 49% | 99% | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 | 04 | 5190000 | 423 | 35 369 | 35 369 | 17 476 | 17 323 | 49% | 99% |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 | 04 | 5190000 | 424 | 200 | 200 | 100 | 94 | 47% | 94% |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 4 264 | 4 264 | 1 799 | 1 178 | 28% | 65% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
10 | 06 | 1020000 | 1 000 | 1 000 | 20 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 | 06 | 1020000 | 214 | 1 000 | 1 000 | 20 | - | 0% | 0% |
Целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий на 2005-2007 годы в Сургутском районе" |
10 | 06 | 7950400 | 3 264 | 3 264 | 1 779 | 1 178 | 36% | 66% | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 7950400 | 482 | 3 264 | 3 264 | 1 779 | 1 178 | 36% | 66% |
Межбюджетные трансферты | 11 | 600 126 | 601 416 | 340 411 | 228 077 | 38% | 67% | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
11 | 01 | 5280000 | 600 126 | 601 416 | 340 411 | 228 077 | 38% | 67% | |
Дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 5280000 | 501 | 600 126 | 601 416 | 340 411 | 228 077 | 38% | 67% |
Всего расходов | 8 067 689 | 8 052 211 | 4 435 261 | 3 011 580 | 37% | 68% | ||||
Профицит бюджета("+"), дефицит бюджета ("-") |
- 1 165 963 | - 1 165 917 | - 923 113 | 618 416 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.