Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к решению Думы г. Сургута
от 30 октября 2007 г. N 279-IVДГ
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2007 год
(тыс. рублей)
N п.п. |
Название |
Ве- дом- ство |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Сумма, всего |
В том числе | ||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предпри- нимательской и иной приносящей доход деятельности |
||||||||
1. | Дума города | 010 | 31 930 | 31 930 | 0 | 0 | ||||
1.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
010 | 01 | 00 | 31 930 | 31 930 | 0 | 0 | ||
Функционирование законодательных (представитель- ных) органов государственной власти и местного самоуправления |
010 | 01 | 03 | 31 930 | 31 930 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 31 930 | 31 930 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 27 761 | 27 761 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 543 | 2 543 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
010 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 1 626 | 1 626 | |||
2. | Администрация города |
020 | 694 573 | 530 139 | 160 817 | 3 617 | ||||
2.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
020 | 01 | 00 | 373 851 | 351 487 | 22 364 | 0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 3 505 | 3 505 | 0 | 0 | ||
Глава муниципального образования |
020 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 3 505 | 3 505 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
020 | 01 | 04 | 239 858 | 239 858 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 04 | 0010000 | 239 858 | 239 858 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
020 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 239 858 | 239 858 | |||
Судебная система | 020 | 01 | 05 | 305 | 0 | 305 | 0 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 05 | 5190000 | 305 | 0 | 305 | 0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
020 | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 305 | 305 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
020 | 01 | 15 | 130 183 | 108 124 | 22 059 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 01 | 15 | 0010000 | 7 969 | 0 | 7 969 | 0 | ||
Центральный аппарат |
020 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 7 969 | 7 969 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- ным управлением |
020 | 01 | 15 | 0920000 | 43 292 | 43 292 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 43 292 | 43 292 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
020 | 01 | 15 | 0930000 | 11 668 | 11 668 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 11 668 | 11 668 | |||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
020 | 01 | 15 | 5180000 | 45 329 | 45 329 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
020 | 01 | 15 | 5180000 | 618 | 45 329 | 45 329 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 01 | 15 | 5190000 | 14 835 | 745 | 14 090 | 0 | ||
Центральный аппарат |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 005 | 1 608 | 1 608 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
020 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 13 227 | 745 | 12 482 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 01 | 15 | 7950000 | 7 090 | 7 090 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа по профилактике наркомании в городе Сургуте на 2007-2009 годы |
020 | 01 | 15 | 7950100 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 7950100 | 216 | 7 000 | 7 000 | |||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
020 | 01 | 15 | 7951200 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
020 | 01 | 15 | 7951200 | 216 | 90 | 90 | |||
2.2. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
020 | 03 | 00 | 68 263 | 66 796 | 0 | 1 467 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
020 | 03 | 09 | 68 263 | 66 796 | 0 | 1 467 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
020 | 03 | 09 | 0010000 | 23 682 | 23 682 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
020 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 23 682 | 23 682 | |||
Поисковые и аварийно-спасате- льные учреждения |
020 | 03 | 09 | 3020000 | 42 047 | 40 580 | 0 | 1 467 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 42 047 | 40 580 | 1 467 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 03 | 09 | 7950000 | 2 534 | 2 534 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
020 | 03 | 09 | 7951100 | 2 534 | 2 534 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
020 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 2 534 | 2 534 | |||
2.3. | Национальная экономика |
020 | 04 | 00 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
020 | 04 | 11 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 04 | 11 | 7950000 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа поддержки малого предпринимательс- тва в городе Сургуте на 2000-2009 годы. Текущая программа поддержки малого предпринимательс- тва в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
020 | 04 | 11 | 7950800 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка малого предприниматель - ства |
020 | 04 | 11 | 7950800 | 521 | 1 980 | 1 980 | |||
2.4. | Образование | 020 | 07 | 00 | 22 236 | 1 294 | 20 042 | 900 | ||
Общее образование | 020 | 07 | 02 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | |||
Фонд компенсаций | 020 | 07 | 02 | 5190000 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи |
020 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 1 892 | 1 892 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
020 | 07 | 07 | 20 344 | 1 294 | 18 150 | 900 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
020 | 07 | 07 | 4320000 | 20 344 | 1 294 | 18 150 | 900 | ||
Оздоровление детей |
020 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 20 344 | 1 294 | 18 150 | 900 | |
2.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
020 | 08 | 00 | 9 825 | 9 825 | 0 | 0 | ||
Периодическая печать и издательства |
020 | 08 | 04 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | |||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 6 913 | 6 913 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 6 913 | 6 913 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
020 | 08 | 06 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ - ственные комбинаты, логопедические пункты |
020 | 08 | 06 | 4520000 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
020 | 08 | 06 | 4520200 | 2 912 | 2 912 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
020 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 2 912 | 2 912 | |||
2.6. | Социальная политика |
020 | 10 | 00 | 218 418 | 98 757 | 118 411 | 1 250 | ||
Пенсионное обеспечение |
020 | 10 | 01 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 020 | 10 | 01 | 4900000 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
020 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 4 516 | 4 516 | |||
Социальное обеспечение населения |
020 | 10 | 03 | 102 330 | 91 697 | 10 383 | 250 | |||
Меры социальной поддержки граждан |
020 | 10 | 03 | 5050000 | 47 497 | 47 247 | 0 | 250 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
020 | 10 | 03 | 5050200 | 47 497 | 47 247 | 0 | 250 | ||
Оказание социальной помощи |
020 | 10 | 03 | 5050200 | 483 | 47 497 | 47 247 | 250 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 03 | 5190000 | 10 383 | 0 | 10 383 | 0 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
020 | 10 | 03 | 5190000 | 613 | 10 383 | 10 383 | |||
Региональные целевые программы |
020 | 10 | 03 | 5220000 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
020 | 10 | 03 | 5222703 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 020 | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 4 450 | 4 450 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 10 | 03 | 7950000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" |
020 | 10 | 03 | 7952200 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 020 | 10 | 03 | 7952200 | 197 | 40 000 | 40 000 | |||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
020 | 10 | 04 | 109 791 | 763 | 108 028 | 1 000 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
020 | 10 | 04 | 4320000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||
Оздоровление детей |
020 | 10 | 04 | 4320000 | 452 | 1 000 | 1 000 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству |
020 | 10 | 04 | 5110000 | 4 999 | 763 | 4 236 | 0 | ||
Другие пособия и компенсации |
020 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 4 999 | 763 | 4 236 | ||
Фонд компенсаций | 020 | 10 | 04 | 5190000 | 103 792 | 0 | 103 792 | 0 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 103 186 | 103 186 | |||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
020 | 10 | 04 | 5190000 | 424 | 606 | 606 | |||
Другие вопросы в области социальной политики |
020 | 10 | 06 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
020 | 10 | 06 | 7950000 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
020 | 10 | 06 | 7950202 | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
020 | 10 | 06 | 7950202 | 482 | 1 781 | 1 781 | |||
3. | Контрольно-счет- ная палата |
030 | 18 783 | 18 783 | 0 | 0 | ||||
3.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
030 | 01 | 00 | 18 783 | 18 783 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
030 | 01 | 06 | 18 783 | 18 783 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
030 | 01 | 06 | 0010000 | 18 783 | 18 783 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
030 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 15 450 | 15 450 | |||
Руководитель Контрольно- счетной палаты муниципального образования и его заместители |
030 | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 3 333 | 3 333 | |||
4. | Департамент имущественных и земельных отношений |
060 | 136 451 | 88 324 | 48 127 | 0 | ||||
4.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
060 | 01 | 00 | 66 485 | 66 485 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
060 | 01 | 15 | 66 485 | 66 485 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
060 | 01 | 15 | 0010000 | 60 369 | 60 369 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
060 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 60 369 | 60 369 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 6 116 | 6 116 | 0 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
060 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 6 116 | 6 116 | |||
4.2. | Национальная экономика |
060 | 04 | 00 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 3 084 | 3 084 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
060 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 3 084 | 3 084 | |||
4.3. | Жилищно-комму - нальное хозяйство |
060 | 05 | 00 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | 0 | ||
Жилищное хозяйство |
060 | 05 | 01 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | 0 | |||
Фонд компенсаций | 060 | 05 | 01 | 5190000 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | 0 | ||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи- тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
060 | 05 | 01 | 5190000 | 442 | 66 825 | 18 698 | 48 127 | ||
4.4. | Социальная политика |
060 | 10 | 00 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
060 | 10 | 01 | 57 | 57 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 060 | 10 | 01 | 4900000 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
060 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 57 | 57 | |||
5. | Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
080 | 141 626 | 133 180 | 401 | 8 045 | ||||
5.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
080 | 01 | 00 | 32 007 | 31 606 | 401 | 0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
080 | 01 | 04 | 898 | 898 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 04 | 0010000 | 898 | 898 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 898 | 898 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
080 | 01 | 06 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 06 | 0010000 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 2 379 | 2 379 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
080 | 01 | 15 | 28 730 | 28 329 | 401 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 01 | 15 | 0010000 | 28 240 | 27 839 | 401 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 28 240 | 27 839 | 401 | ||
Фонд компенсаций | 080 | 01 | 15 | 5190000 | 490 | 490 | 0 | 0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
080 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 490 | 490 | |||
5.2. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
080 | 03 | 00 | 3 124 | 3 124 | 0 | 0 | ||
Органы внутренних дел |
080 | 03 | 02 | 2 914 | 2 914 | 0 | 0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 2 914 | 2 914 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности |
080 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 914 | 2 914 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
080 | 03 | 09 | 210 | 210 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 03 | 09 | 0010000 | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 84 | 84 | |||
Поисковые и аварийно-спасате- льные учреждения |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 126 | 126 | |||
5.3. | Национальная экономика |
080 | 04 | 00 | 84 259 | 76 214 | 0 | 8 045 | ||
Лесное хозяйство | 080 | 04 | 07 | 348 | 348 | 0 | 0 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 348 | 348 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 348 | 348 | |||
Транспорт | 080 | 04 | 08 | 123 | 123 | 0 | 0 | |||
Управление дорожным хозяйством |
080 | 04 | 08 | 3160000 | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 123 | 123 | |||
Связь и информатика |
080 | 04 | 09 | 80 302 | 72 257 | 0 | 8 045 | |||
Информационные технологии и связь |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 80 302 | 72 257 | 0 | 8 045 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 09 | 3300000 | 327 | 47 395 | 39 350 | 8 045 | ||
Информатика | 080 | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 32 907 | 32 907 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 3 486 | 3 486 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 04 | 11 | 0010000 | 3 046 | 3 046 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 3 046 | 3 046 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
080 | 04 | 11 | 3400000 | 440 | 440 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 440 | 440 | |||
5.4. | Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
080 | 05 | 00 | 1 561 | 1 561 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства |
080 | 05 | 04 | 1 561 | 1 561 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 1 561 | 1 561 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 981 | 981 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 580 | 580 | |||
5.5. | Охрана окружающей среды |
080 | 06 | 00 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
080 | 06 | 04 | 807 | 807 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 06 | 04 | 0010000 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 807 | 807 | |||
5.6. | Образование | 080 | 07 | 00 | 12 201 | 12 201 | 0 | 0 | ||
Дошкольное образование |
080 | 07 | 01 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | |||
Детские дошкольные учреждения |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 1 179 | 1 179 | |||
Общее образование | 080 | 07 | 02 | 4 377 | 4 377 | 0 | 0 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
080 | 07 | 02 | 4210000 | 3 033 | 3 033 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразователь- ные |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 1 778 | 1 778 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 778 | 1 778 | |||
Гимназии, лицеи | 080 | 07 | 02 | 4210200 | 1 001 | 1 001 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 1 001 | 1 001 | |||
Вечерние школы | 080 | 07 | 02 | 4210300 | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 83 | 83 | |||
Школы-детские сады |
080 | 07 | 02 | 4210400 | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 171 | 171 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
080 | 07 | 02 | 4230000 | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 495 | 495 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 495 | 495 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 427 | 427 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 427 | 427 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 422 | 422 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 422 | 422 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
080 | 07 | 07 | 429 | 429 | 0 | 0 | |||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 429 | 429 | |||
Другие вопросы в области образования |
080 | 07 | 09 | 6 216 | 6 216 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 216 | 216 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 216 | 216 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ - ственные комбинаты, логопедические пункты |
080 | 07 | 09 | 4520000 | 2 618 | 2 618 | 0 | 0 | ||
Учебно-методичес- кие кабинеты |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 1 293 | 1 293 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 1 293 | 1 293 | |||
Централизованные бухгалтерии |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 1 273 | 1 273 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 1 273 | 1 273 | |||
Межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 52 | 52 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
080 | 07 | 09 | 7950000 | 3 382 | 3 382 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
080 | 07 | 09 | 7951900 | 3 382 | 3 382 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
080 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 3 382 | 3 382 | |||
5.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
080 | 08 | 00 | 1 942 | 1 942 | 0 | 0 | ||
Культура | 080 | 08 | 01 | 1 407 | 1 407 | 0 | 0 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 780 | 780 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 780 | 780 | |||
Музеи и постоянные выставки |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 135 | 135 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 135 | 135 | |||
Библиотеки | 080 | 08 | 01 | 4420000 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 429 | 429 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 63 | 63 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
080 | 08 | 06 | 535 | 535 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 08 | 06 | 0010000 | 195 | 195 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 195 | 195 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты, логопедические пункты |
080 | 08 | 06 | 4520000 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
080 | 08 | 06 | 4520200 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 340 | 340 | |||
5.8. | Здравоохранение и спорт |
080 | 09 | 00 | 5 725 | 5 725 | 0 | 0 | ||
Здравоохранение | 080 | 09 | 01 | 5 116 | 5 116 | 0 | 0 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 226 | 226 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 226 | 226 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 1 526 | 1 526 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 526 | 1 526 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 2 329 | 2 329 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 2 329 | 2 329 | |||
Родильные дома | 080 | 09 | 01 | 4760000 | 801 | 801 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 801 | 801 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 234 | 234 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 234 | 234 | |||
Спорт и физическая культура |
080 | 09 | 02 | 211 | 211 | 0 | 0 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
080 | 09 | 02 | 4820000 | 211 | 211 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
080 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 211 | 211 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
080 | 09 | 04 | 398 | 398 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
080 | 09 | 04 | 0010000 | 248 | 248 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
080 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 248 | 248 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
080 | 09 | 04 | 7950000 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
080 | 09 | 04 | 7951800 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
080 | 09 | 04 | 7951800 | 455 | 150 | 150 | |||
6. | Департамент архитектуры и градостроительст- ва |
140 | 2 428 319 | 2 345 188 | 0 | 83 131 | ||||
6.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
140 | 01 | 00 | 34 354 | 34 354 | 0 | 0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
140 | 01 | 04 | 3 434 | 3 434 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 01 | 04 | 0010000 | 3 434 | 3 434 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
140 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3 434 | 3 434 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
140 | 01 | 15 | 30 920 | 30 920 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 30 920 | 30 920 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 30 920 | 30 920 | |||
6.2. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
140 | 03 | 00 | 9 074 | 9 074 | 0 | 0 | ||
Органы внутренних дел |
140 | 03 | 02 | 8 954 | 8 954 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 03 | 02 | 1020000 | 6 292 | 6 292 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 03 | 02 | 1020000 | 214 | 6 292 | 6 292 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 2 662 | 2 662 | 0 | 0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности |
140 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 2 662 | 2 662 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
140 | 03 | 09 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
140 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 120 | 120 | |||
6.3. | Национальная экономика |
140 | 04 | 00 | 228 624 | 225 882 | 0 | 2 742 | ||
Транспорт | 140 | 04 | 08 | 61 820 | 61 820 | 0 | 0 | |||
Дорожное хозяйство |
140 | 04 | 08 | 3150000 | 61 820 | 61 820 | 0 | 0 | ||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
140 | 04 | 08 | 3150000 | 593 | 61 820 | 61 820 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 166 804 | 164 062 | 0 | 2 742 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
140 | 04 | 11 | 0010000 | 63 283 | 63 283 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
140 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 63 283 | 63 283 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительст- ва |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 38 826 | 38 826 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
140 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 38 826 | 38 826 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 64 695 | 61 953 | 0 | 2 742 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 64 695 | 61 953 | 2 742 | ||
6.4. | Жилищно-комму - нальное хозяйство |
140 | 05 | 00 | 1 060 838 | 1 000 449 | 0 | 60 389 | ||
Жилищное хозяйство |
140 | 05 | 01 | 568 896 | 530 560 | 0 | 38 336 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 01 | 1020000 | 53 726 | 15 390 | 0 | 38 336 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 53 726 | 15 390 | 38 336 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 4 340 | 4 340 | 0 | 0 | ||
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
140 | 05 | 01 | 3500000 | 401 | 4 340 | 4 340 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 05 | 01 | 5220000 | 510 830 | 510 830 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 392 634 | 392 634 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 213 | 390 134 | 390 134 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
140 | 05 | 01 | 5222701 | 410 | 2 500 | 2 500 | |||
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 118 196 | 118 196 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 01 | 5222705 | 213 | 118 196 | 118 196 | |||
Коммунальное хозяйство |
140 | 05 | 02 | 491 942 | 469 889 | 0 | 22 053 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 05 | 02 | 1020000 | 46 293 | 46 293 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 46 293 | 46 293 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 05 | 02 | 5220000 | 310 315 | 288 262 | 0 | 22 053 | ||
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
140 | 05 | 02 | 5222706 | 310 315 | 288 262 | 0 | 22 053 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 05 | 02 | 5222706 | 213 | 310 315 | 288 262 | 22 053 | ||
Благоустройство | 140 | 05 | 02 | 6000000 | 135 334 | 135 334 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
140 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 28 343 | 28 343 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
140 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 106 991 | 106 991 | |||
6.5. | Образование | 140 | 07 | 00 | 337 952 | 317 952 | 0 | 20 000 | ||
Дошкольное образование |
140 | 07 | 01 | 52 384 | 32 384 | 0 | 20 000 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 01 | 1020000 | 49 834 | 29 834 | 0 | 20 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 01 | 1020000 | 214 | 49 834 | 29 834 | 20 000 | ||
Региональные целевые программы |
140 | 07 | 01 | 5220000 | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
140 | 07 | 01 | 5222601 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 07 | 01 | 5222601 | 213 | 100 | 100 | |||
Программа "Развитие материально- технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2007-2010 годы |
140 | 07 | 01 | 5224400 | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 07 | 01 | 5224400 | 213 | 2 450 | 2 450 | |||
Общее образование | 140 | 07 | 02 | 284 971 | 284 971 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 02 | 1020000 | 97 420 | 97 420 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 02 | 1020000 | 214 | 97 420 | 97 420 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
140 | 07 | 02 | 4210000 | 12 405 | 12 405 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразователь- ные |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 9 302 | 9 302 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 9 302 | 9 302 | |||
Гимназии, лицеи | 140 | 07 | 02 | 4210200 | 3 103 | 3 103 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 3 103 | 3 103 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
140 | 07 | 02 | 4230000 | 5 146 | 5 146 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 5 146 | 5 146 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 5 146 | 5 146 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 07 | 02 | 5220000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
140 | 07 | 02 | 5222601 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 07 | 02 | 5222601 | 213 | 170 000 | 170 000 | |||
Другие вопросы в области образования |
140 | 07 | 09 | 597 | 597 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 597 | 597 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 07 | 09 | 1020000 | 214 | 597 | 597 | |||
6.6. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
140 | 08 | 00 | 115 761 | 115 761 | 0 | 0 | ||
Культура | 140 | 08 | 01 | 115 761 | 115 761 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 08 | 01 | 1020000 | 11 261 | 11 261 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | 11 261 | 11 261 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 08 | 01 | 5220000 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
140 | 08 | 01 | 5222603 | 104 500 | 104 500 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 08 | 01 | 5222603 | 213 | 104 500 | 104 500 | |||
6.7. | Здравоохранение и спорт |
140 | 09 | 00 | 635 037 | 635 037 | 0 | 0 | ||
Здравоохранение | 140 | 09 | 01 | 256 243 | 256 243 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 01 | 1020000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 01 | 1020000 | 214 | 1 000 | 1 000 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 50 000 | 50 000 | |||
Родильные дома | 140 | 09 | 01 | 4760000 | 3 328 | 3 328 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 3 328 | 3 328 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 10 008 | 10 008 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
140 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 10 008 | 10 008 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 09 | 01 | 5220000 | 191 907 | 191 907 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
140 | 09 | 01 | 5222604 | 191 907 | 191 907 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 09 | 01 | 5222604 | 213 | 191 907 | 191 907 | |||
Спорт и физическая культура |
140 | 09 | 02 | 378 794 | 378 794 | 0 | 0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
140 | 09 | 02 | 1020000 | 25 450 | 25 450 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
140 | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 25 450 | 25 450 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 09 | 02 | 5220000 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" программы "Развитие материально- технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
140 | 09 | 02 | 5222605 | 353 344 | 353 344 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
140 | 09 | 02 | 5222605 | 213 | 353 344 | 353 344 | |||
6.8. | Социальная политика |
140 | 10 | 00 | 6 679 | 6 679 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
140 | 10 | 01 | 229 | 229 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 140 | 10 | 01 | 4900000 | 229 | 229 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
140 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 229 | 229 | |||
Социальное обеспечение населения |
140 | 10 | 03 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0 | |||
Региональные целевые программы |
140 | 10 | 03 | 5220000 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
140 | 10 | 03 | 5222701 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 140 | 10 | 03 | 5222701 | 197 | 2 000 | 2 000 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты- Мансийском авто- номном округе- Югре" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005- 2015 годы |
140 | 10 | 03 | 5222703 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 140 | 10 | 03 | 5222703 | 197 | 4 450 | 4 450 | |||
7. | Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог |
180 | 1 149 825 | 1 149 757 | 0 | 68 | ||||
7.1. | Национальная экономика |
180 | 04 | 00 | 420 380 | 420 312 | 0 | 68 | ||
Транспорт | 180 | 04 | 08 | 395 667 | 395 599 | 0 | 68 | |||
Управление дорожным хозяйством |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 28 905 | 28 837 | 0 | 68 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
180 | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 28 905 | 28 837 | 68 | ||
Другие виды транспорта |
180 | 04 | 08 | 3170000 | 362 783 | 362 783 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
180 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 362 783 | 362 783 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
180 | 04 | 08 | 7950000 | 3 979 | 3 979 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
180 | 04 | 08 | 7951200 | 3 979 | 3 979 | 0 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
180 | 04 | 08 | 7951200 | 365 | 3 979 | 3 979 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
180 | 04 | 11 | 24 713 | 24 713 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
180 | 04 | 11 | 0010000 | 24 713 | 24 713 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
180 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 24 713 | 24 713 | |||
7.2. | Жилищно-комму - нальное хозяйство |
180 | 05 | 00 | 729 388 | 729 388 | 0 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство |
180 | 05 | 02 | 729 388 | 729 388 | 0 | 0 | |||
Благоустройство | 180 | 05 | 02 | 6000000 | 692 302 | 692 302 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
180 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 56 859 | 56 859 | |||
Уличное освещение | 180 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 76 150 | 76 150 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
180 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 559 293 | 559 293 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
180 | 05 | 02 | 7950000 | 37 086 | 37 086 | 0 | 0 | ||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
180 | 05 | 02 | 7951200 | 37 086 | 37 086 | 0 | 0 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
180 | 05 | 02 | 7951200 | 807 | 37 086 | 37 086 | |||
7.3. | Социальная политика |
180 | 10 | 00 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
180 | 10 | 01 | 57 | 57 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 180 | 10 | 01 | 4900000 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
180 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 57 | 57 | |||
8. | Управление внутренних дел |
188 | 659 209 | 615 628 | 43 581 | 0 | ||||
8.1. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная Деятельность |
188 | 03 | 00 | 650 531 | 606 950 | 43 581 | 0 | ||
Органы внутренних дел |
188 | 03 | 02 | 650 531 | 606 950 | 43 581 | 0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 606 950 | 606 950 | 0 | 0 | ||
Вещевое обеспечение |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 4 200 | 4 200 | |||
Продовольственное обеспечение |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 10 118 | 10 118 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранитель- ных органов, имеющие специальные звания |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 406 155 | 406 155 | |||
Гражданский персонал |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 81 399 | 81 399 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 90 400 | 90 400 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 14 678 | 14 678 | |||
Фонд компенсаций | 188 | 03 | 02 | 5190000 | 43 581 | 0 | 43 581 | 0 | ||
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
188 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 43 581 | 43 581 | |||
8.2. | Социальная политика |
188 | 10 | 00 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
188 | 10 | 01 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 188 | 10 | 01 | 4900000 | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
188 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 8 678 | 8 678 | |||
9. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
188 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||||
9.1. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
1888 | 03 | 00 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | ||
Органы внутренних дел |
1888 | 03 | 02 | 17 134 | 15 736 | 1 398 | 0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 15 736 | 15 736 | 0 | 0 | ||
Вещевое обеспечение |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 105 | 105 | |||
Продовольственное обеспечение |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 336 | 336 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранитель- ных органов, имеющие специальные звания |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 13 977 | 13 977 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 926 | 926 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1888 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 392 | 392 | |||
Фонд компенсаций | 1888 | 03 | 02 | 5190000 | 1 398 | 0 | 1 398 | 0 | ||
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
1888 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 1 398 | 1 398 | |||
10. | Департамент жилищно-коммуна- льного хозяйства |
190 | 1 714 772 | 1 452 302 | 169 180 | 93 290 | ||||
10.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
190 | 01 | 00 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
190 | 01 | 15 | 90 | 90 | 0 | 0 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
190 | 01 | 15 | 0930000 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 90 | 90 | |||
10.2. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
190 | 03 | 00 | 10 005 | 10 005 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
190 | 03 | 09 | 10 005 | 10 005 | 0 | 0 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 2 210 | 2 210 | |||
Поисковые и аварийно-спасате- льные учреждения |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 945 | 945 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 945 | 945 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
190 | 03 | 09 | 7950000 | 6 850 | 6 850 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
190 | 03 | 09 | 7951100 | 6 850 | 6 850 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
190 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 6 850 | 6 850 | |||
10.3. | Жилищно-комму- нальное хозяйство |
190 | 05 | 00 | 819 689 | 557 219 | 169 180 | 93 290 | ||
Жилищное хозяйство |
190 | 05 | 01 | 154 246 | 145 799 | 0 | 8 447 | |||
Поддержка жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 152 544 | 144 097 | 0 | 8 447 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 131 394 | 122 947 | 8 447 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 21 150 | 21 150 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
190 | 05 | 01 | 7950000 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
190 | 05 | 01 | 7950202 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
190 | 05 | 01 | 7950202 | 410 | 1 702 | 1 702 | |||
Коммунальное хозяйство |
190 | 05 | 02 | 314 584 | 293 008 | 0 | 21 576 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 190 199 | 168 623 | 0 | 21 576 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 43 773 | 43 773 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 802 | 4 363 | 2 565 | 1 798 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 85 206 | 70 515 | 14 691 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 51 017 | 45 930 | 5 087 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
190 | 05 | 02 | 3510000 | 805 | 5 840 | 5 840 | |||
Региональные целевые программы |
190 | 05 | 02 | 5220000 | 5 283 | 5 283 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 02 | 5222102 | 5 182 | 5 182 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 02 | 5222102 | 213 | 5 182 | 5 182 | |||
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 02 | 5222103 | 101 | 101 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
190 | 05 | 02 | 5222103 | 213 | 101 | 101 | |||
Благоустройство | 190 | 05 | 02 | 6000000 | 119 102 | 119 102 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
190 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 74 727 | 74 727 | |||
Уличное освещение | 190 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 3 687 | 3 687 | |||
Организация и содержание мест захоронения |
190 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 40 688 | 40 688 | |||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства |
190 | 05 | 04 | 350 859 | 118 412 | 169 180 | 63 267 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 135 655 | 72 388 | 0 | 63 267 | ||
Центральный аппарат |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 48 733 | 48 733 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 86 922 | 23 655 | 63 267 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 6 209 | 6 209 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
190 | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 6 209 | 6 209 | |||
Фонд компенсаций | 190 | 05 | 04 | 5190000 | 184 472 | 15 292 | 169 180 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
190 | 05 | 04 | 5190000 | 572 | 184 472 | 15 292 | 169 180 | ||
Региональные целевые программы |
190 | 05 | 04 | 5220000 | 24 523 | 24 523 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Реконструкция и модернизация жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 2 430 | 2 430 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммуна- льного хозяйства |
190 | 05 | 04 | 5222101 | 571 | 2 430 | 2 430 | |||
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" |
190 | 05 | 04 | 5222103 | 22 093 | 22 093 | 0 | 0 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммуна- льного хозяйства |
190 | 05 | 04 | 5222103 | 571 | 22 093 | 22 093 | |||
10.4. | Образование | 190 | 07 | 00 | 666 485 | 666 485 | 0 | 0 | ||
Дошкольное образование |
190 | 07 | 01 | 202 293 | 202 293 | 0 | 0 | |||
Детские дошкольные учреждения |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 202 293 | 202 293 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 202 293 | 202 293 | |||
Общее образование | 190 | 07 | 02 | 410 721 | 410 721 | 0 | 0 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
190 | 07 | 02 | 4210000 | 376 070 | 376 070 | 0 | 0 | ||
Школы общеобразователь- ные |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 276 546 | 276 546 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 276 546 | 276 546 | |||
Гимназии, лицеи | 190 | 07 | 02 | 4210200 | 84 420 | 84 420 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 84 420 | 84 420 | |||
Вечерние школы | 190 | 07 | 02 | 4210300 | 5 036 | 5 036 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 5 036 | 5 036 | |||
Школы-детские сады |
190 | 07 | 02 | 4210400 | 10 068 | 10 068 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 10 068 | 10 068 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
190 | 07 | 02 | 4230000 | 34 651 | 34 651 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 8 953 | 8 953 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 8 953 | 8 953 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 5 870 | 5 870 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 5 870 | 5 870 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 19 828 | 19 828 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 19 828 | 19 828 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
190 | 07 | 07 | 11 872 | 11 872 | 0 | 0 | |||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 11 872 | 11 872 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 11 872 | 11 872 | |||
Другие вопросы в области образования |
190 | 07 | 09 | 41 599 | 41 599 | 0 | 0 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ - ственные комбинаты, логопедические пункты |
190 | 07 | 09 | 4520000 | 41 599 | 41 599 | 0 | 0 | ||
Учебно-методичес- кие кабинеты |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 2 027 | 2 027 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 2 027 | 2 027 | |||
Централизованные бухгалтерии |
190 | 07 | 09 | 4520200 | 191 | 191 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 191 | 191 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
190 | 07 | 09 | 4520300 | 34 530 | 34 530 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 34 530 | 34 530 | |||
Межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 4 851 | 4 851 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 4 851 | 4 851 | |||
10.5. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
190 | 08 | 00 | 25 568 | 25 568 | 0 | 0 | ||
Культура | 190 | 08 | 01 | 25 568 | 25 568 | 0 | 0 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 15 163 | 15 163 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 15 163 | 15 163 | |||
Музеи и постоянные выставки |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 4 732 | 4 732 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 4 732 | 4 732 | |||
Библиотеки | 190 | 08 | 01 | 4420000 | 5 160 | 5 160 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 5 160 | 5 160 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 513 | 513 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 513 | 513 | |||
10.6. | Здравоохранение и спорт |
190 | 09 | 00 | 81 179 | 81 179 | 0 | 0 | ||
Здравоохранение | 190 | 09 | 01 | 78 533 | 78 533 | 0 | 0 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 1 574 | 1 574 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1 574 | 1 574 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 32 355 | 32 355 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 32 355 | 32 355 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 29 990 | 29 990 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 29 990 | 29 990 | |||
Родильные дома | 190 | 09 | 01 | 4760000 | 11 729 | 11 729 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 11 729 | 11 729 | |||
Станции скорой и неотложной помощи |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 2 885 | 2 885 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 2 885 | 2 885 | |||
Спорт и физическая культура |
190 | 09 | 02 | 2 646 | 2 646 | 0 | 0 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
190 | 09 | 02 | 4820000 | 2 646 | 2 646 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 2 646 | 2 646 | |||
10.7. | Социальная политика |
190 | 10 | 00 | 111 756 | 111 756 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
190 | 10 | 01 | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 190 | 10 | 01 | 4900000 | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
190 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 392 | 1 392 | |||
Социальное обеспечение населения |
190 | 10 | 03 | 110 364 | 110 364 | 0 | 0 | |||
Меры социальной поддержки граждан |
190 | 10 | 03 | 5050000 | 110 364 | 110 364 | 0 | 0 | ||
Расходы на оплату жилищно-комму - нальных услуг отдельным категориям граждан |
190 | 10 | 03 | 5050600 | 110 364 | 110 364 | 0 | 0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
190 | 10 | 03 | 5050600 | 572 | 110 364 | 110 364 | |||
11. | Муниципальное учреждение "Хозяйственно- эксплуатационное управление" |
200 | 258 941 | 242 025 | 4 945 | 11 971 | ||||
11.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
200 | 01 | 00 | 219 470 | 202 554 | 4 945 | 11 971 | ||
Функционирование законодательных (представитель- ных) органов государственной власти и местного самоуправления |
200 | 01 | 03 | 5 654 | 5 654 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 03 | 0010000 | 5 654 | 5 654 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 5 654 | 5 654 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 | 01 | 04 | 2 145 | 2 145 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 04 | 0010000 | 2 145 | 2 145 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2 145 | 2 145 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 | 01 | 06 | 5 015 | 5 015 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 06 | 0010000 | 5 015 | 5 015 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 5 015 | 5 015 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
200 | 01 | 15 | 206 656 | 189 740 | 4 945 | 11 971 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 01 | 15 | 0010000 | 55 731 | 54 996 | 735 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 55 731 | 54 996 | 735 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 144 142 | 132 171 | 0 | 11 971 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 144 142 | 132 171 | 11 971 | ||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
200 | 01 | 15 | 5180000 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | ||
Реформирование муниципальных финансов |
200 | 01 | 15 | 5180000 | 618 | 1 500 | 1 500 | |||
Фонд компенсаций | 200 | 01 | 15 | 5190000 | 5 283 | 1 073 | 4 210 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 01 | 15 | 5190000 | 005 | 241 | 241 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
200 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 5 042 | 1 073 | 3 969 | ||
11.2. | Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
200 | 03 | 00 | 4 434 | 4 434 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
200 | 03 | 09 | 4 434 | 4 434 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 03 | 09 | 0010000 | 3 528 | 3 528 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 3 528 | 3 528 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
200 | 03 | 09 | 2190000 | 884 | 884 | 0 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
200 | 03 | 09 | 2190000 | 261 | 884 | 884 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
200 | 03 | 09 | 7950000 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
200 | 03 | 09 | 7951100 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
200 | 03 | 09 | 7951100 | 260 | 22 | 22 | |||
11.3. | Национальная экономика |
200 | 04 | 00 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 | 04 | 11 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 04 | 11 | 0010000 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 2 448 | 2 448 | |||
11.4. | Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
200 | 05 | 00 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства |
200 | 05 | 04 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 05 | 04 | 0010000 | 4 341 | 4 341 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 4 341 | 4 341 | |||
11.5. | Охрана окружающей среды |
200 | 06 | 00 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 | 06 | 04 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 06 | 04 | 0010000 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 1 026 | 1 026 | |||
11.6. | Образование | 200 | 07 | 00 | 19 396 | 19 396 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области образования |
200 | 07 | 09 | 19 396 | 19 396 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 07 | 09 | 0010000 | 918 | 918 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 918 | 918 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты, логопедические пункты |
200 | 07 | 09 | 4520000 | 18 478 | 18 478 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
200 | 07 | 09 | 4520200 | 367 | 367 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 367 | 367 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
200 | 07 | 09 | 4520300 | 18 111 | 18 111 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 18 111 | 18 111 | |||
11.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
200 | 08 | 00 | 2 038 | 2 038 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
200 | 08 | 06 | 2 038 | 2 038 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 08 | 06 | 0010000 | 1 835 | 1 835 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 835 | 1 835 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты, логопедические пункты |
200 | 08 | 06 | 4520000 | 203 | 203 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
200 | 08 | 06 | 4520200 | 203 | 203 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 203 | 203 | |||
11.8. | Здравоохранение и спорт |
200 | 09 | 00 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
200 | 09 | 04 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 | 09 | 04 | 0010000 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
200 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 5 750 | 5 750 | |||
11.9. | Социальная политика |
200 | 10 | 00 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
200 | 10 | 01 | 38 | 38 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 200 | 10 | 01 | 4900000 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 38 | 38 | |||
12. | Департамент образования |
230 | 3 696 534 | 1 636 350 | 1 769 297 | 290 887 | ||||
12.1. | Образование | 230 | 07 | 00 | 3 636 977 | 1 576 793 | 1 769 297 | 290 887 | ||
Дошкольное образование |
230 | 07 | 01 | 1 100 514 | 897 754 | 4 817 | 197 943 | |||
Детские дошкольные учреждения |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 1 100 514 | 897 754 | 4 817 | 197 943 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 1 100 514 | 897 754 | 4 817 | 197 943 | |
Общее образование | 230 | 07 | 02 | 2 176 967 | 340 213 | 1 764 480 | 72 274 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
230 | 07 | 02 | 4210000 | 1 947 488 | 183 543 | 1 701 039 | 62 906 | ||
Школы общеобразователь- ные |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 1 407 087 | 144 793 | 1 244 661 | 17 633 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 1 407 087 | 144 793 | 1 244 661 | 17 633 | |
Гимназии, лицеи | 230 | 07 | 02 | 4210200 | 410 451 | 28 643 | 349 865 | 31 943 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 410 451 | 28 643 | 349 865 | 31 943 | |
Вечерние школы | 230 | 07 | 02 | 4210300 | 41 825 | 3 547 | 37 752 | 526 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 41 825 | 3 547 | 37 752 | 526 | |
Школы-детские сады |
230 | 07 | 02 | 4210400 | 88 125 | 6 560 | 68 761 | 12 804 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4210400 | 327 | 88 125 | 6 560 | 68 761 | 12 804 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
230 | 07 | 02 | 4230000 | 166 038 | 156 670 | 0 | 9 368 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 166 038 | 156 670 | 0 | 9 368 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 166 038 | 156 670 | 9 368 | ||
Фонд компенсаций | 230 | 07 | 02 | 5190000 | 56 441 | 0 | 56 441 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
230 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 56 441 | 56 441 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
230 | 07 | 02 | 5200000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | ||
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразователь- ных учреждениях |
230 | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 7 000 | 7 000 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
230 | 07 | 07 | 27 656 | 12 613 | 0 | 15 043 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 27 656 | 12 613 | 0 | 15 043 | ||
Оздоровление детей |
230 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 27 656 | 12 613 | 15 043 | ||
Другие вопросы в области образования |
230 | 07 | 09 | 331 840 | 326 213 | 0 | 5 627 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
230 | 07 | 09 | 0010000 | 48 335 | 48 335 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
230 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 48 335 | 48 335 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4350000 | 15 051 | 15 051 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
230 | 07 | 09 | 4350000 | 285 | 15 051 | 15 051 | |||
Мероприятия в области образования |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 10 320 | 10 320 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты, логопедические пункты |
230 | 07 | 09 | 4520000 | 195 079 | 189 452 | 0 | 5 627 | ||
Учебно-методичес- кие кабинеты |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 96 670 | 92 123 | 0 | 4 547 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 96 670 | 92 123 | 4 547 | ||
Централизованные бухгалтерии |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 66 512 | 66 512 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520200 | 327 | 66 512 | 66 512 | |||
Группы хозяйственного обслуживания |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 8 569 | 8 569 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520300 | 327 | 8 569 | 8 569 | |||
Межшкольные учебно-производс- твенные комбинаты |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 23 328 | 22 248 | 0 | 1 080 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230 | 07 | 09 | 4520500 | 327 | 23 328 | 22 248 | 1 080 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
230 | 07 | 09 | 7950000 | 63 055 | 63 055 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950201 | 2 304 | 2 304 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950201 | 447 | 2 304 | 2 304 | |||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950202 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950202 | 447 | 100 | 100 | |||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолет- них и защита их прав" городской целевой программы "Дети Сургута" на 200-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7950205 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7950205 | 447 | 100 | 100 | |||
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
230 | 07 | 09 | 7951200 | 2 316 | 2 316 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7951200 | 447 | 2 316 | 2 316 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
230 | 07 | 09 | 7951900 | 58 235 | 58 235 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
230 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 58 235 | 58 235 | |||
12.2. | Социальная политика |
230 | 10 | 00 | 59 557 | 59 557 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
230 | 10 | 01 | 10 799 | 10 799 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 230 | 10 | 01 | 4900000 | 10 799 | 10 799 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
230 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 10 799 | 10 799 | |||
Социальное обеспечение населения |
230 | 10 | 03 | 48 758 | 48 758 | 0 | 0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
230 | 10 | 03 | 5200000 | 48 758 | 48 758 | 0 | 0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь- ную программу дошкольного образования |
230 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 48 758 | 48 758 | |||
13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
240 | 1 256 905 | 1 114 883 | 4 997 | 137 025 | ||||
13.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
240 | 01 | 00 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
240 | 01 | 15 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- ным управлением |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 13 456 | 13 456 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
240 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -4 496 | -4 496 | |||
13.2. | Образование | 240 | 07 | 00 | 569 420 | 515 057 | 4 997 | 49 366 | ||
Общее образование | 240 | 07 | 02 | 336 649 | 305 838 | 4 997 | 25 814 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
240 | 07 | 02 | 4230000 | 329 197 | 303 383 | 0 | 25 814 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 157 854 | 139 038 | 0 | 18 816 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230200 | 327 | 157 854 | 139 038 | 18 816 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 171 343 | 164 345 | 0 | 6 998 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 02 | 4230300 | 327 | 171 343 | 164 345 | 6 998 | ||
Фонд компенсаций | 240 | 07 | 02 | 5190000 | 7 452 | 2 455 | 4 997 | 0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
240 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 7 452 | 2 455 | 4 997 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
240 | 07 | 07 | 201 520 | 178 034 | 0 | 23 486 | |||
Организационно- воспитательная работа с молодежью |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 184 671 | 166 640 | 0 | 18 031 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 172 295 | 157 281 | 15 014 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 12 376 | 9 359 | 3 017 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 15 469 | 10 014 | 0 | 5 455 | ||
Оздоровление детей |
240 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 15 469 | 10 014 | 5 455 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 07 | 07 | 7950000 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
240 | 07 | 07 | 7951900 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 07 | 7951900 | 447 | 1 380 | 1 380 | |||
Другие вопросы в области образования |
240 | 07 | 09 | 31 251 | 31 185 | 0 | 66 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 07 | 09 | 0010000 | 10 762 | 10 762 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
240 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 10 762 | 10 762 | |||
Мероприятия в области образования |
240 | 07 | 09 | 4360000 | 9 180 | 9 114 | 0 | 66 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 9 180 | 9 114 | 66 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 07 | 09 | 7950000 | 11 309 | 11 309 | 0 | 0 | ||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
240 | 07 | 09 | 7951900 | 11 309 | 11 309 | 0 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
240 | 07 | 09 | 7951900 | 447 | 11 309 | 11 309 | |||
13.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
240 | 08 | 00 | 401 900 | 352 149 | 0 | 49 751 | ||
Культура | 240 | 08 | 01 | 351 720 | 301 969 | 0 | 49 751 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 138 844 | 101 425 | 0 | 37 419 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 138 844 | 101 425 | 37 419 | ||
Музеи и постоянные выставки |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 52 053 | 49 122 | 0 | 2 931 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 52 053 | 49 122 | 2 931 | ||
Библиотеки | 240 | 08 | 01 | 4420000 | 78 092 | 75 923 | 0 | 2 169 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 78 092 | 75 923 | 2 169 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 61 734 | 57 477 | 0 | 4 257 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 61 734 | 57 477 | 4 257 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 20 997 | 18 022 | 0 | 2 975 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 20 997 | 18 022 | 2 975 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
240 | 08 | 06 | 50 180 | 50 180 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 08 | 06 | 0010000 | 41 155 | 41 155 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
240 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 41 155 | 41 155 | |||
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ - ственные комбинаты, логопедические пункты |
240 | 08 | 06 | 4520000 | 9 025 | 9 025 | 0 | 0 | ||
Централизованные бухгалтерии |
240 | 08 | 06 | 4520200 | 9 025 | 9 025 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 08 | 06 | 4520200 | 327 | 9 025 | 9 025 | |||
13.4. | Здравоохранение и спорт |
240 | 09 | 00 | 122 061 | 84 153 | 0 | 37 908 | ||
Спорт и физическая культура |
240 | 09 | 02 | 110 230 | 72 322 | 0 | 37 908 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
240 | 09 | 02 | 4820000 | 76 118 | 50 968 | 0 | 25 150 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 76 118 | 50 968 | 25 150 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 33 911 | 21 153 | 0 | 12 758 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 33 911 | 21 153 | 12 758 | ||
Целевые программы муниципальных образований |
240 | 09 | 02 | 7950000 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004-2007 годы |
240 | 09 | 02 | 7950201 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
240 | 09 | 02 | 7950201 | 455 | 201 | 201 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
240 | 09 | 04 | 11 831 | 11 831 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
240 | 09 | 04 | 0010000 | 11 831 | 11 831 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
240 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 11 831 | 11 831 | |||
13.5. | Социальная политика |
240 | 10 | 00 | 154 564 | 154 564 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
240 | 10 | 01 | 1 676 | 1 676 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 240 | 10 | 01 | 4900000 | 1 676 | 1 676 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
240 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 676 | 1 676 | |||
Социальное обеспечение населения |
240 | 10 | 03 | 152 888 | 152 888 | 0 | 0 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
240 | 10 | 03 | 1040000 | 5 428 | 5 428 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы |
240 | 10 | 03 | 1042000 | 5 428 | 5 428 | 0 | 0 | ||
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
240 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 5 428 | 5 428 | |||
Региональные целевые программы |
240 | 10 | 03 | 5220000 | 147 460 | 147 460 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
240 | 10 | 03 | 5222702 | 147 460 | 147 460 | 0 | 0 | ||
Субсидии | 240 | 10 | 03 | 5222702 | 197 | 147 460 | 147 460 | |||
14. | Комитет по здравоохранению |
260 | 3 159 821 | 2 130 212 | 86 365 | 943 244 | ||||
14.1. | Образование | 260 | 07 | 00 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
260 | 07 | 07 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||
Оздоровление детей |
260 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 5 400 | 5 400 | |||
14.2. | Здравоохранение и спорт |
260 | 09 | 00 | 3 147 584 | 2 117 975 | 86 365 | 943 244 | ||
Здравоохранение | 260 | 09 | 01 | 3 117 439 | 2 087 830 | 86 365 | 943 244 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 56 179 | 48 047 | 0 | 8 132 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 56 179 | 48 047 | 8 132 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 956 561 | 697 288 | 0 | 259 273 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 956 561 | 697 288 | 259 273 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 1 240 954 | 766 273 | 0 | 474 681 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 1 240 954 | 766 273 | 474 681 | ||
Станции переливания крови |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 932 | 0 | 0 | 932 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 932 | 932 | |||
Родильные дома | 260 | 09 | 01 | 4760000 | 431 363 | 232 030 | 0 | 199 333 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 431 363 | 232 030 | 199 333 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 191 074 | 190 181 | 0 | 893 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 191 074 | 190 181 | 893 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 120 257 | 33 892 | 86 365 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 120 257 | 33 892 | 86 365 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
260 | 09 | 01 | 5200000 | 18 089 | 18 089 | 0 | 0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
260 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 18 089 | 18 089 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
260 | 09 | 01 | 7950000 | 102 030 | 102 030 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Безопасное материнство" на 2002-2006 годы |
260 | 09 | 01 | 7950600 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 7950600 | 455 | 36 000 | 36 000 | |||
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2006-2007 годы |
260 | 09 | 01 | 7951800 | 66 030 | 66 030 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260 | 09 | 01 | 7951800 | 455 | 66 030 | 66 030 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
260 | 09 | 04 | 30 145 | 30 145 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
260 | 09 | 04 | 0010000 | 30 145 | 30 145 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
260 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 30 145 | 30 145 | |||
14.3. | Социальная политика |
260 | 10 | 00 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
260 | 10 | 01 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 260 | 10 | 01 | 4900000 | 6 837 | 6 837 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
260 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 6 837 | 6 837 | |||
15. | Департамент финансов |
330 | 89 777 | 89 777 | 0 | 0 | ||||
15.1. | Общегосударствен- ные вопросы |
330 | 01 | 00 | 77 704 | 77 704 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
330 | 01 | 06 | 60 284 | 60 284 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
330 | 01 | 06 | 0010000 | 60 284 | 60 284 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
330 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 60 284 | 60 284 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
330 | 01 | 12 | 76 793 | 76 793 | 0 | 0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 76 793 | 76 793 | 0 | 0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
330 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 76 793 | 76 793 | |||
Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |||
Резервные фонды | 330 | 01 | 13 | 0700000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
330 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 50 000 | 50 000 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы |
330 | 01 | 15 | -109 373 | -109 373 | 0 | 0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- ным управлением |
330 | 01 | 15 | 0920000 | -109 373 | -109 373 | 0 | 0 | ||
Выполнение других обязательств государства |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 2 083 | 2 083 | |||
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
330 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -111 456 | -111 456 | |||
15.2. | Национальная экономика |
330 | 04 | 00 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство |
330 | 04 | 05 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | |||
Сельскохозяйстве- нное производство |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области сельско - хозяйственного производства |
330 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 11 850 | 11 850 | |||
15.3. | Социальная политика |
330 | 10 | 00 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
330 | 10 | 01 | 223 | 223 | 0 | 0 | |||
Пенсии | 330 | 10 | 01 | 4900000 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
330 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 223 | 223 | |||
16. | Комитет по природопользова- нию и экологии |
340 | 184 741 | 184 741 | 0 | 0 | ||||
16.1. | Национальная экономика |
340 | 04 | 00 | 20 058 | 20 058 | 0 | 0 | ||
Лесное хозяйство | 340 | 04 | 07 | 20 058 | 20 058 | 0 | 0 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов |
340 | 04 | 07 | 2900000 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы |
340 | 04 | 07 | 2900100 | 3 996 | 3 996 | 0 | 0 | ||
Лесоохранные и лесовосстановите- льные мероприятия |
340 | 04 | 07 | 2900100 | 800 | 3 996 | 3 996 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 16 062 | 16 062 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
340 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 16 062 | 16 062 | |||
16.2. | Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
340 | 05 | 00 | 105 741 | 105 741 | 0 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство |
340 | 05 | 02 | 101 228 | 101 228 | 0 | 0 | |||
Региональные целевые программы |
340 | 05 | 02 | 5220000 | 27 703 | 27 703 | 0 | 0 | ||
Мероприятие "Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
340 | 05 | 02 | 5222105 | 27 703 | 27 703 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 05 | 02 | 5222105 | 213 | 27 703 | 27 703 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 05 | 02 | 7950000 | 73 525 | 73 525 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951300 | 72 179 | 72 179 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951300 | 412 | 20 666 | 20 666 | |||
Озеленение | 340 | 05 | 02 | 7951300 | 808 | 51 513 | 51 513 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951400 | 650 | 650 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951400 | 412 | 650 | 650 | |||
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 02 | 7951600 | 696 | 696 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
340 | 05 | 02 | 7951600 | 412 | 696 | 696 | |||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства |
340 | 05 | 04 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 05 | 04 | 7950000 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 05 | 04 | 7951300 | 4 513 | 4 513 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 05 | 04 | 7951300 | 213 | 4 513 | 4 513 | |||
16.3. | Охрана окружающей среды |
340 | 06 | 00 | 58 942 | 58 942 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340 | 06 | 04 | 58 942 | 58 942 | 0 | 0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
340 | 06 | 04 | 0010000 | 17 950 | 17 950 | 0 | 0 | ||
Центральный аппарат |
340 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 17 950 | 17 950 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
340 | 06 | 04 | 7950000 | 40 992 | 40 992 | 0 | 0 | ||
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 19 780 | 19 780 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 213 | 1 500 | 1 500 | |||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 04 | 7951300 | 443 | 18 280 | 18 280 | |||
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951400 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Природоохранные мероприятия |
340 | 06 | 04 | 7951400 | 443 | 600 | 600 | |||
Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы |
340 | 06 | 04 | 7951500 | 20 612 | 20 612 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
340 | 06 | 04 | 7951500 | 213 | 20 612 | 20 612 | |||
Всего расходов | 15 639 341 | 11 778 955 | 2 289 108 | 1 571 278 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.