Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Думы Сургусткого района
от 28 ноября 2007 г. N 230
Исполнение расходной части бюджета сургутского района
за 9 месяцев 2007 года
по функциональной структуре расходов
тыс. рублей
Наименование |
Рз |
Пр |
КЦСР |
КВР |
Утвержден- ный план, решение Думы от 27.09.2006 N 206 |
Уточнений план на год |
Уточненный план на 9 месяцев |
Кассовый расход по текущую дату |
Процент исполнения к уточненному плану |
|
за год | за 9 месяцев |
|||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 259 089 | 1 234 481 | 853 798 | 663 693 | 54% | 78% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 20 325 | 20 355 | 16 749 | 13 597 | 67% | 81% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 20 325 | 20 355 | 16 749 | 13 597 | 67% | 81% | |
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 0010000 | 010 | 20 325 | 20 355 | 16 749 | 13 597 | 67% | 81% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 27 479 | 27 479 | 20 879 | 15 050 | 55% | 72% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 27 479 | 27 479 | 20 879 | 15 050 | 55% | 72% | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 24 544 | 24 544 | 18 640 | 13 219 | 54% | 71% |
Председатель представительного органа местного самоуправления |
01 | 03 | 0010000 | 026 | 2 935 | 2 935 | 2 239 | 1 832 | 62% | 82% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 396 285 | 396 824 | 317 472 | 259 541 | 65% | 82% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 396 285 | 396 824 | 317 472 | 259 541 | 65% | 82% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 396 285 | 396 824 | 317 472 | 259 541 | 65% | 82% |
Судебная система | 01 | 05 | 9 | 9 | 7 | - | 0% | 0% | ||
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | 9 | 9 | 7 | - | 0% | 0% | |
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
01 | 05 | 5190000 | 070 | 9 | 9 | 7 | - | 0% | 0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 52 221 | 52 221 | 48 782 | 32 668 | 63% | 67% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 0010000 | 52 221 | 52 221 | 48 782 | 32 668 | 63% | 67% | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 52 221 | 52 221 | 48 782 | 32 668 | 63% | 67% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% | ||
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 0200000 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 0200000 | 097 | 7 150 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 100% | 100% |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 26 498 | 26 498 | 21 444 | 10 630 | 40% | 50% | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 26 498 | 26 498 | 21 444 | 10 630 | 40% | 50% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 0650000 | 152 | 26 498 | 26 498 | 21 444 | 10 630 | 40% | 50% |
Резервные фонды | 01 | 13 | 131 928 | 101 555 | 17 304 | - | 0% | 0% | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 131 928 | 101 555 | 17 304 | - | 0% | 0% | |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 0700000 | 184 | 131 928 | 101 555 | 17 304 | - | 0% | 0% |
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 597 194 | 601 928 | 403 549 | 324 595 | 54% | 80% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 69 247 | 69 613 | 46 271 | 45 483 | 65% | 98% | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 69 247 | 69 613 | 46 271 | 45 483 | 65% | 98% |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 37 694 | 37 141 | 20 617 | 19 265 | 52% | 93% | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 37 694 | 37 141 | 20 617 | 19 265 | 52% | 93% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | 329 620 | 334 541 | 216 434 | 162 523 | 49% | 75% | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0920000 | 005 | - | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы |
01 | 15 | 0920000 | 211 | 5 473 | 2 750 | 2 750 | 295 | 11% | 11% |
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 0920000 | 216 | 97 714 | 105 343 | 78 920 | 67 138 | 64% | 85% |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
01 | 15 | 0920000 | 811 | 226 433 | 226 433 | 134 748 | 95 076 | 42% | 71% |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 15 | 0930000 | 139 426 | 139 426 | 111 544 | 89 295 | 64% | 80% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 139 426 | 139 426 | 111 544 | 89 295 | 64% | 80% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 1020000 | 16 970 | 16 970 | 5 505 | 4 924 | 29% | 89% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 1020000 | 214 | 16 970 | 16 970 | 5 505 | 4 924 | 29% | 89% |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 4 237 | 4 237 | 3 178 | 3 104 | 73% | 98% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 15 | 5190000 | 608 | 4 237 | 4 237 | 3 178 | 3 104 | 73% | 98% |
Национальная оборона | 02 | 7 259 | 7 002 | 5 205 | 4 381 | 63% | 84% | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 | 02 | 6 501 | 6 317 | 4 762 | 4 040 | 64% | 85% | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны |
02 | 02 | 2140000 | 700 | 695 | 589 | 262 | 38% | 44% | |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
02 | 02 | 2140000 | 234 | 700 | 695 | 589 | 262 | 38% | 44% |
Фонд компенсаций | 02 | 02 | 5190000 | 5 801 | 5 622 | 4 173 | 3 778 | 67% | 91% | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 | 02 | 5190000 | 609 | 5 801 | 5 622 | 4 173 | 3 778 | 67% | 91% |
Мобилизационная подготовка экономики |
02 | 03 | 758 | 686 | 443 | 341 | 50% | 77% | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 | 03 | 2090000 | 758 | 686 | 443 | 341 | 50% | 77% | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 | 03 | 2090000 | 237 | 758 | 686 | 443 | 341 | 50% | 77% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 373 894 | 374 976 | 293 091 | 249 459 | 67% | 85% | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 346 461 | 346 360 | 273 010 | 242 682 | 70% | 89% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 02 | 1020000 | 625 | 625 | 125 | 125 | 20% | 100% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 02 | 1020000 | 214 | 625 | 625 | 125 | 125 | 20% | 100% |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 334 947 | 311 424 | 246 709 | 219 028 | 70% | 89% | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 2 435 | 3 052 | 3 052 | 1 328 | 44% | 44% |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 6 096 | 5 866 | 4 570 | 4 084 | 70% | 89% |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 237 910 | 216 623 | 166 839 | 157 646 | 73% | 94% |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 18 360 | 15 429 | 12 011 | 11 647 | 75% | 97% |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 59 915 | 59 169 | 49 413 | 34 696 | 59% | 70% |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 2020000 | 472 | 10 231 | 11 285 | 10 824 | 9 627 | 85% | 89% |
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | - | 23 422 | 17 099 | 16 367 | 70% | 96% | |
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 5190000 | 532 | - | 23 422 | 17 099 | 16 367 | 70% | 96% |
Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Сургутском районе на 2005-2007 годы" |
03 | 02 | 7950300 | 10 889 | 10 889 | 9 077 | 7 163 | 66% | 79% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 7950300 | 253 | 10 889 | 10 889 | 9 077 | 7 163 | 66% | 79% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 25 218 | 26 401 | 18 960 | 5 890 | 22% | 31% | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 5 251 | 6 434 | 4 050 | 1 471 | 23% | 36% | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 5 251 | 6 434 | 4 050 | 1 471 | 23% | 36% |
Программа "Комплексные мероприятия по защите населения и территории Сургутского района" на 2006-2008 годы |
03 | 09 | 7950500 | 19 967 | 19 967 | 14 910 | 4 419 | 22% | 30% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 09 | 7950500 | 253 | 19 967 | 19 967 | 14 910 | 4 419 | 22% | 30% |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 2 215 | 2 215 | 1 120 | 887 | 40% | 79% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 10 | 1020000 | 2 215 | 2 215 | 1 120 | 887 | 40% | 79% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 10 | 1020000 | 214 | 2 215 | 2 215 | 1 120 | 887 | 40% | 79% |
Национальная экономика | 04 | 228 236 | 226 304 | 131 459 | 115 142 | 51% | 88% | |||
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 19 908 | 19 908 | 15 093 | 13 289 | 67% | 88% | ||
Целевая программа "Развитие АПК Сургутского района на 2007-2008 годы" |
04 | 05 | 7950800 | 19 908 | 19 908 | 15 093 | 13 289 | 67% | 88% | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 7950800 | 342 | 19 908 | 19 908 | 15 093 | 13 289 | 67% | 88% |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 4 934 | 4 934 | 4 455 | 3 204 | 65% | 72% | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 2900000 | 1 000 | 1 000 | 750 | 750 | 75% | 100% | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 2900000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 750 | 750 | 75% | 100% |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 2910000 | 3 934 | 3 934 | 3 705 | 2 454 | 62% | 66% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 2910000 | 327 | 3 934 | 3 934 | 3 705 | 2 454 | 62% | 66% |
Транспорт | 04 | 08 | 15 886 | 16 107 | 6 410 | 5 784 | 36% | 90% | ||
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 8 417 | 8 417 | 3 710 | 3 710 | 44% | 100% | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
04 | 08 | 3000000 | 361 | 8 417 | 8 417 | 3 710 | 3 710 | 44% | 100% |
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 3100000 | 744 | 965 | 221 | 221 | 23% | 100% | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
04 | 08 | 3100000 | 364 | 744 | 965 | 221 | 221 | 23% | 100% |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 6 726 | 6 726 | 2 479 | 1 853 | 28% | 75% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 6 726 | 6 726 | 2 479 | 1 853 | 28% | 75% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 5 368 | 5 368 | 3 245 | 3 245 | 60% | 100% | ||
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 5 368 | 5 368 | 3 245 | 3 245 | 60% | 100% | |
Почтовая связь | 04 | 09 | 3300000 | 380 | 5 368 | 5 368 | 3 245 | 3 245 | 60% | 100% |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 182 140 | 179 987 | 102 257 | 89 621 | 50% | 88% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 35 605 | 35 607 | 28 488 | 24 319 | 68% | 85% | |
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 35 605 | 35 607 | 28 488 | 24 319 | 68% | 85% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 11 | 1020000 | 11 442 | 11 442 | 1 077 | 914 | 8% | 85% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 1020000 | 214 | 11 442 | 11 442 | 1 077 | 914 | 8% | 85% |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 34 950 | 34 925 | 15 487 | 14 603 | 42% | 94% | |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 34 950 | 34 925 | 15 487 | 14 603 | 42% | 94% |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 100 143 | 98 013 | 57 205 | 49 784 | 51% | 87% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 69 398 | 69 398 | 44 678 | 37 649 | 54% | 84% |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 3400000 | 406 | 22 136 | 19 971 | 5 701 | 5 539 | 28% | 97% |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 | 11 | 3400000 | 407 | 8 609 | 8 644 | 6 826 | 6 596 | 76% | 97% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1 754 463 | 1 790 514 | 1 197 214 | 856 941 | 48% | 72% | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 977 655 | 988 096 | 656 997 | 489 596 | 50% | 75% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 1020000 | 283 134 | 283 134 | 119 851 | 113 912 | 40% | 95% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 1020000 | 214 | 283 134 | 283 134 | 119 851 | 113 912 | 40% | 95% |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 170 862 | 181 303 | 91 953 | 77 341 | 43% | 84% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 138 891 | 149 327 | 72 532 | 61 444 | 41% | 85% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 01 | 3500000 | 801 | 31 971 | 31 976 | 19 421 | 15 898 | 50% | 82% |
Фонд компенсаций | 05 | 01 | 5190000 | 34 550 | 34 550 | 34 550 | 4 584 | 13% | 13% | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
05 | 01 | 5190000 | 442 | 34 550 | 34 550 | 34 550 | 4 584 | 13% | 13% |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 479 109 | 479 109 | 410 643 | 293 759 | 61% | 72% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 5220000 | 213 | 400 309 | 400 309 | 339 309 | 259 504 | 65% | 76% |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 5220000 | 410 | 78 800 | 78 800 | 71 334 | 34 255 | 43% | 48% |
Целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий на 2005-2007 годы в Сургутском районе" |
05 | 01 | 7950400 | 10 000 | 10 000 | - | - | 0% | нет плана |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 01 | 7950400 | 213 | 10 000 | 10 000 | - | - | 0% | нет плана |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 722 096 | 747 705 | 493 741 | 333 765 | 45% | 68% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 02 | 1020000 | 199 546 | 199 546 | 150 677 | 132 421 | 66% | 88% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 02 | 1020000 | 214 | 199 546 | 199 546 | 150 677 | 132 421 | 66% | 88% |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 61 558 | 83 628 | 38 572 | 29 798 | 36% | 77% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 6 259 | 6 259 | 4 194 | 4 116 | 66% | 98% |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 51 353 | 73 443 | 31 997 | 23 797 | 32% | 74% |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 15 | - | - | - | нет плана |
нет плана |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 802 | 810 | 836 | 437 | 400 | 48% | 91% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 803 | 503 | 470 | 407 | 327 | 70% | 80% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 804 | 1 054 | 1 056 | 807 | 433 | 41% | 54% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 | 02 | 3510000 | 805 | 1 564 | 1 564 | 730 | 726 | 46% | 99% |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 212 103 | 212 103 | 170 847 | 72 104 | 34% | 42% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 5220000 | 213 | 212 103 | 212 103 | 170 847 | 72 104 | 34% | 42% |
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 214 480 | 218 019 | 126 404 | 95 068 | 44% | 75% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 02 | 6000000 | 412 | 37 996 | 40 731 | 25 946 | 15 294 | 38% | 59% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 19 453 | 18 917 | 15 044 | 10 333 | 55% | 69% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 6000000 | 807 | 148 280 | 150 191 | 77 934 | 64 108 | 43% | 82% |
Озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 5 603 | 5 547 | 5 375 | 4 035 | 73% | 75% |
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 02 | 6000000 | 809 | 3 148 | 2 633 | 2 105 | 1 298 | 49% | 62% |
Комплексная программа "Развитие и модернизация системы муниципального теплоснабжения Сургутского района ХМАО - Югры на 2005-2008 годы" |
05 | 02 | 7950600 | 29 054 | 29 054 | 5 300 | 4 373 | 15% | 83% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 7950600 | 213 | 29 054 | 29 054 | 5 300 | 4 373 | 15% | 83% |
Целевая программа "Утилизация отходов на территории Сургутского района на 2007-2010 годы" |
05 | 02 | 7951100 | 5 355 | 5 355 | 1 942 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 02 | 7951100 | 213 | 1 492 | 1 492 | - | - | 0% | нет плана |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 7951100 | 411 | 3 863 | 3 863 | 1 942 | - | 0% | 0% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 54 713 | 54 713 | 46 476 | 33 580 | 61% | 72% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 49 851 | 49 851 | 42 830 | 31 824 | 64% | 74% | |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 27 373 | 27 373 | 23 476 | 17 659 | 65% | 75% |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 21 378 | 21 378 | 19 354 | 14 165 | 66% | 73% |
Мероприятия по реформированию ЖКХ |
05 | 04 | 0010000 | 571 | 1 100 | 1 100 | - | - | 0% | нет плана |
Фонд компенсаций | 05 | 04 | 5190000 | 4 862 | 4 862 | 3 647 | 1 756 | 36% | 48% | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 04 | 5190000 | 572 | 4 862 | 4 862 | 3 647 | 1 756 | 36% | 48% |
Охрана окружающей среды | 06 | 89 492 | 89 492 | 64 342 | 1 059 | 1% | 2% | |||
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
06 | 01 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | 100% | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
06 | 01 | 4000000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | 100% | |
Удаление и очистка жидких отходов |
06 | 01 | 4000000 | 441 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | 100% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 88 492 | 88 492 | 63 342 | 59 | 0% | 0% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
06 | 04 | 1020000 | 242 | 242 | 242 | 49 | 20% | 20% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
06 | 04 | 1020000 | 214 | 242 | 242 | 242 | 49 | 20% | 20% |
Региональные целевые программы | 06 | 04 | 5220000 | 88 250 | 88 250 | 63 100 | 10 | 0% | 0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 5220000 | 213 | 88 250 | 88 250 | 63 100 | 10 | 0% | 0% |
Образование | 07 | 2 793 617 | 2 775 192 | 2 168 196 | 1 740 146 | 63% | 80% | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 656 185 | 692 831 | 561 245 | 455 226 | 66% | 81% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 01 | 1020000 | 102 870 | 102 870 | 45 363 | 44 259 | 43% | 98% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 01 | 1020000 | 214 | 102 870 | 102 870 | 45 363 | 44 259 | 43% | 98% |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 553 315 | 589 961 | 515 882 | 410 967 | 70% | 80% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 4200000 | 327 | 553 315 | 589 961 | 515 882 | 410 967 | 70% | 80% |
Общее образование | 07 | 02 | 1 896 426 | 1 840 694 | 1 398 977 | 1 113 341 | 60% | 80% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 02 | 1020000 | 190 569 | 190 569 | 183 369 | 173 426 | 91% | 95% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 02 | 1020000 | 214 | 190 569 | 190 569 | 183 369 | 173 426 | 91% | 95% |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 111 191 | 111 191 | 88 592 | 86 673 | 78% | 98% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210000 | 327 | 111 191 | 111 191 | 88 592 | 86 673 | 78% | 98% |
Общеобразовательные школы, школы-детские сады |
07 | 02 | 4210100 | 873 532 | 828 113 | 593 867 | 486 179 | 59% | 82% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210100 | 327 | 873 532 | 828 113 | 593 867 | 486 179 | 59% | 82% |
Интернаты при школах | 07 | 02 | 4210200 | 131 951 | 127 701 | 89 431 | 77 787 | 61% | 87% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210200 | 327 | 131 951 | 127 701 | 89 431 | 77 787 | 61% | 87% |
Вечерние школы | 07 | 02 | 4210300 | 43 671 | 42 886 | 32 610 | 26 430 | 62% | 81% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210300 | 327 | 43 671 | 42 886 | 32 610 | 26 430 | 62% | 81% |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 187 650 | 182 591 | 129 365 | 104 694 | 57% | 81% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4220000 | 327 | 187 650 | 182 591 | 129 365 | 104 694 | 57% | 81% |
Учреждения по внешкольной работе системы образования |
07 | 02 | 4230100 | 61 853 | 62 086 | 55 187 | 37 714 | 61% | 68% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230100 | 327 | 61 853 | 62 086 | 55 187 | 37 714 | 61% | 68% |
Учреждения по внешкольной работе системы культуры |
07 | 02 | 4230200 | 97 444 | 97 300 | 82 411 | 65 413 | 67% | 79% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230200 | 327 | 97 444 | 97 300 | 82 411 | 65 413 | 67% | 79% |
Учреждения по внешкольной работе системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 4230300 | 48 889 | 48 581 | 38 170 | 31 351 | 65% | 82% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230300 | 327 | 48 889 | 48 581 | 38 170 | 31 351 | 65% | 82% |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 346 | 346 | 160 | 157 | 45% | 98% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4240000 | 327 | 346 | 346 | 160 | 157 | 45% | 98% |
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | 38 120 | 38 120 | 28 491 | 21 842 | 57% | 77% | |
Материальное обеспечение приемной семьи |
07 | 02 | 5190000 | 422 | 2 079 | 2 079 | 1 463 | 1 364 | 66% | 93% |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 5190000 | 623 | 36 041 | 36 041 | 27 028 | 20 478 | 57% | 76% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 5200000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 0% | 0% | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 5200000 | 621 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 0% | 0% |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 104 210 | 104 210 | 70 325 | 1 676 | 2% | 2% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 02 | 5220000 | 213 | 104 210 | 104 210 | 70 325 | 1 676 | 2% | 2% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 80 605 | 80 665 | 69 460 | 54 025 | 67% | 78% | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 38 328 | 38 738 | 32 372 | 25 763 | 67% | 80% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 29 828 | 30 132 | 25 118 | 20 075 | 67% | 80% |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 8 500 | 8 606 | 7 254 | 5 688 | 66% | 78% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 4320000 | 42 277 | 41 927 | 37 088 | 28 262 | 67% | 76% | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 42 277 | 41 927 | 37 088 | 28 262 | 67% | 76% |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 160 401 | 161 002 | 138 513 | 117 554 | 73% | 85% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 35 639 | 35 639 | 26 192 | 25 231 | 71% | 96% | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 35 639 | 35 639 | 26 192 | 25 231 | 71% | 96% |
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 3 091 | 3 091 | 2 148 | 1 800 | 58% | 84% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 4360000 | 447 | 3 091 | 3 091 | 2 148 | 1 800 | 58% | 84% |
Централизованные бухгалтерии | 07 | 09 | 4520200 | 34 998 | 35 224 | 33 009 | 32 741 | 93% | 99% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520200 | 327 | 34 998 | 35 224 | 33 009 | 32 741 | 93% | 99% |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 4520500 | 51 899 | 52 274 | 44 267 | 33 523 | 64% | 76% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520500 | 327 | 51 899 | 52 274 | 44 267 | 33 523 | 64% | 76% |
Целевая программа "Комплексная программа развития образования Сургутского района" на 2006-2010 годы |
07 | 09 | 7950100 | 28 233 | 28 233 | 26 557 | 19 879 | 70% | 75% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950100 | 447 | 28 233 | 28 233 | 26 557 | 19 879 | 70% | 75% |
Целевая программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы |
07 | 09 | 7950200 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 2 064 | 58% | 58% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950200 | 447 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 2 064 | 58% | 58% |
Целевая программа "Молодежь Сургутского района на 2007-2010 годы" |
07 | 09 | 7950700 | 2 956 | 2 956 | 2 755 | 2 316 | 78% | 84% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 7950700 | 447 | 2 956 | 2 956 | 2 755 | 2 316 | 78% | 84% |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 397 384 | 398 691 | 330 694 | 207 313 | 52% | 63% | |||
Культура | 08 | 01 | 374 314 | 375 300 | 310 121 | 193 615 | 52% | 62% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 01 | 1020000 | 40 643 | 40 643 | 36 476 | 23 022 | 57% | 63% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 01 | 1020000 | 214 | 40 643 | 40 643 | 36 476 | 23 022 | 57% | 63% |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 176 870 | 177 783 | 148 137 | 114 332 | 64% | 77% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 176 870 | 177 783 | 148 137 | 114 332 | 64% | 77% |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 20 236 | 20 236 | 17 131 | 13 321 | 66% | 78% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 20 236 | 20 236 | 17 131 | 13 321 | 66% | 78% |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 38 264 | 38 338 | 34 377 | 27 968 | 73% | 81% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 38 264 | 38 338 | 34 377 | 27 968 | 73% | 81% |
Региональные целевые программы | 08 | 01 | 5220000 | 98 300 | 98 300 | 74 000 | 14 978 | 15% | 20% | |
Строительство объектов для нужд отрасли |
08 | 01 | 5220000 | 213 | 98 300 | 98 300 | 74 000 | 14 978 | 15% | 20% |
Кинематография | 08 | 02 | 9 194 | 9 194 | 7 307 | 6 469 | 70% | 89% | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 02 | 4500000 | 9 194 | 9 194 | 7 307 | 6 469 | 70% | 89% | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 02 | 4500000 | 453 | 9 194 | 9 194 | 7 307 | 6 469 | 70% | 89% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 13 876 | 14 197 | 13 265 | 7 228 | 51% | 54% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | - | 321 | 321 | - | 0% | 0% | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | - | 321 | 321 | - | 0% | 0% |
Целевая программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы |
08 | 06 | 7950200 | 13 876 | 13 876 | 12 944 | 7 228 | 52% | 56% | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 7950200 | 453 | 13 876 | 13 876 | 12 944 | 7 228 | 52% | 56% |
Здравоохранение и спорт | 09 | 1 157 565 | 1 158 892 | 926 123 | 752 125 | 65% | 81% | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 888 882 | 889 676 | 711 130 | 588 069 | 66% | 83% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 01 | 1020000 | 94 487 | 94 487 | 86 907 | 83 897 | 89% | 97% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 01 | 1020000 | 214 | 94 487 | 94 487 | 86 907 | 83 897 | 89% | 97% |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 526 370 | 526 748 | 398 182 | 340 062 | 65% | 85% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 526 370 | 526 748 | 398 182 | 340 062 | 65% | 85% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 212 361 | 214 145 | 183 580 | 133 840 | 63% | 73% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 212 361 | 214 145 | 183 580 | 133 840 | 63% | 73% |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 12 853 | 11 485 | 9 959 | 5 146 | 45% | 52% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4780000 | 327 | 12 853 | 11 485 | 9 959 | 5 146 | 45% | 52% |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 4850000 | 32 754 | 32 754 | 25 331 | 20 269 | 62% | 80% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 4850000 | 455 | 32 754 | 32 754 | 25 331 | 20 269 | 62% | 80% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 10 056 | 10 056 | 7 171 | 4 856 | 48% | 68% | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 10 056 | 10 056 | 7 171 | 4 856 | 48% | 68% |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 212 906 | 212 819 | 168 125 | 126 826 | 60% | 75% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 02 | 1020000 | 67 400 | 67 400 | 48 116 | 43 342 | 64% | 90% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 02 | 1020000 | 214 | 67 400 | 67 400 | 48 116 | 43 342 | 64% | 90% |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 4820000 | 137 977 | 134 244 | 112 892 | 77 653 | 58% | 69% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4820000 | 327 | 137 977 | 134 244 | 112 892 | 77 653 | 58% | 69% |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 7 529 | 11 174 | 7 117 | 5 830 | 52% | 82% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 7 529 | 11 174 | 7 117 | 5 830 | 52% | 82% |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 55 777 | 56 398 | 46 868 | 37 230 | 66% | 79% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | - | 621 | 621 | 607 | 98% | 98% | |
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | - | 621 | 621 | 607 | 98% | 98% |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 04 | 4520000 | 43 324 | 43 324 | 35 419 | 28 373 | 65% | 80% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 4520000 | 327 | 43 324 | 43 324 | 35 419 | 28 373 | 65% | 80% |
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2007-2011 годы" |
09 | 04 | 7950900 | 7 253 | 7 253 | 7 233 | 6 912 | 95% | 96% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 7950900 | 455 | 7 253 | 7 253 | 7 233 | 6 912 | 95% | 96% |
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Сургутского района" на 2007-2010 годы |
09 | 04 | 7951000 | 5 200 | 5 200 | 3 595 | 1 338 | 26% | 37% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 7951000 | 455 | 5 200 | 5 200 | 3 595 | 1 338 | 26% | 37% |
Социальная политика | 10 | 244 340 | 248 070 | 190 495 | 127 057 | 51% | 67% | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 795 | 2 768 | 1 865 | 1 843 | 67% | 99% | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 1 795 | 2 768 | 1 865 | 1 843 | 67% | 99% | |
Доплаты к пенсии муниципальным служащим |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 795 | 2 768 | 1 865 | 1 843 | 67% | 99% |
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 194 060 | 196 467 | 152 907 | 93 197 | 47% | 61% | ||
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | - | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | - | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 9 563 | 11 900 | 6 086 | 5 436 | 46% | 89% | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 482 | 9 563 | 11 900 | 6 086 | 5 436 | 46% | 89% |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 88 076 | 88 076 | 67 821 | 32 371 | 37% | 48% | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
10 | 03 | 5190000 | 572 | 81 022 | 81 022 | 60 767 | 32 371 | 40% | 53% |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 7 054 | 7 054 | 7 054 | - | 0% | 0% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 03 | 5200000 | 18 172 | 18 172 | 13 216 | 5 566 | 31% | 42% | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 03 | 5200000 | 421 | 18 172 | 18 172 | 13 216 | 5 566 | 31% | 42% |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | 58 249 | 58 249 | 55 714 | 45 801 | 79% | 82% | |
Субсидии | 10 | 03 | 5220000 | 197 | 58 249 | 58 249 | 55 714 | 45 801 | 79% | 82% |
Районная целевая программа "Улучшение жилищных условий работникам органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Сургутского района, путем предоставления безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья на 2007-2009 годы." |
10 | 03 | 7951200 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 3 952 | 20% | 40% | |
Субсидии | 10 | 03 | 7951200 | 197 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 3 952 | 20% | 40% |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 44 621 | 44 971 | 33 386 | 30 514 | 68% | 91% | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 4 502 | 4 852 | 4 852 | 2 016 | 42% | 42% | |
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 4 502 | 4 852 | 4 852 | 2 016 | 42% | 42% |
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 40 119 | 40 119 | 28 534 | 28 498 | 71% | 100% | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 | 04 | 5190000 | 423 | 39 919 | 39 919 | 28 384 | 28 352 | 71% | 100% |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 | 04 | 5190000 | 424 | 200 | 200 | 150 | 146 | 73% | 97% |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 3 864 | 3 864 | 2 337 | 1 504 | 39% | 64% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
10 | 06 | 1020000 | 600 | 600 | 220 | - | 0% | 0% | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 | 06 | 1020000 | 214 | 600 | 600 | 220 | - | 0% | 0% |
Целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий на 2005-2007 годы в Сургутском районе" |
10 | 06 | 7950400 | 3 264 | 3 264 | 2 117 | 1 504 | 46% | 71% | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 7950400 | 482 | 3 264 | 3 264 | 2 117 | 1 504 | 46% | 71% |
Межбюджетные трансферты | 11 | 602 626 | 604 117 | 475 864 | 356 482 | 59% | 75% | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
11 | 01 | 602 626 | 604 117 | 475 864 | 356 482 | 59% | 75% | ||
Районные фонды финансовой поддержки поселений |
11 | 01 | 5280000 | 602 626 | 604 117 | 475 864 | 356 482 | 59% | 75% | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 5280000 | 501 | 602 626 | 604 117 | 475 864 | 356 482 | 59% | 75% |
Итого: | 8 305 338 | 8 303 612 | 6 160 616 | 4 717 315 | 57% | 77% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.